글로벌비즈니스트래블그룹(GBTG, Global Business Travel Group, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 글로벌비즈니스트래블그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 6억 3,100만 달러로 전년 대비 1% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 1억 3,300만 달러로 4% 증가했다.지난 12개월 동안 조정된 EBITDA는 5억 달러를 초과했다.또한, 자유 현금 흐름은 2,700만 달러를 기록했다.이번 분기 동안 조정된 EBITDA 마진은 전년 대비 70bp 증가하여 21%에 도달했다.운영 비용은 5억 9,700만 달러로 2% 증가했으며, 조정된 운영 비용은 5억 달러로 소폭 증가했다.고객 유지율은 95%에 달하며, 지난 12개월 동안의 신규 계약 총 가치는 32억 달러에 이른다.2025년 전체 매출 성장 가이던스는 2%에서 4%로 상향 조정되었으며, 조정된 EBITDA 가이던스는 5억 5백만 달러에서 5억 4천만 달러로 설정되었다.자유 현금 흐름 가이던스는 1억 4천만 달러에서 1억 6천만 달러로 제시되었다.CWT 인수는 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 미국 법무부는 CWT 인수에 대한 소송을 기각했다.CEO인 폴 애봇은 "이번 분기에도 약속을 지켰다. 분기 실적이 기대를 초과했으며, 전체 연간 가이던스를 상향 조정했다. CWT 고객과 직원을 글로벌비즈니스트래블그룹으로 맞이할 수 있기를 기대한다"고 말했다.CFO인 카렌 윌리엄스는 "2분기 동안 조정된 EBITDA 마진이 70bp 증가하여 21%에 도달했다. 우리는 CWT 통합을 준비하고 있으며, 자본 배분 우선순위를 추구할 수 있는 유연성을 유지할 것"이라고 밝혔다.2025년 6월 30일 기준으로 총 부채는 13억 8,100만 달러이며, 순부채는 7억 8,000만 달러로 나타났다.현금 잔고는 6억 1,000만 달러로, 2024년 12월 31일의 5억 3,600만 달러에서
숄스테크놀러지스그룹(SHLS, Shoals Technologies Group, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 숄스테크놀러지스그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 110,841천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 11.7% 증가한 수치다.수익 증가의 주요 원인은 유틸리티 규모의 태양광 프로젝트 수요 증가에 따른 제품 생산량 증가에 기인한다.비용 측면에서, 매출원가는 69,639천 달러로, 전년 동기 대비 17.5% 증가했다.이로 인해 총 매출총이익은 41,202천 달러로, 매출총이익률은 37.2%로 집계됐다.이는 전년 동기 40.3%에서 감소한 수치다.매출총이익률 감소는 전략적 가격 조정, 볼륨 할인, 고객 및 제품 믹스의 변화에 따른 것이다. 운영비용은 25,204천 달러로, 전년 동기 대비 17.7% 증가했다.이 중 일반 및 관리비용은 23,064천 달러로, 20% 증가했다.이는 주로 와이어 절연 수축, 지적 재산권 및 주주 소송 관련 법률 비용 증가에 기인한다.순이익은 13,855천 달러로, 전년 동기 대비 17.4% 증가했으나, 6개월 누적 순이익은 13,573천 달러로, 전년 동기 대비 18.1% 감소했다.숄스테크놀러지스그룹은 2025년 6월 30일 기준으로 671.3백만 달러의 백로그와 수주를 보유하고 있으며, 이 중 260.9백만 달러는 서명된 구매 주문 또는 계약 최소 구매 약정으로 구성된다.또한, 410.4백만 달러는 계약 문서화 중인 주문이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 4,686천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 23,511천 달러에서 감소한 수치다.현재 회사는 131.8백만 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 200백만 달러의 회전 신용 시설에서 68.2백만 달러의 추가 차입 가능성을 보유하고 있다.숄스테크놀러지스그룹은 2025년 6월 30일 기준으로 4주간의
