빔쎄라퓨틱스(BEAM, Beam Therapeutics Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 빔쎄라퓨틱스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에서 CEO 존 에반스는 다음과 같이 인증했다.첫째, 이 보고서는 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수한다.둘째, 보고서에 포함된 정보는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다.또한 CFO 스라반 에마니는 18 U.S.C. § 1350에 따라 인증서를 제출하며, 이 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다고 밝혔다.2025년 3월 31일 기준으로, 빔쎄라퓨틱스는 1억 2천만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안 운영 비용을 지원할 수 있을 것으로 예상된다.그러나 회사는 제품 판매로부터 상당한 수익을 창출할 수 있는 시점이 불확실하며, 추가 자본 조달이 필요할 것으로 보인다.2025년 1분기 동안 회사는 1억 9천만 달러의 운영 손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치이다.회사는 현재 진행 중인 임상 시험과 연구 개발 활동을 통해 향후 성장을 도모하고 있다.빔쎄라퓨틱스는 유전자 편집 기술을 활용하여 다양한 유전 질환 치료제를 개발하고 있으며, 이를 통해 환자들에게 생명-long 치료를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트와치레스토랑그룹이 2025년 3월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이 보고서는 2025년 1분기 동안의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.2025년 1분기 동안 총 수익은 2억 8,224만 달러로, 2024년 1분기의 2억 4,244만 달러에 비해 16.4% 증가했다.시스템 전체 매출은 3억 2,300만 달러로, 2024년 1분기의 2억 8,960만 달러에서 11.5% 증가했다.같은 매장 매출 성장률은 0.7%로 나타났으며, 같은 매장 방문자 수는 0.7% 감소했다.운영 수익은 1,113만 달러로, 2024년 1분기의 1,228만 달러에서 크게 감소했다.순손실은 829만 달러로, 2024년 1분기의 순이익 721만 달러에서 적자로 전환됐다.조정 EBITDA는 2,275만 달러로, 2024년 1분기의 2,859만 달러에서 감소했다.회사는 2025년 1분기 동안 10개의 신규 매장을 열어 총 584개의 매장을 운영하고 있으며, 이 중 498개는 회사 소속 매장이고 86개는 프랜차이즈 매장이다.식자재 비용은 2억 6,647만 달러로, 전체 매출의 23.8%를 차지하며, 이는 2024년 1분기의 21.8%에서 증가한 수치이다.인건비는 9,675만 달러로, 전체 매출의 34.6%를 차지하며, 이는 2024년 1분기의 33.3%에서 증가했다.회사는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 마케팅 전략을 강화하고, 매출 증가를 위한 노력을 지속할 계획이다.현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 1,860만 달러이며, 총 부채는 1억 9,560만 달러로 보고됐다.회사는 향후 12개월 동안의 유동성 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 추가 자본이 필요할 경우 부채를 통해 자금을 조달할 계획이다.또한, 2025년 동안의 자본 지출은 약 1억 5천만 달러에서 1억 6천만 달러로 예상
인터파퓸스(IPAR, INTERPARFUMS INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터파퓸스는 2025년 1분기 실적을 발표하며, 이번 분기 동안의 재무 상태와 운영 결과를 상세히 보고했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안, 인터파퓸스의 순매출은 3억 3,880만 달러로, 2024년 같은 기간의 3억 2,400만 달러에 비해 5% 증가했다.유럽 기반 운영의 매출은 2억 4,782만 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가했으며, 미국 기반 운영의 매출은 9,434만 달러로 1% 감소했다.유럽 기반 운영의 매출 성장은 주로 지미 추, 코치, 라코스테 브랜드의 강력한 성과에 기인했다.특히, 지미 추 브랜드는 36%의 성장을 기록했다.이번 분기 동안 총 매출원가는 1억 2,284만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했다.이에 따라 총 매출총이익은 2억 1,597만 달러로, 매출총이익률은 63.7%로 나타났다.판매, 일반 및 관리비용은 1억 4,090만 달러로, 매출의 41.6%를 차지했다.인터파퓸스의 순이익은 5,540만 달러로, 2024년 같은 기간의 5,330만 달러에 비해 증가했다.이 중 비지배지분에 귀속되는 순이익은 1,291만 달러로, 비지배지분을 제외한 인터파퓸스에 귀속되는 순이익은 4,249만 달러로 집계됐다.