노스웨스트파이프(NWPX, NORTHWEST PIPE CO )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 노스웨스트파이프는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, 2024년 2월 27일에 제출됐다.보고서에 따르면, 노스웨스트파이프는 2024년 동안 총 매출 492,548천 달러를 기록했으며, 이는 2023년의 444,355천 달러에 비해 10.8% 증가한 수치다.엔지니어드 스틸 압력 파이프(SPP) 부문은 337,945천 달러의 매출을 기록하며 14% 증가했으며, 프리캐스트 인프라 및 엔지니어드 시스템 부문은 154,603천 달러로 4.5% 증가했다.총 매출에서 SPP 부문은 68.6%를 차지하고, 프리캐스트 부문은 31.4%를 차지한다.2024년 총 매출에서 매출원가는 397,143천 달러로, 총 매출의 80.6%를 차지하며, 총 매출총이익은 95,405천 달러로 19.4%에 해당한다.노스웨스트파이프는 2024년 동안 34,206천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2023년의 21,072천 달러에 비해 크게 증가한 수치다.기본 주당 순이익은 3.45달러, 희석 주당 순이익은 3.40달러로 보고됐다.회사는 또한 2024년 12월 31일 기준으로 213백만 달러의 백로그를 보유하고 있으며, 이는 향후 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.노스웨스트파이프는 2024년 동안 55,051천 달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했으며, 이는 2023년의 53,455천 달러에 비해 소폭 증가한 수치다.회사는 2024년 2월 27일에 제출된 보고서에서 내부 통제 및 재무 보고의 효과성을 유지하고 있음을 확인했다.이와 함께, 노스웨스트파이프는 2023년 11월 2일에 최대 3천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2024년 동안 약 145,000주를 매입했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
오리진뱅코프(OBK, Origin Bancorp, Inc. )는 2024년 연례 보고서를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 오리진뱅코프가 2024년 연례 보고서(Form 10-K)를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 상세히 설명하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 9,678.7백만 달러로 보고됐다.이는 2023년 12월 31일의 9,722.6백만 달러에서 소폭 감소한 수치다.2024년 동안 오리진뱅코프는 총 대출금이 7,573.7백만 달러로, 2023년의 7,660.9백만 달러에서 감소했다.특히, 상업용 부동산 대출은 2,477.4백만 달러로 증가했지만, 건설 및 토지 개발 대출은 864.0백만 달러로 감소했다.회사는 2024년 동안 76,492천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2023년의 83,800천 달러에 비해 감소한 수치다.기본 주당 순이익은 2.46달러로 보고됐고, 희석 주당 순이익은 2.45달러로 나타났다.비이자 수익은 55,379천 달러로, 2023년의 58,335천 달러에서 감소했다.이는 주로 주식 매각 손실과 비율 변화로 인한 것이다.비이자 비용은 251,038천 달러로, 2023년의 235,216천 달러에서 증가했다.이 비용의 증가는 주로 인건비와 운영비 증가에 기인한다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 91,060천 달러의 대출 손실 충당금을 보유하고 있으며, 이는 2023년의 96,868천 달러에서 감소한 수치다.오리진뱅코프는 앞으로도 고객에게 맞춤형 금융 서비스를 제공하고, 지속 가능한 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.또한, 회사는 2025년 1월 1일부터 연간 기본 급여를 350,000달러로 조정할 예정이다.회사의 주식은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'OBK'라는 심볼로 거래되고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 주가는 36.71달러로 보고됐다.회사는 향후 6개의 은행 지점을 2025년 2월 말까지 폐쇄할 계획이며, 이는 운영 효율성을 높이기 위한 전략의 일
