아메리칸웰(AMWL, American Well Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸웰(증권코드: AMWL)은 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일 보스턴에서 발표된 이 보고서에 따르면, 아메리칸웰은 2025년 2분기에 총 수익 7090만 달러를 기록했다.이 중 구독 수익은 4040만 달러, 아메리칸웰 의료 그룹(AMG) 방문 수익은 2280만 달러에 달했다.총 매출 총 이익률은 56.1%로 보고되었으며, 순손실은 1950만 달러로, 2025년 1분기의 1840만 달러 손실과 비교되었다.조정된 EBITDA는 470만 달러 손실로, 2025년 1분기의 1220만 달러 손실에서 개선되었다.총 방문 수는 120만 건에 달했다.회사는 2025년 매출 가이던스를 2억 4500만 달러에서 2억 5000만 달러로 수정했으며, AMG 방문 수는 130만에서 135만 사이로 유지했다.조정된 EBITDA 가이던스는 5000만 달러에서 4500만 달러로 좁혀졌다.2025년 3분기 매출은 5300만 달러에서 5600만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1500만 달러에서 1300만 달러 손실로 예상된다.아메리칸웰은 2026년까지 운영에서 긍정적인 현금 흐름을 달성하겠다고 목표를 재확인했다.아메리칸웰은 또한 2025년 6월 30일 기준으로 자산 총액이 3억 8865만 달러, 부채 총액은 9408만 달러로 보고했다.주주 지분은 2억 9457만 달러로 나타났다.회사는 향후 2025년 3분기 실적 발표를 위해 오늘 오후 5시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜은 라이브 오디오 웹캐스트를 통해 접속할 수 있으며, 콜 종료 후 약 90일 동안 재생이 가능하다.아메리칸웰은 기술 기반의 포괄적인 헬스케어 플랫폼을 제공하는 선도적인 기업으로, 환자들에게 더 나은 접근성과 편리하고 저렴하며 효과적인 치료를 제공하기 위해 기술을 활용하고 있다.현재 아메리칸웰의 재무 상태는 총
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 전체 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)는 2025년 6월 30일로 종료된 4분기 및 전체 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.4분기 동안의 순매출은 58억 달러로, 2025년 3분기의 46억 달러 및 2024년 4분기의 54억 달러와 비교된다.총 매출 총이익률은 9.5%로, 3분기의 9.6% 및 4분기의 10.2%와 비교된다.순이익은 1억 9,500만 달러로, 3분기의 1억 900만 달러 및 4분기의 2억 9,700만 달러와 비교된다.희석 주당 순이익은 0.31달러로, 3분기의 0.17달러 및 4분기의 0.46달러와 비교된다.비GAAP 희석 주당 순이익은 0.41달러로, 3분기의 0.31달러 및 4분기의 0.54달러와 비교된다.2025년 4분기 운영에서 제공된 현금 흐름은 8억 6,400만 달러였으며, 자본 지출 및 투자는 7,900만 달러였다.슈퍼마이크로의 창립자이자 CEO인 찰스 리앙은 "우리는 FY25에서 AI 솔루션 리더십을 성장시키며 47%의 연간 성장을 이뤘다"고 말했다.2025 회계연도의 순매출은 220억 달러로, 2024 회계연도의 150억 달러와 비교된다.2025 회계연도의 순이익은 10억 달러, 즉 희석 주당 1.68달러로, 2024 회계연도의 12억 달러, 즉 희석 주당 1.92달러와 비교된다.2025 회계연도의 비GAAP 총 매출 총이익률은 11.2%로, 주식 기반 보상 비용 조정 후 2,500만 달러가 포함된다.2025년 6월 30일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산은 52억 달러이며, 총 은행 부채 및 전환사채는 48억 달러이다.회사는 2026 회계연도 1분기 동안 60억 달러에서 70억 달러의 순매출을 예상하고 있으며, GAAP 희석 주당 순이익은 0.30달러에서 0.42달러, 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.40달러에서 0.52달러로 예상