회사는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있으며, 새로운 제품 출시와 브랜드 확장을 통해 시장 점유율을 더욱 확대할 계획이다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 7,190만 달러에 달하며, 이는 회사의 안정적인 재무 상태를 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 2025년 투자자 발표와 재무 상태 보고를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐브스마트는 2025년 5월 투자자 발표 자료를 제공하며, 이 자료는 투자자들에게 사용될 수 있다.이 발표는 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래 예측 성명서를 포함하고 있다.회사는 이러한 예측 성명서가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 실제 결과가 크게 다를 수 있음을 강조한다.이러한 예측 성명서에 대한 보호를 위해 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항을 주장하며, 이후의 사건으로 인해 진실이 아닌 예측 성명서에 대한 업데이트 의무는 없다.발표 자료에는 비GAAP 재무 지표인 순운영소득(NO이), 운영자금(FFO), 조정된 운영자금(조정된 FFO) 등이 포함되어 있으며, 이러한 용어의 정의와 사용 이유는 연례 보고서 및 분기 보고서에 포함되어 있다.큐브스마트는 1,528개의 자산을 보유하고 있으며, 기업 가치는 132억 달러에 달한다.5년 총 주주 수익률은 65%, 5년 배당 성장률은 59%, 5년 조정된 FFO 성장률은 56%에 이른다.또한, Baa2/BBB 등급을 보유하고 있으며, 5년 동안 28억 달러의 인수량을 기록했다.큐브스마트는 모든 경제 주기에서 성과를 내기 위해 설계된 회사로, 다양한 수요 특성을 통해 강력한 산업 기초를 형성하고 있다.업계 최고의 포트폴리오 인구 통계와 보수적인 재무 구조는 안정적인 현금 흐름을 생성하며, 고품질 투자를 통해 플랫폼을 지속적으로 성장시키고 있다.큐브스마트의 역사에는 2004년 U-Store-It의 상장, 현재 경영진의 도착, 2011년 1,000번째 큐브스마트 지점 개설, 2021년 59개 자산의 스토리지 웨스트 포트폴리오 인수가 포함된다.큐브스마트는 194개 시장에서 운영되며, 42개 주와 컬럼비아 특별구에 걸쳐 있다.고객 기반은 약 798,000명으로, 각 매장의 지역 사회를 대표하며, 단일 세입자나 집단이 임대 수익의 중요한 부분을 차지하지 않는다.
LTC프로퍼티즈(LTC, LTC PROPERTIES INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 LTC프로퍼티즈가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 1억 7천 7백 55만 9천 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이 중 9억 1천 6백 71만 9천 달러는 운영 부동산에 투자됐다.2025년 3월 31일 기준으로, LTC프로퍼티즈의 총 부채는 6억 8천 2백 17만 9천 달러로, 총 자산 가치 대비 31.1%의 비율을 기록했다.2025년 1분기 동안, LTC프로퍼티즈는 총 수익 4천 9백 31만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 2천 3백 35만 달러 감소한 수치다.이 중 임대 수익은 3천 1백 44만 달러로, 전년 동기 대비 2천 1백 5만 달러 감소했다.반면, 금융 수익은 7천 2만 달러로, 전년 동기 대비 3천 1백 72만 달러 증가했다.회사는 2025년 1분기 동안 2천 2백 21만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 2천 4백 68만 달러 감소한 수치다.LTC프로퍼티즈는 2025년 1분기 동안 2천 5백 47만 달러의 배당금을 선언하고 지급했다.회사는 또한 2025년 4월 30일, 5월 30일, 6월 30일에 각각 0.19달러의 현금 배당금을 지급할 예정이라고 발표했다.LTC프로퍼티즈는 2025년 1분기 동안 1억 3천 8백 81만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 1천 4백 28만 달러 증가한 수치다.회사는 2025년 1분기 동안 1천 3백 26만 달러의 자본 개선 프로젝트에 투자했으며, 7개의 부동산을 매각하여 1천 6백 70만 달러의 수익을 올렸다.LTC프로퍼티즈는 현재 12개의 메모리 케어 커뮤니티를 RIDEA 구조로 전환하는 작업을 진행 중이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자 기회를 모색하고 있다.LTC프로퍼티즈는 현재 3천 6백 15만 달러의 금융 수익을 기록하고 있으며, 이는
