인텔리네틱스(INLX, INTELLINETICS, INC. )는 2024년 연간 매출이 7% 성장했다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 인텔리네틱스가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표하며 보도자료를 수정했다.회사는 2024년 4분기 조정 EBITDA와 2024년 전체 조정 EBITDA를 잘못 보고한 오류를 수정했다.원래 보고된 4분기 조정 EBITDA는 531,241달러였으나 실제로는 600,766달러였고, 2024년 전체 조정 EBITDA는 2,382,357달러에서 2,451,882달러로 수정됐다.수정된 보도자료는 다음과 같다. 2024년 전체 SaaS 매출은 11% 증가했으며, 회사는 2024년에 1,625,000달러의 부채를 선지급했다.2024년 4분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 매출은 2023년 같은 기간 대비 2.1% 증가했으며, 이는 전적으로 유기적인 성장으로 나타났다.SaaS 매출은 11.8% 증가했다.인텔리클라우드 지급 자동화 솔루션의 상업화가 계속 진행 중이며, 4분기 동안 실시간 참조 계정이 50% 증가했다.경영진은 지급 자동화 솔루션이 향후 SaaS 성장의 주요 동력이 될 것이라고 믿고 있다. 2024년 4분기 전문 서비스 매출은 0.3% 증가했으며, 순손실은 53,701달러로, 2023년 같은 기간의 순이익 61,638달러와 비교된다.조정 EBITDA는 600,766달러로, 2023년 같은 기간의 754,375달러와 비교된다.연말에는 140만 달러 미만의 부채와 240만 달러 이상의 현금을 보유하고 있다. 2024년 전체 매출은 18,018,373달러로, 2023년 같은 기간의 16,886,381달러에 비해 6.7% 증가했다.총 운영 비용은 23.7% 증가하여 11,698,431달러에 달했다.이 비용 증가의 주요 원인은 1,060,840달러의 주식 기반 보상 비용과 판매 및 마케팅 비용의 증가 때문이다.2024년 조정 EBITDA는 2,451,882달러로, 2023년의
베타바이오닉스(BBNX, Beta Bionics, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했고 2025년 연간 가이드라인을 소개했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 베타바이오닉스는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 순매출은 2040만 달러로, 2023년 4분기 840만 달러에 비해 145% 증가했다.내구 의료 기기(DME) 채널의 순매출은 1810만 달러로, 2023년 4분기 790만 달러에 비해 127% 증가했다.약국 혜택 계획(PBP) 채널의 순매출은 240만 달러로, 2023년 4분기 40만 달러에 비해 491% 증가했다.총 매출 총이익률은 57.2%로, 2023년 4분기 60.6%에 비해 344bp 감소했다.설치된 고객 기반은 15,298명으로, 2023년 4분기 2,304명에 비해 564% 증가했다.신규 환자 시작 수는 4,084명으로, 2023년 4분기 1,818명에 비해 125% 증가했다.신규 환자 시작의 70%는 주사(MDI)에서 발생했다.2024년 전체 순매출은 6510만 달러로, 전년 대비 443% 증가했다.DME 채널의 순매출은 5880만 달러로, 전년 대비 422% 증가했다.PBP 채널의 순매출은 630만 달러로, 전년 대비 760% 증가했다.총 매출 총이익률은 55.1%로, 전년 대비 252bp 증가했다.신규 환자 시작 수는 12,994명으로, 전년 대비 464% 증가했다.2024년 4분기 운영 손실은 1,303만 달러로, 매출의 64%에 해당하며, 2023년 4분기 840만 달러의 손실에 비해 증가했다.순손실은 1,810만 달러로, 매출의 89%에 해당하며, 2023년 4분기 1,880만 달러의 손실에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 -1,130만 달러로, 매출의 55%에 해당하며, 2023년 4분기 -660만 달러에 비해 악화됐다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 360만 달러이다.베타바이오닉스는 20
