케스트라메디컬테크놀로지스(KMTS, KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 케스트라메디컬테크놀로지스가 2026 회계연도 2분기(2025년 10월 31일 종료) 재무 결과에 대한 예비 재무 결과를 발표했다.케스트라메디컬테크놀로지스의 브라이언 웹스터 CEO는 "2분기 매출은 52% 증가하여 2,220만에서 2,260만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 지난해 같은 기간의 1,470만 달러와 비교된다"고 밝혔다.이어 "상업적 실행 외에도, 매력적인 단위 경제성과 긍정적인 레버리지를 바탕으로 한 총 이익률의 의미 있는 개선에 고무되고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 예비 재무 결과에 따르면, 총 이익은 580만에서 1,140만 달러로 예상되며, 지난해 같은 기간의 580만 달러와 비교된다.예상 총 이익률은 50.0%로, 지난해 같은 기간의 39.6%와 비교된다.운영 손실은 3,160만에서 3,200만 달러로 예상되며, 지난해 같은 기간의 1,910만 달러와 비교된다.현금 및 현금성 자산은 약 1억 7,500만 달러에 이를 것으로 예상된다.이 결과는 예비 추정치이며 조정될 수 있다.케스트라는 2025년 12월에 2025년 10월 31일 종료된 2분기 실적을 포함한 완전한 재무 결과를 발표할 예정이다.이 보도자료에 포함된 정보는 2025년 12월 1일 기준이며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 공개적으로 업데이트할 의무는 없다.케스트라메디컬테크놀로지스는 심혈관 질환의 환자 결과를 개선하기 위해 직관적이고 지능적이며 연결된 모니터링 및 치료 개입 기술을 사용하는 상업 단계의 웨어러블 의료 기기 및 디지털 헬스케어 회사이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엘라스틱(ESTC, Elastic N.V. )은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘라스틱(뉴욕증권거래소: ESTC)은 2025년 10월 31일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 20일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 총 수익은 4억 2,348만 달러로, 전년 대비 16% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 15% 증가했다.구독 수익은 3억 9,870만 달러로, 전년 대비 17% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 16% 증가했다.판매 주도 구독 수익은 3억 4,900만 달러로, 전년 대비 18% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 17% 증가했다.엘라스틱 클라우드 수익은 2억 6,600만 달러로, 전년 대비 22% 증가했다.현재 남아 있는 성과 의무는 9억 7,100만 달러로, 전년 대비 17% 증가했다.GAAP 운영 손실은 800만 달러였으며, GAAP 운영 마진은 -2%였다.비GAAP 운영 수익은 7천만 달러로, 비GAAP 운영 마진은 16.5%였다.GAAP 기준 주당 순손실은 0.48달러였고, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 0.64달러였다.운영 현금 흐름은 2,700만 달러였으며, 조정된 자유 현금 흐름은 2,600만 달러였다.2025년 10월 31일 기준 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 13억 9,600만 달러였다.엘라스틱의 CEO인 아쉬 쿨카르니는 "2분기는 엘라스틱에게 뛰어난 분기였다. 모든 지표에서 가이던스의 상단을 초과 달성했다. 우리의 강점은 AI가 비즈니스의 모든 영역에 긍정적인 영향을 미치며 회사 전반에 걸쳐 강력한 성장을 이끌었다"고 말했다.2분기 동안 연간 계약 가치가 10만 달러를 초과하는 고객 수는 1,600명이 넘었으며, 순 확장률은 약 112%였다.엘라스틱은 2025년 10월 31일 기준으로 5억 1,284만 달러의 순손실을 기록했으며, 2026 회계연도 전체 수익은 171억 5천만 달러에서 172억 1천만 달러로 예상하고 있다.또한