푸보TV(FUBO, fuboTV Inc. /FL )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 푸보TV가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 재무 상태와 운영 결과를 발표했다.2025년 1분기 동안 푸보TV의 총 수익은 416,286천 달러로, 2024년 같은 기간의 402,347천 달러에 비해 증가했다.이 증가의 주요 원인은 구독 수익이 391,432천 달러로 373,714천 달러에서 증가한 데 기인하며, 이는 구독자 수 증가와 구독 패키지 가격 인상에 따른 것이다.광고 수익은 22,881천 달러로, 2024년의 27,469천 달러에서 감소했다. 이는 판매된 광고 수와 CPM의 감소에 기인한다.기타 수익은 1,973천 달러로, 2024년의 1,164천 달러에서 증가했다. 운영 비용은 441,707천 달러로, 2024년의 465,660천 달러에서 감소했다.특히 구독 관련 비용은 334,560천 달러로, 360,170천 달러에서 감소했으며, 이는 구독자 수 감소와 특정 콘텐츠 계약의 만료에 따른 것이다.방송 및 전송 비용은 12,495천 달러로, 14,500천 달러에서 감소했다.마케팅 비용은 36,803천 달러로, 43,180천 달러에서 감소했으며, 이는 주로 주식 기반 보상 비용의 감소에 기인한다.기술 및 개발 비용은 20,145천 달러로, 20,040천 달러에서 비슷한 수준을 유지했다.일반 관리 비용은 27,796천 달러로, 18,509천 달러에서 증가했으며, 이는 법률 및 전문 수수료의 증가에 기인한다. 푸보TV는 2025년 1분기 동안 188,488천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년의 56,329천 달러 손실에서 크게 개선된 수치다.이익의 주요 원인은 220,000천 달러의 소송 합의금 수령에 따른 것이다.푸보TV는 2025년 3월 31일 기준으로 3억 2,780만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 유동성을 확보하고 있다
화이자(PFE, PFIZER INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 화이자는 2025년 3월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 이 보고서의 CEO인 알버트 부를라와 CFO인 데이비드 M. 덴튼이 각각 서명한 인증서를 포함했다.부를라는 이 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 화이자의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다고 인증했다.덴튼 또한 이 보고서가 동일한 법적 요구 사항을 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 화이자의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다고 인증했다.이 인증서는 2002년 사르반스-옥슬리 법 제906조에 따라 제출된 것으로, 회사의 제출물에 통합되지 않으며, 특정 조건을 제외하고는 1933년 증권법 또는 수정된 증권 거래법에 따라 참조되지 않는다.화이자는 2025년 1분기 동안 총 수익이 137억 1천5백만 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다고 발표했다.이는 주로 Paxlovid의 매출 감소와 관련이 있으며, Vyndaqel 가족, Comirnaty 및 기타 제품의 성장은 일부 상쇄되었다.화이자는 2025년 1분기 동안의 운영 수익이 27억 8천5백만 달러로, 전년 동기 대비 18.6% 감소했다고 밝혔다.이는 매출 감소와 구조조정 비용 증가에 기인한다.화이자는 2025년 1분기 동안의 연구 및 개발 비용이 22억 3천만 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다고 보고했다.이는 파이프라인 최적화와 관련된 비용 절감에 따른 것이다.화이자의 현재 재무 상태는 총 자산이 2080억 달러로, 총 부채는 1173억 달러이며, 주주 지분은 903억 달러로 나타났다.이러한 수치는 화이자가 향후에도 안정적인 재무 상태를 유지할 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
엑소바이오닉스홀딩스(EKSO, EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑소바이오닉스홀딩스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 3,375천 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3,756천 달러에 비해 10% 감소한 수치다.수익 감소는 주로 아메리카 및 EMEA 지역에서의 기업 건강 장치 평균 판매 가격 하락과 EVO 판매량 감소에 기인했으나, 개인 건강 장치 출하량 증가로 일부 상쇄됐다.총 매출원가는 1,569천 달러로, 2024년의 1,805천 달러에 비해 13% 감소했다.이로 인해 총 매출총이익은 1,806천 달러로, 2024년의 1,951천 달러에 비해 7% 감소했지만, 매출총이익률은 54%로 증가했다.운영비용은 총 5,246천 달러로, 2024년의 5,207천 달러에 비해 1% 증가했다.이 중 판매 및 마케팅 비용은 1,707천 달러로 6% 감소했으며, 연구 및 개발 비용은 988천 달러로 13% 감소했다.그러나 일반 관리 비용은 2,551천 달러로 13% 증가했다.운영 손실은 3,440천 달러로, 2024년의 3,256천 달러에 비해 6% 증가했다.기타 수익(비용) 항목에서 순수익은 549천 달러로, 2024년의 173천 달러 손실에서 크게 개선됐다.최종적으로, 순손실은 2,891천 달러로, 2024년의 3,429천 달러 손실에 비해 개선됐다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 8,054천 달러의 현금 및 제한된 현금을 보유하고 있으며, 누적 적자는 253,592천 달러에 달한다.회사는 운영 자금의 대부분을 외부 자금 조달을 통해 충당해왔으며, 향후 추가 자금 조달이 필요할 것으로 예상하고 있다.현재 회사는 2025년 4분기까지 운영을 지속할 수 있는 자금을 보유하고 있으며, 향후 자금 조달 방법으로는 주식 발행, 대출, 또는 기술 매각 등이 포함될 수 있다.회사는 또한 CMS의 재정 지원을 통해 개인
