블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 2025년 6월 30일 기준으로 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 2025년 6월 30일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 GAAP 기준 주당 순투자수익(NII)은 0.42달러로 보고되었으며, 조정된 NII는 0.40달러로, 2025년 3월 31일 기준 0.39달러에서 증가했다.이사회는 2분기 보충 배당금으로 주당 0.02달러를 선언했으며, 2분기 동안 총 배당금은 주당 0.39달러로 연환산 배당 수익률은 10.4%에 달했다.순자산가치(NAV)는 주당 15.03달러로, 2025년 3월 31일 기준 15.14달러에서 감소했다.이는 일부 자산의 감액에 의해 주도되었으나, 배당금 지급을 초과하는 수익으로 부분적으로 상쇄되었다.2분기 동안 신규 투자 약정은 11억 달러에 달했으며, 19억 달러의 매각 및 상환이 이루어졌다.비가산 투자 비율은 포트폴리오의 공정가치 기준으로 0.7%로, 2025년 3월 31일 기준 0.8%에서 감소했다.블루아울캐피탈의 CEO인 크레이그 W. 패커는 "OBDC는 또 다른 분기 동안 견고한 수익을 달성했으며, 조정된 순투자수익에 대한 연환산 수익률은 10.6%에 달했다"고 말했다.이사회는 2025년 3분기 정기 배당금으로 주당 0.37달러를 선언했으며, 2025년 8월 29일 기준 주주에게 지급될 예정이다.또한, 2025년 2분기 보충 배당금으로 주당 0.02달러가 선언되었으며, 2025년 9월 15일 이전에 지급될 예정이다.2025년 6월 30일 기준 블루아울캐피탈은 233개의 포트폴리오 기업에 169억 달러의 공정가치로 투자하고 있으며, 평균 투자 규모는 7240만 달러이다.2025년 6월 30일 기준 총 자산은 173억9847만 달러로, 총 부채는 92억2582만 달러에 달한다.순자산은 76억8239만 달러로 보고되었다.블루아울캐피탈은 1940년 투자회사법에 따라 사업개발
에어게인(AIRG, AIRGAIN INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에어게인(에어게인, NASDAQ: AIRG)은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.제이콥 수엔 에어게인 사장 겸 CEO는 "2분기 동안 우리는 성장 전략을 지속적으로 실행하며 플랫폼 비즈니스를 발전시키고, 핵심을 강화하며, 재무 및 운영의 규율을 유지했다"고 말했다.에어게인은 AC-Fleet에 대한 FirstNet Trusted 인증을 포함하여 여러 주요 이정표를 달성했으며, Go-Kit Pro 모바일 연결 솔루션을 출시하고 AC-Fleet에 대한 첫 번째 Tier 2 유틸리티 승리를 거두었다.또한, 에어게인은 플랫폼의 장기 잠재력을 강화하는 Lighthouse 글로벌 시험을 진행하고 있다.2025년 하반기에는 수익성을 달성할 수 있는 위치에 있으며, 2026년에는 의미 있는 성장을 이룰 것으로 기대하고 있다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 매출은 1,363만 달러로, 기업 시장에서 720만 달러, 소비자 시장에서 560만 달러, 자동차 시장에서 80만 달러가 발생했다.2025년 1분기와 비교하여 매출은 13.4% 증가했으며, 이는 160만 달러에 해당한다.기업 매출은 280만 달러 증가했으며, 이는 내장형 모뎀 및 맞춤형 IoT 제품의 높은 출하량에 기인한다.소비자 매출은 80만 달러 감소했으며, 자동차 매출은 40만 달러 감소했다.2025년 2분기 GAAP 총 이익은 580만 달러로, 2025년 1분기 520만 달러 및 지난해 같은 분기 610만 달러와 비교된다.GAAP 총 마진은 42.9%로, 2025년 1분기 43.0% 및 지난해 같은 분기 40.5%와 비교된다.GAAP 운영 비용은 780만 달러로, 2025년 1분기 830만 달러 및 지난해 같은 분기 870만 달러에 비해 감소했다.2025년 2분기 GAAP 순손실은 150만 달러 또는 주당 0.12달러로, 2025년 1분기
