메리어트인터내셔널(MAR, MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 메리어트인터내셔널이 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 1분기 전 세계 객실당 수익(RevPAR)은 4.1% 증가했으며, 미국 및 캐나다에서는 3.3%, 국제 시장에서는 5.9% 성장했다.보고된 희석 주당 순이익(EPS)은 2.39달러, 조정된 희석 EPS는 2.32달러로 집계됐다.1분기 보고된 순이익은 6억 6,500만 달러, 조정된 순이익은 6억 4,500만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 12억 1,700만 달러로 나타났다.회사는 이번 분기에 약 12,200개의 순 객실을 추가했으며, 이는 2024년 1분기 말 대비 4.6% 증가한 수치다.분기 말 기준으로 메리어트의 전 세계 개발 파이프라인은 약 3,800개 호텔과 587,000개 객실로, 전년 대비 7.4% 증가했다.2025년 1분기 동안 회사는 8억 달러에 280만 주의 자사주를 매입했으며, 4월 29일까지 주주에게 배당금과 자사주 매입을 통해 12억 달러 이상을 반환했다.메리어트의 앤서니 카푸아노 CEO는 "지속적인 여행 수요와 브랜드의 강점, 수수료 기반 비즈니스 모델이 1분기 강력한 재무 성과를 이끌었다"고 말했다.그는 "글로벌 RevPAR이 4% 이상 상승했으며, 이는 주로 평균 일일 요금(ADR) 상승에 기인한다"고 덧붙였다.또한, 메리어트는 최근 citizenM 브랜드 인수 계약을 체결했으며, 이 브랜드의 글로벌 성장 가능성에 대해 기대감을 표명했다.2025년 1분기 기준으로 기본 관리 및 프랜차이즈 수수료는 10억 7,100만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 7% 증가했다.인센티브 관리 수수료는 2억 400만 달러로, 2024년 1분기 2억 900만 달러에서 소폭 감소했다.소유 및 임대 수익은 6,500만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 감소했다.일반 관리 및 기타 비용은 2억 4,500만 달러로, 지난해 같은 분기 대비
센텐(CNC, CENTENE CORP )은 2025년 EPS 가이던스를 재확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 센텐의 고위 경영진이 투자자들과 만날 예정이다.센텐은 2025년 전체 회계연도 GAAP 희석 주당순이익(EPS) 가이던스 바닥을 6.19달러 이상으로, 조정된 희석 EPS 가이던스 바닥을 7.25달러 이상으로 재확인할 계획이다.비GAAP 재무 발표에 따르면, 센텐은 비GAAP 재무 지표를 제공하며, 이는 투자자들이 회사의 운영을 보다 정확하게 평가하고 성과를 일관되게 측정하는 데 도움이 된다.회사는 비GAAP 재무 지표를 내부적으로 성과 평가 및 계획 목적으로 사용하며, 이는 경영진이 회사의 핵심 비즈니스 운영의 기간 간 변화를 집중적으로 분석하고 직원 인센티브 보상을 결정하는 데 도움을 준다.따라서 센텐은 이 정보가 GAAP 재무 정보와 함께 의미가 있다고 강조한다.비GAAP 재무 지표는 인수한 무형 자산의 상각, 인수 및 매각 관련 비용 등을 제외한 지표를 포함하며, 이는 투자자들이 회사의 핵심 성과를 보다 의미 있게 이해하는 데 도움을 준다.조정된 희석 EPS와 GAAP 희석 EPS의 조정 내역은 2025년 4월 25일에 제출된 보도자료(Exhibit 99.1)를 참조하라고 안내한다.모든 진술은 현재 또는 과거 사실을 제외한 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 '믿다', '예상하다', '계획하다', '기대하다', '추정하다', '가이던스', '의도하다', '목표하다', '할 수 있다', '할 것이다' 등의 단어를 포함한다.센텐은 이러한 미래 예측 진술이 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항에 의해 보호받기를 의도하며, 이 진술은 이러한 안전항 조항을 준수하기 위한 것이다.특히, 이러한 진술은 예상되는 운영 또는 재무 성과, 법률 및 규정의 변화, 시장 기회, 경쟁, 계약 시작일 및 조건, 인수 및 처분과 관련된 예상 활동, 투자 및 가용 현금 자원의 적정성에 대한 내용을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 관
