아레스커머셜리얼이스테이트(ACRE, Ares Commercial Real Estate Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아레스커머셜리얼이스테이트(이하 회사)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 2분기 순손실이 1,100만 달러, 즉 희석주당 0.20 달러로 보고했다.분배 가능한 수익(손실)은 2,790만 달러, 즉 희석주당 0.51 달러로 나타났다.회사는 2025년 3분기 배당금으로 주당 0.15 달러를 선언했으며, 이는 2025년 7월 31일 기준 주가에 대해 연간 13%의 배당 수익률에 해당한다.회사의 CEO인 브라이언 도노호는 "2분기 동안 우리는 대차대조표의 강점을 활용하여 위험 등급 4 및 5의 대출을 해결하고 사무실 대출을 줄이는 데 집중했다. 이는 우리의 전체 포트폴리오를 더욱 강화했다"고 말했다.CFO인 제프 곤잘레스는 "2025년 상반기 동안 우리는 3억 3,700만 달러의 상환금을 수집하여 유동성 위치를 더욱 강화했다. 2025년 6월 30일 기준으로 우리는 약 1억 7,800만 달러의 가용 자본을 보유하고 있으며, 이는 현금 9,400만 달러를 포함한다"고 밝혔다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 14억 3,863만 달러, 총 부채는 9억 1,493만 달러로 보고했다. 주주 자본은 5억 2,369만 달러로 나타났다.회사는 2025년 2분기 동안 4,300만 달러의 신규 대출 약정을 체결했으며, 이는 더 활성화된 부동산 시장에서의 투자로 이어질 것으로 기대하고 있다.회사는 2025년 2분기 동안 사무실 대출을 6,100만 달러 줄여 5억 2,400만 달러로 감소시켰으며, 이는 전분기 대비 10% 감소한 수치이다. 또한, 회사는 5,100만 달러의 위험 등급 4 사무실 대출을 종료했으며, 이는 생명 과학 분야에 주로 사용되는 자산에 대한 대출을 포함하지 않게 되었다.회사는 2025
코벨(CRVL, CORVEL CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 코벨이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기의 매출은 2억 3,500만 달러로, 2024년 6월 분기의 2억 1,200만 달러에서 증가했다.분기당 주당 순이익은 0.52 달러로, 전년 동기 0.42 달러에 비해 증가했다.현재와 이전 연도의 주당 순이익 수치는 2024년 12월 24일에 지급된 3대 1 주식 분할을 반영하여 조정됐다.2026 회계연도 1분기 주요 내용으로는 매출이 11% 증가하여 2억 3,500만 달러에 달했으며, 총 이익은 18% 증가하여 5,680만 달러로, 총 이익률은 24%에 해당한다.희석 주당 순이익은 24% 증가하여 0.52 달러로, 2025 회계연도 1분기의 희석 주당 순이익 0.42 달러와 비교된다.분기 종료 시점에 현금 및 현금성 자산은 2억 2백만 달러로, 차입금은 없었다.회사는 이번 분기 동안 960만 달러의 자사주 매입을 진행했다.이번 분기의 성과는 체계적인 실행과 장기 전략에 대한 명확한 집중에 의해 이루어졌다.코벨의 팀은 에이전틱 AI에 대한 목표 연구 개발을 포함한 혁신 이니셔티브를 지속적으로 추진하고 있으며, 운영 능력을 강화하고 고객 결과를 개선하며 주주에게 지속 가능한 가치를 제공하고 있다.코벨은 혁신과 장기 성장을 위한 지속적인 노력의 일환으로, 비상장 기술 회사로부터 자산과 핵심 인재를 인수했다.인수된 자산에는 CERIS 그룹 건강 부문의 역량을 강화할 것으로 예상되는 독점 도구와 지적 재산이 포함되어 있다.이번 인수는 기초 기술에 추가적인 강점을 제공하며, CERIS 파트너에게 고급의 확장 가능한 솔루션을 제공할 것이다.전략적 비전과 일치한다.이러한 자산의 통합은 혁신을 강화하고 시장 출시 시간을 단축하며 여러 분야에서 제공되는 가치를 증가시킬 것이다.거래는 7월에 완료되었으며, 회사는 중기적으로 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있