스테리스(STE, STERIS plc )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 스테리스가 2026 회계연도 2분기(2025년 9월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.지속적인 운영에서의 총 수익은 10% 증가하여 15억 달러에 달했으며, 이는 2025 회계연도 2분기의 13억 달러와 비교된다.지속적인 운영에서의 상수 통화 유기 수익 성장률은 9%였다.스테리스의 다니엘 카레스티오 CEO는 "2분기 성과에 만족하며, 기대를 초과 달성하고 마진이 개선됐다"고 밝혔다.2분기 지속적인 운영에서의 순이익은 1억 9190만 달러로, 희석 주당 1.94 달러에 해당하며, 이는 2025 회계연도 2분기의 1억 5020만 달러(희석 주당 1.51 달러)와 비교된다.조정된 순이익은 2억 4450만 달러(희석 주당 2.47 달러)로, 지난해 2분기의 2억 1220만 달러(희석 주당 2.14 달러)에서 증가했다.헬스케어 부문에서의 수익은 9% 증가하여 10억 3380만 달러에 달했으며, 서비스 수익은 13% 증가, 소비재 수익은 10% 증가, 자본 장비 수익은 4% 증가했다.헬스케어 운영 소득은 2억 5950만 달러로, 지난해 2분기의 2억 2800만 달러와 비교된다.스테리스의 적용된 멸균 기술(AST) 부문 수익은 10% 증가하여 2억 8150만 달러에 달했으며, 서비스 수익은 13% 증가했지만 자본 장비 수익은 76% 감소했다.생명 과학 부문 수익은 13% 증가하여 1억 4500만 달러에 달했으며, 자본 장비 수익은 39% 증가했다.2026 회계연도에 대한 전망이 상향 조정되었으며, 지속적인 운영에서의 총 수익은 8-9% 증가할 것으로 예상된다.조정된 희석 주당 순이익은 10.15 달러에서 10.30 달러로 증가할 것으로 보인다.스테리스는 2025년 11월 6일 오전 9시에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜은 www.steris-ir.com에서 청취할 수 있다.스테리스는 감염 예방에 중점을 둔 환자 치료 지
디지털터빈(APPS, Digital Turbine, Inc. )은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 디지털터빈(나스닥: APPS)은 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2026 회계연도 2분기 총 수익은 140.4백만 달러로, 전년 동기 대비 18% 증가했다.GAAP 기준으로 2026 회계연도 2분기 순손실은 21.4백만 달러, 주당 손실은 0.20달러였다.비GAAP 기준으로 조정된 순이익은 16.5백만 달러, 주당 조정된 이익은 0.15달러였다.비GAAP 기준으로 조정된 EBITDA는 27.2백만 달러로, 전년 동기 대비 78% 증가했다.2026 회계연도 2분기 비GAAP 기준 자유 현금 흐름은 7.0백만 달러로, 전년 동기 대비 22.7백만 달러 증가했다.회사는 2025년 9월 2일에 4년 만기 430.0백만 달러의 신규 대출 재융자를 성공적으로 완료했다.CEO 빌 스톤은 "9월 분기는 비즈니스 모멘텀이 가속화되는 모습을 보여주었다. 플랫폼에 대한 강한 수요와 운영 실행력이 결합되어 기대를 초과하는 결과를 달성할 수 있었다. 따라서 우리는 한 번 연간 전망을 상향 조정할 수 있게 되었다. 우리는 5천억 달러 규모의 시장 기회를 추구하는 올바른 전략을 가지고 있다. 확신한다"고 말했다.2026 회계연도 2분기 총 수익은 140.4백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 수익 118.7백만 달러와 비교하여 18% 증가했다.2026 회계연도 2분기 GAAP 기준 순손실은 21.4백만 달러, 주당 손실은 0.20달러로, 2025 회계연도 2분기 순손실 25.0백만 달러, 주당 손실 0.24달러와 비교된다.비GAAP 기준으로 조정된 순이익은 16.5백만 달러, 주당 조정된 이익은 0.15달러로, 2025 회계연도 2분기 비GAAP 기준 조정된 순이익 5.5백만 달러, 주당 조정된 이익 0.05달러와 비교된다.비GAAP 기준 조정된 EBITDA는 27.2백만 달러로