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일 발표된 보도자료에 따르면, 루시드는 2분기에 3,863대의 차량을 생산하고 3,309대를 인도했다.이는 2024년 2분기 대비 38.2% 증가한 수치다.2분기 매출은 2억 5,940만 달러에 달하며, GAAP 기준으로 희석 주당 순손실은 0.28달러, 비GAAP 기준으로는 0.24달러로 나타났다.루시드는 2분기 말 기준으로 약 48억 6천만 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 2025년 생산 전망을 2만 대에서 1만 8천 대로 수정했다.운영 측면에서는 우버와의 차세대 로보택시 파트너십을 시작했으며, 최소 2만 대의 루시드 그래비티 차량이 Nuro DriverTM 레벨 4 자율주행 기능을 갖추고 배치될 예정이다.또한, 루시드는 모든 루시드 에어 모델이 루시드 승인 NACS 어댑터를 사용하여 북미의 23,500개 이상의 테슬라 슈퍼차저에 접근할 수 있도록 하여 주행 범위를 크게 늘렸다.루시드는 또한 수상 경력이 있는 배우이자 문화 아이콘인 티모시 샬라메를 첫 번째 브랜드 앰배서더로 발표하며, 지금까지의 최대 브랜드 인지도 향상 캠페인을 시작했다.루시드의 마르크 윈터호프 임시 CEO는 "2분기 연속으로 기록적인 인도를 달성했으며, 올해 하반기 루시드 그래비티 생산을 증가시키면서 이 추세를 계속 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.루시드의 CFO인 타우피크 부사이드도 "어려운 거시경제 환경 속에서도 팀의 적응력과 집중 덕분에 견고한 성과를 거두었다"고 전했다.루시드는 2025년 8월 5일 오후 2시 30분(태평양 표준시) / 오후 5시 30분(동부 표준시)에 애널리스트 및 투자자를 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜의 생중계는 루시드의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.루시드는 자사의 ir.lucidmotors.com 웹사이트를
재즈파마슈티컬스(JAZZ, Jazz Pharmaceuticals plc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 재무 가이드를 업데이트했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 재즈파마슈티컬스가 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 10억 5천 712만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했다.Xywav®의 수익은 전년 대비 13% 증가했으며, 순환 환자 수는 분기 대비 625명 증가했다.Zepzelca®는 1차 치료에서 우선 심사 대상이 됐다.브루스 코자드 회장은 "재즈를 이끌 수 있는 특권을 가졌으며, 환자를 위해 이룬 성과에 자부심을 느낀다. 새로운 CEO인 레니 갈라가 재즈의 모멘텀을 이어가고 장기 성장을 촉진할 것이라고 확신한다"고 말했다.2025년 재무 가이드는 총 수익 범위를 41억 5천만 달러에서 43억 달러로 업데이트했으며, 이는 중간값 기준으로 4% 성장에 해당한다.또한, SG&A 및 R&D 비용 절감과 세율 개선으로 인해 순손실 및 주당 손실 범위의 하단을 상향 조정했다.2분기 GAAP 기준 순손실은 7억 1,847만 달러로, 주당 손실은 11.74달러였다.비GAAP 조정 순손실은 5억 48만 달러로, 주당 손실은 8.25달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 17억 달러였으며, 장기 부채의 잔액은 54억 달러였다.재즈파마슈티컬스는 2025년 8월 5일에 2025년 재무 가이드를 업데이트하며, 총 수익을 41억 5천만 달러에서 43억 달러로 조정했다.이 회사는 2025년 8월 18일에 FDA의 우선 심사를 받을 것으로 예상되는 dordaviprone의 신약 신청을 제출했다.현재 재무 상태는 안정적이며, 현금 흐름이 긍정적이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아스테라랩스(ALAB, Astera Labs, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아스테라랩스(나스닥: ALAB)는 2025 회계연도 2분기(2025년 6월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기에는 191.9백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전분기 대비 20% 증가하고, 전년 동기 대비 150% 증가한 수치다.