엔벤트일렉트릭(NVT, nVent Electric plc )은 2025년 1분기에 강력한 매출과 EPS를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 엔벤트일렉트릭이 2025년 1분기 실적을 발표하고 이에 대한 컨퍼런스 콜을 진행한다.이번 발표에 따르면, 지속적인 운영에서 보고된 매출은 809백만 달러로 11% 증가했으며, 유기적으로는 2% 증가했다.2025년 1분기 지속적인 운영에서의 주당순이익(EPS)은 0.52달러로 2% 증가했으며, 조정된 EPS는 0.67달러로 10% 증가했다.운영 활동에서의 현금 흐름은 64백만 달러로 31% 증가했으며, 자유 현금 흐름은 44백만 달러로 32% 증가했다.엔벤트일렉트릭은 2025년 전체 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정했으며, 보고된 매출 성장률은 19%에서 21%로, 유기적 매출 성장률은 5%에서 7%로 조정됐다.EPS는 2.48달러에서 2.58달러로, 조정된 EPS는 3.03달러에서 3.13달러로 조정됐다.엔벤트일렉트릭의 CEO인 베스 워즈니악은 "우리는 포트폴리오를 변화시키고 있으며, 1분기 강력한 시작을 보였다. 주문과 매출 모두 두 자릿수 성장을 기록했으며, 백로그도 두 자릿수로 증가하고 있다"고 말했다.2025년 1분기 운영 수익은 130백만 달러로 1% 감소했으며, 조정된 운영 수익은 162백만 달러로 4% 증가했다.엔벤트일렉트릭은 2025년 1분기 동안 64백만 달러의 순 현금을 운영 활동에서 창출했으며, 이는 2024년 1분기의 49백만 달러와 비교된다.또한, 2025년 1분기 동안의 자유 현금 흐름은 44백만 달러로, 2024년 1분기의 34백만 달러와 비교된다.현재 엔벤트일렉트릭의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 1분기 동안의 매출과 이익 모두 긍정적인 성과를 보였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아발론베이커뮤니티즈(AVB, AVALONBAY COMMUNITIES INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했고 2분기 가이던스를 제공했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 아발론베이커뮤니티즈(뉴욕증권거래소: AVB)는 2025년 1분기 운영 결과를 발표했다.이번 발표에서는 주당 희석 이익(EPS), 일반 주주에게 귀속되는 운영 자금(FFO) 및 핵심 FFO에 대한 세부 사항이 포함됐다.2025년 1분기 EPS는 1.66달러로, 2024년 1분기 1.22달러에 비해 36.1% 증가했다.FFO는 주당 2.78달러로, 2024년 1분기 2.73달러에 비해 1.8% 증가했다.핵심 FFO는 주당 2.83달러로, 2024년 1분기 2.70달러에 비해 4.8% 증가했다.같은 매장 운영 결과에 따르면, 2025년 1분기 같은 매장 주거 수익은 20,294,000달러로, 3.0% 증가하여 693,074,000달러에 달했다.같은 매장 주거 운영 비용은 8,269,000달러로, 4.0% 증가하여 214,758,000달러에 이르렀으며, 같은 매장 NOI는 12,025,000달러로, 2.6% 증가하여 478,316,000달러에 도달했다.2025년 1분기 동안 아발론베이커뮤니티즈는 두 개의 완전 소유 아파트 단지 건설을 시작했다.첫 번째는 콜로라도주 파커에 위치한 아발론 파커이며, 두 번째는 플로리다 레이크 파크에 위치한 아발론 노스 팜 비치이다.이들 단지는 총 591세대의 아파트와 10,000평방피트의 상업 공간을 포함할 예정이다.이 개발 커뮤니티의 총 자본 비용은 240,000,000달러로 추정된다.2025년 3월 31일 기준으로, 아발론베이커뮤니티즈는 19개의 완전 소유 개발 커뮤니티를 건설 중이며, 이들 커뮤니티는 총 6,595세대의 아파트와 69,000평방피트의 상업 공간을 포함할 예정이다.이들 개발 커뮤니티의 총 자본 비용은 2,493,000,000달러로 추정된다.2025년 3월 31일 동안 아발론베이커뮤니티즈는 코네티컷주 윌튼에 위치한 아발론