에너지포커스(EFOI, ENERGY FOCUS, INC/DE )는 2024년 4분기 및 회계연도 실적을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 에너지포커스가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 매출은 490만 달러로, 2023년 대비 15% 감소했다. 이는 연말 군수 판매의 급격한 감소와 상업 판매의 감소에 기인한다. 총 매출 감소는 미국 선거 주기의 영향과 높은 인플레이션, 시장 조정 가격, 그리고 상업 판매 비율을 줄인 판매 전략의 결과로 나타났다. 2024년 총 매출은 570만 달러에서 490만 달러로 감소했다.2024년 총 매출에서 군수 해양 제품 판매는 15.9% 감소한 206만 달러를 기록했으며, 상업 제품 판매는 12.7% 감소한 390만 달러로 집계되었다. 2024년 총 매출 총이익률은 14.4%로, 2023년의 3.9%에서 증가했다. 이는 주로 자재비와 운송비와 같은 변동 비용의 감소에 기인한다.운영 손실은 180만 달러로, 2023년의 400만 달러 손실에 비해 개선되었다. 순손실은 160만 달러, 즉 보통주 1주당 0.32달러로, 2023년의 430만 달러 손실, 즉 1주당 1.32달러에 비해 감소했다. 2024년 12월 31일 기준 현금은 60만 달러로, 2023년 12월 31일의 200만 달러에서 감소했다. 이는 2022년 스트리트빌 노트의 상환에 따른 것이다.2024년 6월 21일, 에너지포커스는 특정 인증 투자자와의 증권 매입 계약을 체결하고, 534,591주를 주당 1.59달러에 발행하기로 합의했다. 이로 인해 약 85만 달러의 총 수익이 발생했다. 2024년 3월 28일에는 283,019주를 같은 가격에 발행하기로 합의하여 약 45만 달러의 수익을 올렸다.2024년 4분기 매출은 130만 달러로, 2023년 4분기 240만 달러에 비해 46.6% 감소했다. 이는 군수 수요의 급격한 감소에 기인한다. 4분기 총 매출 총이익률은 20.7%로,
파워솔루션스인터내셔널(PSIX, POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 파워솔루션스인터내셔널(이하 회사)은 2024년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 4분기 매출은 1억 4,430만 달러로, 전년 대비 38% 증가했으며, 연간 매출은 4억 7,600만 달러로 4% 증가했다.4분기 순이익은 2,330만 달러로, 전년 대비 178% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 1.01 달러였다.연간 순이익은 6,930만 달러로, 전년 대비 163% 증가했으며, 주당순이익은 3.01 달러였다.운영 활동에서 제공된 현금 흐름은 6,240만 달러였다. 회사는 2024년 4분기 동안 2억 8,040만 달러의 총 매출을 기록했으며, 이는 2023년 4분기 1억 4,480만 달러에서 증가한 수치이다.총 매출은 4억 7,600만 달러로, 2023년의 4억 5,900만 달러에서 증가했다.4분기 총 매출은 1억 4,430만 달러로, 2023년 4분기 1억 4,480만 달러에서 증가했다.총 매출 증가의 주요 원인은 전력 시스템 부문에서의 수요 증가와 운영 효율성 향상, 전략적 이니셔티브의 긍정적인 결과에 기인한다. 회사의 CEO인 디노 지키스는 "우리의 매출과 순이익은 전년 대비 크게 증가했으며, 이는 전력 시스템 사업 부문에서의 높은 수요와 운영 효율성, 전략적 이니셔티브의 긍정적인 결과에 기인한다"고 말했다.CFO인 케네스 리는 "2024년 12월, 우리는 나스닥에 성공적으로 상장되었으며, 이는 우리의 성장 여정에서 중요한 이정표가 됐다"고 언급했다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 5,530만 달러였으며, 총 부채는 약 1억 2,020만 달러였다.이는 2023년 12월 31일 기준으로 총 부채 1억 4,520만 달러와 현금 및 현금성 자산 2,280만 달러와 비교된다.회사는 최근 대출
