마이사이즈(MYSZ, My Size, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했고, 매출이 성장했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 마이사이즈가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.이번 발표는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용이 본 보고서에 포함된다.3분기 동안 마이사이즈는 260만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2025년 2분기 대비 26% 증가한 수치다.총 이익은 100만 달러로, 전년 대비 27% 증가했다.운영 손실은 300만 달러로, 전년 대비 9% 감소했다.순손실은 280만 달러로, 지난해 340만 달러에서 줄어들었다.2025년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 450만 달러에 달한다.마이사이즈의 글로벌 기술 플랫폼인 Naiz Fit, ShoeSize.Me, MySizeID, Orgad는 전 세계의 소매업체와 소비자에게 서비스를 제공하고 있으며, 중고 시장인 Percentil은 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스에서 운영되고 있다.Percentil은 유럽의 네 개 시장에서 강력한 성과를 이어가고 있으며, 새로운 도매 파트너를 추가하고 직접 소비자 판매를 확대하고 있다.마이사이즈는 ShoeSize.Me와 Naiz Fit, MySizeID의 통합을 통해 의류 및 신발 고객을 위한 통합 사이징 인텔리전스 엔진을 구축하고 있다.Naiz Fit은 SaaS 수익이 연초 대비 25% 이상 성장하며 글로벌 확장을 지속하고 있다.Orgad의 아마존 물류 모델은 물류, 재고 관리 및 마진 성과를 개선하는 데 기여하고 있다.마이사이즈의 CEO인 로넨 루존은 3분기가 매출 성장과 강력한 마진, 손실 축소를 달성한 분기라고 언급하며, 글로벌 기술 플랫폼과 Percentil의 유럽 확장이 하나의 생태계로 작동하고 있다고 강조했다.회사는 4분기에도 Percentil의 규모, Naiz Fit의 SaaS 확장 및 ShoeSize.Me의 통합 이점으로 인해 지속적인 성장을 기대하고 있다.마이사이즈는
탑포인트홀딩스(TOPP, Toppoint Holdings Inc. )는 2025년 3분기 및 9개월 실적을 발표했고, 신흥 원자재 부문이 성장을 지속했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 탑포인트홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 및 9개월 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 14일, 회사는 미국의 특정 국제 무역 경로에 대한 관세의 영향에도 불구하고, 금속 및 수입 원자재와 같은 주요 신흥 부문에서의 성장과 회복력을 지속적으로 보여주었다.3분기 매출은 449만 달러로, 2024년 3분기 374만 달러에 비해 20% 증가했다.특히 수입 관련 서비스는 115% 증가하여 158만 달러에 달했으며, 금속 선적도 716,000 달러로 증가했다.운영 투자 측면에서는 지속적인 차량 업그레이드와 장비 최적화, 소프트웨어 통합을 통해 효율성을 개선하고 다운타임을 줄였다.그러나 순손실은 415만 달러로, 주로 비현금 주식 보상으로 인한 378만 달러의 비용이 발생했다.2025년 9개월 동안의 매출은 1,228만 달러로, 전년 동기 1,217만 달러와 비슷한 수준을 유지했다.수입 및 금속 부문 매출은 37% 증가하여 508만 달러에 달했다.기술 투자도 지속적으로 이루어져 AI 기반 물류 및 독자적인 소프트웨어 인프라에 대한 투자가 진행되었다.2025년 9월 30일 기준 총 자산은 1,070만 달러로, 2024년 12월 31일의 500만 달러에서 증가했다.주주 자본은 916만 달러로, 2024년 연말 254만 달러에서 증가했다.CEO 호크 C. 찬은 "이번 분기의 성장은 적절한 장비와 전략적 원자재에 대한 집중이 복잡한 무역 환경에서도 우리를 번창하게 한다는 것을 보여준다"고 말했다.또한, 회사는 고수익 수출 카테고리인 금속, 수입 컨테이너 및 재활용 원자재에 대한 성장을 지속적으로 추구하고 있으며, 2026년에도 지속적인 발전을 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 총 자산 1,070만 달러, 총 부채 154만 달러, 주주 자본 916만 달러로 안정적인 상태