코보(QRVO, Qorvo, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 코보(Nasdaq:QRVO)는 2026 회계연도 2분기(2025년 9월 27일 종료) 재무 결과를 발표했다.GAAP 기준으로 코보의 2026 회계연도 2분기 매출은 10억 5,850만 달러였으며, 총 이익률은 47.0%, 운영 이익은 1억 5,770만 달러, 희석 주당 순이익은 1.28 달러였다.비GAAP 기준으로 총 이익률은 49.7%, 운영 이익은 2억 5,260만 달러, 희석 주당 순이익은 2.22 달러였다.코보의 사장 겸 CEO인 밥 브루게워스는 "9월 분기 동안 ACG는 우리의 최대 고객의 스마트폰 생산을 지원하며 안드로이드의 프리미엄 및 플래그십 계층을 계속해서 서비스했다. HPA 부문에서는 D&A 및 인프라 비즈니스를 성장시키며 최근 출시된 스마트워치에 전력 관리 IC를 지원했다. CSG 부문에서는 수익성을 개선하고 자동차, 산업, 기업 및 기타 시장에서의 기회를 우선시하기 위해 조직 구조를 통합했다.재무 담당 부사장인 그랜트 브라운은 "코보의 2분기 매출, 비GAAP 총 이익률 및 비GAAP 주당 순이익은 가이던스의 중간값을 초과했다. 2분기 비GAAP 총 이익률은 49.7%로, 지난해 대비 270 베이시스 포인트 개선됐다. 우리는 운영 부문 내 및 부문 간 수익 믹스를 개선하고 비용 및 생산성 이니셔티브를 성공적으로 실행하고 있다. 이는 올해와 2027 회계연도에 걸쳐 구조적으로 이익률을 향상시키고 수익성을 개선할 것으로 기대된다"고 밝혔다.코보의 2025년 12월 분기에 대한 현재 전망은 다음과 같다. 분기 매출은 약 9억 8,500만 달러, ±5천만 달러이며, 비GAAP 총 이익률은 47%에서 49% 사이, 비GAAP 희석 주당 순이익은 1.85 달러, ±20센트이다. 코보의 실제 분기 결과는 이러한 기대 및 예측과 다를 수 있으며, 이러한 차이는 중대할 수 있다.코보의 선택된 재무 정보는 다음
훌리한로키(HLI, HOULIHAN LOKEY, INC. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 훌리한로키가 2025년 9월 30일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 30일, 훌리한로키는 2025년 9월 30일로 종료된 2분기 매출이 659백만 달러에 달했다고 밝혔다. 이는 2024년 9월 30일로 종료된 2분기 매출 575백만 달러와 비교해 증가한 수치다.2025년 2분기 순이익은 112백만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.63달러로, 2024년 2분기 순이익 94백만 달러, 희석 EPS 1.37달러와 비교해 증가했다. 조정된 순이익은 127백만 달러, 조정된 희석 EPS는 1.84달러로, 2024년 2분기 조정된 순이익 100백만 달러, 조정된 희석 EPS 1.46달러와 비교해 증가했다.훌리한로키의 CEO인 스콧 아델슨은 "이번 분기의 결과는 우리의 강력한 비즈니스 모델과 개선된 시장 상황을 반영한다. 우리는 하반기에 긍정적인 모멘텀을 기대하고 있다"고 말했다.2025년 9월 30일로 종료된 2분기 동안, 기업 금융 부문(Corporate Finance) 매출은 439백만 달러로, 2024년 2분기 364백만 달러에 비해 21% 증가했다. 재무 구조조정 부문(Financial Restructuring) 매출은 134백만 달러로, 2024년 2분기 132백만 달러에 비해 2% 증가했다. 재무 및 가치 자문 부문(Financial and Valuation Advisory) 매출은 87백만 달러로, 2024년 2분기 79백만 달러에 비해 10% 증가했다.2025년 9월 30일로 종료된 2분기 동안, 총 운영 비용은 508백만 달러로, 2024년 2분기 444백만 달러에 비해 증가했다. 이 중 직원 보상 및 복리후생 비용은 406백만 달러로, 2024년 2분기 354백만 달러에 비해 증가했다. 비보상 비용은 85백만 달러로, 2024년 2분기 84백만 달러와 비슷한 수준을
부트반홀딩스(BOOT, Boot Barn Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 부트반홀딩스가 2025년 10월 29일에 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 9월 27일로 종료된 분기 동안, 순매출은 5억 4백만 달러로 전년 동기 대비 18.7% 증가했다.같은 매장 매출은 8.4% 증가했으며, 소매 매장에서는 7.8%, 전자상거래 매장에서는 14.4% 증가했다.순이익은 4천 2백 20만 달러, 즉 희석 주당 1.37 달러로, 전년 동기 2천 9백 40만 달러, 즉 희석 주당 0.95 달러에 비해 증가했다.회사는 16개의 신규 매장을 열어 총 매장 수를 489개로 늘렸다.CEO인 존 헤이즌은 "우리는 또 다른 강력한 분기를 기록했으며, 높은 단일 자릿수의 통합 같은 매장 매출 성장과 19%의 총 매출 성장을 달성했다"고 말했다.