클리어워터애널리틱스홀딩스(CWAN, Clearwater Analytics Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 클리어워터애널리틱스홀딩스(뉴욕증권거래소: CWAN)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 총 수익은 1억 8,193만 달러로, 2024년 2분기 1억 6,680만 달러에서 70.4% 증가했다.클리어워터의 핵심 사업에서 발생한 수익은 1억 3,060만 달러로, 2024년 2분기 대비 22% 증가했다.2분기 총 매출 총이익은 1억 1,851만 달러로, GAAP 기준 매출 총이익률은 65.1%에 달했다.비GAAP 기준으로는 매출 총이익이 1억 4,080만 달러로, 비GAAP 매출 총이익률은 77.4%였다.2025년 2분기 순손실은 2,415만 달러로, 2024년 2분기 순이익 276만 달러와 비교된다.비GAAP 기준 순이익은 3,480만 달러로, 2024년 2분기 2,680만 달러에서 29.7% 증가했다.조정된 EBITDA는 5,830만 달러로, 2024년 2분기 3,340만 달러에서 74.3% 증가했다.운영 현금 흐름은 4,710만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 4,410만 달러로 4.0% 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 6,840만 달러였고, 총 부채는 8억 7,810만 달러였다.연간 반복 수익(ARR)은 7억 8,350만 달러로, 2024년 6월 30일 기준 4억 2,720만 달러에서 83% 증가했다.2025년 2분기 총 매출 유지율은 98%로, 2024년 6월 30일 기준 99%에서 소폭 감소했다.순매출 유지율은 110%로, 2024년 6월 30일 기준 110%와 동일했다.클리어워터의 CEO인 산딥 사하이는 "2분기는 독립적인 사업과 통합된 회사 모두에게 매우 성공적이었다. 우리는 여러 국가의 고객들과의 미팅에서 우리가 구축하고 있는 것에 대한 거의 만장일치의 흥미와 지지를 발견했다"고 말했다.또한,
에너지리커버리(ERII, Energy Recovery, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에너지리커버리(증권 코드: ERII)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2분기 주요 내용으로는 매출이 2,810만 달러로, 2024년 2분기 대비 90만 달러 증가했으며, 이는 계약된 프로젝트의 매출 시점에 따른 결과다.총 매출 이익률은 64.0%로, 2024년 2분기 대비 60bp 감소했으며, 이는 주로 제품 믹스와 관세 관련 비용 때문이다.운영 비용은 1,650만 달러로, 2024년 2분기 대비 15.8% 감소했으며, 이는 주로 인건비와 컨설팅 비용의 감소에 기인한다.운영 소득은 150만 달러로, 2024년 2분기 대비 173.2% 증가했으며, 이는 매출 증가와 운영 비용 감소에 따른 결과다.순이익은 210만 달러이며, 조정된 EBITDA는 440만 달러다.현금 및 투자 자산은 9,370만 달러로, 현금, 현금성 자산 및 단기 및 장기 투자를 포함한다.이러한 재무 결과와 함께 경영진은 주주들에게 2분기 비즈니스 및 재무 업데이트를 검토하는 서한을 발표했으며, 이는 에너지리커버리 웹사이트의 '재무 정보' 섹션에서 확인할 수 있다.재무 하이라이트는 다음과 같다.- 매출: 2,810만 달러 (2024년 2분기: 2,720만 달러, 증가율: 3%)- 총 매출 이익률: 64.0% (2024년 2분기: 64.6%, 감소: 60bp)- 운영 이익률: 5.3% (2024년 2분기: -7.4%, 증가: 230bp)- 순이익: 210만 달러 (2024년 2분기: -60만 달러, 증가율: 420%)- 주당 순이익: 0.04 달러 (2024년 2분기: -0.01 달러, 증가: 0.05 달러)- 운영 활동으로부터의 현금 흐름: 410만 달러 (2024년 2분기: 810만 달러)- 조정된 EBITDA: 440만 달러 (2024년 2분기: 520만 달러)에너지리커버리는 20
포티넷(FTNT, Fortinet, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 포티넷은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 전년 대비 14% 증가한 16억 3천만 달러에 달했다.청구액은 전년 대비 15% 증가하여 17억 8천만 달러에 이르렀다.통합 SASE ARR은 전년 대비 22% 증가했으며, 보안 운영 ARR은 35% 증가했다.GAAP 운영 마진은 28%였으며, 비-GAAP 운영 마진은 33%로 보고되었다.포티넷은 2025년 전체 연간 청구액 가이던스의 중간값을 1억 달러 상향 조정했다.포티넷의 창립자이자 CEO인 켄 시는 "우리의 강력한 2분기 성과와 지속적인 성장 기록은 고객 우선 전략과 혁신의 결과"라고 밝혔다.