어웨어(AWRE, AWARE INC /MA/ )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 어웨어는 2024년 9월 30일 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 매출은 1,740만 달러로, 2023년의 1,820만 달러에서 5% 감소했다.반복 수익은 1,200만 달러로, 2023년의 1,100만 달러에서 9% 증가했다.순손실은 440만 달러로, 2023년의 730만 달러에서 39% 개선됐다.2023년은 Omlis Limited에 대한 270만 달러의 손실이 부정적인 영향을 미쳤다.조정된 EBITDA 손실은 390만 달러로, 2023년의 460만 달러에서 15% 개선됐다.연말 기준 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권은 2,780만 달러였다.2024년 4분기 매출은 480만 달러로, 2023년 4분기의 440만 달러에서 10% 증가했다.반복 수익은 330만 달러로, 2023년 4분기의 370만 달러에서 10% 감소했다.4분기 순손실은 120만 달러로, 2023년의 420만 달러에서 72% 감소했다.조정된 EBITDA 손실은 80만 달러로, 2023년의 120만 달러에서 32% 개선됐다.CEO Ajay Amlani는 "어웨어의 팀은 혁신에 대한 깊은 헌신을 보여줬고, 보안 솔루션의 강점을 확인했다"고 말했다.그는 2025년이 어웨어의 행동과 책임의 전환점이 될 것이라고 강조했다.2024년 전체 매출은 1,740만 달러로, 2023년의 1,820만 달러에서 감소했으며, 순손실은 440만 달러로, 2023년의 730만 달러에서 개선됐다.조정된 EBITDA 손실은 390만 달러로, 2023년의 460만 달러에서 개선됐다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권은 2,780만 달러였다.어웨어는 30년 이상 신뢰받는 생체 인식 플랫폼 회사로, 데이터 과학과 기계 학습을 활용하여 비즈니스와 신원 문제를 해결하고 있다.현재 어웨어의 재무 상태는 안정적이며, 2,78
라이브퍼슨(LPSN, LIVEPERSON INC )은 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 라이브퍼슨(증권 코드: LPSN)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 재무 결과를 발표했다.4분기 총 수익은 732억 원으로, 지난해 같은 기간 대비 23.3% 감소했다. 이는 고객 취소 및 다운셀에 의해 영향을 받았다.라이브퍼슨은 4분기에 총 39건의 계약을 체결했으며, 이 중 30건은 기존 고객의 확장 및 갱신, 9건은 신규 고객과의 계약이었다.12개월 평균 기업 및 중소기업 고객당 수익(ARPC)은 625만 원으로, 지난해 같은 기간의 약 610만 원에서 2.5% 증가했다.CEO 존 사비노는 "2024년은 라이브퍼슨에게 변혁의 해였으며, 전략에 대한 강력한 진전을 보였다. 우리는 시장 진입 능력을 재활성화하고 제품 혁신을 지속해 왔으며, 이는 세 분기 연속 예약 증가와 생성 AI 기능의 강력한 채택으로 이어졌다"고 말했다.CFO이자 COO인 존 콜린스는 "AI 에이전트와 AI 오케스트레이션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 규제 산업의 대기업을 위한 라이브퍼슨의 솔루션으로서의 입지가 강화되고 있다"고 덧붙였다.2024년 4분기 순손실은 1억 1,210만 원으로, 지난해 4분기의 4,050만 원 손실에 비해 증가했다. 조정된 운영 수익은 100만 원으로, 지난해 4분기의 400만 원 손실에서 개선되었다. 조정된 EBITDA는 810만 원으로, 지난해 4분기의 370만 원에서 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 잔고는 1억 8,320만 원으로, 지난해 같은 기간의 2억 1,080만 원에서 감소했다.2025년 1분기 총 수익은 6300만 원에서 6500만 원으로 예상되며, 이는 지난해 대비 26%에서 24% 감소할 것으로 보인다. 2025년 전체 수익은 2억 4천만 원에서 2억 5천5백만 원으로 예상되며, 이는 지난해 대비 23%에서 18% 감소할 것으로 보인다.라이브퍼슨의 현재 재무 상
지스케일러(ZS, Zscaler, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 지스케일러가 2025 회계연도 2분기(2025년 1월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 6억 4,790만 달러로 전년 대비 23% 증가했으며, 청구액은 7억 4,270만 달러로 18% 증가했다.이연 수익은 18억 7,850만 달러로 25% 증가했다.GAAP 기준 순손실은 770만 달러로, 전년 동기 2,850만 달러의 손실에 비해 개선됐다.비GAAP 기준 순이익은 1억 2,710만 달러로, 전년 동기 9,940만 달러에 비해 증가했다.지스케일러의 회장 겸 CEO인 제이 차우드리(Jay Chaudhry)는 "제로 트러스트와 AI의 채택이 우리의 플랫폼에 대한 강력한 수요를 이끌고 있으며, 이번 분기는 매출과 순이익 모두에서 우리의 가이던스를 초과 달성한 또 다른 강력한 분기"라고 말했다.2025 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.