이어서, "우리의 총 주소able 시장(TAM)은 약 580억 달러로 추정되며, 미국 전역에서 1,200개의 매장을 운영할 수 있을 것으로 믿는다"고 덧붙였다.2026 회계연도에 대한 전망으로는 70개의 신규 매장을 열고, 총 매출은 21억 9천7백만 달러에서 22억 3천5백만 달러로 예상하며, 같은 매장 매출 성장률은 4.0%에서 6.0%로 예상하고 있다.또한, 2026 회계연도 3분기에는 총 매출이 6억 8천8백만 달러에서 7억 달러로 예상되며, 같은 매장 매출 성장률은 2.5%에서 4.5%로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 현금 6천5백만 달러를 보유하고 있으며, 2025년 9월 27일 기준으로 총 자산은 2,256억 달러, 총 부채는 1,051억 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몬로(MNRO, MONRO, INC. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬로는 2025년 10월 29일에 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 9월 27일로 종료된 2분기 동안 매출은 288.9백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 매출 301.4백만 달러에 비해 4.1% 감소했다.이는 2026 회계연도 1분기에 145개의 저조한 매장을 폐쇄한 것에 기인하며, 계속 운영 중인 매장에서는 1.1%의 매출 증가가 있었다.전년 동기 대비 비교 가능한 매장 매출은 5.8% 감소했다.2분기 동안 전면/충격 완충기 부문에서 18%, 브레이크 부문에서 6%의 매출 증가가 있었고, 타이어 및 유지보수 서비스는 전년 동기 대비 변동이 없었다.정렬 및 배터리 부문에서는 각각 5%와 21%의 매출 감소가 있었다.2분기 총 매출 총이익률은 전년 동기 대비 40 베이시스 포인트 증가하여 35.7%에 도달했다.이는 낮은 점유 비용과 매출 대비 낮은 자재 비용 덕분이지만, 기술자 인건비 상승으로 일부 상쇄되었다.2분기 운영 비용은 90.4백만 달러로, 매출의 31.3%를 차지했으며, 이는 전년 동기 93.2백만 달러, 매출의 30.9%에 비해 증가한 수치다.운영 소득은 12.8백만 달러로, 매출의 4.4%에 해당하며, 전년 동기와 동일한 비율을 유지했다.조정된 운영 소득은 14.0백만 달러로, 매출의 4.8%에 해당하며, 전년 동기 12.6백만 달러, 매출의 4.2%에 비해 증가했다.2분기 동안 이자 비용은 4.4백만 달러로, 전년 동기 5.1백만 달러에 비해 감소했다.세금 비용은 2.8백만 달러로, 유효 세율은 32.9%였다.순이익은 5.7백만 달러로, 전년 동기 5.6백만 달러에 비해 소폭 증가했다.희석 주당 순이익은 0.18달러로, 전년 동기와 동일했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.21달러로, 전년 동기 0.17달러에 비해 증가했다.2026 회계연도 상반기 동안 운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 30백만 달
츄이(CHWY, Chewy, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 플랜테이션, 플로리다.2025년 9월 10일 (비즈니스 와이어) — 츄이(뉴욕증권거래소: CHWY)는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 3일 종료된 2분기 동안의 순매출은 31억 4천만 달러로, 전년 대비 8.6% 증가했다.총 매출 총이익률은 30.4%로, 전년 대비 90bp 증가했다.순이익은 6천 2백만 달러로, 주식 기반 보상 비용 및 관련 세금 7천 9백 10만 달러를 포함했다.순이익률은 2.0%로, 전년 대비 850bp 감소했다.기본 주당순이익은 0.15달러로, 전년 대비 0.55달러 감소했다.희석 주당순이익은 0.14달러로, 전년 대비 0.54달러 감소했다.조정된 EBITDA는 1억 8천 330만 달러로, 전년 대비 3천 840만 달러 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 5.9%로, 전년 대비 80bp 증가했다.조정된 순이익은 1억 4천 110만 달러로, 전년 대비 3천 640만 달러 증가했다.조정된 기본 주당순이익은 0.34달러로, 전년 대비 0.10달러 증가했다.조정된 희석 주당순이익은 0.33달러로, 전년 대비 0.09달러 증가했다.CEO 수밋 싱은 "2분기 순매출은 가이던스 범위의 상단을 초과하여 전년 대비 거의 9% 성장하며 31억 달러에 달했으며, 자동 배송 고객의 순매출은 15% 증가하여 분기 총 순매출의 83%를 차지했다"고 말했다.츄이는 2025년 9월 10일 오전 8시(동부 표준시)에 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.2025년 8월 3일 기준 자산 총액은 31억 1,880만 달러로, 부채 총액은 27억 2,890만 달러, 주주 지분은 3억 8,990만 달러로 집계되었다.2025년 2분기 동안의 조정된 EBITDA는 1억 8천 330만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 5.9%로 증가했다.조정된 순이익은 1억 4천 110만 달러로, 조정된 기본 주당순이익은 0.3