CPI에어로스트럭쳐(CVU, CPI AEROSTRUCTURES INC )는 CPI에어로스트럭쳐가 2025년 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 CPI에어로스트럭쳐가 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 3분기와 2024년 3분기를 비교했을 때, 매출은 1,930만 달러로 1,940만 달러에 비해 소폭 감소했다.총 이익은 430만 달러로 420만 달러에 비해 증가했으며, 총 이익률은 22.3%로 21.7%에서 개선됐다.순이익은 110만 달러로 70만 달러에 비해 증가했으며, 주당 순이익은 0.09 달러로 0.06 달러에서 상승했다.EBITDA는 190만 달러로 170만 달러에 비해 증가했다.2025년 9개월과 2024년 9개월을 비교했을 때, 매출은 4,980만 달러로 5,930만 달러에 비해 감소했으며, 총 이익은 660만 달러로 1,290만 달러에서 감소했다.총 이익률은 13.3%로, A-10 프로그램의 영향을 제외하면 20.4%였다.순손실은 150만 달러로 230만 달러의 순이익에 비해 감소했으며, 주당 손실은 0.12 달러로 0.19 달러에서 하락했다.조정된 EBITDA는 60만 달러로, A-10 프로그램의 영향을 제외하면 390만 달러였다.2025년 9월 30일 기준 부채는 1,590만 달러로, 2024년 9월 30일의 1,820만 달러에 비해 감소했다.CPI에어로스트럭쳐의 2025년 3분기 실적은 모든 면에서 2024년 3분기보다 개선됐으며, 제품 믹스와 효율성 향상으로 총 이익률이 60bp 증가하고 순이익이 49% 증가했다.또한, 3분기 조정된 EBITDA는 190만 달러로 2024년 3분기보다 17% 증가했다.9개월 실적은 보잉 A-10 프로그램 종료의 영향을 받고 있다.Dorith Hakim 사장은 3분기 동안 총 부채를 1,590만 달러로 낮추고 A-10 프로그램 종료의 영향을 제외한 부채 대비 조정 EBITDA 비율을 2.6으로 개선했다고 밝혔다.또한, Raytheon으로부터
화이트파이버(WYFI, WhiteFiber, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 화이트파이버는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 총 수익은 2,020만 달러로, 전년 동기 대비 65% 증가했다.클라우드 서비스 수익은 1,800만 달러로, 전년 대비 48% 증가했으며, 총 매출 총이익은 1,270만 달러로, 90% 증가했다.그러나 순손실은 1,580만 달러로, 전년 동기 40만 달러의 순손실에 비해 크게 증가했다.이는 비현금 주식 보상 및 상장 이후 증가한 공공 기업 비용을 반영한 것이다.조정된 EBITDA는 230만 달러로, 전년 동기 560만 달러에서 감소했다.2025년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 6,650만 달러로, 데이터 센터 개발 및 GPU 조달에 필요한 유동성을 충분히 확보하고 있다.화이트파이버는 2025년 8월 8일에 주당 17달러로 상장하여 약 1억 8,300만 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 노스캐롤라이나-1 캠퍼스의 초기 24메가와트 단계에 대한 준비 작업이 진행 중이며, 2026년 초에 완료될 예정이다.화이트파이버는 고객 요구에 맞춘 고밀도 용량에 대한 수요가 강하게 나타나고 있으며, 향후 데이터 센터 사이트를 평가하고 있다.CEO 샘 타바르는 "3분기는 화이트파이버가 IPO 이후 확장 단계로 나아가는 중요한 전환점이었다"고 말했다.현재 화이트파이버의 재무 상태는 총 수익이 2,020만 달러, 순손실이 1,580만 달러로, 여전히 높은 성장세를 보이고 있지만, 비용 증가로 인해 손실이 확대되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마첵스(MCHX, MARCHEX INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 아르케니아 인수 합의도 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 시애틀, WA – 2025년 11월 13일 – 마첵스(증권코드: MCHX)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 실적과 아르케니아 인수에 대한 합의 내용을 발표했다.2025년 3분기 GAAP 수익은 1,151만 달러로, 2024년 3분기 1,256만 달러에 비해 감소했다.