포티넷은 네트워크 보안 분야의 선두주자로, 전 세계에서 가장 많이 배포된 방화벽과 차세대 SASE 방화벽을 보유하고 있으며, 2025년 가트너 매직 쿼드런트에서 SASE 플랫폼 부문에서 인정받았다.포티넷은 2025년 3분기 매출을 16억 7천만 달러에서 17억 3천만 달러로 예상하고 있으며, 청구액은 17억 6천만 달러에서 18억 4천만 달러로 예상하고 있다.비-GAAP 총 매출 총 이익은 31억 6천만 달러로, 비-GAAP 순이익은 4억 9천만 달러로 예상된다.포티넷은 2025년 전체 연간 매출을 66억 7천만 달러에서 68억 2천만 달러로 예상하고 있으며, 서비스 매출은 45억 5천만 달러에서 46억 5천만 달러로 예상하고 있다.포티넷의 총 자산은 106억 4천만 달러로, 총 부채는 85억 8천만 달러에 달한다.주주 자본은 20억 6천만 달러로 보고되었다.포티넷은 1,400건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 500건 이상의 AI 관련 특허를 보유하고 있다.포티넷의 비-GAAP 재무 지표는 주식 기반 보상, 인수한 무형 자산의 상각 등을 제외한 수치로, GAAP 재무 지표와의 조정이 필요하다.포티넷은 2025년 2분기 동안 873.5
사이텍바이오사이언시스(CTKB, Cytek Biosciences, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 사이텍바이오사이언스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 4560만 달러로, 2024년 2분기 대비 2% 감소했다. 이 감소는 EMEA 및 APAC 지역에서의 제품 수익 감소에 기인하며, 전 세계 서비스 수익 및 미국 제품 수익의 증가로 부분적으로 상쇄됐다.사이텍바이오사이언스는 2025년 2분기 동안 3295개의 사이텍 기기를 설치하여, 146개의 기기를 추가로 설치했으며, 이는 2024년 2분기 대비 3%의 성장률을 나타낸다. 또한, 사이텍 아우로라 이보 시스템을 출시하여, 기존의 사이텍 아우로라 시스템을 개선하고, 샘플 처리 속도를 높이며, 자동화된 기기 시작 및 종료 기능, 작은 입자 감지를 위한 향상된 해상도 및 데이터 조화를 제공한다.2025년 2분기 동안 반복 수익은 2024년 2분기 대비 16% 증가하여, 지난 12개월 동안 총 수익의 32%를 차지한다. 사이텍바이오사이언스는 2025년 2분기 동안 450만 달러의 자사 주식을 공개 시장에서 매입했다.사이텍바이오사이언스의 CEO인 웬빈 장 박사는 "올해 상반기 동안의 성장은 FSP 기기 배치의 지속적인 성장과 반복 수익 비즈니스의 성장에 의해 뒷받침됐다"고 말했다. 이어서 그는 "앞으로도 글로벌 설치 기반을 확장하고, 서비스 및 시약 비즈니스를 통해 반복 수익을 증가시키는 데 집중할 것"이라고 덧붙였다.2025년 2분기 GAAP 총 이익은 2390만 달러로, 2024년 2분기 대비 6% 감소했으며, GAAP 총 이익률은 52%로, 2024년 2분기 55%에서 감소했다. 조정된 총 이익률은 56%로, 2024년 2분기 58%에서 감소했다.운영 비용은 3450만 달러로, 2024년 2분기 대비 2% 증가했다. 연구 및 개발 비용은 880만 달러로, 2024년 2분기 대비 12
파워인테그레이션(POWI, POWER INTEGRATIONS INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 파워인테그레이션이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순수익은 115.9백만 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했으며, 이전 분기 대비 10% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 1.4백만 달러로, 희석주당 0.02달러를 기록했다.이는 이전 분기의 0.15달러 및 2024년 2분기의 0.09달러와 비교된다.운영에서 발생한 현금 흐름은 29.1백만 달러였다.회사는 GAAP 결과 외에도 주식 기반 보상, 고용 관련 소송으로 인한 비용, 인수 관련 무형 자산의 상각 및 관련 세금 효과를 제외한 비GAAP 측정치를 제공했다.2025년 2분기 비GAAP 기준 순이익은 19.9백만 달러로, 희석주당 0.35달러를 기록했다.이는 이전 분기의 0.31달러 및 2024년 2분기의 0.28달러와 비교된다.GAAP에서 비GAAP 재무 결과로의 조정 내역은 이 보도자료에 첨부된 표에 포함되어 있다.