클리어채널아웃도어홀딩스(CCO, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 클리어채널아웃도어홀딩스(증권코드: CCO)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.스콧 웰스 CEO는 "우리는 2분기 동안 가이던스 범위 내에서 견고한 재무 결과를 달성했으며, 전략 계획을 실행하는 데 좋은 진전을 보였다"고 말했다.2분기 통합 수익은 402,808천 달러로, 전년 동기 대비 7.0% 증가했다. 이는 미국 및 공항 부문에서의 성장에 기인한다. 또한, 하반기 전망은 긍정적이며, 아웃오브홈 광고의 강세와 산업의 디지털 전환을 주도하는 리더십을 입증하고 있다.분기 종료 후, 회사는 2031년과 2033년으로 만기를 연장하는 두 차례의 트랜치로 약 40%의 부채 만기를 재융자하고 연장했다. 가장 가까운 만기는 2028년이다. 회사는 미국 중심의 조직으로 전환함으로써 디지털 발자국, 데이터 분석 및 영업 인력에 대한 투자를 극대화하고, 효율적인 방식으로 비즈니스를 확장하여 현금 생성 증가를 목표로 하고 있다.광고주와의 관계를 넓히고, 고객 캠페인을 계획하고 측정하는 능력을 입증함으로써 매력적인 ROI를 제공하고 있다. 이는 점점 더 분산된 광고 시장에서의 가치 제안의 핵심 부분이다. 2025년 3분기 수익 가이던스의 거의 90%가 계약 중이며, 올해 현금 흐름에서 강력한 성장을 생성할 수 있는 좋은 위치에 있다. 믿고 있다.AFFO의 유의미한 복합 증가가 예상된다. 회사는 현금을 활용하여 재무 상태를 강화하고 이자 비용을 줄이는 동시에 주주 가치를 구축하기 위해 전략적으로 투자할 계획이다. 2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.통합 수익은 402,808천 달러로, 2024년 같은 기간의 376,483천 달러에서 7.0% 증가했다. 계속 운영에서의 손익은 6,331천 달러로, 전년 동기 대비 손실이었던 25,414천 달러에서 개선
가트너(IT, GARTNER INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 가트너가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.계약 가치는 50억 달러로, 전년 대비 4.9% 증가했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.수익은 17억 달러로, 보고 기준으로 5.7% 증가했으며, 환율 중립 기준으로는 4.6% 증가했다.순이익은 2억 4,100만 달러로, 보고 기준으로 4.9% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 4억 4,300만 달러로, 보고 기준으로 6.6% 증가하고 환율 중립 기준으로는 5.0% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 3.11 달러로, 6.1% 증가했으며, 조정된 EPS는 3.53 달러로, 9.6% 증가했다.운영 현금 흐름은 3억 8,400만 달러로, 3.7% 증가했으며, 자유 현금 흐름은 3억 4,700만 달러로, 2.0% 증가했다.가트너는 2025년 7월 31일 이사회에서 7억 달러의 자사주 매입 승인을 추가로 승인했다.또한, 고객에게 더 빠르고 효율적인 통찰력을 제공하는 AI 기반 도구인 AskGartner의 롤아웃을 시작했다.가트너의 회장 겸 CEO인 진 홀은 "2분기 수익, 조정된 EBITDA, 조정된 EPS 및 자유 현금 흐름이 예상보다 좋았다. 계약 가치는 5% 증가했다. 첫 분기 말 이후 주식 매입을 가속화하여 주주 가치를 높이고 있다. AskGartner의 롤아웃을 계속하면서 고객은 라이센스에서 더 많은 가치를 실현할 것이다"라고 말했다.가트너는 2025년 8월 5일 오전 8시(동부 표준시)에 재무 결과에 대한 웹캐스트 전화를 개최할 예정이다.웹캐스트는 가트너의 투자자 관계 웹사이트에서 실시간으로 청취할 수 있으며, 전화 참여를 원할 경우 사전 등록이 필요하다.가트너의 2025년 2분기 재무 결과는 다음과 같다.수익: 168억 6,500만 달러, 순이익: 2억 4,080만 달러, 조정된 EBITDA: 4억 4,300만 달러, 운영 현금 흐름: 3억 8,400만
클리어시큐어(YOU, Clear Secure, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 클리어시큐어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 클리어시큐어의 투자자 관계 웹사이트인 https://ir.clearme.com에서 확인할 수 있다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 2억 1,950만 달러로 17.5% 증가했으며, 총 예약액은 2억 2,290만 달러로 13.1% 증가했다.운영 수익은 4,260만 달러로 운영 수익률은 19.4%에 달했다.