얼라이언스런드리홀딩스(ALH, Alliance Laundry Holdings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 얼라이언스런드리홀딩스가 2025년 3분기 실적에 대한 정보를 제공하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서에 첨부된 99.1 전시물로 확인할 수 있다.얼라이언스는 상장된 이후 첫 분기에서 두 자릿수 성장을 기록하며 강력한 실적을 보였다.얼라이언스의 CEO인 마이클 쇼엡은 "우리는 상장 이후 첫 보고된 분기에서 매출과 순이익 모두 두 자릿수 성장을 달성했으며, 전략적 이니셔티브에 대한 엄격한 실행을 통해 성과를 거두었다"고 말했다.이어 그는 "IPO로 얻은 자금을 통해 부채를 의미 있게 줄이고, 장기 성장 기회에 투자했다"고 덧붙였다.2025년 3분기 동안 얼라이언스의 총 수익은 4억 3,760만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.이는 강력한 판매량과 가격 인상에 힘입은 결과다.순이익은 3,290만 달러로, 전년 동기 순손실 630만 달러에서 크게 개선되었다.조정된 EBITDA는 1억 1,080만 달러로, 전년 동기 대비 16% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 25%로, 전년 대비 40bp 증가했다.북미 지역의 수익은 3억 3,070만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 국제 수익은 1억 6,860만 달러로 12% 증가했다.얼라이언스는 또한 2025년 10월 9일 성공적인 IPO를 완료하고, IPO 수익금으로 5억 2,500만 달러의 부채를 상환하여 3.1배의 조정된 순부채 비율을 달성했다.이와 함께 S&P 글로벌로부터 신용 등급이 B+로 한 단계 상승했으며, 무디스에서 긍정적인 전망으로 B2로 등급이 조정되었다.얼라이언스는 2025년 11월 13일 오전 8시에 분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.얼라이언스는 상업용 세탁 시스템의 글로벌 리더로, 150개국에 걸쳐 4,000명 이상의 직원이 근무하고 있다.현재 얼라이언스의 재무 상태는 총
월트디즈니(DIS, Walt Disney Co )는 2025 회계연도 10-K 보고서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 월트디즈니가 2025 회계연도에 대한 10-K 보고서를 제출했다.이 보고서는 2025년 9월 27일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서로, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.보고서에 따르면, 월트디즈니의 총 수익은 944억 2,500만 달러로, 전년 대비 3% 증가했다.이 중 서비스 수익은 845억 8,800만 달러, 제품 수익은 98억 3,700만 달러로 집계됐다.순이익은 134억 3,100만 달러로, 전년의 57억 7,700만 달러에서 크게 증가했다.주당 순이익은 6.85달러로, 전년의 2.72달러에서 증가했다.월트디즈니는 2025 회계연도 동안 8억 1,900만 달러의 구조조정 및 손상 charges를 기록했으며, 이는 전년의 35억 9,500만 달러에서 크게 감소한 수치다.또한, 월트디즈니는 2025 회계연도 동안 1,300만 주의 자사주 매입을 완료했으며, 총 35억 달러를 지출했다.월트디즈니는 2026 회계연도에 약 90억 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 2025 회계연도의 80억 달러에서 증가한 수치다.월트디즈니의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터앤코(INTR, Inter & Co, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터앤코는 2025년 3분기 실적을 발표하며, 총 336백만 레알의 순이익을 기록했다. 이는 전년 대비 39% 증가한 수치로, 연간 자본 수익률(ROE)은 14.2%에 달한다. 고객 수는 1.2백만 명 증가하여 총 2,400만 명에 이르렀으며, 효율성 비율은 45.2%로 나타났다. 대출 포트폴리오는 전년 대비 30% 성장하여 1.6조 레알의 거래량을 기록했다.CEO 조안 비토르 메닌은 "브라질에서 첫 디지털 은행 계좌 개설 10주년을 기념하며, 고객에게 지속적으로 가치를 제공하는 생태계를 구축해왔다"고 말했다. 