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 스카이X플랫폼스가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.보고서에 따르면, 스카이X플랫폼스는 2024년 동안 862억 7,687만 6천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2023년의 587억 8,576만 2천 달러에 비해 47% 증가한 수치이다.운영 비용은 1억 1,838만 9,115달러로, 2023년의 9,661만 0,968달러에 비해 23% 증가했다.이로 인해 2024년 순손실은 357억 6,814만 4천 달러로, 2023년의 397억 3,265만 6천 달러에 비해 10% 감소했다.스카이X플랫폼스는 2023년 4월 28일에 Belami, Inc.를 인수하여 온라인 소매 및 전자상거래 플랫폼을 확장했다.인수 대금은 현금 750만 달러와 1,923,421주에 해당하는 자사 주식으로 지급됐다.이 인수는 회사의 매출 증가에 기여할 것으로 기대된다.2024년 12월 31일 기준으로 스카이X플랫폼스의 현금 및 현금성 자산은 약 1550만 달러이며, 부채는 약 201억 77만 5천 달러에 달한다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 추가 자본 조달을 계획하고 있으며, Belami의 통합 운영을 통해 수익성을 높일 예정이다.스카이X플랫폼스는 앞으로도 스마트 제품 및 기술의 시장 수요에 대응하기 위해 연구 개발에 투자할 계획이다.또한, 회사는 2024년 3월 24일에 제출된 보고서에서 경영진이 회사의 지속 가능성에 대한 의문을 제기하고 있음을 언급했다.회사는 앞으로도 매출 증가와 비용 절감을 통해 운영 효율성을 높이고, 필요한 경우 자본 조달을 통해 재무 건전성을 유지할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
골든매트릭스그룹(GMGI, Golden Matrix Group, Inc. )은 2024년 기록적인 매출을 발표했고 2025년 1분기 최대 80% 매출 성장을 예측했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 골든매트릭스그룹이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 재무 및 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 4,600만 달러로 81% 증가했으며, 연간 매출은 1억 5,100만 달러로 63% 증가했다.브라이언 굿맨 CEO는 "2024년은 골든매트릭스에게 중대한 해였다"고 언급하며, iGaming 및 스포츠 베팅 운영을 성공적으로 확장하고 글로벌 입지를 넓혔음을 강조했다. 그는 또한 2025년 1분기 매출이 최대 80% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다.재무 하이라이트에 따르면, 4분기 총 매출은 4,600만 달러로 81% 증가했으며, 연간 매출은 1억 5,100만 달러로 63% 증가했다. 4분기 총 이익은 2,700만 달러로 45% 증가했으며, 연간 총 이익은 8,900만 달러로 30% 증가했다. 그러나 4분기 순이익은 210% 감소하여 210만 달러의 순손실을 기록했으며, 연간 순손실은 150만 달러로 111% 감소했다.조정된 EBITDA는 4분기 650만 달러로 69% 증가했으며, 연간 2억 2,200만 달러로 4% 증가했다. 현금 보유액은 3천만 달러로, 향후 투자에 대한 재정적 유연성을 보장하고 있다.운영 하이라이트에서는 골든매트릭스의 사업 부문이 2024년에 기록적인 성과를 달성했음을 보여준다. 메리디안벳은 연간 매출이 1억 600만 달러로 14% 증가했으며, 온라인 매출은 18% 증가하여 8천만 달러에 달했다. GMAG B2B 게임 플랫폼의 베팅량은 84% 증가하여 47억 달러에 이르렀고, RKings Competitions는 매출이 23% 증가하여 영국 토너먼트 부문에서의 지배력을 강화했다.2025년 전망에 따르면, 골든매트릭스는 장기 성장, 운영 효율성 및 고부가가치 게임 시장으로의 확장에 집중할 예정이다. 2025년 1분기 매출은
하이롤러테크놀러지스(ROLR, High Roller Technologies, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이롤러테크놀러지스는 2025년 3월 21일 보도자료를 통해 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 4분기 및 전체 연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 810만 달러로 전년 대비 12% 증가했다.연말 기준 활성 사용자 수는 72,000명으로 40% 증가했다.하이롤러는 2025년 하반기에 온타리오 시장에 진입할 예정이다.하이롤러테크놀러지스의 CEO인 벤 클레메스는 "우리는 4분기 매출이 12% 증가하며 한 해를 마감했다"고 언급하며, "10월에 성공적인 IPO를 통해 재무 상태를 강화한 후 전략적 재조정 계획을 시행하고 있다"고 밝혔다.