순이익은 3,790만 달러로 순이익률은 17.3%였으며, 조정 EBITDA는 6,010만 달러로 조정 EBITDA 마진은 27.4%에 이르렀다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.26 달러였다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 1억 2,300만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 1억 1,790만 달러였다.2025년 2분기 동안 활성 CLEAR+ 회원 수는 760만 명으로 전년 대비 7.5% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 59개의 CLEAR+ 공항과 4개의 국내 CLEAR 모바일 공항, 231개의 TSA PreCheck 등록 장소가 운영되고 있다.클리어시큐어는 이번 주에 영국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드의 국제 여행자를 위한 CLEAR+ 서비스를 미국에서 확장할 예정이다.2025년 7월에는 클리어시큐어의 프리미엄 개인 맞춤형 컨시어지 서비스가 출시되었으며, 이번 달에는 모든 미국 여행자를 위한 REAL ID로서의 CLEAR ID가 출시될 예정이다.2025년 2분기 동안 100만 주를 평균 23.96 달러에 재매입했으며, 주주에게 약 4,270만 달러를 반환했다.이에는 2,460만 달러의 자사주 매입 프로그램과 1,810만 달러의 배당금 및 분배금이 포함된다.클리어시큐어의 이사회는 2025년 9월 17일에 지급될 0.125 달러의 분기 배당금을 선언했다.2025년 3분기 매출은 2억 2,300만
IDEAYA바이오사이언스(IDYA, IDEAYA Biosciences, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, IDEAYA바이오사이언스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.이 항목 2.02와 첨부된 부록 99.1의 정보는 제출된 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적에 따라 책임이 없으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 회사가 제출한 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다.IDEAYA바이오사이언스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 약 991.9백만 달러로, 2025년 3월 31일의 1,050백만 달러에서 감소했으며, 이는 주로 운영에서 사용된 순현금에 기인한다.연구개발(R&D) 비용은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 74.2백만 달러로, 2025년 3월 31일의 70.9백만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 임상 시험 비용 증가와 인력 관련 비용에 기인한다.일반 및 관리(G&A) 비용은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 14.6백만 달러로, 2025년 3월 31일의 13.5백만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 성장 지원을 위한 인력 관련 비용 증가에 기인한다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 순손실은 77.5백만 달러로, 2025년 3월 31일의 72.2백만 달러에 비해 증가했다. 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 총 주식 보상 비용은 11.9백만 달러로, 2024년 같은 기간의 10.2백만 달러에 비해 증가했다.IDEAYA바이오사이언스는 2025년 6월 30일 기준으로 약 991.9백만 달러의 현금, 현금성 자산 및 유가증권을 보유하고 있으며, 이는 2029년까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상된다.또한, IDEAYA는 2025년 9월 8일 뉴욕에서 10주년 기
포스탈리얼티트러스트(PSTL, Postal Realty Trust, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 포스탈리얼티트러스트(증권코드: PSTL)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 4일에 발표된 보도자료에 따르면, 2025년의 조정된 자산 기반 운영 수익(AFFO) 가이던스가 주당 0.04달러 증가하여 1.24달러에서 1.26달러로 조정됐다.