글라우코스(GKOS, GLAUKOS Corp )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 글라우코스(뉴욕증권거래소: GKOS)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 주요 하이라이트는 다음과 같다.2분기 순매출은 124.1백만 달러로, 전년 대비 30% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 29% 증가했다.글라우코스의 2분기 글라우코마 관련 순매출은 103.5백만 달러로, 전년 대비 36% 증가했다.미국 내 글라우코마 관련 순매출은 72.3백만 달러로, 전년 대비 45% 증가했다.2025년 2분기 총 매출 총 이익률은 약 78%였으며, 비GAAP 기준 매출 총 이익률은 약 83%였다.2025년 순매출 가이던스는 480백만 달러에서 486백만 달러로 상향 조정됐다.글라우코스의 회장 겸 CEO인 토마스 번스는 "우리의 기록적인 2분기 결과는 비즈니스의 지속적인 성장 가속화를 반영하며, 이는 우리의 주요 전략 계획의 성공적인 글로벌 실행에 의해 주도됐다"고 말했다.2025년 2분기 순매출은 124.1백만 달러로, 2024년 같은 기간의 95.7백만 달러와 비교하여 30% 증가했다.2025년 2분기 매출 총 이익률은 약 78%로, 2024년 같은 기간의 약 76%와 비교하여 증가했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 83.4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 66.2백만 달러와 비교하여 26% 증가했다.연구 및 개발(R&D) 비용은 36.5백만 달러로, 2024년 같은 기간의 34.4백만 달러와 비교하여 6% 증가했다.2025년 2분기 운영 손실은 22.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 30.0백만 달러와 비교하여 감소했다.2025년 2분기 순손실은 19.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 50.5백만 달러와 비교하여 감소했다.글라우코스는 2025년 6월 30일 기준으로 약 278.6백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없다.2025년 전
알카미테크놀러지(ALKT, ALKAMI TECHNOLOGY, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 알카미테크놀러지(알카미)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 GAAP 총 수익은 1억 1,205만 달러로, 전년 동기 대비 36.4% 증가했다.GAAP 총 매출 총이익률은 58.6%로, 전년 동기 59.4%에서 소폭 감소했다.비GAAP 총 매출 총이익률은 65.1%로, 전년 동기 63.2%에서 증가했다.GAAP 순손실은 1,359만 달러로, 전년 동기 1,231만 달러의 손실에서 증가했다.조정된 EBITDA는 1,192만 달러로, 전년 동기 456만 달러에서 크게 증가했다.알렉스 슈트먼 CEO는 "2분기 동안 36%의 수익 성장을 보고하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.그는 또한 "우리는 지역 및 커뮤니티 금융 기관들 사이에서 디지털 혁신에 대한 강력한 수요를 계속해서 보고 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기 GAAP 총 수익은 1억 1,250만 달러에서 1억 1,400만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1,300만 달러에서 1,400만 달러 사이로 예상된다.2025년 전체 연간 GAAP 총 수익은 4억 4,300만 달러에서 4억 4,700만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 5,150만 달러에서 5,400만 달러 사이로 예상된다.2025년 6월 30일 기준으로 연간 반복 수익(ARR)은 4억 2,400만 달러로, 전년 대비 32% 증가했다.등록 사용자 수는 2,090만 명으로, 전년 동기 대비 12% 증가했다.알카미는 2025년 2분기 동안 9개의 새로운 디지털 뱅킹 플랫폼 고객을 확보했으며, 4개의 고객을 구현하여 디지털 플랫폼 고객 수를 280명으로 늘렸다.남은 성과 의무(RPO)는 16억 달러에 달하며, 이는 현재 ARR의 3.7배에 해당한다.또한, 고객 이탈률은 1% 미만으로, 장기적으로 예상되는 연간 이탈률 2-3%에 비해 낮은 수