인비테이션홈즈(INVH, Invitation Homes Inc. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 인비테이션홈즈는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 중요한 정보를 담고 있다.보고서에 따르면, 인비테이션홈즈는 2024년 12월 31일 기준으로 85,138개의 단독 주택을 소유하고 있으며, 7,622개의 주택을 공동 소유하고 있다.또한, 17,678개의 주택에 대한 전문적인 제3자 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.2024년 동안 회사는 2,072개의 주택을 인수하고 1,501개의 주택을 매각했다.2024년 총 수익은 약 2,618.9백만 달러로, 이는 2023년의 2,432.3백만 달러에 비해 7.7% 증가한 수치다.이 보고서에서는 또한 회사의 부채 상황과 관련된 정보도 포함되어 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 총 부채는 약 8,287.2백만 달러에 달한다.인비테이션홈즈는 지속 가능한 경영을 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 고객 서비스 향상에 중점을 두고 있다.이와 함께, 회사는 내부 통제 및 재무 보고의 효과성을 평가하고 있으며, 이를 통해 주주들에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 한다.보고서의 마지막에는 인비테이션홈즈의 현재 재무 상태에 대한 분석이 포함되어 있다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 약 18,700.9백만 달러이며, 총 주주 자본은 약 9,792.5백만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리본커뮤니케이션즈(RBBN, Ribbon Communications Inc. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 리본커뮤니케이션즈가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 대한 정보가 포함되어 있다.2024년 동안 리본커뮤니케이션즈는 총 수익 833,881천 달러를 기록했으며, 이는 2023년의 826,339천 달러에 비해 증가한 수치다.이 중 클라우드 및 엣지 부문에서 505,157천 달러, IP 광 네트워크 부문에서 328,724천 달러의 수익을 올렸다.회사의 총 매출은 2024년 2023년에 비해 0.9% 증가했으며, 이는 클라우드 및 엣지 제품의 판매 증가에 기인한다.그러나 IP 광 네트워크 제품의 판매는 감소했다.2024년 동안 리본커뮤니케이션즈는 54,235천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 66,206천 달러 손실보다 개선된 결과다.리본커뮤니케이션즈는 2024년 6월 21일에 2024년 신용 시설을 통해 385백만 달러의 자금을 조달했으며, 이 자금은 2020년 신용 시설의 상환 및 우선주 전액 상환에 사용됐다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 348,250천 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이자율은 평균 10.6%다.회사는 2024년 동안 10.2백만 달러의 구조조정 비용을 기록했으며, 이는 인력 감축 및 시설 통합과 관련된 비용이다.또한, 리본커뮤니케이션즈는 2024년 12월 31일 기준으로 3,052명의 직원을 보유하고 있으며, 이 중 39%는 아시아, 28%는 북미, 30%는 유럽, 중동 및 아프리카 지역에 분포하고 있다.리본커뮤니케이션즈는 앞으로도 클라우드 및 엣지 부문에서의 성장을 지속할 계획이며, 특히 미국 서비스 제공업체와의 협력을 통해 매출을 증가시킬 예정이다.또한, IP 광 네트워크 부문에서도 북미 및 EMEA 지역에서의 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는
이튼(ETN, Eaton Corp plc )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 이튼 코퍼레이션 plc는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출하며, 이 보고서는 사베인스-옥슬리 법(Sarbanes-Oxley Act of 2002) 제906조에 따라 작성된 인증서를 포함한다.이 인증서는 이튼의 최고 경영자인 크레이그 아놀드가 서명했고, 보고서가 1934년 증권 거래법(Section 13(a) 또는 15(d))의 요구 사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 이튼 코퍼레이션 plc 및 그 자회사들의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 확인한다.또한, 올리비에 레오네티가 서명한 인증서도 포함되어 있으며, 이 인증서 역시 동일한 내용을 담고 있다.이튼은 이러한 인증서를 통해 투자자들에게 투명한 재무 정보를 제공하고, 법적 요구 사항을 준수하고 있음을 강조한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 2024 Form 10-K가 발표됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 CSX Corporation은 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 CSX의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 관련 법규를 준수하고 있다.CSX는 2024년 동안 145억 4천만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 대비 1% 감소한 수치다.