또한, 하이롤러는 2024년 동안 활성 사용자 기반을 확대하고 신규 사용자 유치를 증가시키며, 프루타.com을 현재 시장에 성공적으로 런칭했다.하이롤러는 캐나다 온타리오에서 게임 라이센스를 신청 중이며, 라이센스가 승인될 경우 2025년 하반기에 온라인 카지노 브랜드를 출시할 계획이다.2024년 전체 매출은 2,790만 달러로, 2023년의 2,970만 달러와 비교해 감소했다.2024년 4분기에는 주당 순손실이 0.30달러로, 연간 순손실은 0.82달러로 보고됐다.2024년 동안 현금 및 현금성 자산은 690만 달러로 증가했으며, 총 자산은 1,660만 달러로 증가했다.하이롤러테크놀러지스는 2024년 SiGMA 유럽 B2C 어워드에서 최고의 플레이어 유지 상을 수상했으며, 2024 WN iGaming 서밋에서 카지노 운영자 상을 수상했다.하이롤러테크놀러지스는 현재 4,400개 이상의 게임을 제공하며, 전 세계적으로 빠르게 성장하는 iGaming 산업에서 혁신과 성과를 통해 온라인 게임의 미래를 재정의하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
텔라바이오(TELA, TELA Bio, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 텔라바이오가 2024년 4분기 및 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 1,760만 달러로, 2023년 같은 기간 대비 4% 증가했다.연간 매출은 6,930만 달러로, 2023년 대비 19% 증가했다.이는 새로운 고객의 추가와 국제 매출 증가에 따른 제품 판매량 증가에 기인한다.그러나 평균 판매 가격의 감소가 일부 영향을 미쳤다.2024년 4분기 총 매출 총이익은 1,120만 달러로, 매출의 64%에 해당하며, 2023년 같은 기간의 1,160만 달러, 즉 68%에서 감소했다.이는 신제품 도입으로 인한 재고 조정 비용 증가 때문이었다.운영 비용은 1,960만 달러로, 2023년 같은 기간의 2,390만 달러에서 감소했다.운영 손실은 840만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,230만 달러에서 개선됐다.순손실은 920만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,290만 달러에서 감소했다.2024년 전체 연간 운영 손실은 3,410만 달러로, 2023년의 4,410만 달러에서 개선됐다.순손실은 3,780만 달러로, 2023년의 4,670만 달러에서 감소했다.2024년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 5,270만 달러에 달했다.2025년 전체 매출은 8,500만 달러에서 8,800만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 23%에서 27%의 성장률을 나타낸다.텔라바이오의 CEO인 앤서니 코블리시는 "2024년 동안 19%의 매출 성장을 달성했으며, 여러 차례의 기록적인 판매 월을 경험했다. 4분기 결과는 여러 가지 방해 요소로 인해 기대에 미치지 못했지만, 현재 수준에서 상당한 가치 창출의 기회는 여전히 존재한다"고 말했다.텔라바이오는 2025년 운영 비용을 2024년과 동일한 수준으로 유지할 계획이다.또한, 텔라바이오는 2025년 3월 20일 오
CVD이큅먼트(CVV, CVD EQUIPMENT CORP )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVD이큅먼트가 2025년 3월 19일에 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 740만 달러로, 전년 동기 대비 80.3% 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 백로그는 1940만 달러로, 2023년 연말 백로그인 1840만 달러보다 의미 있게 증가했다.2024년 동안 항공우주 및 방산 시장의 지속적인 회복을 보였으며, 11월 초에는 기존 항공우주 고객으로부터 350만 달러 규모의 후속 주문을 받았다.