또한, 인공지능 기반의 개인화 도구를 통해 고객 참여율을 높이고 새로운 교차 판매 기회를 창출하고 있다. 3분기 동안 1.2백만 명의 신규 활성 고객을 확보하며, 고객 기반의 지속적인 성장을 보여주었다.이 회사는 2026년까지 6천만 고객, 30% 효율성 비율, 30% ROE를 목표로 하고 있다. 3분기 동안 총 4,000백만 레알의 총 매출을 기록했으며, 순 매출은 2,162백만 레알로 전년 대비 29% 증가했다. 이와 함께, 고객의 평균 수익(ARPAC)은 33.2레알로 증가했다. 자산 품질 지표는 안정적으로 유지되었으며, 90일 이상 연체율은 4.5%로 감소했다.이러한 실적은 인터앤코의 지속 가능한 성장과 수익성에 대한 의지를 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테라퓨틱스MD(TXMD, TherapeuticsMD, Inc. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 테라퓨틱스MD가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 12일, 네바다주에 본사를 둔 테라퓨틱스MD는 보도자료를 통해 2025년 3분기 동안의 재무 성과를 공개했다.2025년 3분기 동안 지속 운영에서의 순이익은 5만 달러로, 기본 및 희석 주당 0.00 달러에 해당하며, 이는 2024년 3분기의 순손실 56만 7천 달러, 즉 기본 및 희석 주당 0.05 달러와 비교된다.라이선스 수익은 주로 메인 라이선스 계약에서 발생하여 2025년 3분기 동안 78만 4천 달러에 달하며, 이는 2024년 3분기의 54만 7천 달러에 비해 23만 7천 달러 증가한 수치이다.이 증가는 라이선스 제품의 판매 변화에 기인한다.2025년 3분기 동안의 총 운영 비용은 164만 6천 달러로, 2024년 3분기와 비교해 3만 5천 달러, 즉 2.1% 감소했다.이는 2024년 3분기와의 변화가 미미함을 반영한다.회사는 인수, 합병, 기타 사업 결합, 자산 매각 또는 기타 전략적 거래를 포함할 수 있는 다양한 전략적 대안을 평가하고 있다.그러나 이러한 거래의 성공적인 결과나 형태, 시기에 대한 보장은 없다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 710만 달러에 달한다.테라퓨틱스MD는 이전에 여성 건강 관리 회사로, 여성의 생애 주기를 지원하는 혁신적인 제품을 개발하고 상용화하는 것을 목표로 했다.그러나 2022년 12월, 회사는 제약 로열티 회사로 사업을 변경하였으며, 현재는 연구 개발이나 상업적 운영에 참여하지 않고 있다.현재 테라퓨틱스MD의 재무 상태는 안정적이며, 현금 보유액이 710만 달러에 달하는 것으로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
트러스트마크(TRMK, TRUSTMARK CORP )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 향후 전략을 논의했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 트러스트마크는 2025년 3분기 실적을 발표하며, 대출 및 예금의 지속적인 성장, 안정적인 신용 품질, 수익 확대 및 강력한 수익성 지표를 보였다.2025년 9월 30일 기준으로 대출은 8340만 달러 증가하여 135억 달러에 달했으며, 총 예금은 5억 1510만 달러 증가하여 156억 달러에 이르렀다.예금의 총 비용은 4bp 증가하여 1.84%로 집계됐다.순이익은 5680만 달러로, 희석 주당순이익(EPS)은 0.94달러에 달했다.3분기 총 수익은 2억 240만 달러로, 전분기 대비 1.9% 증가했으며, 전년 동기 대비 5.3% 증가했다.순이자 수익(FTE)은 1억 6520만 달러로, 전분기 대비 2.4% 증가하고, 전년 동기 대비 4.6% 증가했다.순이자 마진은 3.83%로 확대됐다.비이자 수익은 3990만 달러로, 전분기 대비 0.1% 증가하고, 전년 동기 대비 6.3% 증가했다.비이자 비용은 1억 3090만 달러로, 전분기 대비 4.7% 증가했으며, 이 중 약 230만 달러는 비정기적인 항목이 포함됐다.인건비는 320만 달러 증가하여 7150만 달러에 달했다.신용 손실 충당금은 170만 달러로 집계됐으며, 순차손실은 440만 달러로, 개별 분석된 대출에서 310만 달러가 포함됐다.