파워인테그레이션의 CEO 제니퍼 로이드가 "산업 부문에서의 강력한 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 9% 증가했다. 단기적으로는 거시 경제 불확실성으로 인해 가시성이 낮지만, 장기 성장 동력은 순조롭게 진행되고 있다. 자동차 사업은 2026년까지 실질적인 매출 기여를 목표로 하고 있으며, GaN 기반 제품의 매출은 상반기에 50% 이상 성장했다. 우리의 1250V 및 1700V GaN 기술은 차세대 AI 데이터 센터의 요구 사항에 적합하며, 이 기회를 활용하기 위해 차별화된 시스템 수준의 제품을 개발하고 있다."라고 언급했다.추가적으로, 회사는 이번 분기에 706천 주를 32.6백만 달러에 재매입했으며, 분기 말 기준으로 42.4백만 달러의 재매입 권한이 남아있다.2025년 6월 30일에 주당 0.21달러의 배당금을 지급했으며, 2025년 9월 30일에도 주주에게 동일한 배당금이 지급될 예정이다.2025년
콜페이(CPAY, CORPAY, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 콜페이(뉴욕증권거래소: CPAY)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.콜페이의 회장 겸 CEO인 론 클락은 "2분기 결과는 우리의 기대를 약간 초과했다"고 말했다.2025년 2분기 유기적 수익 성장률은 11%였으며, 기업 결제 부문은 18% 성장했다.또한, 콜페이는 최근 발표된 알파 그룹 인수에 대비해 재무 상태가 양호하다고 밝혔다.2025년 2분기 재무 결과는 다음과 같다.GAAP 결과: 수익은 1,102.0백만 달러로 13% 증가했으며, 2024년 2분기의 975.7백만 달러와 비교된다. 순이익은 284.2백만 달러로 13% 증가했으며, 2024년 2분기의 251.6백만 달러와 비교된다. 희석 주당 순이익은 3.98달러로 13% 증가했으며, 2024년 2분기의 3.52달러와 비교된다.비-GAAP 결과: 유기적 수익 성장률은 11%였다. 조정된 EBITDA는 620.6백만 달러로 12% 증가했으며, 2024년 2분기의 554.4백만 달러와 비교된다. 조정된 순이익은 366.4백만 달러로 13% 증가했으며, 2024년 2분기의 325.0백만 달러와 비교된다. 조정된 희석 주당 순이익은 5.13달러로 13% 증가했으며, 2024년 2분기의 4.55달러와 비교된다.콜페이는 2025년 재무 전망을 상향 조정했으며, 이는 2분기 성과와 외환 환율 개선의 지속적인 혜택 덕분이라고 밝혔다.2025년 총 수익은 4,405백만 달러에서 4,485백만 달러 사이로 예상되며, 순이익은 1,171백만 달러에서 1,211백만 달러 사이로 예상된다. 조정된 순이익은 1,488백만 달러에서 1,528백만 달러 사이로 예상되며, 조정된 희석 주당 순이익은 20.86달러에서 21.26달러 사이로 예상된다.콜페이는 2025년 2분기 재무 결과에 대해 오늘 오후 5시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이
실바코그룹(SVCO, Silvaco Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 실바코그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고, 관련 보조 재무 정보를 자사 웹사이트에 게시했다.실바코그룹의 CEO인 바박 타헤리 박사는 "Mixel Group, Inc.의 인수로 인해 서비스 가능한 시장(SAM)을 추가로 1억 1천만 달러 확장했다"고 말했다. 이는 올해 이전 인수로부터의 6억 달러의 SAM 증가와 더불어, 빠르게 성장하는 시장에서의 입지를 강화하고 성장 엔진을 다각화하는 데 기여한다.또한, 실바코의 FP&A 수석 이사인 댄 쇼는 "현재의 거시 경제적 역풍에도 불구하고, 지연된 고객 주문을 마감하고 신규 인수한 제품을 기존 및 신규 고객에게 소개하기 위해 계속 노력하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적은 매출 1,204만 8천 달러로, 전년 대비 19% 감소했으며, GAAP 기준으로 순손실은 940만 9천 달러로, 전년 동기 3,838만 8천 달러의 손실에서 개선됐다.2025년 2분기 동안 총 매출의 14%는 10명의 신규 고객으로부터 발생했으며, 기존 고객의 확장으로부터 40%의 매출이 발생했다.또한, 2025년 3분기와 연간 전망으로는 매출이 1,400만 달러에서 1,800만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 28%에서 64% 증가하는 수치이다.현재 실바코의 현금 및 현금성 자산은 5,550만 달러에 달하며, 2025년 2분기 기준으로 총 자산은 1억 2,762만 9천 달러이다.실바코는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 시장 수요에 대한 강한 확신을 가지고 있으며, 전략적 확장과 기술 스택의 가치를 높여 나갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