인터랙티브(IAC, IAC Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 IAC Inc.는 2025년 1분기 실적을 발표하며, 이번 분기 동안의 재무 상태와 운영 결과를 상세히 보고했다.2025년 3월 31일 기준으로, IAC의 총 자산은 71억 8,712만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 96억 8,864만 달러에서 감소한 수치이다.이 회사의 현금 및 현금성 자산은 11억 6,833만 달러로, 이전 분기보다 감소했다.2025년 1분기 동안 IAC의 총 수익은 5억 7,048만 달러로, 2024년 같은 기간의 6억 2,429만 달러에 비해 9% 감소했다.이 중 DDM 부문은 3억 9,307만 달러의 수익을 기록했으며, Care.com 부문은 8,885만 달러, Search 부문은 7,032만 달러의 수익을 올렸다.DDM의 디지털 부문은 2억 2,422만 달러의 수익을 기록하며 7% 증가했으나, 인쇄 부문은 1억 7,379만 달러로 7% 감소했다.IAC는 이번 분기 동안 운영 비용이 5억 34만 달러로, 2024년 1분기의 6억 8,771만 달러에서 감소했음을 보고했다.운영 이익은 3,577만 달러로, 2024년 같은 기간의 손실 6,342만 달러에서 크게 개선됐다.또한, IAC는 MGM Resorts International에 대한 투자에서 3억 2,426만 달러의 미실현 손실을 기록했다.IAC의 주가는 2025년 3월 31일 기준으로 2억 1,800만 달러의 가치를 지니고 있으며, 이는 전체 자산의 약 27%에 해당한다.IAC는 향후에도 지속적인 성장을 위해 다양한 전략을 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
자이로다인(GYRO, Gyrodyne, LLC )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 자이로다인(이하 회사)은 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안의 재무 상태와 운영 결과를 보고했다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 56,299,473달러로, 2024년 12월 31일의 56,660,091달러에서 감소했다.현금 및 현금성 자산은 5,787,279달러로, 이전의 5,899,232달러에서 소폭 감소했다.임대 수익은 107,913달러로, 335,966달러에서 감소했다.회사의 총 부채는 25,487,083달러로, 26,063,778달러에서 감소했다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 순 자산은 30,812,390달러로, 2024년 12월 31일의 30,596,313달러에서 증가했다.이는 자산 및 부채의 재측정으로 인한 216,077달러의 증가에 기인한다.회사는 자산 매각을 통해 발생한 수익을 부채 상환에 사용할 계획이며, 이후 주주들에게 청산 배당금을 지급할 예정이다.자이로다인은 현재 두 개의 주요 부동산 자산인 플라워필드와 코트랜드 매너의 가치를 극대화하기 위해 다양한 인허가 작업을 진행 중이다.회사는 2025년 3월 30일, 플라워필드 부동산의 8개 구역으로 나누는 초기 승인을 받았으며, 코트랜드 매너 부동산에 대한 의료 지구 지정을 받았다.그러나 COVID-19 팬데믹으로 인해 인허가 과정에 지연이 발생하고 있다.회사는 2026년까지 자산 매각을 완료하고 청산 절차를 마무리할 계획이다.현재 회사의 주식 수는 2,199,308주로, 주당 약 14.01달러의 배당금이 예상된다.이러한 배당금은 자산 매각을 통해 발생한 수익에 기반하고 있으며, 향후 배당금 지급에 대한 불확실성이 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아틀라시안(TEAM, Atlassian Corp )은 2025년 3월 31일에 분기 보고서를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라시안이 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 아틀라시안의 총 자산은 5,883,716천 달러로, 2024년 6월 30일의 5,212,133천 달러에서 증가했다.현재 자산의 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 2,660,859천 달러, 시장성 증권이 313,592천 달러, 매출채권이 642,036천 달러로 나타났다.2025년 3월 31일 기준으로 아틀라시안의 총 부채는 4,514,794천 달러이며, 주주 자본은 1,368,922천 달러로 집계됐다.2025년 3월 31일 기준으로 아틀라시안의 클래스 A 보통주 발행 주식 수는 165,150,665주, 클래스 B 보통주 발행 주식 수는 98,008,049주이다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 아틀라시안의 총 수익은 1,356,716천 달러로, 2024년 같은 분기의 1,189,128천 달러에 비해 14% 증가했다.