오소픽스인터네셔널NV(OFIX, Orthofix Medical Inc. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 오소픽스인터네셔널NV(이하 회사)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 회사는 연간 순매출 가이던스를 조정하고, 조정된 EBITDA 가이던스의 하단을 상향 조정했다.이번 발표에 포함된 모든 프로 포마 수치는 회사의 M6™ 제품 라인 중단 결정의 영향을 제외한 것이다.3분기 순매출은 205.6백만 달러로, M6 인공 경추 및 요추 디스크의 매출을 포함하며, M6 디스크의 매출을 제외한 프로 포마 순매출은 203.4백만 달러로, 2024년 3분기 대비 보고 기준으로 5% 증가하고, 프로 포마 상수 통화 기준으로 6% 증가했다.미국 척추 고정 부문은 8%의 순매출 성장과 10%의 시술량 성장을 기록했다.뼈 성장 치료 부문은 61.2백만 달러의 순매출을 기록하며, 2024년 3분기 대비 6% 성장했다.글로벌 정형외과 부문은 33.6백만 달러의 순매출을 기록하며, 상수 통화 기준으로 6% 성장했으며, 미국 정형외과 부문은 19%의 순매출 성장을 기록했다.3분기 순손실은 22.8백만 달러로 보고되었으며, 비GAAP 프로 포마 조정 EBITDA는 24.6백만 달러로, 2024년 3분기 비GAAP 조정 EBITDA 19.2백만 달러 대비 5.4백만 달러 증가했다.회사의 CEO인 마시모 칼라피오레는 "오소픽스는 또 다른 분기 동안 견고한 재무 성과를 달성했으며, 이는 척추 및 정형외과 사업 부문에서의 상업적 모멘텀에 의해 주도되었다"고 말했다.또한, 회사는 2025년 연간 순매출 가이던스를 810백만 달러에서 814백만 달러로 조정했으며, 조정된 EBITDA는 84백만 달러에서 86백만 달러로 예상하고 있다.2025년 3분기 재무 결과는 다음과 같다.3분기 프로 포마 순매출은 203.4백만 달러로, 6%의 연간 성장률을 기록했다.비GAAP 프로 포마 조정 EBITD
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 퍼스트와치레스토랑그룹은 2025년 9월 28일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 동사의 총 수익은 316.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 251.6백만 달러에 비해 25.6% 증가했다.시스템 전체 매출은 352.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 291.8백만 달러에 비해 20.9% 증가했다.같은 매장 매출 성장률은 7.1%였으며, 같은 매장 방문자 수는 2.6% 증가했다.운영 수익률은 3.2%로, 2024년 같은 기간의 2.5%에서 증가했다.레스토랑 수준 운영 이익률은 19.7%로, 2024년 같은 기간의 18.9%에서 증가했다.순이익은 300만 달러로, 희석 주당 0.05달러에 해당하며, 2024년 같은 기간의 210만 달러, 희석 주당 0.03달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 3410만 달러로, 2024년 같은 기간의 2562만 달러에 비해 증가했다.14개 주에서 21개의 새로운 시스템 전체 레스토랑이 개설되었으며, 총 620개의 시스템 전체 레스토랑이 운영되고 있다(548개 회사 소유 및 72개 프랜차이즈 소유). 퍼스트와치의 CEO인 크리스 토마소는 "우리의 강력한 3분기 결과와 같은 매장 트래픽 성장, 같은 매장 매출 성장 및 레스토랑 수준 운영 이익률의 연속적인 개선은 우리의 비즈니스 모델의 지속적인 강점을 입증한다"고 말했다.이어 "현재의 성과와 트렌드를 고려할 때, 우리는 FY25 조정된 EBITDA에 대해 약 1억 2300만 달러의 높은 범위를 안내하게 되어 기쁘며, 올해를 강력하게 마무리할 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.2025 회계연도에 대한 업데이트된 전망에 따르면, 같은 매장 매출 성장률은 약 4%, 같은 매장 방문자 수 성장률은 약 1%로 예상되며, 총 수익 성장률은 20.0%-21.0%로 예상된다.