운영 비용은 92억 9천 5백만 달러로, 전년 대비 1% 증가했다.운영 소득은 52억 4천 5백만 달러로, 전년 대비 5% 감소했다.희석 주당 순이익은 1.79달러로, 전년 대비 2% 감소했다.CSX의 주요 사업 부문은 상품, 인터모달, 석탄 및 트럭 운송으로 나뉘며, 상품 부문은 2.6백만 대의 화물차를 운송하여 89억 달러의 수익을 올렸다.인터모달 부문은 2.9백만 대의 유닛을 운송하여 20억 달러의 수익을 기록했다.석탄 부문은 736천 대의 화물차를 운송하여 22억 달러의 수익을 올렸다.트럭 운송 부문은 8억 4천 4백만 달러의 수익을 기록했다.CSX는 2024년 동안 2억 5천 290만 달러의 자본 지출을 했으며, 이는 기존 인프라 유지 및 개선을 위한 투자로 사용됐다.CSX는 2025년에도 유사한 수준의 자본 투자를 계획하고 있으며, 블루 리지 구역 재건을 위한 추가 비용이 발생할 것으로 예상하고 있다.CSX는 2024년 12월 31일 기준으로 100억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 427억 6천 4백만 달러에 달한다.CSX는 2025년 3월부터 주당 0.13달러의 배당금을 지급할 예정이다.이 외에도 CSX는 2024년 동안 여러 인수 및 합병을 진행했으며, 품질 운송 회사의 인수로 인해 1억 8천만 달러의 영업권이 발생했다.CSX는 또한 2024년 12월 31일 기준으로 1,900,190,000주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 주가는 33.60달러로 거래되고 있다.CSX는 향후
패키징코퍼레이션오브아메리카(PKG, PACKAGING CORP OF AMERICA )는 2024년 연례보고서를 작성했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 패키징코퍼레이션오브아메리카는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례보고서를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무상태, 운영결과 및 현금흐름을 공정하게 제시하고 있음을 확인했다.2024년 동안 회사의 순매출은 83억 8,330만 달러로, 2023년의 78억 240만 달러에 비해 7.4% 증가했다.패키징 부문에서의 순매출은 76억 9,090만 달러로, 2023년의 71억 3,560만 달러에 비해 7.8% 증가했다.종이 부문에서는 6억 2,470만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023년의 5억 9,540만 달러에 비해 4.9% 증가한 수치이다.2024년의 순이익은 8억 5,510만 달러로, 2023년의 7억 6,520만 달러에 비해 증가했다.패키징 부문 운영소득은 11억 1,500만 달러로, 2023년의 10억 7,430만 달러에 비해 소폭 증가했다.또한, 패키징 부문 EBITDA는 15억 9,800만 달러로, 2023년의 15억 5,600만 달러에 비해 증가했다.2024년 동안 패키징 부문에서의 총 골판지 제품 출하량은 10.5% 증가했으며, 컨테이너보드 생산량은 약 294억 평방피트에 달했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 85개의 골판지 제품 제조 시설을 운영하고 있으며, 8개의 제지 공장을 운영하고 있다.회사는 지속 가능한 제품을 생산하며, 재생 가능한 원자재를 주로 사용하고 있다.또한, 2024년 동안 회사는 6억 6,600만 달러의 자본 지출을 기록했으며, 2025년에는 8억 4,000만 달러에서 8억 7,000만 달러의 자본 지출을 예상하고 있다.패키징코퍼레이션오브아메리카는 2024년 12월 31일 기준으로 2,474억 달러의 고정금리 장기부채를 보유하고 있으며, 2024년 동안 8억 5,510만 달러의 순이익을 기록했다.이와 같
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 2024년 연례 보고서를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캐내디언퍼시픽레일웨이(CPKC)는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, CPKC는 총 수익이 14,546백만 캐나다 달러로, 2023년의 12,555백만 캐나다 달러에 비해 16% 증가했다.이는 KCS 인수의 영향과 함께 수익 톤 마일(RTM)의 증가, 그리고 RTM당 화물 수익의 증가에 기인한다.2024년 희석 주당 순이익(EPS)은 3.98 캐나다 달러로, 2023년의 4.21 캐나다 달러에 비해 5% 감소했다.그러나 핵심 조정 후 희석 EPS는 4.25 캐나다 달러로, 2023년의 3.84 캐나다 달러에 비해 11% 증가했다.운영 비율은 64.4%로, 2023년의 65.0%에서 60 베이시스 포인트 개선됐다.