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 운영 결과 및 기타 재무 정보를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 이 보고서에 포함된 내용으로 참조된다.이 현재 보고서와 부록 99.1에 첨부된 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.이 항목 2.02의 정보는 제공되는 것이며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일링'된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.이 항목 2.02와 부록 99.1의 정보는 1933년 증권법에 따라 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다. 2025년 2분기 통합 수익은 25억 3천만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했으며, 유기적(비GAAP) 기준으로는 4% 증가했다.GAAP 기준으로 바슈헬스컴퍼니에 귀속되는 순이익은 1억 4천 8백만 달러, GAAP 기준 총 순이익은 1억 2천 8백만 달러였다.바슈헬스컴퍼니에 귀속되는 조정된 EBITDA(비GAAP)는 8억 4천 2백만 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했다. 바슈헬스(바슈 + 롬 제외)의 2025년 2분기 실적은 9분기 연속으로 전년 대비 수익 및 조정된 EBITDA(비GAAP) 성장을 기록했다.수익은 5% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 10% 증가했다.회사는 분기 종료 후 보유 현금을 사용하여 약 9억 달러의 부채를 상환할 예정이라고 발표했다.또한, 7월에 DURECT Corporation 인수 계약을 체결했으며, 모든 종료 조건이 충족되면 바슈헬스는 간 질환 전문성을 활용하여 DURECT의 알코올 유발 간염 치료제를 승인받고 상용화할 계획이다.2025년 전체 수익, 조정된 EBITDA(비GAAP) 및 조정된 운영 현금 흐름(비GAAP) 가이던
브로드스톤넷리즈(BNL, Broadstone Net Lease, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 브로드스톤넷리즈(증권 코드: BNL)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 1,980만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 주당 0.10 달러에 해당한다.이는 전년 동기 대비 44.8% 감소한 수치로, 주로 임대 자산에 대한 손상 차손이 810만 달러 증가한 것과 관련이 있다.조정된 운영 자금(AFFO)은 7,430만 달러로, 주당 0.38 달러를 기록하며 전년 동기 대비 5.6% 증가했다.일반 관리비는 960만 달러로, 전년 대비 3.0% 감소했다.포트폴리오는 임대 가능한 면적 기준으로 99.1% 임대되었으며, 766개 자산 중 2개만이 공실 상태였다.이번 분기 동안 회사는 1억 4,080만 달러를 투자했으며, 이 중 6,330만 달러는 맞춤형 개발에, 5,470만 달러는 새로운 산업 자산 인수에 사용됐다.또한, 2025년 전체 연간 AFFO 가이던스를 1.48달러에서 1.50달러로 상향 조정했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 766개의 개별 순 임대 상업 자산을 보유하고 있으며, 이 중 759개는 미국 44개 주에, 7개는 캐나다 4개 주에 위치하고 있다.총 임대 가능한 면적은 약 4,010만 평방피트에 달한다.회사는 2025년 7월 31일 오후 1시에 실적 발표 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테너블홀딩스(TENB, Tenable Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 테너블홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 2억 4,730만 달러로, 전년 대비 12% 증가했다.계산된 현재 청구액은 2억 3,860만 달러로, 전년 대비 8% 증가했다.GAAP 운영 마진은 (3)%였으며, 비GAAP 운영 마진은 19%였다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 4,250만 달러였고, 비부채 자유 현금 흐름은 4,430만 달러였다.또한, 기존 주식 매입 프로그램을 2억 5천만 달러로 확대했다.