순손실은 100만 달러로, 주당 희석 손실은 0.02 달러였다. 이는 2024년 3분기의 순손실 80만 달러와 동일한 주당 희석 손실 0.02 달러와 비교된다.조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA)은 60만 달러의 이익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 30만 달러 이익에 비해 증가한 수치다.조정된 비GAAP 주당 수익은 0.00 달러로, 2024년 3분기의 주당 손실 0.01 달러와 비교된다.마첵스의 사장인 트로이 하틀레스는 "3분기는 새로운 제품 출시와 판매 예약 증가로 이어진 지속적인 진전을 나타낸다"고 언급했다. 이어 "기술 플랫폼 마이그레이션 완료에 가까워짐에 따라 추가적인 수익 이동 희석이 있었지만, 재조직 비용을 제외한 분기 조정 EBITDA는 110만 달러로, 2025년 2분기 대비 약 50% 증가했다"고 덧붙였다.마첵스는 아르케니아의 주식 100%를 인수하기 위한 합의서(AIP)를 체결했으며, 인수 대가는 1천만 달러의 전환사채로, 이자는 6%로 설정되어 있다. 이 사채는 마첵스의 클래스 B 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.80 달러이다.또한, 아르케니아의 수익과 조정 EBITDA가 합의된 기준을 초과할 경우, 마첵스는 판매자에게 매년 200만 주의 클래스 B 보통주를 발행할 예정이다.마첵스의 이사회 특별위원회는 일부 판매자가 관련 당사자이기 때문에 AIP 체결을 승인했다. 거래 완료 조건으로는 아르케니아의 감사 재무제표 수령과 재무 자문사의 공정성 의견서 수령이 포함된다. 거래
심믹(SHIM, Shimmick Corp )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 심믹(심믹 코퍼레이션)은 2025년 10월 3일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 보고서에 따르면, 심믹은 총 수익 1억 4,200만 달러를 기록했으며, 이 중 1억 700만 달러는 심믹 프로젝트에서 발생했다.심믹 프로젝트의 수익은 전년 대비 6% 증가했으며, 비핵심 프로젝트의 일회성 청구 정산 수익 3,100만 달러를 제외할 경우 총 수익은 전년 대비 5% 증가했다.총 매출 총이익은 1,100만 달러로, 심믹 프로젝트에서 1,000만 달러가 발생했다.심믹 프로젝트의 매출 총이익은 전년 대비 67% 증가했으며, 비핵심 프로젝트의 일회성 청구 정산 매출 총이익 1,100만 달러를 제외할 경우 매출 총이익은 전년 대비 1,000만 달러 증가했다.2025년 10월 3일 기준으로 백로그는 약 7억 5,400만 달러로, 전 분기 대비 15% 증가했으며, 1.7배의 책정 대 소모 비율을 기록했다.이는 2023년 이후 처음으로 1.0배를 초과한 분기이다.2025년 3분기 동안 1억 9,000만 달러의 신규 작업이 추가되었으며, 심믹 프로젝트가 전체 백로그의 86% 이상을 차지했다.2025년 10월 3일 기준으로 유동성은 4,800만 달러로 보고되었다.목표 시장에서의 프로젝트 수주가 2025년 4분기 백로그에 기여할 것으로 예상되며, 2025년 10월에 6,000만 달러의 신규 수주가 추가되었고, 1억 6,900만 달러의 프로젝트가 우선 입찰자로 선정되어 수주 대기 중이다.순손실은 400만 달러로, 주로 비핵심 프로젝트에 기인했다.조정된 EBITDA는 400만 달러로, 이는 4분기 연속으로 긍정적인 조정된 EBITDA를 기록한 것이다.심믹의 CEO인 우랄 얄은 "우리의 변혁이 명확히 가속화되고 있으며, 강력한 실행과 안정적인 운영 성과에 의해 지원받고 있다"고 말했다.그는 또한 "이번 분기에는 월간 입찰량이 처음으로 1
액추에이트테라퓨틱스(ACTU, ACTUATE THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 액추에이트테라퓨틱스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 운영 비용이 5,472,378달러에 달했으며, 이는 2024년 같은 기간의 5,392,903달러와 비교해 소폭 증가한 수치다.연구 및 개발 비용은 2,177,922달러로, 2024년 3분기의 3,757,102달러에 비해 감소했다.일반 관리 비용은 3,294,456달러로, 2024년 3분기의 1,635,801달러에 비해 크게 증가했다.이로 인해 회사는 3분기 동안 5,407,470달러의 순손실을 기록했다.