마드리갈파마슈티컬스(MDGL, MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 마드리갈파마슈티컬스(이하 회사)는 2025년 9월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.회사의 CEO인 빌 시볼드는 "Rezdiffra의 출시 이후 6분기가 지나면서 우리는 모든 분야에서 실행을 계속하고 있다. 29,500명 이상의 환자가 치료를 받고 있으며, 10,000명 이상의 의료 제공자가 Rezdiffra를 처방하고 있다. 분기 매출이 연간 10억 달러를 초과하고 있어 Rezdiffra는 업계에서 가장 성공적인 전문 출시 중 하나로 빠르게 자리 잡고 있으며, 여전히 초기 단계로, 목표 인구의 90% 이상이 치료를 받지 못하고 있다.2025년 3분기 재무 결과에 따르면, 총 수익은 2억 8,730만 달러로, 전년 동기 대비 6,220만 달러 증가했다. 이는 Rezdiffra에 대한 수요 증가에 기인한다. 운영 비용은 4억 1,210만 달러로, 전년 동기 대비 1억 7,850만 달러 증가했다. 매출원가는 1,810만 달러로, 전년 동기 대비 220만 달러 증가했다. 연구개발 비용은 1억 7,400만 달러로, 전년 동기 대비 6,870만 달러 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 현금, 현금성 자산, 제한된 현금 및 유가증권이 11억 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일 기준 9억 3,130만 달러에서 증가한 수치이다. 이 증가는 블루 오울 캐피탈이 관리하는 선순위 담보 신용 시설에 진입한 것에 기인한다.2025년 11월 4일 오전 8시(EST) 회사는 재무 및 운영 결과를 검토하고 일반 비즈니스 업데이트를 제공하기 위해 웹캐스트를 개최할 예정이다.MASH(대사 기능 장애 관련 지방간염)는 심각한 간 질환으로, 간경변, 간부
데이브(DAVE, Dave Inc./DE )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 데이브는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 150.8백만 달러로, 전년 대비 63% 증가했다.이는 MTM 성장 가속화와 기록적인 ARPU에 의해 주도됐다.또한, ExtraCash의 손실을 제외한 수익화 비율은 4.8%로, 전년 대비 45bps 상승했다.이와 함께, 신용 성과 개선이 추가적인 수익화 비율 확장을 지원했다.순이익은 92.0백만 달러에 달했으며, 조정된 순이익은 61.6백만 달러로 193% 증가했다.조정된 EBITDA는 58.7백만 달러로 137% 증가했다.2025년 매출 및 조정된 EBITDA 가이던스는 각각 544 - 547백만 달러와 215 - 218백만 달러로 상향 조정됐다.데이브의 CEO 제이슨 윌크는 "우리는 고객 수요의 지속적인 강세와 플랫폼의 확장성을 반영하여 또 다른 기록적인 분기를 달성했다"고 말했다.3분기 동안 신규 회원 수는 843,000명에 달했으며, 고객 획득 비용은 19달러였다.월간 거래 회원 수는 2.77백만 명으로 17% 증가했다.ExtraCash의 기원은 49% 증가하여 20억 달러를 초과했으며, 평균 28일 연체율은 2.33%로 전년 동기 대비 증가했다.데이브의 CFO이자 COO인 카일 베일먼은 "3분기 결과는 우리의 단위 경제학의 강점과 비즈니스 모델에 내재된 운영 레버리지를 반영한다"고 언급했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 93.6백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2025년 6월 30일의 104.7백만 달러에서 감소한 수치이다.이 감소는 3분기 동안의 2500만 달러의 자사주 매입과 ExtraCash 채권 잔액 증가에 기인한다.2025년 재무 가이던스는 GAAP 운영 수익이 544 - 547백만 달러로 상향 조정됐으며, 조정된 EBITDA는 215 - 218백만 달러로 조정됐다.데이브는 앞으