신용 손실 충당금은 대출 HFI의 1.22%를 차지하고 있으며, 비이자 수익은 3분기 동안 3990만 달러로 집계됐다.트러스트마크는 2025년 12월 15일에 주당 0.24달러의 현금 배당금을 지급할 예정이다.또한, 2025년 9월 30일 기준으로 CET1 비율은 11.88%로, 총 위험 기반 자본 비율은 14.33%에 달한다.트러스트마크는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 기술 솔루션 및 데이터 분석에 투자하고, 리스크 관리에 우선순위를 두며, 효율성을 추구할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥
에이티그리티스페셜티홀딩스(ASIC, Ategrity Specialty Insurance Co Holdings )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이티그리티스페셜티홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 1억 4,385만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 1,055만 달러에 비해 30.1% 증가했다.순보험료는 1억 7,751만 달러로, 지난해의 7,593만 달러에서 41.6% 증가했다.이 회사는 이번 분기 동안 5,619만 달러의 손실 및 손해 조정 비용을 기록했으며, 이는 지난해의 4,523만 달러에 비해 24.3% 증가한 수치다.또한, 인수 및 보험 비용은 2,911만 달러로, 지난해의 2,445만 달러에서 19.1% 증가했다.이로 인해 인수 수익은 1,062만 달러로, 지난해의 345만 달러에서 207.7% 증가했다.투자 수익은 1,096만 달러로, 지난해의 681만 달러에 비해 60.9% 증가했다.순실현 및 미실현 손익은 917만 달러로, 지난해의 878만 달러에 비해 4.6% 증가했다.세전 수익은 2,973만 달러로, 지난해의 1,852만 달러에 비해 60.6% 증가했다.세금 비용은 611만 달러로, 지난해의 335만 달러에 비해 82.8% 증가했다.최종적으로, 순이익은 2,362만 달러로, 지난해의 1,517만 달러에 비해 55.7% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로, 에이티그리티스페셜티홀딩스의 총 자산은 14억 4,642만 달러로, 지난해의 11억 2,343만 달러에 비해 증가했다.주주 자본은 5억 8,856만 달러로, 지난해의 3억 9,830만 달러에서 증가했다.이 회사는 2025년 6월 12일에 실시한 IPO를 통해 1억 3,030만 달러의 순수익을 기록했다.에이티그리티스페셜티홀딩스는 현재 4억 8,066만 주의 보통주를 발행하고 있으며, A.M. Best로부터 'A-' 등급을 부여받았다.이 등급은 보험사가 정책 보유자에 대한 의무를 이행할 수 있는
페이사인(PAYS, Paysign, Inc. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이사인(주식 코드: PAYS)은 2025년 11월 12일, 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 2160만 달러로, 2024년 3분기 대비 41.6% 증가했다.순이익은 222만 달러로, 지난해 같은 기간의 144만 달러에서 54.2% 증가했으며, 희석 주당 순이익은 0.04 달러로, 2024년 3분기의 0.03 달러에서 상승했다.조정된 EBITDA는 504만 달러로, 전체 수익의 23.3%를 차지하며, 지난해 283만 달러에서 78.1% 증가했다.조정된 EBITDA 주당 수익은 0.08 달러로, 2024년 3분기의 0.05 달러에서 증가했다.플라스마 수익은 1286만 달러로, 지난해 대비 12.4% 증가했으며, 595개의 플라스마 센터를 운영하고 있다. 이는 지난 12개월 동안 117개의 센터가 추가된 결과다.평균 월 수익은 센터당 7122 달러로, 지난해 같은 기간의 7991 달러에서 감소했다.제약 환자 지원 수익은 792만 달러로, 141.9% 증가했으며, 105개의 활성 프로그램을 운영하고 있다.페이사인은 이번 분기 동안 753만 달러의 제한 없는 현금을 보유하고 있으며, 은행 부채는 없다.현금은 936만 달러 감소했으며, 이는 청구 재정 수입 및 관련 지급의 지급 시기와 관련이 있다.2025년 3분기 동안 총 매출은 2160만 달러로, 2024년 3분기 대비 41.6% 증가했다.페이사인의 마크 뉴커머 사장은 "2025년 3분기는 페이사인에게 또 다른 기록적인 분기가 되었다"고 말했다. "우리의 수익은 2160만 달러로, 연간 41.6%의 성장을 반영하고 있다. 조정된 EBITDA는 504만 달러로, 78.1% 증가했으며, 순이익은 222만 달러로 54.2% 개선되었다. 이러한 결과는 우리 비즈니스를 추진하는 뛰어난 모멘텀과 운영 효율성의 향상을 강조한다."2025년 3분기 동안