에드트랜(ADTN, ADTRAN Holdings, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 에드트랜(ADTRAN Holdings, Inc., NASDAQ: ADTN)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.에드트랜의 2분기 매출은 2억 6,510만 달러로, 전년 대비 17% 증가했으며, 이전 전망의 상단을 초과하는 수치다.비GAAP 총 마진은 41.4%로, 전년 대비 38bp 감소했다.운영 현금 흐름은 3,220만 달러로, 전년 대비 1,230만 달러 증가했으며, 비GAAP 자유 현금 흐름은 1,830만 달러로, 전년 대비 1,440만 달러 증가했다.비GAAP 운영 마진은 3.0%로, 이전 전망의 중간값을 초과했다.에드트랜의 회장 겸 CEO인 톰 스탠턴은 "우리는 모든 주요 매출 카테고리에서 성장세를 경험했으며, 고객들이 에드트랜에 대한 신뢰를 계속해서 보여주고 있다"고 말했다.2025년 3분기 매출은 2억 7,000만 달러에서 2억 8,000만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 운영 마진은 3.0%에서 7.0% 사이로 예상된다.에드트랜은 3,200명의 직원을 보유하고 있으며, 1,000개 이상의 글로벌 기술 특허를 보유하고 있다.2024 회계연도의 매출은 9억 2,300만 달러에 달한다.에드트랜은 고객의 요구에 맞춰 네트워크를 발전시키고 확장하는 데 도움을 주기 위해 전략적 제품 투자에 집중하고 있다.현재 에드트랜의 재무 상태는 안정적이며, 강력한 현금 생성 능력을 바탕으로 자본 위치를 강화하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프론트도어(FTDR, Frontdoor, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 프론트도어가 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일, 프론트도어는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 내용은 다음과 같다.2025년 2분기 매출은 617백만 달러로 14% 증가했으며, 총 이익률은 58%로 130 베이시스 포인트 상승했다.순이익은 111백만 달러로 21% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 199백만 달러로 26% 증가했다.2025년 7월까지 150백만 달러의 자사주 매입이 이루어졌으며, 연간 매출, 총 이익률 및 조정된 EBITDA 가이던스가 상향 조정됐다.2025년 2분기 매출은 617백만 달러로, 가격 인상에 따른 2% 증가와 2-10 인수에 따른 12% 증가로 구성됐다.총 이익은 356백만 달러로 16% 증가했으며, 희석 주당 순이익은 1.48달러로 26% 증가했다.조정된 순이익은 122백만 달러로 22% 증가했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 1.63달러로 28% 증가했다.2분기 동안 자사주 매입은 150백만 달러에 달했다.2025년 전체 매출 범위는 20억 5천5백만 달러에서 20억 7천5백만 달러로 상향 조정됐으며, 총 이익률 범위는 55%에서 56%로, 조정된 EBITDA 범위는 5억 3천만 달러에서 5억 5천만 달러로 상향 조정됐다.프론트도어의 회장 겸 CEO인 빌 콥은 "프론트도어는 뛰어난 성과를 지속적으로 내고 있으며, 분기 동안 뛰어난 재무 성과를 달성했다"고 말했다.CFO인 제시카 로스는 "2025년 2분기 동안 조정된 EBITDA가 거의 200백만 달러에 달했으며, 이는 우리의 마진 구조를 지원하는 뛰어난 운영 실행에 기반하고 있다"고 언급했다.2025년 6월 30일 기준으로 프론트도어의 현금 및 현금성 자산은 562백만 달러로, 제한된 자산 185백만 달러와 비제한 자산 377백만 달러로 구성됐다.또한, 2025
서저리파트너스(SGRY, Surgery Partners, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드라인을 재확인했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 서저리파트너스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.2025년 8월 5일, 서저리파트너스는 2분기 실적을 발표하며, 연간 가이드라인을 재확인했다.2분기 매출은 826.2백만 달러로, 전년 동기 대비 8.4% 증가했다.같은 시설에서의 매출은 5.1% 증가했으며, 같은 시설에서의 수술 건수는 3.4% 증가했다.그러나 서저리파트너스에 귀속된 순손실은 250만 달러로 나타났다.조정된 EBITDA는 129.0백만 달러로, 전년 동기 대비 9.0% 증가했다.2025년 전체 매출과 조정된 EBITDA 가이드는 각각 33억 달러에서 34억 5천만 달러, 5억 5천5백만 달러에서 5억 6천5백만 달러로 재확인됐다.에릭 에반스 CEO는 "우리는 조정된 EBITDA와 매출의 강력한 성장을 보고하게 되어 자랑스럽다. 