어댑트헬스(AHCO, AdaptHealth Corp. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 어댑트헬스가 2025년 11월 4일에 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 어댑트헬스는 다음과 같은 주요 성과를 달성했다.약 170,000명의 회원을 보유한 보험사와 독점 HME 공급 계약을 체결했으며, 주요 국가 의료 시스템과의 파트너십을 지원하기 위한 인프라를 추가했다.디지털 환자 참여를 강화하고 자가 서비스 기능을 확장하여 등록된 myApp 사용자 수를 271,000명으로 증가시켰으며, 이는 2024년 3분기의 118,000명에서 크게 증가한 수치다.또한, 부채를 5천만 달러 줄여 연초부터 현재까지 총 2억 2천 5백만 달러의 부채 감소를 기록했으며, 분기 말 기준 순 레버리지 비율은 2.68배로, 회사가 설정한 목표인 2.50배를 초과했다. 2025년 3분기 실적은 다음과 같다.순수익은 8억 2천 3백만 달러로, 2024년 3분기의 8억 5백만 달러에 비해 1.8% 증가했다.유기적 수익 성장률은 5.1%로, 2024년 1분기 이후 가장 높은 수치로, 네 개의 보고 가능한 세그먼트에서 견고한 기본 볼륨 추세에 의해 주도되었다.어댑트헬스에 귀속되는 순이익은 2천 4백 5만 달러로, 2024년 3분기의 2천 2백 9십만 달러에 비해 증가했다.조정 EBITDA는 1억 7천 1백만 달러로, 2024년 3분기의 1억 6천 4백 3십만 달러에 비해 3.5% 증가했다.운영으로부터의 현금 흐름은 2025년 현재까지 4억 1천 8백 6십만 달러로, 2024년 동기 대비 3억 9천 1백 4십만 달러에서 증가했으며, 자유 현금 흐름은 1억 4천 1백만 달러로, 2024년 동기 대비 1억 6천 2백 7십만 달러에서 감소했다. 어댑트헬스의 CEO인 수잔 포스터는 "3분기는 어댑트헬스에게 이정표가 되는 분기였다. 우리는 기대를 초과하는 강력한 재무 결과를 달성하고, 조직 전반에 걸쳐 상당한 운영 개선을 이루었으며, 지속
조에티스(ZTS, Zoetis Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 조에티스가 2025년 11월 4일에 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.회사는 2025년 3분기 매출이 24억 달러로 1% 증가했으며, 순이익은 7억 2100만 달러, 희석주당순이익은 1.63달러로 각각 6%와 9% 증가했다.조정된 순이익은 7억 5400만 달러, 조정된 희석주당순이익은 1.70달러로, 각각 5%와 8% 증가했다.조정된 순이익은 3300만 달러의 구매 회계 조정, 인수 및 매각 관련 비용, 특정 주요 항목의 순 영향을 제외한 수치다.조에티스는 2025년 전체 매출 가이던스를 94억 달러에서 94억 7500만 달러로 수정했으며, 유기적 운영 매출 성장률은 5.5%에서 6.5%로 예상하고 있다.조정된 순이익의 유기적 운영 성장률은 5.5%에서 7.0%로 좁혔다.희석주당순이익에 대한 조정된 가이던스는 6.30달러에서 6.40달러로 유지하고 있다.조에티스는 미국과 국제 두 개의 세그먼트로 상업 운영을 조직하고 있으며, 2025년 3분기 미국 세그먼트의 매출은 13억 2000만 달러로 2% 감소했지만, 유기적 운영 기준으로는 3% 증가했다.국제 세그먼트의 매출은 11억 5000만 달러로 3% 증가했으며, 유기적 운영 기준으로는 6% 증가했다.조에티스는 동물 치료를 위한 혁신적인 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있으며, 2026년에는 새로운 제품을 시장에 출시할 계획이다.조에티스의 2025년 전체 매출 가이던스는 94억 달러에서 94억 7500만 달러로 수정되었으며, 조정된 순이익은 28억 달러에서 28억 4000만 달러로 예상하고 있다.현재 조에티스의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
실드에어(SEE, SEALED AIR CORP/DE )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 실드에어가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 실적은 운영 레버리지 개선과 역사적 세금 문제의 유리한 해결로 인해 순이익과 주당순이익(EPS)이 개선됐다.조정된 EBITDA와 EPS는 각각 4%와 10% 증가했으며, 이는 생산성 이니셔티브와 운영 규율의 지속적인 실행을 반영한다.보호 제품의 판매량 안정화와 변혁 이니셔티브가 마진 확장에 기여했다.식품 부문 매출은 상대적으로 평탄했으며, 식품 서비스 포트폴리오의 강세가 산업 및 소매 포트폴리오의 약세에 의해 상쇄됐다.지속적인 부채 축소 노력으로 총 부채가 감소했으며, 조정된 EBITDA 대비 순부채 비율은 3.5배 이하로 떨어졌다.2025년 조정된 EBITDA와 조정된 EPS 전망을 상향 조정하면서 매출과 자유 현금 흐름의 중간값은 유지했다.실드에어의 회장 겸 CEO인 더스틴 세마흐는 "우리의 3분기 실적은 어려운 시장 환경 속에서 통제 가능한 요소를 관리할 수 있는 능력을 반영한다. 