운영 현금 흐름은 135백만 달러로 기록됐다.아스테라랩스의 CEO인 지텐드라 모한은 "아스테라랩스는 2분기에 강력한 재무 결과를 달성했으며, 이는 수익 성장과 운영 현금 흐름의 증가로 이어졌다"고 말했다.이어 "우리는 PCIe 6 제품 포트폴리오를 맞춤형 랙 스케일 AI 시스템에 대한 대량 생산으로 확대하고, 스콜피오 패브릭 스위치에 대한 여러 신규 디자인 수주를 추가했다"고 덧붙였다.2025년 2분기 GAAP 재무 결과는 다음과 같다.매출 191.9백만 달러, GAAP 총 마진 75.8%, GAAP 운영 소득 39.8백만 달러, GAAP 운영 마진 20.7%, GAAP 순이익 51.2백만 달러, GAAP 희석 주당 순이익 0.29달러다.비GAAP 재무 결과는 비상장 보상 비용과 비GAAP 조정의 소득세 영향을 제외한 수치로, 비GAAP 총 마진 76.0%, 비GAAP 운영 소득 75.2백만 달러, 비GAAP 운영 마진 39.2%, 비GAAP 순이익 78.0백만 달러, 비GAAP 희석 주당 순이익 0.44달러다.아스테라랩스는 NVIDIA와의 협력을 확대하여 NVLink 기술 기반의 고성능 네트워크를 배포할 수 있는 옵션을 확장하고 있으며, UALink 기술에 대한 공개 웨비나를 개최하여 이 기술의 기본 사항과 시장 기회를 논의했다.2025 회계연도 3분기 재무 전망은 GAAP 매출이 203백만 달러에서 210백만 달러 사이일 것으로 예상되며, GAAP 총 마진은 약 75%로 예상된다.GAAP 운영 비용은 약 116백만 달러에서 120백만 달러 사이로 예상되며,
스파이어쎄라퓨틱스(SYRE, Spyre Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 스파이어쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 두 가지 차세대 TL1A 항체에 대한 긍정적인 중간 1상 결과를 보고했으며, 두 항체 모두 잘 견디는 것으로 나타났고, 분기별 또는 반기별 투여를 지원하는 약리학적 특성을 보였으며, 최대 20주 동안 TL1A와의 완전한 결합을 보여주었다.스파이어는 궤양성 대장염(UC)에서 세 가지 최적화된 단일요법과 세 가지 잠재적으로 패러다임을 변화시킬 조합을 평가하는 Phase 2 SKYLINE-UC 플랫폼 연구를 시작했다.또한 류마티스 관절염(RA), 건선 관절염(PsA), 축성 척추염(axSpA)에서 TL1A 억제를 평가하는 Phase 2 SKYWAY-RD 바구니 연구를 3분기 중 시작할 예정이다.2025년 4분기에는 SPY003에 대한 중간 1상 데이터를 보고할 예정이며, 2026년과 2027년에는 IBD 및 류마티스 질환에 대한 9개의 개념 증명 결과를 계획하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 5억 2,660만 달러에 달하며, 2028년 하반기까지 자금이 지속될 것으로 예상된다.스파이어의 CEO인 카메론 터틀은 "스파이어는 만성 면역 매개 질환의 치료 패러다임을 재편할 수 있는 파이프라인의 잠재력을 탐색하기 시작하면서 새로운 장에 접어들고 있다"고 말했다.스파이어는 IBD 및 기타 면역 매개 질환의 치료에서 최상의 효능과 편리함을 목표로 하는 차세대 제품을 개발하고 있다.스파이어의 파이프라인에는 α4β7, TL1A 및 IL-23을 표적으로 하는 조사 중인 항체가 포함되어 있다.2025년 6월 30일 기준으로 스파이어의 현금 및 현금성 자산은 8,165만 달러, 시장성 있는 증권은 4억 4,492만 달러에 달하며, 총 자산은 5억 3,883만
아리스타네트웍스(ANET, Arista Networks, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아리스타네트웍스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.아리스타네트웍스는 데이터 기반의 클라이언트-클라우드 네트워킹 분야에서 선도적인 기업으로, AI, 데이터 센터, 캠퍼스 및 라우팅 환경을 위한 솔루션을 제공한다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 22억 5천만 달러로, 2025년 1분기 대비 10.0% 증가했으며, 2024년 2분기 대비 30.4% 증가했다.GAAP 총 매출 총이익률은 65.2%로, 2025년 1분기의 63.7%와 2024년 2분기의 64.9%에 비해 증가했다.