젠코(XNCR, Xencor Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 젠코(나스닥: XNCR)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.젠코는 암 및 자가면역 질환 치료를 위한 엔지니어링 항체를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.젠코의 사장 겸 CEO인 바실 다히야트 박사는 "젠코는 임상 연구의 실행에 집중하고 있으며, 암 및 고급 자가면역 질환에 대한 네 가지 전액 소유 XmAb® 약물 후보를 평가하고 있다"고 말했다.그는 "온콜로지 분야에서는 XmAb819와 XmAb541이라는 두 가지 T세포 결합제(TCE) 프로그램이 있으며, 이들은 계속해서 용량 증가 연구를 진행하고 있다. 우리는 올해 말에 XmAb819의 고급 투명 세포 신장 세포 암에서의 초기 안전성 및 효능을 발표할 예정이다"라고 덧붙였다.젠코는 최근 XmAb942에 대한 2b상 XENITH-UC 연구를 시작했으며, 이는 염증성 장 질환을 위한 TL1A를 표적으로 하는 잠재적인 최고급 항체이다.또한, 젠코는 류마티스 관절염에 대한 plamotamab의 개념 증명 연구를 진행할 수 있는 규제 승인을 받았다.2025년 6월, 젠코는 2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 시장성 부채 증권이 663.8백만 달러에 달한다고 발표했다. 이는 2024년 12월 31일 기준 706.7백만 달러와 비교된다.2025년 2분기 수익은 43.6백만 달러로, 2024년 같은 기간의 23.9백만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 연구 및 개발(R&D) 비용은 61.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 61.5백만 달러와 비슷한 수준이다.일반 관리(G&A) 비용은 15.1백만 달러로, 2024년 같은 기간의 17.7백만 달러에 비해 감소했다.2025년 2분기 젠코의 순손실은 30.8백만 달러로, 2024년 같은 기간의 67.3백만 달러에 비해 개선되었다.젠코는 2025년 말까지 555백만 달러에서 585백
유시오(USIO, Usio, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 유시오는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.총 결제 금액은 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 총 매출은 2천 0백만 달러로 전년 동기 대비 1% 감소했다. 이는 주로 선불 카드 서비스 사업부의 매출 감소에 기인한다. 그러나 ACH 및 보완 서비스 사업부의 매출은 30% 이상 증가했다.유시오의 CEO인 루이스 호흐는 "2분기 결과는 강력한 처리 성장, 긍정적인 운영 현금 흐름, 확대된 마진 및 긍정적인 조정 EBITDA를 포함한 주요 전략 목표의 개선을 반영한다"고 말했다.2025년 2분기 동안 ACH 전자 수표 거래량은 33% 증가했으며, 전자 수표 금액은 19% 증가했다. 유시오의 조정 EBITDA는 50만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 운영 현금 흐름은 110만 달러로, 비정기적인 현금 지출을 제외한 수치이다.유시오는 2025년 하반기에는 현금 위치가 증가할 것으로 예상하고 있다. 유시오는 2025년 6월 30일 기준으로 750만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있으며, 이는 연초 대비 60만 달러 감소한 수치이다. 유시오는 2025년 하반기에 여러 신규 계정이 구현 단계에 있으며, 연간 반복 처리량이 1억 달러를 초과할 잠재력을 가진 신규 기업 고객이 있다고 밝혔다.