또한, 2025년 2분기 동안 3,590만 달러에 68개의 USPS 부동산을 인수했으며, 가중 평균 자본화율은 7.8%였다.2분기 및 분기 종료 후에 1,280만 달러를 ATM 프로그램을 통해 조달하여 인수 자금을 마련했다.2025년 2분기 동안의 주요 실적은 다음과 같다.2024년 2분기 대비 29%의 매출 성장, 일반 주주에게 귀속된 순이익은 360만 달러, 주당 0.12달러, 운영 자금(FFO)은 1,080만 달러, 주당 0.35달러, 조정된 운영 자금(AFFO)은 1,040만 달러, 주당 0.33달러였다.분기 종료 후, 회사는 주당 0.2425달러의 분기 배당금을 발표했다.CEO 앤드류 스포덱은 "2분기 및 연초 실적에 매우 만족한다"고 밝혔다.회사의 부동산 포트폴리오는 99.8%의 점유율을 기록했으며, 1,806개의 부동산이 포함되어 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 약 200만 달러의 현금 및 부동산 관련 준비금과 약 3억 2800만 달러의 순부채를 보유하고 있으며, 가중 평균 이자율은 4.51%이다.2025년 7월 21일, 회사는 클래스 A 보통주에 대해 주당 0.2425달러의 분기 배당금을 발표했으며, 이는 연간 기준으로 주당 0.97달러에 해당한다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 689,822천 달러, 총 부채는 365,268천 달러, 총 주주 자본은 250,802천 달러로 나타났다.현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
치타넷서플라이체인서비스(CTNT, CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. )는 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 치타넷서플라이체인서비스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 물류 및 창고 사업에서 354,126달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간에 비해 278.9% 증가한 수치다.운영 손실은 780,849달러로 보고되었고, 이자 수익 272,228달러를 반영한 후 회사는 512,528달러의 순손실을 기록했다. 이는 2024년 같은 기간에 비해 6.8% 감소한 것이다.치타의 회장 겸 CEO인 토니 리우는 "이번 분기는 물류 및 창고 사업이 3월부터 시작된 관세 혼란으로 타격을 입은 이후 안정화로 나아가는 개선된 결과를 보고하고 있다"고 밝혔다. 그는 경영진이 노동력과 물류 서비스 사업을 늘리고, 지난해 5월과 7월에 종료된 공모의 수익으로 이자 수익을 창출하는 등 사업을 탐색하기 위한 선제적 조치를 취했다고 설명했다.또한, 두 개의 최근 인수한 회사의 사업 통합에 집중하여 무역 정책 압박과 불확실성을 극복할 수 있는 더 강력한 성장 기반을 구축할 것이라고 덧붙였다.2025년 2분기 동안 치타의 물류 및 창고 서비스 부문에서의 수익은 354,126달러로, 이 중 52,684달러(14.9%)는 2024년 2월에 인수한 에드워드 트랜짓 익스프레스 그룹에서 발생했으며, 301,442달러(85.1%)는 2024년 12월에 인수한 TW & EW 서비스에서 발생했다. 에드워드로부터의 수익은 43.7% 감소했으며, 이는 미국과 중국 간의 해상 화물 활동이 2025년 4월에 일시 중단된 것과 관련이 있다.회사는 2025년 2분기 동안 319,226달러의 매출 원가를 보고했으며, 이는 TWEW의 노동 및 물류 비용과 에드워드의 해상 화물 서비스 비용이 포함된다. 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 총 매출 총이익은 34,900달러로 보고되
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 아틀라스에너지솔루션스(뉴욕증권거래소: AESI)가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.2분기 주요 내용으로는 총 매출이 2억 8,867만 달러, 순손실이 556만 달러(순이익률 -1.9%)로 나타났다.조정된 EBITDA는 7,045만 달러(조정된 EBITDA 마진 24.4%)였으며, 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 8,864만 달러였다.조정된 자유현금흐름은 4,887만 달러(조정된 자유현금흐름 마진 16.9%)로 집계됐다.아틀라스는 2025년 8월 21일에 지급될 주당 0.25달러의 분기 배당금을 유지하기로 결정했다.또한, 분기 종료 후 아틀라스는 프로프플로우를 인수했으며, 이는 현장에서 프로판트의 이물질을 제거하기 위한 특허받은 모래 여과 시스템이다.2025년 2분기 총 매출은 1분기 대비 890만 달러, 즉 3.0% 감소했으며, 제품 매출은 1분기 대비 1,340만 달러, 즉 9.6% 감소하여 1억 2,630만 달러에 달했다.