핵심 조정 후 운영 비율은 61.3%로, 2023년의 62.0%에서 70 베이시스 포인트 개선됐다.2024년 동안 CPKC는 2,825백만 캐나다 달러의 자본 지출을 기록했으며, 이는 2023년의 2,468백만 캐나다 달러에 비해 14% 증가한 수치다.CPKC는 2025년에도 약 29억 캐나다 달러를 자본 프로그램에 투자할 계획이다.CPKC는 또한 KCS 인수와 관련된 여러 법적 문제에 직면해 있으며, 특히 Lac-Mégantic 철도 사고와 관련된 소송이 진행 중이다.CPKC는 이러한 소송에 대해 강력히 방어하고 있으며, 향후 결과에 따라 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다.CPKC의 현재 재무 상태는 총 자산 87,744백만 캐나다 달러, 총 부채 38,854백만 캐나다 달러로, 자본금은 48,890백만 캐나다 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
ACI월드와이드(ACIW, ACI WORLDWIDE, INC. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 ACI 월드와이드가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 중요한 정보를 담고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 ACI 월드와이드의 총 자산은 30억 2,529만 3천 달러이며, 총 부채는 16억 966만 6천 달러로 보고됐다.2024년 동안 회사의 총 수익은 15억 9,428만 8천 달러로, 2023년의 14억 5,257만 9천 달러에 비해 10% 증가했다.이 보고서에는 ACI 월드와이드의 주요 사업 부문인 은행, 상인 및 청구자에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며, 각 부문에서의 수익 및 조정된 EBITDA가 제시됐다.또한, ACI 월드와이드는 2024년 동안 3,946,537주를 1억 2,845만 달러에 자사주 매입 프로그램을 통해 매입했다.이 보고서는 ACI 월드와이드의 경영진이 작성한 내부 통제 및 재무 보고의 효과성에 대한 평가를 포함하고 있으며, Deloitte & Touche LLP가 감사한 결과, 내부 통제가 효과적이라는 의견을 받았다.ACI 월드와이드는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 인수 및 파트너십을 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프리비아헬스그룹(PRVA, Privia Health Group, Inc. )은 2024년 연례보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리비아헬스그룹이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 연례보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 재무정보를 상세히 설명하고 있다.2024년 동안 회사의 총 수익은 1,736,390천 달러로, 2023년의 1,657,737천 달러에서 4.7% 증가했다.운영 비용은 1,719,408천 달러로, 2023년의 1,637,088천 달러에서 5.0% 증가했다.이로 인해 운영 소득은 16,982천 달러로 감소했으며, 순이익은 17,044천 달러로 보고됐다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 491,149천 달러에 달하며, 이는 2023년의 389,511천 달러에서 증가한 수치이다.또한, 프리비아헬스그룹은 2021년 옴니버스 인센티브 플랜에 따라 제한 주식 단위 보상을 제공하고 있으며, 이와 관련된 세부사항은 별도의 문서에 명시되어 있다.회사는 또한 내부 통제 및 재무 보고의 효과성을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 이러한 통제가 효과적임을 확인했다.이 보고서는 회사의 경영진이 서명한 인증서와 함께 제출되었으며, 이는 회사의 재무 보고가 법적 요구사항을 준수하고 있음을 보증한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
큐뮬러스미디어(CMLS, CUMULUS MEDIA INC )는 2024년 운영 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 큐뮬러스미디어(NASDAQ: CMLS)가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 운영 결과를 발표했다.큐뮬러스미디어의 사장 겸 CEO인 메리 G. 버너는 "팬데믹 발생 이후 라디오 산업은 어려운 경제적 및 세속적 역풍을 경험했다. 그럼에도 불구하고 우리는 2023년 말까지 비용 절감, EBITDA 마진 회복, 자유 현금 흐름 생성, 순 레버리지 및 유동성 등 주요 지표에서 동종 업계보다 우수한 성과를 보였다"고 말했다.버너는 "2024년에는 가속화된 국가적 역풍과 지역 라디오 광고의 산업 전반적인 둔화 등 추가적인 도전이 있었다. 이에 우리는 성장 분야, 특히 디지털 마케팅 서비스 사업에 대한 투자를 두 배로 늘렸다. 