코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(CDP, COPT DEFENSE PROPERTIES )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(이하 회사)는 2025년 3월 31일 종료된 1분기 실적을 발표했다.이 기간 동안 주당 순이익(EPS)은 0.31달러로, 2024년 같은 기간의 0.29달러에서 증가했다.조정된 주당 운영자금(FFO)은 0.65달러로, 2024년 3월 31일의 0.62달러와 비교해 성장했다.연간 FFO 성장률은 4.8%에 달하며, 2025년 FFO 가이던스의 중간값인 2.66달러를 재확인했다.이는 연간 3.5%의 FFO 성장률을 의미한다.회사의 방산/IT 포트폴리오는 95.3%의 점유율과 96.6%의 임대율을 기록하며, 9분기 연속 94% 이상의 점유율을 유지하고 있다.같은 자산의 현금 NOI는 7.1% 증가했다.회사는 헌츠빌에 새로운 투자에 5,200만 달러를 약속했으며, 현재 진행 중인 개발 프로젝트는 3억 8백만 달러 규모로 62% 임대됐다.2025년 1분기 동안 총 647,000평방피트의 임대가 이루어졌으며, 이 중 120,000평방피트는 공실 임대였다.임대 유지율은 75%로, 연간 목표인 75%-85%를 달성할 것으로 보인다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 42억 5,031만 달러이며, 부채는 24억 1,267만 달러로, 자산 대비 부채 비율은 56.8%에 달한다.회사의 조정된 EBITDA 고정비용 커버리지 비율은 4.7배로 나타났다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 방산/IT 포트폴리오는 198개 자산으로 구성되어 있으며, 총 2,256만 평방피트의 면적을 차지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크레인(CR, Crane Co )은 2025년 1분기 실적을 발표했고, 연간 EPS 가이드라인을 재확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레인(주)("크레인", NYSE: CR)은 2025년 1분기 실적을 발표하고 연간 조정 EPS 가이드라인을 재확인했다.2025년 1분기 동안 계속 운영에서의 희석 주당순이익(EPS)은 1.34달러로 31% 증가했으며, 조정 EPS는 1.39달러로 24% 증가했다.매출은 5억 5,760만 달러로 9.3% 증가했으며, 이는 7.5%의 핵심 매출 성장에 의해 주도됐다.핵심 주문 성장률은 15.6% 증가했으며, 핵심 백로그는 12.1% 증가했다.이는 주로 항공우주 및 전자 부문에서의 지속적인 강세에 기인한다.2025년 2분기 정기 배당금은 주당 0.23달러로 선언됐다.연간 조정 EPS 전망 범위는 5.30달러에서 5.60달러로 재확인됐다.크레인의 회장 겸 CEO인 맥 미첼은 "2025년의 강력한 출발을 보여주었으며, 1분기 동안 24.1%의 조정 EPS 성장을 달성했다"고 말했다.이어서 "우리의 전략적 성장 플랫폼 전반에 걸쳐 수요 추세가 견고했으며, 15.6%의 연간 핵심 주문 성장과 12.1%의 연간 핵심 백로그 성장을 기록했다"고 덧붙였다.2025년 1분기 GAAP EPS는 1.34달러로, 2024년 1분기의 1.02달러와 비교된다.2025년 1분기 매출은 9.3% 증가했으며, 7.5%의 핵심 매출 성장, 2.5%의 인수 기여도, 그리고 약간의 외환 손실이 있었다.운영 이익은 1억 1백만 달러로 24.4% 증가했으며, 조정 운영 이익은 1억 4,100만 달러로 17.6% 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 현금 잔고는 4억 3,510만 달러이며, 총 부채는 2억 4,710만 달러이다.크레인은 M&A 활동이 활발하게 진행되고 있으며, 항공우주 및 전자 부문과 프로세스 흐름 기술 부문에서 다양한 거래에 적극적으로 참여하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 항공우주 및 전자 부문의 주문 백로그는 9억 6,01
센트럴퍼시픽파이낸셜(CPF, CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP )은 2025년 1분기 순이익이 1780만 달러로 보고됐다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 센트럴퍼시픽파이낸셜(이하 회사)은 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 보도자료를 발표했다.보도자료의 내용은 99.1항으로 제공되며, 본 보고서에 포함된다.회사는 2025년 1분기 순이익이 1780만 달러, 즉 희석 주당순이익(EPS)이 0.65 달러라고 밝혔다.이는 이전 분기의 순이익 1130만 달러, EPS 0.42 달러와 비교된다.지난해 같은 분기와 비교할 때 순이익은 1290만 달러, EPS는 0.48 달러였다.이전 분기의 결과는 투자 포트폴리오 재편성으로 인한 세전 손실 990만 달러의 영향을 받았다.회사의 자산 품질은 개선되었으며, 순차입금 감소와 비수익 자산의 낮은 수준이 지속되고 있다.