유시오는 현재 재무 상태가 양호하며, 2025년 하반기에는 5%에서 12%의 매출 성장을 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케로스쎄라퓨틱스(KROS, Keros Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 케로스쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.케로스쎄라퓨틱스의 이사회는 포괄적인 전략 검토를 완료했으며, 이 결과로 케로스는 파이프라인의 혁신적인 치료제 개발을 통해 장기 가치를 창출하는 데 집중할 것이라고 밝혔다.특히, 케로스의 주요 자산인 KER-065는 2026년 1분기에 듀셴 근이영양증 환자를 대상으로 한 2상 임상 시험을 시작할 예정이다.2025년 2분기 동안 케로스는 3,070만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 4,530만 달러의 순손실에 비해 1,460만 달러 감소한 수치다.이 감소는 타케다 제약과의 라이선스 계약에 따른 수익 인식에 기인하며, 연구 및 개발 노력 증가와 추가 투자로 인해 일부 상쇄됐다.연구 및 개발 비용은 2025년 2분기에 4,350만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,050만 달러에 비해 300만 달러 증가했다.일반 관리 비용은 2025년 2분기에 1,450만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,000만 달러에 비해 450만 달러 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 케로스의 현금 및 현금성 자산은 6억 9,020만 달러로, 2024년 12월 31일의 5억 5,990만 달러에 비해 증가했다.현재 운영 가정에 따르면, 케로스는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 7,500만 달러의 초과 자본을 주주에게 반환한 후에도 운영 비용과 자본 지출 요구를 2028년 상반기까지 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.케로스쎄라퓨틱스는 TGF-ß 단백질 패밀리의 신호 전달 이상과 관련된 질환을 치료하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, KER-065는 신경근육 질환 치료를 위해 개발되고 있다.케로스의 가장 진전된 제품 후보인 엘리리셉트는 골수형성이상증후군 및 골수섬유증 환자의 빈혈
에버스핀테크놀러지스(MRAM, EVERSPIN TECHNOLOGIES INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에버스핀테크놀러지스(증권코드: MRAM)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 2025년 2분기 동안의 재무 성과를 포함하고 있으며, 자세한 내용은 첨부된 문서(Exhibit 99.1)에서 확인할 수 있다.에버스핀의 사장 겸 CEO인 산지브 아가르왈은 "우리의 일관된 재무 성과는 제품 포트폴리오의 강점과 디자인 수주 증가를 반영한다"고 말했다.이어 "직접 수익 창출과 전략적 확장을 가속화하기 위해 최근에 전담 영업 부사장과 비즈니스 개발 부사장을 포함한 경영진 팀을 확장했다"고 덧붙였다.2025년 2분기 결과는 다음과 같다.총 수익은 1,320만 달러로, 2024년 2분기의 1,060만 달러에 비해 증가했다.MRAM 제품 판매는 1,111만 달러로, 2024년 2분기의 990만 달러에서 증가했다.라이센스, 로열티, 특허 및 기타 수익은 210만 달러로, 2024년 2분기의 70만 달러에서 증가했다.총 매출 총이익률은 51.3%로, 2024년 2분기의 49.0%에서 증가했다.GAAP 운영 비용은 870만 달러로, 2024년 2분기의 800만 달러에 비해 증가했다.순손실은 70만 달러, 즉 희석 주당 0.03 달러로, 2024년 2분기의 순손실 250만 달러, 즉 희석 주당 0.12 달러에 비해 개선됐다.비GAAP 기준 순이익은 70만 달러, 즉 희석 주당 0.03 달러로, 2024년 2분기의 비GAAP 기준 순손실 60만 달러, 즉 희석 주당 0.03 달러에 비해 개선됐다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 290만 달러 증가하여 4,500만 달러에 달했다.CFO인 빌 쿠퍼는 "우리의 2분기 결과는 기대치의 상단에 가까운 성과를 보였으며, 제품 포트폴리오의 강세에 의해 주도됐다"고 말했다.그는 또한 "우리는 2분기 결과에 대한 관세