마인드테크놀로지(MIND, MIND TECHNOLOGY, INC )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 마인드테크놀로지(나스닥: MIND)가 2025년 7월 31일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2026 회계연도 2분기 매출은 약 1,360만 달러로, 2026 회계연도 1분기 790만 달러 및 2025 회계연도 2분기 1,000만 달러와 비교된다.운영 수익은 약 270만 달러로, 2026 회계연도 1분기 658,000 달러의 손실 및 2025 회계연도 2분기 140만 달러의 운영 수익과 비교된다.2026 회계연도 2분기 순이익은 190만 달러로, 2026 회계연도 1분기 970,000 달러의 손실 및 2025 회계연도 2분기 798,000 달러의 순이익과 비교된다.보통주 주주에게 귀속되는 순이익은 190만 달러, 주당 0.24 달러로, 2026 회계연도 1분기 보통주 주주에게 귀속되는 970,000 달러의 손실, 주당 0.12 달러의 손실 및 2025 회계연도 2분기 149,000 달러의 손실, 주당 0.11 달러의 손실과 비교된다.순이익(손실) 주당 계산 시 2026 회계연도 1분기와 2분기 동안 약 796만 9,000 주가 발행되었으며, 2025 회계연도 2분기 동안 약 140만 6,000 주가 발행되었다.조정된 EBITDA는 2026 회계연도 2분기 동안 약 310만 달러로, 2026 회계연도 1분기 -179,000 달러의 조정된 EBITDA 및 2025 회계연도 2분기 180만 달러의 조정된 EBITDA와 비교된다.2025년 7월 31일 기준으로 마린 기술 제품의 백로그는 약 1,280만 달러로, 2025년 4월 30일의 2,110만 달러 및 2024년 7월 31일의 2,620만 달러와 비교된다.마인드의 사장 겸 CEO인 롭 캡스는 "마인드는 2분기에 강력한 실적을 달성했으며, 이는 우리의 기대와 대체로 일치한다. 우리는 1분기 배송 지연으로 인해 잠시 중단된 긍정
유아이패스(PATH, UiPath, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 유아이패스(뉴욕증권거래소: PATH)는 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.유아이패스의 매출은 3억 6,200만 달러로 전년 대비 14% 증가했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 17억 2,300만 달러로 11% 증가했다.운영에서의 현금 흐름은 4,200만 달러에 도달했으며, 비GAAP 조정 자유 현금 흐름은 4,500만 달러에 이르렀다.유아이패스의 창립자이자 CEO인 다니엘 다인스는 "우리는 ARR이 전년 대비 11% 성장하며 강력한 2분기를 기록했다. 이는 팀의 실행력 향상과 우리의 에이전틱 기능의 증가하는 모멘텀을 반영한다"고 말했다.이어 "고객들은 자동화와 에이전틱 AI가 함께할 때 더 큰 가치를 창출한다. 지속적으로 말하고 있으며, 우리는 고객들이 파일럿을 넘어 실제 배치로 나아가도록 돕고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출 3억 6,200만 달러, 전년 대비 14% 증가. 2025년 7월 31일 기준 ARR 17억 2,300만 달러, 전년 대비 11% 증가. 순 신규 ARR 3,100만 달러. 달러 기반 순 유지율 108%. GAAP 총 이익률 82%. 비GAAP 총 이익률 84%. GAAP 운영 손실 2,000만 달러. 비GAAP 운영 수익 6,200만 달러. 운영에서의 순 현금 흐름 4,200만 달러. 비GAAP 조정 자유 현금 흐름 4,500만 달러. 2025년 7월 31일 기준 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 15억 2,000만 달러에 달했다.유아이패스의 COO이자 CFO인 아심 굽타는 "우리의 2분기 결과는 모든 주요 재무 지표에서 가이던스의 상단을 초과하는 강력한 실행을 반영한다"고 말했다. 그는 "고객과 파트너로부터의 모멘텀과 운영 효율성에 대한 지속적인 집중이 결합되어, 우리는 하반기에 잘 대비하고