회사는 강력한 자본, 유동성 및 신용 상태를 바탕으로 현재의 운영 환경을 잘 헤쳐 나갈 수 있을 것이라고 밝혔다.2025년 1분기 순이자 수익은 5770만 달러로, 이전 분기보다 190만 달러, 즉 3.5% 증가했으며, 지난해 같은 분기보다 750만 달러, 즉 15.0% 증가했다.순이자 마진(NIM)은 3.31%로, 이전 분기보다 14bp 증가했다.회사는 2025년 1분기 동안 77,316주의 자사주를 210만 달러에 매입했으며, 주당 27.09 달러의 가격으로 매입했다.또한, 이사회는 주당 0.27 달러의 분기 현금 배당금을 승인했다.2025년 3월 31일 기준 총 자산은 741억 달러로, 2024년 12월 31일 기준 747억 달러에서 6억 6900만 달러 감소했다.총 대출은 533억 달러로, 이전 분기와 비슷한 수준을 유지하고 있다.총 예금은 660억 달러로, 이전 분기보다 4억 8000만 달러 감소했다.회사는 2025년 1분기 동안 420만 달러의 신용 손실 충당금을 기록했으며, 이는 이전 분기의 80만 달러와 지난해 같은
노던트러스트(NTRSO, NORTHERN TRUST CORP )는 2025년 1분기 순이익이 392억 달러로 보고됐다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 노던트러스트가 2025년 1분기 순이익을 392억 달러로 보고했다.이는 2024년 4분기 455억 4천만 달러와 2024년 1분기 214억 7천만 달러에 비해 각각 14% 감소하고 83% 증가한 수치다.희석주당순이익(EPS)은 1.90 달러로, 2024년 4분기 2.26 달러와 2024년 1분기 0.96 달러에 비해 각각 16% 감소하고 99% 증가했다.마이클 오그레디 CEO는 "노던트러스트는 2025년 1분기에 신뢰 수수료와 순이자 수익의 중간 단위 성장에 힘입어 세 번째 연속 분기 긍정적인 운영 레버리지를 창출했다"고 밝혔다.2025년 1분기 총 수익은 1,945억 6천만 달러로, 2024년 4분기 1,970억 1천만 달러와 2024년 1분기 1,654억 1천만 달러에 비해 각각 1% 감소하고 18% 증가했다.비이자 비용은 1,417억 6천만 달러로, 2024년 4분기 1,375억 9천만 달러와 2024년 1분기 1,364억 7천만 달러에 비해 각각 3% 증가하고 4% 증가했다.신용 손실 충당금은 1천만 달러로, 2024년 4분기 -8천 5백만 달러와 2024년 1분기 -8천 5백만 달러에 비해 의미가 없다.노던트러스트의 자산 관리 및 수탁 자산은 각각 1,607억 8천만 달러와 16,924억 달러로 보고됐다.자산 관리 수수료는 541억 9천만 달러로, 2024년 4분기 546억 7천만 달러와 2024년 1분기 503억 3천만 달러에 비해 각각 1% 감소하고 8% 증가했다.노던트러스트는 2025년 1분기에 435억 4천만 달러를 주주에게 배당금과 자사주 매입을 통해 반환했다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 노던트러스트의 자본 비율은 여전히 강력하며, 최소 요구 사항을 초과하고 있다.노던트러스트는 2025년 1분기 동안 148억 2천만 달러의 보통주 배당금을 선언하고 287억 2천만 달러의 보통주를
룰루레몬(LULU, lululemon athletica inc. )은 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 룰루레몬이 2025년 2월 2일 종료된 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.4분기 매출은 36억 달러로 13% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 6.14 달러였다.연간 매출은 106억 달러로 10% 증가했으며, 희석 EPS는 14.64 달러였다.룰루레몬의 CEO인 칼빈 맥도날드는 "4분기 실적이 우리의 기대를 초과했으며, 이는 제품군에 더 많은 혁신을 도입한 결과"라고 밝혔다.2024년 4분기와 2023년 4분기를 비교했을 때, 순매출은 13% 증가했으며, 미국 지역의 순매출은 7% 증가했고, 국제 지역의 순매출은 38% 증가했다.2024년 4분기 동안 룰루레몬은 90만 주를 3억 3,220만 달러에 재매입했으며, 18개의 신규 매장을 열어 총 767개의 매장을 운영하고 있다.2024년 연간 순매출은 106억 달러로 10% 증가했으며, 미국 지역의 순매출은 4% 증가했고, 국제 지역의 순매출은 34% 증가했다.2025년 1분기에는 순매출이 23억 3,500만 달러에서 23억 5,500만 달러로 예상되며, 희석 EPS는 2.53 달러에서 2.58 달러로 예상된다.