우리는 변혁을 통해 2021년 이후 처음으로 보호 제품의 물질량에서 긍정적인 변화를 이끌어냈다. 고객을 최우선으로 두고 긴급하게 실행하며 주주 가치를 극대화하는 데 집중하고 있다"고 말했다.CFO인 크리스틴 액티스-그란데는 "이번 분기 모든 지표에서 기대치를 초과했다. 4분기로 접어들면서 우리의 전망 범위를 조정하고 조정된 EBITDA와 조정된 EPS의 중간값을 상향 조정하고 있다. 그러나 4분기에는 약한 시장 상황이 판매량에 추가적인 압박을 가하고 있으며, 2026년으로 접어들면서 불확실성이 증가하고 있다"고 밝혔다.2025년 3분기 동안의 GAAP 결과에 따르면, 순매출은 13억 5,130만 달러로, 전년 동기 대비 0.5% 증가했으며, 순이익은 1억 8,600만 달러로, 전년 동기 대비 109.4% 증가했다.희석 주당순이익은 1.26달러로, 전
빔테라퓨틱스(BEAM, Beam Therapeutics Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과와 최근 사업 업데이트를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 빔테라퓨틱스(나스닥: BEAM)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1로 제공되며, 본 문서에 참조로 포함된다.이 항목 2.02의 정보와 함께 첨부된 Exhibit 99.1은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 회사의 증권법 1933년 및 증권거래법에 따라 어떠한 제출에도 참조로 포함되지 않는다.2025년 3분기 재무 결과와 회사의 혈액학 및 유전 질환 분야의 업데이트가 포함된다.빔테라퓨틱스의 CEO인 존 에반스는 "2025년이 끝나가면서, 우리는 임상 단계의 혈액학 및 간 표적 유전 질환 기반 편집 프로그램의 성장 포트폴리오 전반에 걸쳐 광범위한 모멘텀을 보고 있다"고 말했다.그는 알파-1 항트립신 결핍증 프로그램이 가장 우선시되는 임상 프로그램이며, BEAM-302 1/2상 시험에서의 지속적인 등록 및 투여 진행 상황에 만족한다고 덧붙였다.2025년 3분기에는 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 11억 달러에 달하며, 운영 계획을 2028년까지 지원할 수 있을 것으로 예상된다.2025년 3분기 재무 결과는 다음과 같다.현금, 현금성 자산 및 유가증권은 2025년 9월 30일 기준으로 11억 4,970만 달러로, 2024년 12월 31일의 8억 5,740만 달러와 비교된다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2025년 3분기에 1억 9,769만 달러로, 2024년 3분기의 9,425만 달러와 비교된다.일반 및 관리(G&A) 비용은 2025년 3분기에 2,674만 달러로, 2024년 3분기의 2,651만 달러와 비슷하다.2025년 3분기 순손실은 1억 1,272만 달러, 주당 1.10 달러로, 2024년 3분기의 9,668만 달러, 주당 1.17 달러와 비교
소테라헬스(SHC, Sotera Health Co )는 2025년 3분기 및 연초 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 소테라헬스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 3분기 순수익은 3억 1,100만 달러로, 2024년 3분기 대비 9.1% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 8.0% 증가했다.2025년 3분기 순이익은 4,800만 달러, 희석 주당 순이익은 0.17 달러로, 2024년 3분기의 순이익 1,700만 달러, 희석 주당 순이익 0.06 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 1억 6,400만 달러로, 2024년 3분기 대비 12.2% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 11.2% 증가했다.조정된 주당 순이익은 0.26 달러로, 2024년 3분기의 0.17 달러에서 0.09 달러 증가했다.2025년 조정된 EBITDA 성장 범위는 6.75%에서 7.75%로 상향 조정되었으며, 순수익 전망 범위는 4.5%에서 6.0%로 유지된다.소테라헬스의 CEO인 마이클 B. 페트라스 주니어는 "오늘 우리는 강력한 매출 성장과 두 자릿수의 조정된 EBITDA 성장을 보고했다"고 밝혔다.2025년 첫 9개월 동안 순수익은 8억 6,000만 달러로, 2024년 같은 기간의 8억 1,000만 달러에 비해 6.2% 증가했다.