이는 우리의 운영 전략의 강점을 보여준다"고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 서저리파트너스는 2억 5천만 달러의 현금 및 현금성 자산과 3억 9천4백90만 달러의 차입 가능성을 보유하고 있다.운영 활동에서의 현금 흐름은 8130만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.2025년 연간 운영 현금 흐름은 8730만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.서저리파트너스의 총 순부채 대비 EBITDA 비율은 약 4.1배로 나타났다.서저리파트너스는 2025년 8월 5일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.관심 있는 투자자들은 회사 웹사이트를 통해 실시간으로 컨퍼런스 콜을 청취할 수 있다.서저리파트너스는 2004년에 설립된 미국의 주요 의료 서비스 회사로, 30개 주에 200개 이상의 시설을 운영하고 있다.서저리파트너스는 고품질의 비용 효율적인 외래 수술 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있다.현재 서저리파트너스의 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산이 250
힐맨솔루션즈(HLMN, Hillman Solutions Corp. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐맨솔루션즈가 2025년 6월 28일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 4억 2,803만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3억 7,943만 달러에 비해 약 6.2% 증가한 수치다.순이익은 1,583만 달러로, 주당 0.08 달러에 해당하며, 이는 2024년 2분기의 1,253만 달러, 주당 0.06 달러에 비해 증가한 것이다.조정 EBITDA는 7,522만 달러로, 2024년 2분기의 6,835만 달러에서 증가했다.회사는 하드웨어 및 보호 솔루션 부문에서 3억 5,924만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 2억 8,135만 달러에 비해 8.7% 증가한 수치다.로보틱스 및 디지털 솔루션 부문은 5,552만 달러의 매출을 기록했으며, 캐나다 부문은 4,135만 달러로 감소했다.회사는 또한 2025년 8월 5일, 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램은 회사의 주가와 시장 상황에 따라 자사주를 매입할 수 있는 권한을 부여한다.회사의 재무 상태는 현재 양호하며, 2025년 6월 28일 기준으로 총 자산은 23억 5,663만 달러, 총 부채는 11억 4,969만 달러로 보고됐다.주주 자본은 12억 6,938만 달러로, 이는 2024년 12월 28일 기준 11억 8,237만 달러에서 증가한 수치다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
돌만프로덕스(DORM, Dorman Products, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 돌만프로덕스가 2025년 6월 28일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 540,959천 달러로, 전년 동기 대비 7.6% 증가했다.이는 고객 수요 증가와 신제품 판매 증가에 힘입은 결과다.특히, 경량 부문에서의 성장이 두드러졌다.반면, 특수 차량 부문은 시장 상황의 부진으로 인해 수요가 감소했다.매출 총이익률은 40.6%로, 전년 동기 대비 100bp 상승했다.이는 신제품 판매 증가와 공급업체 다변화, 생산성 향상 등의 효과로 분석된다.판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 137,032천 달러로, 전년 동기 대비 10.1% 증가했으며, 매출 대비 비율은 25.3%로 유지됐다.운영 이익은 82,481천 달러로, 전년 동기 대비 13.9% 증가했다.순이익은 58,709천 달러로, 전년 동기 대비 23.8% 증가했다.2025년 상반기 동안 총 매출은 1,048,651천 달러로, 전년 동기 대비 7.9% 증가했다.경량 부문 매출은 833,184천 달러로, 11.9% 증가했으며, 중량 부문은 113,740천 달러로, 4.4% 감소했다.특수 차량 부문은 101,727천 달러로, 5.8% 감소했다.2025년 6월 28일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 56,845천 달러이며, 총 자산은 2,471,465천 달러로 보고됐다.또한, 주주 자본은 1,399,746천 달러로 증가했다.이번 실적 발표는 돌만프로덕스의 재무 상태와 운영 성과를 잘 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