킨더케어러닝컴퍼니스(KLC, KinderCare Learning Companies, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 킨더케어러닝컴퍼니스가 2025년 9월 27일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에서 CEO 폴 톰슨은 회사의 재무 상태와 운영 결과가 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시되었다고 인증했다.또한, CFO 앤서니 아만디도 동일한 인증을 제공하며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수한다고 밝혔다.2025년 3분기 동안 회사의 총 수익은 676,830천 달러로, 전년 동기 대비 0.8% 증가했다.이 중 조기 아동 교육 센터에서의 수익은 626,987천 달러로 0.1% 증가했으며, 방과 후 프로그램에서의 수익은 49,843천 달러로 10.7% 증가했다.비용 측면에서 서비스 비용(감가상각 및 손상 제외)은 543,139천 달러로 4.2% 증가했으며, 이는 정부 지원금 감소와 인건비 상승에 기인했다.영업 이익은 26,320천 달러로, 전년 동기 대비 51.6% 감소했다.이자 비용은 24,095천 달러로 38.9% 감소했으며, 이는 대출 원금 감소와 이자율 인하에 따른 것이다.순이익은 4,550천 달러로, 전년 동기 대비 67.4% 감소했다.회사는 2025년 9월 27일 기준으로 1,595개의 조기 아동 교육 센터를 운영하고 있으며, 총 수용 인원은 213,709명이다.또한, 1,138개의 방과 후 프로그램 사이트를 운영하고 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 새로운 센터를 개설하고 인수하는 전략을 추진할 예정이다.또한, 정부 지원금의 지속적인 확보와 ECE 산업에 대한 옹호 활동을 통해 안정적인 수익원을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
글로벌워터리소시즈(GWRS, Global Water Resources, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 글로벌워터리소시즈(증권코드: GWRS)는 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 1,551만 달러로, 전년 동기 대비 8.4% 증가했다.2025년 9개월 동안의 총 수익은 4,221만 달러로, 전년 동기 대비 7.0% 증가했다.이러한 변화는 최근 투손 워터로부터 인수한 7개의 수자원 시스템, 유기적 연결 성장, 그리고 요금 인상에 주로 기인한다.순이익은 170만 달러로, 주당 0.06 달러로 감소했으며, 이는 전년 동기 대비 26.7% 감소한 수치이다.9개월 동안의 순이익은 390만 달러로, 주당 0.15 달러로 감소했다.순이익 감소는 회사의 자본 개선 계획에 따른 감가상각비와 순이자비용 증가에 주로 기인한다.조정된 EBITDA는 780만 달러로, 전년 동기 대비 5.0% 감소했다.9개월 동안 조정된 EBITDA는 2억 4,030만 달러로, 전년 동기와 동일한 수준을 유지했다.회사는 2025년 11월 26일에 보통주 1주당 0.02533 달러의 현금 배당금을 지급할 예정이다.2025년 9월 30일 기준으로 총 활성 서비스 연결 수는 68,130으로, 전년 동기 대비 6.6% 증가했다.물 소비량은 13억 갤런으로 안정세를 유지하고 있으며, 인프라 프로젝트에 1,420만 달러를 투자했다.글로벌워터리소시즈의 CEO 론 플레밍은 "3분기 동안 강력한 매출 성장을 보았으며, 이는 투손 워터로부터의 인수와 유기적 연결 성장에 의해 주도되었다"고 밝혔다.또한, 아리조나의 긍정적인 경제 전망이 유기적 연결의 지속적인 성장을 지원할 것으로 기대하고 있다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 4억 8,065만 달러이며, 총 부채는 2억 6,042만 달러로 나타났다.현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 지속적인 성장을 위한 전략