실리콘 카바이드 시장은 과잉 생산과 전 세계 웨이퍼 가격 하락으로 어려움을 겪고 있으며, 2024년 하반기에 배송된 첫 번째 PVT200™ 시스템의 고객은 추가 주문 가능성을 평가하고 있다.4분기에는 3.5백만 달러 규모의 항공우주 부문 시스템 주문이 포함되었으며, 향후 12개월 내에 배송될 예정이다.2024년 전체 매출은 2690만 달러로, 전년 대비 11.5% 증가했으며, 항공우주 계약 및 SDC 부문에서의 매출 증가가 주요 요인이다.2024년 총 운영 손실은 240만 달러였으며, 순손실은 190만 달러로, 전년의 420만 달러 손실에 비해 개선되었다.2024년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 1260만 달러로, 2023년 12월 31일의 1400만 달러에서 감소했다.CVD이큅먼트는 2025년에도 전략적 고객 관계 구축과 비용 관리에 집중하여 장기적인 수익성과 긍정적인 현금 흐름을 달성할 계획이다.현재 회사의 총 자산은 3168만 달러이며, 총 부채는 613만 달러로, 주주 자본은 2536만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오블롱(OBLG, Oblong, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 델라웨어 주에 본사를 둔 오블롱이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 이 항목 2.02에 참조로 포함된다.2024년 12월 31일 기준으로 오블롱의 재무 상태는 강력하며, 현금 및 현금성 자산이 500만 달러이고 부채는 없다.4분기 동안 오블롱은 보통주 워런트 행사로 231,000 달러를 조달하고 운영 효율성을 높이기 위해 운영을 간소화하여 연간 120만 달러의 절감 효과를 기대하고 있다.오블롱은 2026년 중반까지 유동성을 유지할 수 있을 것으로 보고 있다.2024년 9월에는 나스닥 상장 기준을 완전히 준수하게 됐다.현재 오블롱은 인수합병을 포함한 영향력 있는 성장 경로를 식별하는 데 집중하고 있으며, 특정 자산의 매각 가능성도 탐색하고 있다.이러한 경로는 지속 가능한 성장 극대화와 이해관계자에게 새로운 가치를 창출하기 위해 평가되고 있다.2024년 4분기 총 수익은 60만 달러로, 2023년 4분기의 90만 달러에 비해 감소했다.순손실은 90만 달러로, 2023년 4분기의 120만 달러에 비해 개선됐다.조정된 EBITDA 손실은 90만 달러로, 2023년 4분기와 동일하다.비GAAP 재무 정보에 따르면 조정된 EBITDA 손실은 순손실에서 감가상각, 주식 기반 보상 및 비용, 손상 차감, 보험 수익, 소득세 비용 및 순이자 수익을 제외한 것이다.오블롱은 혁신적이고 특허받은 기술을 제공하며, Mezzanine™이라는 원격 회의 기술 플랫폼을 통해 실시간 콘텐츠 공유를 가능하게 한다.오블롱의 재무 상태는 현금 500만 달러, 부채 없음으로 안정적이며, 향후 성장 가능성을 위한 다양한 전략적 대안을 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
더글라스엘리먼(DOUG, Douglas Elliman Inc. )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 더글라스엘리먼이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 다양한 정보를 담고 있다.보고서에 따르면, 2024년 동안 더글라스엘리먼의 총 거래 수는 21,781건으로, 2023년의 21,606건에 비해 1% 증가했다.2024년의 평균 거래 가치는 약 1억 6,700만 달러로, 이는 주요 경쟁사들보다 상당히 높은 수치이다.2024년 동안 더글라스엘리먼의 총 수익은 995,627천 달러로, 2023년의 955,578천 달러에 비해 증가했다.그러나 운영 손실은 68,826천 달러로, 2023년의 64,497천 달러보다 증가했다.이는 주로 법적 소송 및 관련 비용의 증가로 인한 것이다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 493,888천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이 중 135,657천 달러는 현금 및 현금성 자산으로 나타났다.더글라스엘리먼은 또한 2024년 7월 2일에 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했으며, 이 사채는 2029년까지 만기가 설정되어 있다.이 사채는 7%의 이자율을 적용받으며, 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있다.회사는 2024년 동안의 운영 결과를 바탕으로 향후 성장 전략을 지속적으로 추진할 계획이다.