얼라이트(ALIT, Alight, Inc. / Delaware )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 얼라이트(뉴욕증권거래소: ALIT)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.얼라이트의 CEO인 데이브 길메트는 "우리의 기본 비즈니스 운영은 2분기 동안 계속해서 강화됐다"고 말했다. 그는 또한 자동화, 인공지능, 혁신 및 파트너십을 통해 고객 관리 및 제공 능력을 가속화하기 위한 중요한 전략적 진전을 이루고 있다고 강조했다.2025년 2분기 주요 실적은 다음과 같다.수익은 5억 280만 달러로 1.9% 감소했으며, 총 이익은 1억 7600만 달러로 총 수익의 33.3%를 차지했다. 조정된 총 이익은 2억 500만 달러로 조정된 총 이익률은 38.8%였다. 순손실은 10억 7300만 달러로, 이는 주로 헬스 솔루션 보고 단위와 관련된 9억 8300만 달러의 비현금 goodwill 손상 차감으로 인한 것이다. 조정된 EBITDA는 1억 2700만 달러로 개선됐으며, 희석 주당 손실은 2.03달러였다.얼라이트는 Thermo Fisher Scientific, Highmark Health, Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA), Trinity Industries와의 새로운 계약을 체결했으며, 골드만 삭스 자산 관리와의 새로운 자산 관리 관계를 발표했다. 2025년 2분기 실적 발표에 따르면, 얼라이트의 현금 및 현금성 자산은 2억 2700만 달러, 총 부채는 20억 1500만 달러로 나타났다.2025년 매출 전망은 22억 8200만 달러에서 23억 2900만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 6억 2000만 달러에서 6억 4500만 달러로 예상된다. 얼라이트는 2025년 2분기 실적 발표 후, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 67억 7700만 달러, 총 부채는 36억 5600만 달러로 나타났다. 현재 얼라이트는 2025년
지브라테크놀러지스(ZBRA, ZEBRA TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 지브라테크놀러지스(증권코드: ZBRA)는 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.2025년 2분기 순매출은 1,293백만 달러로, 전년 동기 대비 6.2% 증가했다.순이익은 112백만 달러, 희석주당 순이익은 2.19달러로 집계됐다.비-GAAP 기준 희석주당 순이익은 3.61달러로, 전년 대비 증가했다.조정된 EBITDA는 267백만 달러로, 전년 대비 증가했다.또한, 125백만 달러의 자사주 매입이 이루어졌다.지브라테크놀러지스의 CEO인 빌 번스는 "견고한 수요와 팀의 뛰어난 실행, 예상보다 낮은 관세 덕분에 2분기 실적이 기대를 초과했다"고 말했다.그는 또한 올해 전체 매출과 수익성 전망을 상향 조정했다.2025년 2분기 주요 재무 지표는 다음과 같다: 순매출 1,293백만 달러 (2분기 2024: 1,217백만 달러, 변화율: 6.2%), 총 이익 616백만 달러 (2분기 2024: 589백만 달러, 변화율: 4.6%), 총 이익률 47.6% (2분기 2024: 48.4%), 순이익 112백만 달러 (2분기 2024: 113백만 달러, 변화율: -0.9%), 조정된 EBITDA 267백만 달러 (2분기 2024: 250백만 달러, 변화율: 6.8%).다.2025년 6월 28일 기준으로, 회사는 872백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 2,183백만 달러의 총 부채를 보유하고 있다.2025년 상반기 동안 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 325백만 달러였으며, 자본 지출에 37백만 달러를 투자하여 자유 현금 흐름은 288백만 달러에 달했다.2025년 3분기 매출 성장률은 전년 대비 2%에서 6% 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 약 21%로 예상된다.비-GAAP 희석주당 순이익은 3.60달러에서 3.80달러 사이로 예상된다.2025년 전체 매출 성장률은 5%에서 7%로 상향 조정되었으며,