서비스 매출은 1분기 대비 420만 달러, 즉 2.8% 감소하여 1억 4,635만 달러로 집계됐다.2분기 임대 수익은 870만 달러, 즉 119.2% 증가하여 1,600만 달러에 이르렀다.2분기 매출원가는 1분기 대비 1,020만 달러, 즉 4.9% 감소하여 1억 9,590만 달러로 나타났다.매출원가는 공장 운영 비용 6,090만 달러, 서비스 비용 1억 2,390만 달러, 임대 비용 590만 달러, 로열티 520만 달러로 구성됐다.2분기 순손실은 556만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 7,045만 달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 아틀라스의 총 유동성은 2억 3,360만 달러로, 현금 및 현금성 자산 7,880만 달러와 2023년 ABL 신용 시설에서의 가용성 1억 2,480만 달러로 구성됐다.아틀라스의 이사회는
이코르홀딩스(ICHR, ICHOR HOLDINGS, LTD. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 이코르홀딩스(NASDAQ: ICHR)는 반도체 자본 장비를 위한 중요한 유체 전달 하위 시스템 및 구성 요소의 설계, 엔지니어링 및 제조 분야의 선두주자로서 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.매출은 2억 4,030만 달러로, 5월에 전달된 가이던스 범위의 중간값을 초과했다.GAAP 기준으로 총 마진은 11.3%, 비GAAP 기준으로는 12.5%였다.GAAP 기준으로 주당 손실은 0.28달러였고, 비GAAP 기준으로는 0.03달러의 이익을 기록했다.이코르홀딩스의 CEO인 제프 안드레슨은 "올해 고객 수요 환경이 비교적 안정적인 가운데, 우리는 독점 제품 포트폴리오의 확장을 추진하는 데 계속해서 진전을 이루고 있다"고 말했다.그는 "2025년은 이코르홀딩스에게 견고한 매출 성장의 해가 될 것으로 보이며, 우리는 올해 웨이퍼 팹 장비 산업의 예상 성장률을 초과할 것으로 기대하고 있다. 하반기로 접어들면서 우리는 제조 능력을 증가시키고 목표 제품 마진을 충족하기 위해 생산을 조정하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안의 매출은 2억 4,030만 달러였고, 순손실은 940만 달러였으며, 희석 주당 손실은 0.28달러였다.이는 2025년 1분기의 매출 2억 4,446만 달러, 순손실 455만 달러, 희석 주당 손실 0.13달러, 그리고 2024년 2분기의 매출 2억 2,322만 달러, 순손실 511만 달러, 희석 주당 손실 0.15달러와 비교된다.비GAAP 기준으로 2025년 2분기 순이익은 110만 달러였고, 비GAAP 희석 주당 이익은 0.03달러였다.이는 2025년 1분기의 비GAAP 순이익 423만 달러, 비GAAP 희석 주당 이익 0.12달러, 그리고 2024년 2분기의 비GAAP 순이익 181만 달러, 비GAAP 희석 주당 이익 0.0
헬리오스테크놀로지스(HLIO, HELIOS TECHNOLOGIES, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 수익성 있는 매출 성장 가능성이 있다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 헬리오스테크놀로지스(증권 코드: HLIO)는 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 순매출은 212.5백만 달러로, 전년 동기 대비 3% 감소했으나, 이전 분기 대비 9% 증가했다.헬리오스는 수익성 있는 매출 성장을 위해 수요 추세가 개선되고 있는 상황에서 강력한 비용 관리와 운영 레버리지 개선을 통해 운영 마진을 160bps 확대했다.2분기 희석 주당순이익(EPS)은 0.34달러, 비GAAP 희석 EPS는 0.59달러로 보고됐다.운영 현금 흐름은 2분기 동안 37백만 달러를 생성하여 2019년 4분기 이후 가장 높은 분기 현금 생성 수준을 기록했다.헬리오스는 8분기 연속으로 부채를 감소시켰으며, 전년 동기 대비 67백만 달러, 즉 13% 감소했다.조정된 EBITDA는 39.5백만 달러로, 전년 동기 대비 11% 감소했다.헬리오스는 2분기 동안 200,000주를 평균 32달러에 재매입하는 새로운 자사주 매입 프로그램을 시작했으며, 28년 이상 분기별 배당금을 지속적으로 지급해왔다.헬리오스는 Custom Fluidpower(CFP)를 약 83백만 호주 달러에 매각하기로 합의했으며, 운영 구조 개선을 위한 추가 조치를 취하고 있다.2025년 전체 매출 성장 전망을 강화하고 있으며, 고객 중심, 제품 혁신, 운영 효율성 및 시장 진입 전략에 대한 전략적 우선 사항을 통해 모멘텀을 얻고 있다.헬리오스의 현재 재무 상태는 총 자산 1,581.7백만 달러, 총 부채 670.0백만 달러, 순 부채 조정 EBITDA 비율은 2.6배로 개선됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