비GAAP 총 매출 총이익률은 65.6%로, 2025년 1분기의 64.1%와 2024년 2분기의 65.4%에 비해 증가했다.GAAP 순이익은 8억 8,880만 달러, 즉 희석 주당 0.70 달러로, 2024년 2분기의 6억 6,540만 달러, 즉 희석 주당 0.52 달러에 비해 증가했다.비GAAP 순이익은 9억 2,350만 달러, 즉 희석 주당 0.73 달러로, 2024년 2분기의 6억 7,260만 달러, 즉 희석 주당 0.53 달러에 비해 증가했다.아리스타네트웍스의 CFO인 샨텔 브라이타우프트는 "비GAAP 운영 수익이 처음으로 10억 달러를 초과하며, 이는 우리의 비즈니스 모델의 강점과 고객 수요의 모멘텀을 강조한다"고 말했다.2025년 9월 11일에는 애널리스트 데이를 개최할 예정이다.아리스타네트웍스는 AI 기반의 캠퍼스 및 지사 네트워킹 솔루션을 확장하고, 브로드컴으로부터 VeloCloud® SD-WAN 포트폴리오를 인수했다.또한, 아리스타네트웍스는 2025년 가트너 매직 쿼드런트에서 비전가로 인정받았다.2025년 3분기에는 약 22억 5천만 달러의 매출과 비GAAP 총 매출 총이익률 약 64%, 비GAAP 운영 총이익률 약 47%를 예상하고 있다.아리스타네트웍스의 20
퀀텀-Si(QSI, Quantum-Si Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 퀀텀-Si(나스닥: QSI)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.2025년 상반기 매출은 140만 달러로, 2024년 같은 기간 대비 33% 증가했다.회사는 현재 자본 구매의 어려움에 대응하기 위해 확장된 기기 인수 옵션을 발표했다.제품 개발 프로그램은 프로테우스 플랫폼, v4 시퀀싱 키트 및 v3 라이브러리 준비 키트를 포함하여 순조롭게 진행되고 있다.또한, 핵심 기술로 해결할 수 있는 응용 프로그램의 폭을 더욱 확대할 두 가지 새로운 연구개발 이니셔티브를 발표했다.퀀텀-S이는 등록된 직접 공모를 통해 5천만 달러의 자본을 조달했으며, 2028년 2분기까지 운영을 지속할 수 있는 충분한 자본을 확보했다.회사의 제프 호킨스 CEO는 "우리는 다양한 제품 개발 이니셔티브와 함께 생산적인 분기를 보냈다. 그러나 2분기에는 NIH 자금 조달 문제의 전면적인 영향을 경험했다. 자본 지출이 둔화되었지만, 우리는 연구를 위해 단백질 시퀀싱 소모품 구매를 원하는 고객과 계속 소통하고 있다. 이러한 관심을 바탕으로 우리는 사용자 기반을 확장하고 소모품 수익을 확보하기 위해 기기 인수 옵션을 확대했다"고 말했다.2025년 2분기 동안 회사는 591,000 달러의 매출을 기록했으며, 총 이익은 351,000 달러, 총 이익률은 59%였다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권에 대한 투자는 2억 1,420만 달러였다.2025년 2분기 동안 총 운영 비용은 3,050만 달러로, 전년 동기 대비 1,700만 달러 증가했다.조정된 총 운영 비용은 2,380만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 감소했다.2025년 2분기 순손실은 2,880만 달러로, 전년 동기 대비 2,310만 달러 증가했다.조정된 EBITDA는 2,220만 달러의 손실을 기록했다.회사는 2025년 11
플로텍인더스트리즈(FTK, FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 플로텍인더스트리즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 회사의 변혁 전략이 지속적으로 실행되고 있으며 두 개의 사업 부문에서 강력한 성장을 보여주고 있음을 반영한다.2025년 2분기 총 수익은 58,350천 달러로, 2024년 같은 분기 대비 26% 증가했다.총 매출에서 화학 기술 부문과 최근 인수한 데이터 분석 부문이 주요 성장 동력으로 작용했다.데이터 분석 부문은 2024년 2분기 4%에서 10%로 증가하며, 총 매출의 10%를 차지했다.이로 인해 총 매출 총 이익률이 500 베이시스 포인트 개선됐다.순이익은 1,768천 달러로, 2024년 2분기 1,974천 달러에 비해 10% 감소했다.그러나 자산 인수와 관련된 거래 비용을 제외한 조정 순이익은 5,963천 달러로, 2024년 2분기 1,974천 달러에 비해 202% 증가했다.조정 EBITDA는 9,452천 달러로, 2024년 2분기 4,439천 달러에 비해 113% 증가했다.