멕스코에너지(MXC, MEXCO ENERGY CORP )는 2025년 상반기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 멕스코에너지(증권코드: MXC)는 2025년 9월 30일로 종료된 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2025년 회계연도 상반기 동안 순이익이 565,457달러, 즉 희석주당 0.27달러에 달했다.2026 회계연도 상반기 운영 수익은 3,548,919달러로, 2025 회계연도 상반기와 비교해 2% 증가했다.이 증가는 최근의 유한책임회사 투자에서의 수익 증가, 평균 가스 가격 상승, 석유 및 천연가스 생산량 증가에 기인했으나 평균 석유 가격 하락으로 일부 상쇄됐다.석유는 2026 회계연도 상반기 운영 수익의 76%를 차지했다.2026 회계연도 2분기 동안 회사의 순이익은 323,506달러, 즉 희석주당 0.16달러로, 2024년 9월 30일 종료된 동기와 비교해 317,198달러, 즉 희석주당 0.15달러에 비해 소폭 증가했다.2026 회계연도 2분기 운영 수익은 1,734,743달러였다.회사의 사장 겸 최고재무책임자는 "석유 생산량이 증가했음에도 불구하고 평균 석유 가격의 17% 하락이 전체 수익에 부정적인 영향을 미쳤다"고 말했다.회사는 2026년 3월 31일 종료되는 회계연도 동안 약 100만 달러의 총 비용으로 46개의 수평 우물과 1개의 수직 우물의 시추 및 완공에 참여할 것으로 예상하고 있으며, 현재까지 약 30만 달러가 지출됐다.또한, 회사는 콜로라도주 웰드 카운티, 루이지애나주 캐도 카운티, 뉴멕시코주 에디 카운티, 텍사스주 마틴 및 페코스 카운티에 위치한 63개의 생산 우물에 대한 로열티 및 광물 권리 인수에 약 45만 달러를 지출했다.멕스코에너지는 텍사스주 미들랜드에 위치한 독립적인 석유 및 가스 회사로, 주로 퍼미안 분지에서 석유 및 가스 자산의 인수, 탐사 및 개발에 종사하고 있다.멕스코에너지에 대한 추가 정보는 www.mexcoenergy.com에서 확인할 수 있다.추가
글로벌워터리소시즈(GWRS, Global Water Resources, Inc. )는 2025년 3분기 재무 보고서를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 글로벌워터리소시즈가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 10-Q 양식 재무 보고서를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함하고 있으며, 모든 중요한 사실을 정확하게 반영하고 있다.CEO 론 L. 플레밍과 CFO 마이클 J. 리블먼은 이 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다고 인증했다.2025년 9월 30일 기준으로, 글로벌워터리소시즈의 자산은 480,652천 달러로, 유틸리티 플랜트는 591,887천 달러, 부채는 206,422천 달러로 보고됐다.2025년 3분기 동안의 총 수익은 15,519천 달러로, 이는 전년 동기 대비 8.4% 증가한 수치이다.운영 비용은 12,597천 달러로, 전년 동기 대비 21.9% 증가했다.회사는 2025년 3분기 동안 1,717천 달러의 순이익을 기록했으며, 기본 주당 순이익은 0.06달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 7월 8일에 투손시로부터 7개의 수자원 시스템을 인수하여 연간 약 150만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있다.이 인수는 회사의 피마 카운티 내 고객 수를 7,200명 이상으로 증가시켰다.회사는 또한 2025년 4월 30일에 WIFA와 2.4백만 달러의 대출 계약을 체결했으며, 이 대출은 2044년 4월 1일에 만기가 된다.현재 회사는 6.9백만 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 6.9백만 달러의 대출 잔액이 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 지출을 계획하고 있으며, 고객의 수요에 맞춰 수자원 관리 및 인프라 개선에 집중할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