- 매출: 6억 4,790만 달러, 전년 대비 23% 증가.- 운영 손실: GAAP 기준 운영 손실은 4,010만 달러로 매출의 6%에 해당하며, 전년 동기 4,550만 달러의 손실에서 개선됐다. 비GAAP 기준 운영 이익은 1억 4,050만 달러로 매출의 22%에 해당하며, 전년 동기 1억 320만 달러에서 증가했다.- 순손실: GAAP 기준 순손실은 770만 달러로, 전년 동기 2,850만 달러의 손실에서 개선됐다. 비GAAP 기준 순이익은 1억 2,710만 달러로, 전년 동기 9,940만 달러에서 증가했다.- 주당 순손실: GAAP 기준 주당 순손실은 0.05 달러로, 전년 동기 0.19 달러에서 개선됐다. 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.78 달러로, 전년 동기 0.63 달러에서 증가했다.- 운영으로부터의 현금 흐름: 운영으로부터의 현금 흐름은 1억 7,940만 달러로 매출의 27%에 해당하며, 전년 동기 1억 4,210만 달러와 동일한 비율을 유
몽고DB(MDB, MongoDB, Inc. )은 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 몽고DB는 2025년 1월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도 전체의 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 4분기 총 수익은 5억 4,840만 달러로, 전년 대비 20% 증가했다.전체 회계연도 수익은 20억 1천만 달러로, 전년 대비 19% 증가했다.고객 수는 2025년 1월 31일 기준으로 54,500명을 초과하며 지속적인 성장을 보였다.몽고DB 아틀라스의 수익은 전년 대비 24% 증가했으며, 4분기 총 수익의 71%를 차지했다.몽고DB의 CEO인 데브 이티체리아는 "몽고DB는 2025 회계연도를 강력하게 마무리하며 아틀라스 수익이 24% 성장하고 마진이 크게 확대됐다"고 말했다.이어 "2026 회계연도에는 아틀라스의 안정적인 소비 성장을 기대하고 있다"고 덧붙였다.4분기 재무 하이라이트로는 총 수익 5억 4,840만 달러, 구독 수익 5억 3,100만 달러, 서비스 수익 1,740만 달러가 포함된다.총 매출 총 이익은 3억 9,940만 달러로, 매출 총 이익률은 73%였다.운영 손실은 1,860만 달러로, 전년 동기 대비 손실이 줄어들었다.순이익은 1,580만 달러로, 주당 0.20 달러에 해당하며, 전년 동기에는 5,550만 달러의 손실을 기록했다.2025년 1월 31일 기준으로 몽고DB는 23억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 운영 활동에서 5,050만 달러의 현금을 생성했다.2025 회계연도 전체 수익은 20억 1천만 달러로, 구독 수익은 19억 4천만 달러, 서비스 수익은 6,260만 달러였다.전체 매출 총 이익은 14억 7천만 달러로, 매출 총 이익률은 73%였다.운영 손실은 2억 1,610만 달러로, 전년 동기 대비 손실이 줄어들었다.순손실은 1억 2,910만 달러로, 주당 1.73 달러에 해당하며, 전년 동기에는 1억 7,660만 달러의 손실을 기록했다.몽고DB는
실바코그룹(SVCO, Silvaco Group, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 실바코그룹(나스닥: SVCO)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 연도의 재무 결과를 발표하고, 관련 보조 재무 정보를 웹사이트에 게시했다.2024년 전체 연도 동안 실바코그룹은 6,580만 달러의 기록적인 총 예약과 5,970만 달러의 수익을 달성했다.2024년에는 46명의 신규 고객을 확보하고, 전력, 자동차, 메모리, 파운드리 및 디스플레이 등 주요 시장에서 기존 고객과의 관계를 확장했다.또한, 실바코그룹은 캐던스의 프로세스 근접 보상 제품 라인을 인수하여 제품 포트폴리오를 확장했다.실바코그룹의 CEO인 바박 타헤리 박사는 "우리는 강력한 모멘텀과 증가하는 고객 유치로 한 해를 마무리하게 되어 자랑스럽다. 2024년에는 46명의 신규 고객을 확보하고 AI 기반의 FTCO 플랫폼에서 여러 예약을 받았다"고 말했다.2024년 4분기 동안 실바코그룹은 1,790만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 대비 43% 증가하고, 전 분기 대비 63% 증가한 수치다.TCAD 수익은 1,270만 달러로 전년 대비 65% 증가했으며, EDA 수익은 420만 달러로 전년 대비 57% 증가했다.GAAP 총 이익은 1,540만 달러, GAAP 총 이익률은 86%로, 2023년 4분기 980만 달러와 79%에서 증가했다.GAAP 순이익은 420만 달러로, 2023년 4분기 220만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권의 총액은 8,750만 달러에 달했다.2025년 1분기 전망에 따르면, 실바코그룹은 1,600만 달러에서 1,900만 달러의 총 예약을 예상하고 있으며, 이는 2024년 1분기 1,610만 달러와 비교된다.수익은 1,450만 달러에서 1,700만 달러로 예상되며, 이는 2024년 1분기 1,590만 달러와 비교된다.비GAAP