특히, 부동산 기술(PropTech) 기업에 대한 투자를 통해 경쟁력을 강화하고, 고급 시장에서의 입지를 더욱 확고히 할 예정이다.현재 더글라스엘리먼은 121개의 사무소와 약 6,200명의 부동산 중개인을 보유하고 있으며, 뉴욕 대도시 지역을 포함한 여러 주에서 운영되고 있다.회사는 향후에도 지속 가능한 장기 가치를 창출하기 위해 자본 배분 전략을 엄격히 시행할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 해로우헬스는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과에 대한 예비 결과를 발표했다.해로우헬스는 원래 오늘 감사된 재무 결과를 발표할 예정이었으나, 새로운 독립 감사인이 재무 발표를 감사하는 데 추가 시간이 필요하다고 밝혔다.이에 따라 해로우헬스는 수익 발표, 컨퍼런스 콜 및 10-K 양식 연례 보고서 제출을 연기하게 됐다.10-K 양식 제출일 변경은 회계 원칙이나 관행, 재무제표 공시, 감사 범위 또는 절차에 대한 이견과는 관련이 없다.해로우헬스는 오늘 발표와 함께 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 예비 재무 결과를 제공했다.2024년 4분기 매출은 6,500만 달러에서 6,700만 달러로 예상되며, 연간 매출은 1억 9,800만 달러에서 2억 달러로 예상된다.순손익은 4분기 동안 500만 달러에서 700만 달러의 이익을 기록할 것으로 보이며, 연간 순손익은 1,700만 달러에서 1,900만 달러의 손실이 예상된다.조정 EBITDA는 4분기 동안 2,100만 달러에서 2,300만 달러로 예상되며, 연간 조정 EBITDA는 3,900만 달러에서 4,100만 달러로 예상된다.해로우헬스는 조정 EBITDA를 순손익에서 주식 기반 보상 및 비용, 무형 자산 손상, 이자, 세금, 감가상각, 상각, 투자 손실 등을 제외한 것으로 정의하고 있다.해로우헬스의 CEO인 마크 L. 바움은 "우리는 4분기 및 연간 기록적인 재무 성과를 보고하고 주주들과 세부 사항을 공유하기를 기대했으나, 감사 프로세스를 완료하기 위해 추가 시간을 요청한 감사인의 요청을 존중한다"고 말했다.또한, 해로우헬스는 2025년 매출 가이던스를 '2억 8천만 달러 이상'으로 제공하며, 고수익 브랜드 사업이 올해 성장의 대부분을 이끌 것으로 예상하고 있다.해로우헬스는 10-K 양식을 제출하고 주주에게 보내는 서한
에머런그룹(SOL, Emeren Group Ltd )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 에머런그룹이 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.에머런그룹은 2024년 한 해 동안 회복력, 규율 있는 실행, 전략적 성장을 이루었다.환율 변동과 프로젝트 판매 지연에도 불구하고, 재생 가능 에너지 자산을 성공적으로 수익화하고, 에너지 저장 용량을 확장했으며, 4분기에는 긍정적인 자유 현금 흐름을 생성했다.독립 전력 생산자(IPP) 및 개발 서비스 계약(DSA) 부문은 높은 마진과 안정적인 현금 흐름을 제공했으며, 전략적 프로젝트 수익화는 재무 상태를 강화했다.연말에는 현금이 5천만 달러에 달해, 40% 증가한 수치로, 2025년 지속적인 성장을 위한 기반을 마련했다. 2024년 4분기 동안 에머런그룹은 운영 현금 흐름 1천만 5백 달러, 자유 현금 흐름 5백만 달러를 생성하여 어려운 시장 환경 속에서도 재무 상태를 더욱 강화했다.연간 조정 EBITDA는 6백9십만 달러에 달해, 규율 있는 실행과 높은 마진 비즈니스 모델을 입증했다.자본 경량 모델은 수익성 있는 성장을 촉진하며, 투자 지원을 가능하게 했다.강력한 유동성과 효율성은 2025년 프로젝트 판매 및 기회를 활용할 수 있는 위치에 있다. 4분기 동안 에머런그룹은 3천4백6십만 달러의 수익과 4백8십만 달러의 총 이익을 달성하여, 14%의 총 이익률을 기록했다.미국 달러의 강세로 인해 순이익에 FX 손실이 영향을 미쳤지만, 운영 손실은 전년 대비 35% 개선되었다.미국과 유럽의 프로젝트 일정 지연이 4분기 수익 인식에 영향을 미쳤지만, 이러한 프로젝트는 2025년 상반기 내에 마무리될 예정이다. 2024년 전체 수익은 9천2백1십만 달러, 총 이익은 2천4백1십만 달러로, 26%의 총 이익률을 기록했다.운영 손실은 5십만 달러로, 비현금 FX 손실로 인해 순손실은 1천2백5십만 달러에 달했다.FX 변동에도 불구하고 운영 현금 흐름은 크