순이익은 4,300만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,200만 달러와 비교된다.2025년 9개월 동안 조정된 EBITDA는 4억 3,700만 달러로, 전년 동기 대비 10.4% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 소테라헬스의 총 부채는 22억 달러, 비제한 현금 및 현금성 자산은 2억 9,900만 달러로, 2024년 12월 31일 기준의 총 부채 23억 달러, 비제한 현금 및 현금성 자산 2억 7,700만 달러와 비교된다.소테라헬스의 순 레버리지 비율은 3.3배로 개선되었으며, 이는 회사의 장기 목표인 2.0배에서 3.0배에 가까워진 수치이다.2025년 전체 전망은 순수익 성
할리데이비슨(HOG, HARLEY-DAVIDSON, INC. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 할리데이비슨은 2025년 9월 30일로 종료된 회계 기간의 3분기 결과를 발표했다.할리데이비슨의 아르티 스타스 CEO는 "우리의 3분기 결과는 HDFS 거래의 긍정적인 영향을 보여주며, HDFS가 할리데이비슨의 전체 비즈니스 모델에 가져다주는 전략적 가치를 강화한다"고 말했다.그는 또한 소매 판매가 여전히 도전받고 있지만, 회사와 대리점, 그리고 더 넓은 라이더 커뮤니티에서 경험한 것에 대해 매우 고무적이라고 덧붙였다.HDFS 거래에 대해 조너선 루트 CFO는 "HDFS와 KKR, PIMCO 간의 거래 완료는 할리데이비슨에 있어 변혁적인 이정표"라며, "이 거래는 12억 달러 이상의 재량 현금을 확보하고, 더 높은 수익과 지속 가능한 성장을 위한 기초를 마련한다"고 설명했다.2025년 3분기 하이라이트로는 희석 주당 순이익이 3.10달러, HDFS 운영 수익이 4억 3,900만 달러, 전 세계 오토바이 소매 판매가 전년 대비 6% 감소, HDMC 수익이 전년 대비 23% 증가, 전 세계 오토바이 출하량이 전년 대비 33% 증가, HDMC 운영 수익률이 5.0%로 보고되었다.또한, 전 세계 대리점 재고는 2024년 3분기 말 대비 13% 감소했다.2025년 3분기 HDFS의 운영 수익은 3억 6,200만 달러 증가하여 472% 증가했으며, 이는 HDFS 거래의 영향으로 인한 것이다.HDFS의 총 금융 채권은 60억 달러로, 전년 대비 24% 감소했다.할리데이비슨의 3분기 HDMC 수익은 1,074백만 달러로, 전년 대비 23% 증가했으며, 오토바이 출하량은 36.5천 대로 33% 증가했다.그러나 부품 및 액세서리 수익은 4% 감소했다.2025년 3분기 할리데이비슨의 순이익은 3억 7,500만 달러로, 전년 대비 217% 증가했다.현재 할리데이비슨의 재무 상태는 안정적이며, 18억 달러의 현금 및 현금
라이프타임그룹홀딩스(LTH, Life Time Group Holdings, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 라이프타임그룹홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.총 수익은 782.6백만 달러로 전년 동기 대비 12.9% 증가했다.순이익은 102.4백만 달러로 147.3% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.45달러로 136.8% 증가했다.조정된 순이익은 93.0백만 달러로 65.2% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 220.0백만 달러로 22.0% 증가했다.조정된 희석 EPS는 0.41달러로 57.7% 증가했다.회사는 2025년 전망을 상향 조정했다.바흐람 아크라디 창립자이자 CEO는 "우리의 3분기 결과는 비즈니스 전반에 걸쳐 강력한 실행과 지속적인 모멘텀을 반영한다. 우리의 성장 전략은 순조롭게 진행되고 있으며, 내년 계획된 12~14개의 신규 클럽 중 거의 모든 클럽이 현재 건설 중이다. 회원 참여는 계속 증가하고 있으며, 센터 내 성과는 여전히 강력하다. 견고한 재무 상태와 낮은 레버리지, 강력한 현금 생성 능력으로 우리는 지속적인 성장에 잘 대비하고 있다"고 말했다.3분기 동안 센터 회원 수는 840,622명으로 전년 동기 대비 1.7% 증가했으며, 총 구독 수는 891,225명으로 1.7% 증가했다.센터 운영 비용은 414.3백만 달러로 11.6% 증가했으며, 일반 관리 및 마케팅 비용은 59.8백만 달러로 3.6% 증가했다.2025년 9개월 동안 총 수익은 2,250.2백만 달러로 14.9% 증가했으며, 순이익은 250.7백만 달러로 110.5% 증가했다.조정된 순이익은 263.8백만 달러로 88.2% 증가했다.회사는 2025년 3분기 동안 1개의 신규 센터를 개설했으며, 2025년 9월 30일 기준으로 총 185개의 센터를 운영하고 있다.2025년 9개월 동안 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 630.7백만 달러로 전년 동기 대비