옵티뭄뱅크홀딩스(OPHC, OptimumBank Holdings, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 옵티뭄뱅크홀딩스는 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 보도자료를 발표했다.2025년 3분기 동안 순이익은 432만 달러, 기본 주당 0.37 달러, 희석 주당 0.18 달러로 보고됐다.이는 2025년 2분기 순이익 360만 달러, 기본 주당 0.31 달러, 희석 주당 0.15 달러와 비교된다.지난해 같은 분기와 비교할 때, 2024년 3분기 순이익 330만 달러, 기본 주당 0.34 달러, 희석 주당 0.15 달러에 비해 증가한 수치이다.2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 순이익은 1,180만 달러, 기본 주당 1.00 달러, 희석 주당 0.50 달러로, 2024년 같은 기간의 순이익 917만 달러, 기본 주당 1.02 달러, 희석 주당 0.45 달러와 비교하여 증가했다.2025년 9월 30일 기준 총 예금은 959억 달러로, 2025년 6월 30일 대비 806억 달러에서 80억 달러 증가했다.이는 9.17%의 증가율을 나타내며, 연율로는 36.68%에 해당한다.또한, 2024년 3분기와 비교할 때 152억 달러 증가한 수치이다.총 대출 포트폴리오는 3.72% 증가하여 813억 달러에 도달했다.2025년 3분기 동안 순이자 수익은 1,105만 달러로, 2025년 2분기 1,024만 달러와 비교하여 증가했다.비이자 수익은 198만 달러로, 이전 분기 183만 달러에서 증가했다.비이자 비용은 660만 달러로, 2025년 2분기 618만 달러와 비교하여 증가했다.세전 순이익은 566만 달러로, 2025년 2분기 485만 달러와 비교하여 증가했다.세금 비용은 134만 달러로, 2025년 2분기 125만 달러와 비교하여 소폭 증가했다.2025년 9월 30일 기준 총 자산은 1,080억 달러로, 2025년 6월 30일 999억 달러에서 증가했다.현
디지인터내셔널(DGII, DIGI INTERNATIONAL INC )은 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 디지인터내셔널이 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 실적을 발표했다.2025년 9월 30일로 종료된 회계연도에 대한 재무 결과를 담은 보도자료를 2025년 11월 12일 발표했다.4분기 매출은 1억 1,400만 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했다.총 이익률은 63.9%로, 280bp 상승했다.운영 이익률은 12.5%로, 170bp 하락했다.순이익은 1천만 달러로, 16% 감소했다.희석 주당 순이익은 0.26 달러로, 19% 감소했다.조정된 순이익은 2천 100만 달러로, 10% 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.56 달러로, 8% 증가했다.조정된 EBITDA는 2천 900만 달러로, 11% 증가했다.연간 반복 수익(ARR)은 분기 말 기준 1억 5,200만 달러로, 31% 증가했다.전체 회계연도 매출은 4억 3천만 달러로, 1% 증가했다.총 이익률은 62.9%로, 400bp 상승했다.운영 이익률은 13.1%로, 180bp 상승했다.순이익은 4천 100만 달러로, 81% 증가했다.희석 주당 순이익은 1.08 달러로, 77% 증가했다.조정된 순이익은 7천 900만 달러로, 8% 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 2.10 달러로, 6% 증가했다.조정된 EBITDA는 1억 800만 달러로, 11% 증가했다.디지인터내셔널의 2025 회계연도 실적은 고객에 대한 헌신을 보여주며, 신뢰할 수 있고 안전한 부가가치 IoT 솔루션을 제공했다.2025년 8월 18일 Jolt 소프트웨어를 인수한 이후, Jolt 소프트웨어와 SmartSense의 통합이 긍정적인 시장 반응을 얻고 있다.디지인터내셔널은 2026 회계연도에 ARR이 약 10% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 매출은 10-15% 증가할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 15-20% 증가할 것으로 전망하고 있다.2026 회계연도 1분기 매출은 1