테너블의 공동 CEO인 스티브 빈츠는 "이번 분기 동안 모든 가이던스 지표를 초과 달성하며 12%의 매출 성장과 19%의 운영 마진을 기록했다"고 말했다.그는 "우리의 성과는 고객들이 보안 투자에 대해 더 전략적으로 접근하고, 사전 예방적 조치를 우선시하며, 공격 표면에 대한 통합된 시각을 추구하는 경향에 의해 주도됐다"고 덧붙였다.또한, 공동 CEO인 마크 서몬드는 "이번 분기는 테너블 원이 제공하는 뛰어난 가치를 보여주었으며, 여러 산업에서 주요 확장을 이루고 주요 경쟁자들에 대한 강력한 승리를 확보했다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 2억 4,730만 달러로, 전년 대비 12% 증가했다.계산된 현재 청구액은 2억 3,860만 달러로, 전년 대비 8% 증가했다.GAAP 운영 손실은 740만 달러로, 2024년 2분기의 880만 달러 손실과 비교된다.비GAAP 운영 수익은 4,770만 달러로, 2024년 2분기의 4,280만 달러와 비교된다.GAAP 순손실은 1,470만 달러로, 2024년 2분기의 1,460만 달러와 비슷하다.GAAP 주당 순손실은 0.12달러로, 2024년 2분기와 일치한다.비GAAP 순이익은 4,140만 달러로, 2024년 2분기의 3,820만 달러와 비교된다.비GAAP 희석 주당 이익은
메타플랫폼스(META, Meta Platforms, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 멘로파크 – 2025년 7월 30일 – 메타플랫폼스(나스닥: META)가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.메타의 창립자이자 CEO인 마크 저커버그는 "우리 비즈니스와 커뮤니티 모두에서 강력한 분기를 보냈고, 전 세계 모든 사람을 위한 개인 슈퍼 지능을 구축하게 되어 기쁘다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.- 수익: 475억 1,600만 달러로, 전년 대비 22% 증가했다.- 비용 및 경비: 270억 7,500만 달러로, 전년 대비 12% 증가했다.- 운영 소득: 204억 4,410만 달러로, 전년 대비 38% 증가했다.- 운영 마진: 43%로, 전년의 38%에서 증가했다.- 순이익: 183억 3,370만 달러로, 전년 대비 36% 증가했다.- 희석 주당순이익(EPS): 7.14달러로, 전년 대비 38% 증가했다.2025년 6월 평균 가족 일일 활성 사용자 수(DAP)는 34억 8,000만 명으로, 전년 대비 6% 증가했다. 광고 노출 수는 메타의 앱 가족에서 전년 대비 11% 증가했다. 광고당 평균 가격은 전년 대비 9% 증가했다. 메타는 2025년 3분기 총 수익이 475억에서 505억 달러 범위에 이를 것으로 예상하고 있으며, 외환 효과가 연간 총 수익 성장에 약 1%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.2025년 전체 비용은 1,140억에서 1,180억 달러 범위에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 20-24%의 성장률을 반영한다.2025년 자본 지출은 660억에서 720억 달러 범위에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 300억 달러 증가한 수치이다.메타는 인프라 비용의 급격한 증가와 직원 보상 증가가 2026년 비용 성장률에 의미 있는 압력을 가할 것으로 예상하고 있다.메타는 유럽연합의 법적 및 규제적 도전이 비즈니스와 재무 결과에
웨스턴디지털(WDC, WESTERN DIGITAL CORP )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴디지털이 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 27일로 종료된 회계연도에 대한 재무 결과는 다음과 같다.4분기 매출은 26억 5천만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.67달러, 비GAAP 기준 희석 EPS는 1.66달러였다.운영으로부터의 현금 흐름은 7억 4천 6백만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 6억 7천 5백만 달러에 달했다.2025 회계연도 전체 매출은 95억 2천만 달러로, 전년 대비 51% 증가했다.2026 회계연도 1분기 매출은 전년 대비 22% 증가할 것으로 예상된다.웨스턴디지털의 CEO인 어빙 탄은 "회계연도 4분기 동안 웨스턴디지털은 매출과 총 마진이 가이던스 범위의 상단을 초과 달성하며 강력한 자유 현금 흐름을 기록했다. 