서비스타이탄(TTAN, ServiceTitan, Inc. )은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 서비스타이탄(증권코드: TTAN)은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기 동안, 총 매출은 242.1백만 달러로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.플랫폼 매출은 232.7백만 달러로, 전년 동기 대비 26% 증가했다.총 거래량(GTV)은 22.9억 달러로, 전년 동기 대비 19% 성장했다.서비스타이탄의 공동 창립자이자 CEO인 아라 마헤시안은 "우리 팀이 고객들이 계절적으로 가장 강한 분기 동안 성과를 낼 수 있도록 지원한 것에 감사하다"고 말했다.이어서 공동 창립자이자 사장인 바헤 쿠조얀은 "올해 우리의 목표에 대해 진전을 이루고 있으며, 특히 대기업 상업 시장에서 우리의 다년간 투자들이 결과를 내기 시작하고 있다"고 언급했다.2026 회계년도 3분기와 전체 회계년도에 대한 재무 전망으로는, 총 매출이 237백만 달러에서 239백만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비GAAP 운영 수익은 14백만 달러에서 15백만 달러 사이가 될 것으로 보인다.또한, 서비스타이탄은 2025년 9월 4일 오후 2시(태평양 표준시)부터 재무 결과와 비즈니스 하이라이트에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 서비스타이탄의 투자자 관계 웹사이트에서 생중계될 예정이다.서비스타이탄은 클라우드 기반의 소프트웨어 플랫폼으로, 기술적으로 소외된 산업에 통합된 SaaS 플랫폼을 제공하여 계약자들이 비즈니스를 운영하고 성장시키는 데 필요한 도구를 제공한다.현재 서비스타이탄의 재무 상태는 총 자산이 1,783.9백만 달러이며, 총 부채는 294.5백만 달러로 나타났다.또한, 2025년 7월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 471.5백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
데카르트시스템스그룹(DSGX, DESCARTES SYSTEMS GROUP INC )은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 온타리오주 워털루 및 조지아주 애틀랜타, 2025년 9월 3일 (글로브 뉴스와이어) – 데카르트시스템스그룹(증권 코드: DSG, DSGX)이 2026 회계연도 2분기(Q2FY26) 재무 결과를 발표했다.모든 재무 결과는 미국 달러(USD)로 표시되며, 특별히 언급되지 않는 한 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 결정된다. “우리의 사업은 Q2FY26에서 계획과 일치하게 수행되었으며, 글로벌 무역에 대한 매우 도전적인 시장 조건에도 불구하고 긍정적인 결과를 보였다”고 에드워드 J. 라이언 CEO가 말했다.“우리 고객들은 국경을 넘어 상품을 조달하고 이동하는 비용의 불확실성에 직면해 있으며, 이는 또한 불확실한 경제 환경에서 가격 및 투자 결정을 내리는 능력에 영향을 미쳤다.데카르트는 고객들이 무역 관계, 관세, 제재 및 운송 방식의 변화에 대처하는 데 도움을 주는 신뢰할 수 있는 공급자이다.데카르트의 글로벌 물류 네트워크는 화물 운송업체, 물류 서비스 제공업체들이 상품을 원활하게 이동시키는 데 의존하고 있다. Q2FY26 재무 결과 데카르트의 Q2FY26 주요 재무 하이라이트는 다음과 같다: 매출은 179.8백만 달러로, 2025 회계연도 2분기(Q2FY25)의 163.4백만 달러에서 10% 증가했고, 이전 분기(Q1FY26)의 168.7백만 달러에서 7% 증가했다.서비스 매출은 Q2FY25의 146.2백만 달러에서 14% 증가했고, Q1FY26의 156.6백만 달러에서 7% 증가했다. 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 63.3백만 달러로, Q2FY25의 34.7백만 달러에서 82% 증가했고, Q1FY26의 53.6백만 달러에서 18% 증가했다.운영 활동으로부터의 현금 흐름은 다음과 같은 영향을 받았다.(i) Q2FY26에서 500만 달러의 인력 퇴직금 지급; (ii) Q2FY25에서 이전 거래에