플로텍인더스트리즈의 CEO인 라이언 에젤 박사는 "플로텍은 기업 전략을 지속적으로 실행하며 분기의 뛰어난 재무 성과를 달성했다"고 말했다.그는 데이터 분석 부문이 강력한 성장을 보이고 있으며, 최근 전력 생성 시장으로의 확장이 기대 이상으로 진행되고 있다고 덧붙였다.화학 기술 부문은 혁신적인 화학 솔루션에 대한 강한 수요로 시장 점유율을 계속 확대하고 있다.2025년 상반기 매출은 지난해 같은 기간 대비 31% 증가했으며, 총 매출 총 이익은 49% 증가했다.2025년 2분기 동안 플로텍은 데이터 분석 부문에서 189%의 매출 성장을 기록했으며, 화학 기술 부문에서도 38%의 성장을 보였다.총 매출 총 이익은 14,407천 달러로, 2024년 2분기 9,170천 달러에 비해 57% 증가했다.회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 1
컴스코어(SCOR, COMSCORE, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 컴스코어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 8940만 달러로, 2024년 2분기의 8580만 달러와 비교해 4.1% 증가했다.특히, 크로스 플랫폼 솔루션의 매출은 60% 성장했으며, 지역 TV 부문에서도 두 자릿수 성장을 기록했다.컴스코어의 CEO인 존 카펜터는 "올해 상반기 동안의 실행이 견고했으며, 크로스 플랫폼 측정의 미래를 계속 구축하고 있다"고 말했다.2분기 순손실은 950만 달러로, 2024년 2분기의 170만 달러와 비교해 증가했다.이는 주로 외환 변동, 소득세 및 고정 채무에 대한 이자 때문이었다.조정된 EBITDA는 890만 달러로, 2024년 2분기의 720만 달러에서 25% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2950만 달러이며, 총 부채는 4480만 달러로 나타났다.2025년 전체 매출 및 조정된 EBITDA 가이던스는 이전 분기와 동일하게 유지할 예정이다.3분기 매출은 전년 대비 비슷할 것으로 예상된다.컴스코어는 앞으로도 크로스 플랫폼 성장 궤적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있다.현재 컴스코어의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 2950만 달러, 총 자산이 4억 1588만 달러, 총 부채가 2억 3008만 달러로, 자본금은 2166만 달러의 적자를 기록하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뱅크오브제임스파이낸셜(BOTJ, BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC )은 2025년 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 뱅크오브제임스파이낸셜 그룹(이하 '회사')은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 회사의 순이익은 270만 달러로, 주당 0.60 달러에 해당하며, 이는 2024년 2분기의 215만 달러, 주당 0.47 달러와 비교된다.2025년 상반기 순이익은 355만 달러로, 주당 0.79 달러에 해당하며, 2024년 상반기의 434만 달러, 주당 0.95 달러와 비교된다.회사의 CEO인 로버트 R. 챕먼 III는 "우리의 재무 결과, 특히 2025년 2분기 성과는 상업 대출, 주택 담보 대출 및 핵심 예금에서 지속적인 성장을 보여준다"고 말했다.2025년 2분기 순이자 마진은 3.45%로, 이는 여러 분기 중 가장 높은 수치이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 10억 4천만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 9억 7천9백24만 달러와 비교된다.총 예금은 9억 1천53만 달러로, 2024년 12월 31일의 8억 8천2백40만 달러에서 증가했다.또한, 주주 가치는 2025년 6월 30일 기준으로 주주 자본이 7천1백67만 달러로 증가했으며, 이는 2024년 12월 31일의 6천4백87만 달러에서 증가한 수치이다.회사는 2025년 7월 12일 이사회에서 주당 0.10 달러의 분기 배당금을 승인했으며, 이는 2025년 9월 12일 기준 주주에게 지급될 예정이다.회사는 지속적인 재무 성과를 통해 주주 가치를 높이고 있으며, 자산 품질을 유지하고 있다.2025년 6월 30일 기준 비수익 대출 비율은 0.28%로, 2024년 12월 31일의 0.25%에서 증가했다.회사의 자산 품질은 여전히 양호하며, 총 자산은 10억 4천만 달러에 달하고, 총 예금은 9억 1천53만 달러로 증가