에스이엠러시홀딩스(SEMR, SEMrush Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 에스이엠러시홀딩스(증권코드: SEMR)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 1억 8,890만 달러로, 전년 대비 20% 증가했다.연간 5만 달러 이상을 지불하는 고객 수는 전년 대비 83% 증가했다.에스이엠러시는 포레스터에 의해 SEO 솔루션 분야의 리더로 선정되었으며, 1억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다.2분기 운영 손실은 430만 달러로, 전년 동기 운영 수익 340만 달러와 비교된다.2분기 비GAAP 운영 수익은 1,200만 달러로, 비GAAP 운영 마진은 11.0%였다.2025년 6월 30일 기준 연간 반복 수익(ARR)은 4억 3,530만 달러로, 전년 대비 15% 증가했다.2분기 운영 현금 흐름은 70만 달러로, 운영 현금 흐름 마진은 0.6%였다.2분기 동안 에스이엠러시의 고객 수는 약 116,000명에 달했다.2025년 3분기 매출은 1억 1,110만 달러에서 1억 1,210만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 15% 성장할 것으로 보인다.연간 매출 전망은 4억 4,300만 달러에서 4억 4,600만 달러로 수정되었으며, 이는 전년 대비 약 18% 성장할 것으로 예상된다.에스이엠러시는 고객의 온라인 존재감을 강화하고 시장에서의 경쟁 우위를 확보하기 위해 최선을 다하고 있다.CEO 빌 와그너는 "2분기 동안 강력한 매출 성장을 기록했으며, AI 및 기업 제품의 채택이 가속화된 것에 대해 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다.CFO 브라이언 멀로이는 "우리의 자사주 매입 프로그램은 비즈니스에 대한 강한 확신을 보여주며, 재무 상태의 강점을 반영하고 주주 가치를 제공하기 위한 우리의 의지를 강화한다"고 밝혔다.현재 에스이엠러시홀딩스의 총 자산은 4억 2,494만 달러이며, 총 부채는 1억 3,678만 달러로
센터스페이스(CSR, CENTERSPACE )는 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 센터스페이스(증권 코드: CSR)는 2025년 8월 4일, 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안의 순손실은 주당 0.87달러로, 전년 동기 0.19달러의 순손실에 비해 증가했다.자산에서 발생한 자금(FFO)은 주당 1.24달러로, 전년 동기 1.23달러에 비해 소폭 증가했다.핵심 자산에서 발생한 자금(Core FFO)은 주당 1.28달러로, 전년 동기 1.27달러에 비해 증가했다.같은 매장 기준으로 2025년 2분기 수익은 2.7% 증가했으며, 순운영소득(NO1)은 2.9% 증가했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 6850만 달러로, 전년 동기 6500만 달러에 비해 5.4% 증가했다.또한, 센터스페이스는 2025년 재무 전망을 업데이트했으며, 순손실은 주당 0.71달러에서 0.45달러로 조정됐다.같은 매장 수익은 2.00%에서 3.00%로 조정됐고, 같은 매장 비용은 1.00%에서 2.50%로 조정됐다.2025년 6월 30일 기준으로 센터스페이스는 2억 6,300만 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 이는 1억 9,400만 달러의 신용 한도와 1,240만 달러의 현금 및 현금성 자산으로 구성된다.또한, 센터스페이스는 2025년 7월 31일에 최대 1억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램은 2026년 7월 31일까지 진행될 예정이다.센터스페이스는 2025년 6월 30일 기준으로 72개의 아파트 커뮤니티를 소유하고 있으며, 총 1만 3,353개의 아파트가 있다.현재 센터스페이스의 재무 상태는 안정적이며, 유동성도 충분한 상황이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.