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트레이크(웨스트레이크 코퍼레이션)는 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안, 회사는 29억 5,300만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 32억 700만 달러에 비해 감소한 수치다.운영 손실은 1억 900만 달러로, 2024년 2분기에는 4억 600만 달러의 이익을 기록했다.또한, 2025년 2분기에는 1억 4,200만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 1.11 달러의 손실에 해당한다.EBITDA는 2억 1,000만 달러로, 2024년 2분기의 7억 4,400만 달러에 비해 크게 감소했다.웨스트레이크는 2025년 2분기 실적에 대해 "우리의 전반적인 재무 성과는 여러 가지 역풍을 반영했다. 그러나 우리는 이러한 역풍이 일시적이라고 믿는다"고 밝혔다.회사는 주택 및 인프라 제품 부문에서 12억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 이전 연도와 유사한 수준이다.반면, 성능 및 필수 재료 부문에서는 18억 달러의 매출을 기록했으나, 이는 2024년 2분기의 20억 1,300만 달러에 비해 감소한 수치다.웨스트레이크는 2025년 2분기 동안 1억 3,000만 달러의 비용 절감 목표를 설정하고, 2026년까지 추가로 2억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있다.또한, 회사는 네덜란드의 페르니스 시설을 폐쇄하기로 결정했으며, 이는 글로벌 에폭시 사업의 수익성을 높이기 위한 조치로 설명했다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 208억 달러이며, 총 부채는 47억 달러로 나타났다.현금 및 현금성 자산은 23억 달러로, 이는 이전 연도의 29억 달러에 비해 감소한 수치다.웨스트레이크는 2025년 2분기 동안의 실적을 바탕으로, 향후 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있다.현재 회사는 운영 효율성을 높이고, 비용 절감 노력을 강화하여 수익성을 회복할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI
웨스트레이크케미컬파트너스(WLKP, Westlake Chemical Partners LP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트레이크케미컬파트너스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 8월 5일, 웨스트레이크케미컬파트너스는 보도자료를 통해 2025년 2분기 순이익이 1,460만 달러, 즉 제한 파트너 유닛당 0.41 달러에 달했다고 밝혔다.이는 2024년 2분기 순이익 1,440만 달러와 유사한 수준이다.2025년 2분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 910만 달러로, 2024년 2분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름 1억 2,190만 달러에 비해 1억 1,280만 달러 감소했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 MLP 배당 가능 현금 흐름은 1,500만 달러로, 2024년 2분기 MLP 배당 가능 현금 흐름 1,710만 달러에 비해 210만 달러 감소했다.MLP 배당 가능 현금 흐름의 감소와 관련된 12개월 후 커버리지 비율은 주로 페트로 1의 정비 자본 지출 증가로 인한 것이다.2025년 2분기 웨스트레이크케미컬파트너스의 순이익은 2025년 1분기 순이익 1,460만 달러에 비해 970만 달러 증가했으며, 이는 페트로 1의 정비로 인해 생산일수가 줄어들어 생산 및 판매량이 증가했기 때문이다.2025년 2분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 910만 달러로, 2025년 1분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름 4,580만 달러에 비해 3,670만 달러 감소했다.2025년 2분기 MLP 배당 가능 현금 흐름은 1,500만 달러로, 2025년 1분기 MLP 배당 가능 현금 흐름 470만 달러에 비해 1,030만 달러 증가했다.2025년 2분기 통합 순이익은 8,580만 달러로, 2025년 1분기 통합 순이익 4,230만 달러에서 증가했다.2025년 2분기 동안 OpCo는 웨스트레이크와의 판매 계약의 안정성 덕분에 연간 에틸렌 생산 계획에 대한 고정 마진을 제공받아 1,360만 달러의 순이익을 얻었다.웨스트