또한, 우리는 26억 달러의 부채를 줄였고, 현금 배당금을 시작했으며, 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 이는 우리의 비즈니스가 장기적으로 현금을 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한다"고 말했다.4분기 GAAP 기준 매출은 26억 5천만 달러로, 전분기 대비 14% 증가했으며, 전년 동기 대비 30% 증가했다.총 마진은 41.0%로, 전분기 대비 120bp 증가했으며, 전년 동기 대비 620bp 증가했다.운영 비용은 3억 8천 7백만 달러로, 전년 동기 대비 51% 감소했다.운영 소득은 6억 8천만 달러로, 전분기 대비 11% 감소했으나, 전년 동기 대비는 개선됐다.비GAAP 기준으로는 매출이 26억 5천만 달러, 총 마진은 41.3%, 운영 소득은 7억 3천 2백만 달러로 나타났다.2025 회계연도 전체 매출은 95억 2천만 달러로, 전년 대비 51% 증가했으며, 총 마진은 38.8%로, 전년 대비 1070bp 증가했다.운영 비용은 13억 5천 8백만 달러로
MGM리조트(MGM, MGM Resorts International )는 2025년 2분기에 기록적인 재무 및 운영 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGM리조트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.MGM리조트의 CEO인 빌 혼벅클은 "MGM리조트의 운영 규모와 다양성이 2분기 동안 견고한 성장을 이끌었다"고 말했다.2025년 2분기 동안 MGM리조트의 통합 순수익은 44억 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했다.MGM리조트의 순이익은 4,900만 달러로, 전년 동기 1억 8,700만 달러에서 감소했다.이는 외환 거래 손실 2억 8,000만 달러의 세전 영향 때문이었다.조정된 EBITDA는 6억 4,800만 달러로, 전년 동기 6억 3,500만 달러에서 증가했다.MGM리조트는 2분기 동안 2억 1,700만 달러에 800만 주를 재매입했으며, 2021년 초 이후 발행 주식 수를 45% 줄였다.MGM리조트의 라스베이거스 스트립 리조트의 순수익은 21억 달러로, 전년 동기 22억 달러에서 4% 감소했다.MGM리조트의 지역 운영 부문은 9억 6,500만 달러의 순수익을 기록하며 4% 증가했다.MGM차이나는 11억 달러의 순수익을 기록하며 9% 증가했다.MGM디지털 부문은 1억 6,400만 달러의 순수익을 기록하며 14% 증가했지만, 조정된 EBITDAR 손실은 2,600만 달러로 확대됐다.MGM리조트는 2025년 전체 연도에 대한 가이던스를 상향 조정하며, BetMGM의 EBITDA 목표를 5억 달러로 설정했다.또한, MGM리조트는 2025년 내 1억 5천만 달러 이상의 EBITDA 개선을 이행할 계획이다.현재 MGM리조트의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 19억 5천만 달러이며, 총 자산은 416억 달러에 달한다.총 부채는 379억 5천만 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 에퀴닉스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.에퀴닉스의 CEO이자 사장인 아다이어 폭스-마틴은 "2025년 상반기는 강력한 예약과 재무 결과를 달성하며 우리의 전략이 기회를 잘 포착하고 있음을 보여준다"고 말했다.에퀴닉스는 4,100건의 거래를 체결하고 3,300명 이상의 고객을 확보했으며, 연간 총 예약액은 3억 4,500만 달러에 달했다.또한, 2분기 동안 6,200개의 순 상호 연결을 추가하여 총 492,000개를 초과하며 클라우드 및 AI 생태계 연결을 지원하는 데 있어 리더십을 유지하고 있다.2025년 2분기 실적 요약은 다음과 같다.매출은 22억 5,600만 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했으며, 정상화 및 고정 환율 기준으로는 5% 증가했다.운영 소득은 4억 9,400만 달러로, 운영 마진은 22%이며, 전년 동기 대비 13% 증가했다.일반 주주에게 귀속된 순이익은 3억 6,800만 달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했으며, 주당 순이익은 3.75달러로 19% 증가했다.조정된 EBITDA는 11억 2,900만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 50%이며, 전년 동기 대비 9% 증가했다.2025년 연간 가이던스는 모든 주요 재무 지표에서 상향 조정되었으며, 매출은 92억 3,300만 달러에서 93억 3,300만 달러로 조정되었고, 조정된 EBITDA는 45억 1,700만 달러에서 45억 9,700만 달러로 조정되었다.AFFO는 37억 3,000만 달러에서 37억 8,300만 달러로 조정되었다.에퀴닉스는 현재 34개 도시에서 59개의 주요 프로젝트를 진행 중이며, AI, 하이브리드 및 멀티 클라우드, 네트워킹 인프라에 대한 수요가 증가하고 있다.현대자동차 그룹은 에퀴닉스 데이터 센터 내에서 전용 프라이빗 클라우드 플랫폼을 배포하고 있으며, 에시로르룩소티카는 에퀴닉스를 선택하여 운