이는 2024년 3분기의 5,970,961달러의 순손실보다 개선된 수치다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 16,924,763달러이며, 운영 자본이 11,071,338달러에 달한다.또한, 회사는 2025년 6월 27일에 진행된 사모주식 발행을 통해 4,592,462달러의 순수익을 올렸고, 2025년 9월 11일에 진행된 공모를 통해 15,573,966달러의 순수익을 기록했다.회사는 현재 elraglusib의 임상 개발을 지속하고 있으며, 이 약물은 췌장암 치료를 위한 2상 임상시험에서 긍정적인 결과를 보였다.2025년 5월 발표된 초기 데이터에 따르면, elraglusib와 gemcitabine/nab-paclitaxel 조합 치료가 단독 치료보다 생존율을 유의미하게 개선한 것으로 나타났다.회사는 향후 elraglusib의 상용화 가능성을 높이기 위해 추가 자본을 조달할 계획이며, 현재의 운영 계획에 따르면 2026년 2분기까지 자본 요구 사항을 충족하기 위해 추가 자본 조달이 필요할 것으로 예상하고 있다.회사는 향후 elraglusib의 상용화와 추가 제품 후보 개발을 위해 상당한 비용이 발생할 것으로 보이며, 이러한 비용은 연구 및 개발
아이디얼파워(IPWR, Ideal Power Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이디얼파워는 2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익 24,450달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 554달러에 비해 크게 증가한 수치다.수익의 대부분은 스텔란티스와의 구매 주문에 따른 첫 번째 납품 완료에서 발생했다.그러나 매출원가는 26,069달러로, 2024년 3분기의 1,511달러에 비해 증가했다.연구 및 개발 비용은 1,793,162달러로, 2024년 3분기의 1,684,063달러에 비해 6% 증가했다. 이는 반도체 제작 비용 증가와 관련이 있다.일반 관리 비용은 958,938달러로, 2024년 3분기의 893,969달러에 비해 7% 증가했다.반면, 판매 및 마케팅 비용은 266,598달러로, 2024년 3분기의 320,642달러에 비해 17% 감소했다.운영 손실은 3,020,317달러로, 2024년 3분기의 2,899,631달러에 비해 증가했다.순손실은 2,940,650달러로, 2024년 3분기의 2,690,348달러에 비해 9% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 8,394,113달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 누적 적자는 116,147,702달러에 달한다.이러한 재무 상태는 회사의 지속적인 운영에 대한 우려를 불러일으키고 있다.아이디얼파워는 앞으로도 추가 자본을 확보해야 할 필요성이 있으며, 현재의 현금 잔고와 부정적인 현금 흐름은 향후 12개월 동안 지속 가능성에 대한 상당한 의문을 제기하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴턴골프(NWTG, Newton Golf Company, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴턴골프가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 13일, 뉴턴골프는 3분기 매출이 258만 달러로, 2024년 3분기 121만 달러에서 113% 증가했다고 밝혔다.2025년 첫 아홉 달 동안의 매출은 586만 달러로, 전년 동기 237만 달러에서 147% 증가했다.3분기 총 이익은 173만 달러로, 2024년 3분기 대비 115% 증가했으며, 총 이익률은 67%에 달했다.2025년 첫 아홉 달 동안의 총 이익은 399만 달러로, 전년 동기 대비 166% 증가했다.3분기 순손실은 158만 달러로, 2024년 3분기의 106만 달러와 비교된다.2025년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 255만 달러였다.2025년 전체 매출 가이던스는 700만 달러에서 750만 달러로, 전년 대비 100% 이상의 성장을 나타낼 것으로 예상된다.그렉 캠벨 CEO는 "2025년 3분기는 강력한 실행과 뉴턴 샤프트 기술의 가속화된 채택을 보여주었다. 매출은 전년 대비 113% 증가했으며, 총 이익률은 67%로 강세를 유지하고 있다. 수요는 모든 채널에서 계속 확대되고 있다"고 말했다.PGA 투어 챔피언스, LPGA, 그리고 코른 페리 투어에서 60명 이상의 프로들이 뉴턴 샤프트를 사용하고 있으며, 여러 주요 챔피언과 라이더컵 출전 선수들이 포함되어 있다. 투어에서의 가시성은 소비자 수요와 전문 클럽 피터의 채택으로 이어지고 있다.뉴턴의 패스트 모션 라인은 회사 역사상 가장 빠른 판매 성장을 기록했으며, 2025년 3분기 판매는 2025년 2분기 대비 300% 이상 증가했다.2025년 10월, 일본 전자상거래 사이트를 출시하여 세계에서 두 번째로 큰 골프 시장인 일본에서 뉴턴 제품에 직접 접근할 수 있게 되었다. 일본은 2023년 기준으로 약 1140만 명의 활성 골퍼를 보유하고 있으며, 골퍼당 장비