룰루레몬은 2025년 연간 순매출이 111억 5천만 달러에서 113억 달러로 예상되며, 희석 EPS는 14.95 달러에서 15.15 달러로 예상된다.2024년 말 기준으로 룰루레몬은 20억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2024년 말 재고는 14억 4천200만 달러로 9% 증가했다.룰루레몬은 2021년 순매출 62억 5천만 달러에서 2026년까지 125억 달러로 사업을 두 배로 늘리겠다는 목표를 세운 'Power of Three ×2' 성장 계획을 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
노드스트롬(JWN, NORDSTROM INC )은 2024년 4분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 노드스트롬은 2024년 4분기 및 2025년 2월 1일 종료된 연도의 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 순이익은 1억 6,500만 달러, 희석주당순이익(EPS)은 0.97 달러로 보고됐다.이자 및 세전 이익(EBIT)은 2억 4,200만 달러였다.민영화 수수료와 가속화된 기술 감가상각 비용을 제외한 조정 EBIT은 2억 7,300만 달러, 조정 EPS는 1.10 달러로 집계됐다.2025년 2월 1일 종료된 회계연도 동안 순이익은 2억 9,400만 달러, EPS는 1.74 달러였으며, EBIT은 4억 9,500만 달러로 매출의 3.4%를 차지했다.공급망 자산 손상 관련 비용과 가속화된 기술 감가상각, 민영화 수수료를 제외한 조정 EBIT은 5억 9,300만 달러, 조정 EPS는 2.17 달러로 나타났다.2024년 4분기 동안 전체 회사의 순매출은 2.1% 감소했으며, 2023년 14주 기간과 비교했을 때 2.5% 증가했다.노드스트롬 배너의 순매출은 3.7% 감소했으며, 노드스트롬 랙의 순매출은 1.2% 증가했다.4분기 동안 전체 회사의 동기 대비 매출은 4.7% 증가했으며, 노드스트롬 배너는 5.3%, 노드스트롬 랙은 3.5% 증가했다.노드스트롬의 CEO인 에릭 노드스트롬은 "고객들이 4분기 동안 두 배너의 강력한 제안에 긍정적으로 반응했다"고 말했다.이사회는 2025년 3월 11일 기준 주주에게 주당 0.19 달러의 분기 배당금을 지급하기로 결정했다.또한, CFO인 캐시 스미스가 2024 회계연도 연례 보고서 제출 후 사임할 것이라고 발표했다.노드스트롬은 새로운 CFO를 찾기 위한 포괄적인 검색을 시작했다.2025년 2월 1일 기준으로 노드스트롬의 총 자산은 89억 6,600만 달러, 총 부채는 26억 1,800만 달러로 나타났다.노드스트롬은 2024년 4분기 동안 1억 8,000만 달러의 유동성을 보유하고 있으며,
SJW그룹(SJW, SJW GROUP )은 2024년 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, SJW그룹(이하 '회사')은 2024년 연간 및 4분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.2024년 보고된 희석 주당순이익(EPS)은 2.87달러, 조정된 희석 EPS는 2.95달러로, 가이던스를 초과하는 성과를 기록했다.2025년 조정된 희석 EPS(비GAAP) 가이던스는 2.90달러에서 3.00달러로 예상된다.또한, 5년 자본 계획이 25% 증가하여 20억 달러로 설정되어 인프라 교체, PFAS 정화 및 추가 수자원 확보를 위한 자금으로 사용될 예정이다.SJW그룹의 의장 겸 CEO인 에릭 W. 손버그는 "우리의 재능 있는 팀과 입증된 비즈니스 전략이 성과를 내고 있다"고 밝혔다.2024년 12월 31일 기준으로 GAAP에 따라 준비된 순이익은 9,400만 달러, 즉 희석 EPS는 2.87달러로, 지난해 8,500만 달러, 즉 2.68달러에 비해 11% 증가했다.비GAAP 조정 순이익은 9,680만 달러, 즉 2.95달러로, 지난해 8,390만 달러, 즉 2.65달러에 비해 15% 증가했다.운영 수익은 2024년 7억 4,840만 달러로, 2023년 6억 7,040만 달러에 비해 12% 증가했다.이 증가는 주로 6,220만 달러의 요금 인상, 1,490만 달러의 고객 사용 증가, 250만 달러의 고객 증가에 기인하며, 규제 메커니즘으로 인한 수익 감소는 660만 달러였다.운영 비용은 2024년 5억 7,790만 달러로, 2023년 5억 2,090만 달러에 비해 11% 증가했다.이 변화는 주로 수자원 생산 비용의 3,580만 달러 증가, 행정 및 일반 비용의 720만 달러 증가, 감가상각 및 상각 비용의 700만 달러 증가에 기인한다.2024년과 2023년의 유효 통합 소득세율은 각각 약 9%와 7%였다.2024년 4분기 GAAP에 따라 준비된 순이익은 2,290만 달러, 즉 희석 EPS는 0.68달러로, 지난해 같은