이 사업은 1분기에 30% 성장하고 있다. 또한, 우리는 새로운 방송 시장 진입 전략을 지속적으로 발전시키고 있으며, 대규모 신규 방송 고객을 성공적으로 유치하는 새로운 제안을 포함하고 있다.2024년 조치로 연간 4,300만 달러의 고정 비용 절감 효과를 가져왔으며, 이 중 1,500만 달러는 2024년에 기여하고 나머지는 2025년에 기여할 예정이다. 현재 산업 환경은 여전히 도전적이지만, 2024년 재융자 노력은 우리가 일상적인 운영을 수행하고 동시에 주요 자산을 최대한 활용하여 새로운 수익원을 창출하고 추가적인 장기 가치를 구축할 수 있는 시간을 제공했다"고 덧붙였다.2024년 주요 하이라이트로는 총 순수익 8억 2,707만 달러로 전년 대비 2.1% 감소했으며, 디지털 수익은 1억 5,420만 달러로 전년 대비 5.3% 증가하여 총 수익의 19%를 차지했다. 디지털 마케팅 서비스는 27% 성장했으며, 스트리밍 노출은 15% 증가했다. 또한, 2024년에는 2억 8,340만 달러의 비현금 손상 차감이 발생하여 순손실이 2억 8,325만 달러에 달했다.2024년 12월 31일
큐뮬러스미디어(CMLS, CUMULUS MEDIA INC )는 2024년 연례보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐뮬러스미디어가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 재무정보를 공시하고 있다.보고서에 따르면, 2024년 동안 회사는 2억 8,325만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 1억 1,787만 달러의 손실에 비해 크게 증가한 수치다.큐뮬러스미디어는 2024년 동안 총 수익이 8억 2,707만 달러로, 2023년의 8억 4,454만 달러에 비해 2.1% 감소했다고 밝혔다.이 감소는 주로 스팟 광고 및 네트워크 수익의 감소에 기인하며, 특히 현재의 거시경제적 조건이 영향을 미쳤다.디지털 광고 수익은 1억 5,419만 달러로 증가했지만, 스트리밍 수익의 감소로 인해 일부 상쇄됐다.회사는 또한 2024년 동안 FCC 라이센스 및 상표에 대한 2억 2,481만 달러의 자산 손상 차손을 기록했다.이는 회사의 자산 가치에 중대한 영향을 미쳤으며, 향후 추가적인 손상 차손이 발생할 가능성도 존재한다.큐뮬러스미디어는 2024년 12월 31일 기준으로 6,383만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2023년의 8,066만 달러에 비해 감소했다.회사는 운영 활동에서 3,119만 달러의 현금을 사용했으며, 이는 2023년의 3억 1,661만 달러의 현금 생성과 대조된다.큐뮬러스미디어는 2024년 동안 6억 6,904만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 2023년의 6억 7,242만 달러에 비해 소폭 감소한 수치다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 부채 계약의 요구 사항을 준수하고 있다.이 외에도, 큐뮬러스미디어는 내부 통제 및 절차의 효과성을 평가하고 있으며, 이와 관련된 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 감사 위원회에 보고하고 있다.큐뮬러스미디어는 앞으로도 지속적으로 재무 성과를 개선하고,
프론트도어(FTDR, Frontdoor, Inc. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 프론트도어는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.2024년 동안 프론트도어는 약 1,843백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2023년의 1,780백만 달러에 비해 4% 증가한 수치이다.이 보고서에 따르면, 기존 고객의 갱신에서 발생한 수익이 전체 수익의 78%를 차지하고 있으며, 신규 주택 보증 판매는 7%, 직접 소비자 판매는 9%를 차지하고 있다.또한, 2024년 동안 순이익은 235백만 달러로, 2023년의 171백만 달러에 비해 37% 증가했다.프론트도어는 2024년 12월 19일에 2-10 HBW를 인수했으며, 이 인수는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미쳤다.인수 비용은 585백만 달러로, 이는 현금, 부채 및 거래 비용을 포함한 금액이다.인수 후, 프론트도어는 2-10 HBW의 자산과 부채를 통합하여 재무제표에 반영했다.2024년 12월 31일 기준으로, 프론트도어의 총 자산은 2,107백만 달러이며, 총 부채는 1,199백만 달러이다.또한, 프론트도어는 2024년 7월 26일에 최대 650백만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2024년 12월 31일 기준으로 709,077주를 매입했다.이 보고서는 프론트도어의 재무 상태와 운영 결과를 종합적으로 보여주며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.