머릿메디컬시스템즈(MMSI, MERIT MEDICAL SYSTEMS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드를 업데이트했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 머릿메디컬시스템즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 운영 및 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 2분기 동안 3억 8,250만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 13.2% 증가한 수치다.상수 통화 기준 매출은 12.5% 증가했으며, 유기적 매출은 6.7% 증가했다.GAAP 운영 마진은 12.3%로, 전년 동기 대비 1.3% 감소했으며, 비GAAP 운영 마진은 21.2%로 1.1% 증가했다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.54달러로 11.6% 감소했으나, 비GAAP 기준 EPS는 1.01달러로 9.8% 증가했다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 상반기 동안 8.1% 증가한 8,910만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다.또한, 2025년 10월 3일부터 마르타 아론슨을 새로운 사장 겸 CEO로 임명한다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무 가이드를 업데이트했으며, 매출은 14억 9,500만 달러에서 15억 700만 달러로 예상하고 있다.심혈관 부문 매출은 14억 2,300만 달러에서 14억 3,400만 달러로, 내시경 부문 매출은 7,200만 달러에서 7,300만 달러로 예상하고 있다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 4,180만 달러의 현금 및 현금성 자산과 7억 4,750만 달러의 총 부채를 보유하고 있다.머릿메디컬시스템즈의 GAAP 총 매출 총이익률은 48.2%로, 전년 동기 대비 0.5% 증가했으며, 비GAAP 총 매출 총이익률은 53.2%로 1.7% 증가했다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무 가이드를 제공하지 않으며, G
SPS커머스(SPSC, SPS COMMERCE INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, SPS커머스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 187.4백만 달러로, 2024년 2분기 153.6백만 달러에 비해 22% 증가했다.반복 수익은 2024년 2분기 대비 24% 성장했다.순이익은 19.7백만 달러로, 희석 주당 0.52달러를 기록했으며, 2024년 2분기 순이익 18.0백만 달러, 희석 주당 0.48달러에 비해 증가했다.비-GAAP 기준으로 주당 수익은 1.00달러로, 2024년 2분기 비-GAAP 기준 주당 수익 0.80달러에 비해 상승했다.조정된 EBITDA는 2분기 동안 27% 증가하여 56.1백만 달러에 도달했다.2025년 2분기 주식 매입 총액은 20.0백만 달러였다.SPS커머스의 CEO인 채드 콜린스는 "SPS커머스는 공급업체가 소매업체의 자주 변하는 요구 사항에 쉽게 EDI 준수를 유지할 수 있도록 돕는 유일한 풀 서비스 EDI 솔루션"이라고 말했다.CFO인 킴 넬슨은 "우리는 강력한 2분기 실적을 달성했으며, 2025년 전체 전망에 대해 자신감을 가지고 있다"고 밝혔다.2025년 3분기 매출은 191.7백만 달러에서 193.2백만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 17%에서 18% 성장할 것으로 보인다.순이익은 희석 주당 0.50달러에서 0.54달러로 예상된다.2025년 전체 매출은 759.0백만 달러에서 763.0백만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 19%에서 20% 성장할 것으로 보인다.2025년 전체 순이익은 희석 주당 2.17달러에서 2.22달러로 예상된다.2025년 6월 30일 기준 SPS커머스의 총 자산은 1,121.1백만 달러이며, 총 부채는 171.3백만 달러로 나타났다.주주 지분은 949.8백만 달러로 집계됐다.이러한 실적을 바탕으로 SPS커머스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후