헛8(HUT, Hut 8 Corp. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 헛8이 2025년 9월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 3분기 매출은 8350만 달러, 순이익은 5060만 달러, 조정 EBITDA는 1억 900만 달러에 달했다.2025년 9월 30일 기준으로 관리 중인 총 에너지 용량은 1020메가와트(MW)이며, 개발 파이프라인은 8650MW로 구성되어 있다. 이 중 5865MW는 검토 중인 에너지 용량, 1255MW는 독점 계약 중인 에너지 용량, 1530MW는 개발 중인 에너지 용량이다.또한, 헛8은 2025년 9월 30일 기준으로 13,696 비트코인을 전략적 비트코인 비축량으로 보유하고 있으며, 이의 시장 가치는 16억 달러에 달한다.헛8의 CEO인 아셔 제누트는 "3분기 동안 우리는 개발 파이프라인의 규모와 성숙도에서 전환점을 맞이했다"고 밝혔다. 이어 "우리는 독점 계약에서 개발로 1530메가와트의 용량을 진전시켰으며, 이는 우리의 파이프라인 깊이와 플랫폼의 확장성을 강조한다"고 덧붙였다.헛8은 2025년 3분기 동안 전력 생성 및 관리 서비스에서 840만 달러의 수익을 창출했으며, 디지털 인프라 서비스에서 510만 달러, 비트코인 채굴 및 데이터 센터 클라우드 솔루션에서 7000만 달러의 수익을 기록했다.헛8은 또한 10억 달러 규모의 시장형 주식 프로그램과 2억 달러 규모의 회전 신용 대출을 출시했다.2024년 2월 새로운 경영진이 임명된 이후 헛8은 비트코인 보유로 약 9억 8600만 달러의 시장 가치와 유동성을 확보했다.2025년 9월 30일 기준으로 헛8의 에너지 용량은 1020MW이며, 2024년에는 1117MW였다.헛8의 3분기 순이익은 5061만 달러로, 전년 동기 대비 908만 달러에서 크게 증가했다. 조정 EBITDA는 1억 900만 달러로, 전년 동기 560만 달러에서 증가했다.헛8은 앞으로도 에너지 용량을
카프리홀딩스(CPRI, Capri Holdings Ltd )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 카프리홀딩스(뉴욕증권거래소: CPRI)는 2026 회계연도 2분기(2025년 9월 27일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 실적은 매출, 총 이익률 및 운영 이익이 예상치를 초과하는 성과를 보였다.2분기 주요 내용은 다음과 같다.매출은 보고 기준으로 2.5% 감소했으며, 상수 통화 기준으로는 4.2% 감소했다.운영 마진은 (1.4)%였으며, 조정된 운영 마진은 2.3%였다.주당 손실은 $(0.28)로, 조정된 주당 손실은 $(0.03)으로 예상보다 높은 세율을 반영했다.카프리홀딩스의 회장 겸 CEO인 존 D. 아이돌은 "2분기 실적에 고무된다. 추세가 지속적으로 개선되어 매출, 총 이익률 및 운영 이익이 우리의 기대를 초과했다. 이러한 성과는 우리의 패션 럭셔리 브랜드를 활성화하기 위한 전략적 이니셔티브를 실행하면서 이루어진 진전을 보여준다"고 말했다.이어서 그는 "베르사체 매각이 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 이제 우리는 마이클 코어스와 지미 추 두 개의 아이코닉 브랜드의 성장에 전념하고 있다. 매각 수익을 통해 대부분의 부채를 상환할 계획이며, 이는 재무 상태를 크게 강화하고 향후 성장 투자 및 주주에게 자본을 반환할 수 있는 더 큰 재무 유연성을 제공할 것이다"라고 덧붙였다.카프리홀딩스는 2027 회계연도에 시행할 최대 10억 달러 규모의 주식 매입 프로그램을 승인했다. 이 프로그램은 시장 상황, 법적 요구 사항 및 회사의 내부 거래 정책에 따른 거래 제한 등 여러 요인에 따라 공개 시장 또는 비공식 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 언제든지 중단되거나 종료될 수 있다.2026 회계연도에 대한 전망으로는 총 매출이 약 33억 7,500만 달러에서 34억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 운영 이익은 약 1억 달러에 이를 것으로 보인다. 마이클 코어스의 매출은 약 28억 달러에서