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했고, 강력한 성장 전망을 보였다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.3분기 동안 온다스홀딩스는 1,010만 달러의 분기 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 582% 증가한 수치다. 또한, 2분기 대비 60% 성장한 결과다.회사는 2025년 매출 목표를 최소 3,600만 달러로 상향 조정했으며, 2026년에는 최소 1억 1,000만 달러의 매출 목표를 설정했다.온다스홀딩스는 2025년 3분기 동안 8억 4,040만 달러의 프로포마 현금 잔고를 보유하고 있으며, 이는 업계에서 가장 강력한 재무 상태 중 하나로 평가된다. 회사는 Sentrycs, Apeiro Motion, 4M Defense, Rift Dynamics와 같은 인수 및 투자 활동을 통해 자본을 효과적으로 배치하고 있다.온다스홀딩스의 CEO인 에릭 브록은 "온다스는 3분기 동안 1,010만 달러의 매출을 기록하며 기록적인 분기를 달성했다. 이는 무인 플랫폼에 대한 강력한 수요 주기 속에서 OAS의 지속적인 성장 모멘텀에 의해 뒷받침된다"고 말했다.온다스홀딩스는 2025년 3분기 동안 OAS에서 약 1,000만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 2024년 같은 기간에 비해 8배 이상 증가한 수치다. OAS의 백로그는 2025년 9월 30일 기준으로 2,220만 달러에 달하며, 이는 2분기 말의 2,070만 달러에서 증가한 것이다.온다스홀딩스는 2025년 3분기 동안 운영 비용이 1,810만 달러로 증가했으며, 이는 2024년 3분기의 870만 달러에서 증가한 수치다. 운영 손실은 1,550만 달러로, 2024년 3분기의 870만 달러와 비교된다. 순손실은 750만 달러로, 2024년 3분기의 950만 달러에서 감소했다.온다스홀딩스는 2025년 3분기 동안 4억 3,340만 달러의
노테크시스템즈(NSYS, NORTECH SYSTEMS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 노테크시스템즈(Nortech Systems Incorporated, Nasdaq: NSYS)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 13일에 발표된 보도자료에 따르면, 2025년 3분기 순매출은 3,048만 2천 달러로, 2024년 3분기의 3,140만 7천 달러에 비해 2.9% 감소했다.2025년 3분기에는 14만 6천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 기본 주당 0.05 달러의 손실에 해당한다. 반면, 2024년 3분기에는 73만 9천 달러의 순손실, 즉 기본 주당 0.27 달러의 손실을 기록했다.조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA)은 2025년 3분기에 125만 3천 달러로, 2024년 3분기의 1만 달러에 비해 크게 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 90일 백로그는 3,130만 달러로, 2024년 같은 시점의 2,960만 달러에 비해 증가했다.회장 겸 CEO인 제이 D. 밀러는 "노테크의 3분기 실적은 우리의 구조조정 노력과 비용 절감이 효과를 보고 있다. 지속적인 증거를 보여준다"고 말했다. 그는 또한 멕시코 몬테레이 시설이 AS9100:D 인증을 획득한 중요한 규제 이정표를 달성했다고 덧붙였다. 이 인증은 노테크가 복잡하고 높은 신뢰성을 요구하는 제품을 제공할 수 있는 능력을 강조하며, 항공우주 및 산업 시장의 현재 및 잠재 고객에게 서비스 제공을 강화한다.2025년 3분기와 2024년 3분기의 재무 결과를 비교한 요약 정보는 다음과 같다.순매출은 2025년 3분기에 3,048만 2천 달러로, 2024년 3분기의 3,140만 7천 달러에 비해 2.9% 감소했다. 총 이익은 2025년 3분기에 502만 5천 달러로, 2024년 3분기의 383만 5천 달러에 비해 31.0% 증가했다. 운영 비용은 2025년 3분기에 408만 달러로, 202