트윈호스피탈리티그룹(TWNP, Twin Hospitality Group Inc. )은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 트윈호스피탈리티그룹(증권코드: TWNP)은 2025년 6월 29일로 종료된 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.김 보에레마 CEO는 "트윈호스피탈리티그룹의 CEO로 합류하게 되어 영광이다.30년 이상의 외식 산업 리더십 경험을 바탕으로, 5월에 역할을 맡은 이후 현장에서 팀의 목소리를 듣고, 비즈니스를 직접 이해하며 성장 전략을 구체화하는 데 시간을 보냈다. 2분기 결과는 단기적인 압박을 반영하지만, 우리는 운영의 기본에 집중하고, 복잡성을 줄이며, 중복 시스템을 제거하고, 비용 절감을 강화하며, 메뉴 제공을 간소화하고 강화하고, 가격 책정에 있어 시장 정보를 반영하는 신중한 접근 방식을 취하고 있으며, 회사의 지속적인 역동적 성장을 위해 포지셔닝하고 있다.2025 회계년도 2분기 주요 재무 결과는 다음과 같다.총 수익은 8,780만 달러로, 전년 동기 9,160만 달러 대비 4.1% 감소했다.트윈피크스 시스템 전체 매출은 0.3% 증가했으나, 트윈피크스 동일 매장 매출은 4.4% 감소했다. 운영 손실은 1,160만 달러로, 전년 동기 운영 이익 140만 달러에서 적자로 전환됐다. 순손실은 2,080만 달러로, 전년 동기 1,070만 달러에서 증가했다. 레스토랑 기여 마진은 11.8%로, 트윈피크스 17.7% 및 스모키 본스 4.9%를 기록했으며, 전년 동기 13.4%에서 감소했다.조정된 EBITDA는 520만 달러로, 전년 동기 700만 달러에서 감소했다.2025 회계년도 2분기 총 수익은 3.7백만 달러 감소했으며, 이는 5개의 저조한 스모키 본스 매장 폐쇄, 한 스모키 본스 매장의 트윈피크스 로지로의 전환을 위한 일시적 폐쇄, 그리고 낮은 동일 매장 매출에 기인한다. 반면, 신규 트윈피크스 로지에서 발생한 수익이 일부 상쇄됐다. 식음료 비용은 2,150만 달러로,
칼라일(CSL, CARLISLE COMPANIES INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 칼라일이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 14억 4,950만 달러로 전년 동기 대비 변동이 없었고, 운영 마진은 23.1%, 조정 EBITDA 마진은 26.9%를 기록했다.희석 주당순이익(EPS)은 5.87달러, 조정 주당순이익은 6.27달러로 사상 최고치를 기록했다.칼라일은 80만 주를 3억 달러에 재매입했으며, 혁신적인 재활용 데님 단열재를 제조하는 본디드 로직을 인수했다.2025년 전체 매출 전망은 저조한 성장률을 예상하며, 조정 EBITDA 마진은 150bp 하락할 것으로 보인다.칼라일의 크리스 코크 회장은 "우리는 6.27달러의 조정 EPS를 기록한 것에 자부심을 느낀다. 2분기 매출을 14억 4,950만 달러로 유지하고, 마진을 비전 2030 목표 이상으로 유지한 것은 건축 자재 사업의 회복력을 보여준다"고 말했다.CCM(칼라일 건축 자재)의 매출은 0.6% 증가한 10억 9,600만 달러를 기록했으며, 운영 소득은 7% 감소한 3억 2,400만 달러로 조정 EBITDA는 5% 감소한 3억 4,600만 달러를 기록했다.CWT(칼라일 방수 기술)의 매출은 2% 감소한 3억 5,400만 달러로, 운영 소득은 28% 감소한 4,300만 달러로 나타났다.2025년 6월 30일 기준으로 칼라일은 6,840만 달러의 현금 및 현금성 자산과 10억 달러의 회전 신용 한도를 보유하고 있다.2025년 전체 매출은 저조한 성장률을 예상하며, CCM과 CWT 모두 저조한 성장률을 기록할 것으로 보인다.칼라일은 비전 2030 전략을 통해 시장 리더십을 강화하고, 효율성을 높이기 위해 자동화 및 AI 기술을 활용할 계획이다.2025년 2분기 실적을 바탕으로 칼라일의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 내포하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상