인터파퓸스(IPAR, INTERPARFUMS INC )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터파퓸스가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 매출은 362백만 달러로, 2023년 329백만 달러에 비해 10% 증가했다.연간 매출은 1,452백만 달러로, 2023년 1,318백만 달러에 비해 10% 증가했다.4분기 동안 총 매출 총이익률은 64.5%로, 2023년 64.7%에서 소폭 감소했다.운영 수익은 4분기 동안 40백만 달러로, 2023년 19백만 달러에 비해 112% 증가했으며, 연간 운영 수익은 279백만 달러로, 2023년 251백만 달러에 비해 11% 증가했다.4분기 순이익은 24백만 달러로, 2023년 10백만 달러에 비해 133% 증가했으며, 연간 순이익은 164백만 달러로, 2023년 153백만 달러에 비해 8% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 4분기 동안 0.75달러로, 2023년 0.32달러에 비해 132% 증가했으며, 연간 EPS는 5.12달러로, 2023년 4.75달러에 비해 8% 증가했다.또한, 희석 EPS는 손상차손을 제외할 경우 0.82달러로, 2023년 0.32달러에 비해 156% 증가했으며, 연간 EPS는 5.18달러로, 2023년 4.75달러에 비해 9% 증가했다.2025년 가이던스는 매출 1,510백만 달러와 EPS 5.35달러로, 각각 4% 증가할 것으로 예상된다.이와 함께, 인터파퓸스는 연간 현금 배당금을 주당 3.20달러로 7% 인상한다.2025년 3월 28일에 지급될 예정이다.분기 현금 배당금은 주당 0.80달러이다.현재 인터파퓸스는 2억 3,500만 달러의 현금 및 현금성 자산과 5억 8,200만 달러의 운전 자본을 보유하고 있다.2024년에는 4백만 달러의 비현금 손상차손을 제외하고도 주당 5.18달러의 순이익을 기록하며, 이는 회사 역사상 최고치를 기록한 것이다.또한, 2024년 총 자산은 1,411,261천 달러
르네상트(RNST, RENASANT CORP )는 2024년 4분기 투자자 발표가 진행됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 르네상트의 투자자 발표는 2025년 2월 12일 이후에 투자자들에게 제공될 자료를 포함하고 있다.이 발표는 르네상트의 미래 재무 성과, 사업 전략, 계획 및 목표에 대한 정보를 포함하고 있으며, 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하고 있다.그러나 이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 상당한 사업, 경제 및 경쟁 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 많은 부분이 르네상트의 통제를 벗어난다.실제 결과는 이러한 예측 진술에서 나타난 것과 다를 수 있으며, 이러한 차이는 중대할 수 있다.현재 경영진이 알고 있는 중요한 요소로는 인수 통합의 효율성, 경제적 조건 및 금리에 대한 영향, 경쟁 압력 등이 있다.2024년 4분기 동안 르네상트는 4470만 달러의 순이익을 기록했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.70달러, 조정된 EPS는 0.73달러였다.순이자 마진은 3.36%로 유지되었고, 대출은 2억 5740만 달러 증가하여 연율 기준으로 8.1% 증가했다.예금은 6290만 달러 증가했으며, 총 예금의 23.4%는 비이자 예금으로 구성되었다.대출에 대한 신용 손실 충당금 비율은 1.57%로 감소했으며, 비수익 대출 비율은 0.88%로 감소했다.2024년 4분기 자산은 180억 달러에 달하며, 대출은 129억 달러, 예금은 146억 달러로 보고되었다.르네상트는 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 운영하고 있으며, 2024년 4분기 동안 매입 활동은 없었다.또한, 르네상트는 2024년 12월 31일 기준으로 2037만 달러의 미실현 손실을 기록했다.이러한 실적을 바탕으로 르네상트는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.