핏라이프브랜즈(FTLF, FITLIFE BRANDS, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 핏라이프브랜즈는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안의 주요 내용은 다음과 같다.2025년 8월 8일, 회사는 Irwin Naturals의 자산 대부분을 인수했으며, 8월 9일부터 9월 30일까지의 Irwin의 운영 결과가 핏라이프브랜즈의 통합 재무제표에 포함됐다.총 수익은 2,350만 달러로, 2024년 3분기 대비 47% 증가했다.도매 수익은 1,320만 달러로, 전체 수익의 56%를 차지하며, 2024년 3분기 대비 156% 증가했다.Irwin 인수와 관련된 재고 증가에 대한 상각을 제외한 총 매출 총이익률은 38.9%로, 2024년 3분기의 43.8%에 비해 감소했다.순이익은 90만 달러로, 2024년 3분기의 210만 달러에 비해 감소했으며, 이는 주로 Irwin 인수와 관련된 거래 비용, 낮은 매출 총이익률, 그리고 증가한 소득세 비용에 기인한다.기본 주당순이익과 희석 주당순이익은 각각 0.10달러와 0.09달러로, 2024년 3분기의 0.23달러와 0.21달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 380만 달러로, 2024년 3분기 대비 6% 증가했다.2025년 3분기 동안의 총 수익은 2,350만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,600만 달러에 비해 47% 증가했다.Irwin에서 발생한 수익은 680만 달러로, 750만 달러의 증가분 중 680만 달러를 차지했다.도매 수익은 1,320만 달러로, 2024년 3분기 대비 156% 증가했다.Irwin이 기여한 650만 달러의 도매 수익을 제외하면, 회사의 브랜드의 도매 수익은 30% 증가했다.온라인 수익은 1,030만 달러로, 2024년 3분기 대비 5% 감소했다.Irwin이 기여한 30만 달러의 온라인 수익을 제외하면, 회사의 브랜드의 온라인 수익은 8% 감소했다.2025년 3분기 동안의 매출 총이익률
아우라바이오사이언시스(AURA, Aura Biosciences, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아우라바이오사이언시스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 2억 6,130만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2억 1,042만 달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.2025년 9월 30일 기준으로 누적 적자는 4억 5,489만 달러에 달한다.회사는 연구개발 비용이 2억 2,178만 달러로 증가했으며, 이는 2024년 3분기의 1억 7,036만 달러에 비해 5,142만 달러 증가한 수치다.일반 관리 비용은 5,728만 달러로 감소했으며, 이는 2024년 3분기의 6,196만 달러에 비해 468만 달러 감소한 것이다.아우라바이오사이언시스는 현재 유리막 흑색종 및 기타 종양에 대한 치료제로서 bel-sar의 임상 개발을 진행 중이다.이 회사는 bel-sar의 글로벌 3상 임상 시험을 진행하고 있으며, 2026년까지 환자 등록을 완료할 것으로 예상하고 있다.2027년 4분기에는 15개월 주요 목표에 대한 데이터 결과를 발표할 예정이다.회사는 bel-sar가 안전성과 효능을 입증하고 있으며, 임상 시험에서 긍정적인 결과를 보였다.2상 연구에서는 bel-sar가 80%의 종양 조절률을 기록했으며, 90%의 환자가 시력 보존에 성공했다.회사는 2025년 5월 16일에 1,173만 5,565주의 보통주와 357만 1,435주의 사전 자금 조달 워런트를 발행하여 약 6,990만 달러의 순수익을 올렸다.2023년 11월 9일에는 1,100만 주의 보통주를 발행하여 9,900만 달러의 총 수익을 기록했다.회사는 현재 1억 6,190만 달러의 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이를 통해 2027년 상반기까지 운영 비용을 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.그러나 회사는 추가 자본 조달이 필요할 것으로 보이며, 이는 연구 개발 및 상업화