익스피다이터스(EXPD, EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC )는 2025년 2분기 EPS가 1.34달러로 발표됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스피다이터스가 2025년 8월 5일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 2분기 재무 결과가 공개됐다.2024년 같은 분기와 비교했을 때, 희석된 주당 순이익(EPS)은 8% 증가하여 1.34달러에 달했다.주주에게 귀속된 순이익은 5% 증가하여 1억 8,400만 달러에 이르렀고, 운영 소득은 11% 증가하여 2억 4,800만 달러에 도달했다.매출은 9% 증가하여 27억 달러에 이르렀으며, 항공 화물 톤수와 해양 컨테이너 물량 모두 7% 증가했다.주주에게 배당금과 자사주 매입 형태로 반환된 현금은 3억 3,500만 달러였다.익스피다이터스의 다니엘 R. 월 회장은 "전 세계 네트워크를 통해 운영 우수성을 극대화하기 위한 전략적 이니셔티브의 긍정적인 영향을 보고 있다"고 말했다.그는 또한 "우리의 성장과 실행에 대한 집중이 이 불확실한 환경에 신속하게 적응할 수 있는 강력한 위치를 제공한다"고 덧붙였다.익스피다이터스는 2025년 6월 30일 기준으로 19,666명의 정규직 직원을 보유하고 있으며, 북미 지역에서 7,214명, 유럽에서 4,040명, 북아시아에서 2,306명, 남아시아에서 1,934명, 중동, 아프리카 및 인도에서 1,463명, 라틴 아메리카에서 877명이 근무하고 있다.2025년 2분기 동안 익스피다이터스는 200만 주의 자사주를 평균 112.05달러에 매입했으며, 2024년 같은 기간에는 90만 주를 평균 116.88달러에 매입했다.익스피다이터스의 2025년 2분기 재무 요약에 따르면, 매출은 26억 5,188만 5천 달러로, 2024년 2분기의 24억 3,900만 1천 달러에서 9% 증가했다.운영 소득은 2억 4,773만 6천 달러로, 2024년 2분기의 2억 2,391만 9천 달러에서 11% 증가했다.주주에게 귀속된 순이익은 1억 8,357만 4천 달러
스탠다드모터프로덕츠(SMP, STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 분기 배당금 지급을 결정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 스탠다드모터프로덕츠(증권코드: SMP)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순매출은 493.9백만 달러로, 2024년 같은 분기의 389.8백만 달러에 비해 26.7% 증가했다.계속 운영에서의 수익은 2분기 동안 26.3백만 달러, 즉 희석주당 1.17 달러로, 2024년 2분기의 18.0백만 달러 또는 희석주당 0.81 달러에 비해 증가했다.비운영적 손익을 제외한 계속 운영에서의 수익은 28.9백만 달러 또는 희석주당 1.29 달러로, 2024년 2분기의 21.7백만 달러 또는 희석주당 0.98 달러에 비해 증가했다.2025년 6개월 동안의 총 매출은 907.2백만 달러로, 2024년 같은 기간의 721.2백만 달러에 비해 증가했다.계속 운영에서의 수익은 40백만 달러 또는 희석주당 1.79 달러로, 2024년 같은 기간의 27.8백만 달러 또는 희석주당 1.25 달러에 비해 증가했다.비운영적 손익을 제외한 계속 운영에서의 수익은 46.9백만 달러 또는 희석주당 2.10 달러로, 2024년 같은 기간의 31.7백만 달러 또는 희석주당 1.42 달러에 비해 증가했다.스탠다드모터프로덕츠의 회장 겸 CEO인 에릭 실스는 "우리는 지난해 기록적인 분기 이후 강력한 2분기 실적에 매우 기쁘다. 이번 분기 매출은 거의 27% 증가했으며, Nissens의 영향을 제외하면 3.5% 증가했다"고 말했다.북미 애프터마켓 부문에서 차량 제어 매출은 2분기 동안 거의 7% 증가했으며, 온도 제어 매출은 5.5% 증가했다.Nissens 부문은 90.5백만 달러의 매출을 기록하며 조정된 EBITDA 마진은 18.0%로, 연간 기대치인 중간 10%대를 초과했다.조정된 EBITDA는 59.1백만 달러로, 지난해의 39.5