뉴로네틱스(STIM, Neuronetics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴로네틱스는 2025년 2분기 동안 총 3,810만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 조정된 전년 동기 대비 18% 증가한 수치다.또한, 그린브룩 클리닉에서의 수익은 2,300만 달러로 기록되었고, 운영에서 사용된 현금은 350만 달러로, 500만 달러 이하로 예상했던 가이던스를 초과 달성했다.2025년 8월, 뉴로네틱스는 퍼셉티브 어드바이저스 LLC와의 기존 부채 계약에 따라 추가로 1,000만 달러의 자금을 확보했다.2025년 8월 5일, 뉴로네틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안의 주요 성과는 다음과 같다.2025년 2분기 수익은 3,810만 달러로, 2024년 2분기 대비 조정된 기준으로 18% 증가했으며, 2024년 2분기 대비 132% 증가했다.미국 클리닉 수익은 2,300만 달러로, 그린브룩 클리닉에서 발생한 수익이다.미국 치료 세션 수익은 1,080만 달러로, 2024년 2분기 대비 조정된 기준으로 13% 증가했으나, 전년 동기 대비 8% 감소했다.미국의 뉴로스타 고급 치료 시스템 수익은 350만 달러로, 41대의 시스템이 출하되었다.최근 운영 성과로는 209,000명 이상의 글로벌 환자가 치료를 받았으며, 760만 회의 치료 세션이 이루어졌다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 총 1,750만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 현금 및 현금 등가물 1,100만 달러와 제한된 현금 650만 달러로 구성된다.운영에서 사용된 현금은 350만 달러였다.뉴로네틱스는 2025년 3분기 동안 총 전 세계 수익이 3,700만 달러에서 3,900만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 연간 총 수익은 1억 4,900만 달러에서 1억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 유지하고 있다.또한, 2025년 연간 총 운영 비용은 1억 달러에서 1억 500만 달러
오큘러쎄라퓨틱스(OCUL, OCULAR THERAPEUTIX, INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 오큘러쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 1,345만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 298만 달러 감소한 수치다.제품 매출은 1,339만 달러로, 2024년 2분기의 1,638만 달러에서 18.3% 감소했다.협력 수익은 6만 4천 달러로, 2024년 2분기의 6만 2천 달러와 유사한 수준이다.회사의 연구 및 개발 비용은 5,108만 달러로, 전년 동기 대비 2,224만 달러 증가했다.이는 AXPAXLI의 임상 시험 진행과 관련된 비용 증가에 기인한다.판매 및 마케팅 비용은 1,373만 달러로, 2024년 2분기의 999만 달러에서 37.4% 증가했다.일반 관리 비용은 1,434만 달러로, 2024년 2분기의 1,968만 달러에서 감소했다.회사는 이번 분기 동안 6,784만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 4,377만 달러 손실에 비해 증가한 수치다.주당 손실은 0.39달러로, 2024년 2분기의 0.26달러 손실에서 악화되었다.2025년 8월 1일 기준으로 회사의 총 발행 주식 수는 1억 7399만 주에 달하며, 이는 2024년 12월 31일 기준 1억 5775만 주에서 증가한 수치다.회사는 AXPAXLI의 습성 노인성 황반변성 치료를 위한 두 건의 임상 3상 시험을 진행 중이며, SOL-1 시험의 결과는 2026년 1분기에 발표될 예정이다.SOL-R 시험은 2024년 6월에 시작되었으며, 2027년 상반기에 결과가 발표될 것으로 예상된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 9113만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월간 운영 비용을 충당할 수 있는 충분한 자금으로 평가된다.회사는 DEXTENZA의 판매 증가를 기대하고 있으며, 2025년에는 4만 4천 개의 단위가 판매되었다.D