구독 수익은 1,272,876천 달러로, 전년 동기 대비 19% 증가했다.반면, 기타 수익은 83,840천 달러로, 29% 감소했다.아틀라시안의 운영 비용은 1,149,497천 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했다.연구 및 개발 비용은 685,320천 달러로, 19% 증가했으며, 마케팅 및 판매 비용은 295,832천 달러로 32% 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 아틀라시안의 순손실은 70,807천 달러로, 2024년 같은 분기의 12,752천 달러의 순이익에서 크게 감소했다.아틀라시안은 2023년 1월에 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2024년 9월에는 추가로 15억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 아틀라시안은 약 609천 주의 클래스 A 보통주를 평균 242.81달러에 매입했다.아틀라시안은 앞으로도 지속적으로
더메디슨스퀘어가든스포츠(MSGS, Madison Square Garden Sports Corp. )는 2025년 3월 31일에 분기 보고서를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 더메디슨스퀘어가든스포츠가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.보고서에 따르면, 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 96,536천 달러에 달하며, 총 자산은 1,504,498천 달러로 집계됐다.회사의 총 부채는 1,787,947천 달러로, 단기 부채는 617,189천 달러, 장기 부채는 267,000천 달러로 나타났다.주주 지분은 283,449천 달러로, 이는 누적 적자와 기타 포괄 손실을 포함한 수치이다.2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 수익은 424,197천 달러로, 전년 동기 대비 1% 감소했다.그러나 9개월 동안의 수익은 835,263천 달러로, 4% 증가했다.직접 운영 비용은 316,335천 달러로 16% 증가했으며, 판매 및 관리 비용은 74,697천 달러로 2% 감소했다.운영 소득은 32,342천 달러로 59% 감소했으며, 순손실은 14,227천 달러로 나타났다.이와 관련하여, 회사는 NBA와 NHL의 미디어 권리 계약에 대한 수정 사항을 반영하여 향후 수익에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.회사는 또한 MSG Networks와의 미디어 권리 계약에 대한 수정 사항을 포함한 거래 지원 계약을 체결했으며, 이는 향후 수익에 중대한 영향을 미칠 수 있다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 MSG Networks로부터 30,101천 달러의 미수금을 보유하고 있으며, MSG Networks가 파산할 경우 이 금액이 손실될 수 있음을 경고하고 있다.이 보고서는 2025년 5월 2일에 제출되었으며, 회사의 최고 경영자와 최고 재무 책임자가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
커크랜드(KIRK, KIRKLAND'S, INC )는 연례 보고서를 제출했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 커크랜드는 2025년 2월 1일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 커크랜드의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.커크랜드는 317개의 매장을 운영하고 있으며, e-커머스 웹사이트(www.kirklands.com)를 통해 고객에게 다양한 홈 데코 및 가구를 제공하고 있다.2024 회계연도 동안, 커크랜드는 441.4백만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023 회계연도의 468.7백만 달러에서 5.8% 감소한 수치이다.이 감소는 주로 매장 폐쇄와 관련된 비비교 매출 감소와 평균 거래 금액의 감소로 인한 것이다.2024 회계연도 동안, 총 운영 비용은 136.0백만 달러로, 2023 회계연도의 151.4백만 달러에서 감소했다.그러나, 커크랜드는 여전히 23.1백만 달러의 순손실을 기록했다.커크랜드는 Beyond와의 전략적 파트너십을 통해 1,700만 달러의 자금을 조달했으며, 이를 통해 기존의 FILO 대출을 상환하고 운영 자금을 확보했다.커크랜드는 향후 12개월 동안의 지속 가능성에 대한 우려가 있으며, 이는 자금 조달 및 운영 성과에 영향을 미칠 수 있다.커크랜드는 현재 추가 자금 조달을 위해 Beyond와 협의 중이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.