자임웍스(ZYME, Zymeworks Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 자임웍스는 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.자임웍스는 암, 염증 및 자가면역 질환과 같은 치료하기 어려운 질병에 대한 표준 치료를 개선하기 위해 다양한 다기능 생물치료제 파이프라인을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사다.2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 보고하며 최근 비즈니스 하이라이트를 요약했다.자임웍스의 회장 겸 CEO인 Kenneth Galbraith는 "2024년 동안 자사의 전액 소유 제품 파이프라인을 크게 발전시켰으며, 특히 ZW191 및 ZW171에 대한 첫 번째 인간 연구를 시작했다"고 말했다.이어 "ZW251에 대한 IND 제출이 2025년 중반으로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 자원 재조정에 따른 것"이라고 덧붙였다.자임웍스는 2024년 12월 31일 기준으로 3억 2,420만 달러의 현금 자원을 보유하고 있으며, 이는 예상되는 규제 이정표 지급과 결합하여 2027년 하반기까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 보인다.자임웍스는 오늘 오후 4시 30분 동부 표준시(ET)에 경영진과의 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.2024년 동안 자임웍스는 ZW191과 ZW171의 첫 번째 인간 연구를 시작했으며, 이는 고형 종양 치료에 대한 환자의 중요한 요구를 해결하기 위해 설계되었다.ZW251에 대한 IND 제출이 2025년 중반으로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 자원 재조정에 따른 것이다.Ziihera®(zanidatamab-hrii)는 FDA로부터 HER2 양성 담도암 치료를 위한 가속 승인 및 출시를 받았다.2024년 4분기 동안 Jazz Pharmaceuticals에 의해 Ziihera®의 순매출은 110만 달러에 달했으며, 이는 2024년 12월 FDA 승인을 받은 후의 초기 제품 출시와 가용성에 따른 것이다.2024년의
사이트사이언시스(SGHT, Sight Sciences, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이트사이언시스가 2025년 3월 5일에 2024년 12월 31일로 종료된 연간 및 분기 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 1,910만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 2024년 전체 수익은 7,990만 달러로, 전년 대비 1% 감소했다.2024년 4분기 총 매출 총 이익률은 87%로, 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 전체 연간 매출 총 이익률은 85%로, 전년과 동일했다.운영 비용은 2024년 전체에서 1억 1,880만 달러로, 전년 대비 6% 감소했으며, 비GAAP 조정 운영 비용은 1억 1,030만 달러로, 8% 감소했다.2024년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 2,040만 달러로, 2023년 12월 31일의 1억 3,810만 달러에서 감소했다.2025년 전체 수익은 7,000만 달러에서 7,500만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 6%에서 12% 감소하는 수치이다.2025년 조정 운영 비용은 1억 5백만 달러에서 1억 7백만 달러로 예상된다.사이트사이언시스는 MIGS 시장에서의 새로운 Medicare LCDs의 영향을 반영하여 이러한 가이던스를 제시했다.최근에는 OMNI® 외과 시스템의 장기 효과에 대한 36개월 분석 결과를 발표했으며, 이는 개방각 녹내장 관리에 있어 독립적인 수술의 지속적인 이점을 뒷받침하는 증거를 제시했다.또한 TearCare® 시스템에 대한 예산 영향 분석(BIA)을 발표하여, TearCare의 시장 점유율이 20% 증가할 경우, 가상의 건강 계획에서 연간 36.87달러의 절감 효과를 가져올 것이라고 밝혔다.사이트사이언시스는 2025년에도 지속적으로 연구 개발 및 상업적 인프라에 대한 투자를 확대할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 전체에서 1억 7,800만 달러의 현금 사용을 기록하며, 운영 효율성을 지
프로타라쎄라퓨틱스(TARA, Protara Therapeutics, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 프로타라쎄라퓨틱스가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 시장성 부채 증권이 1억 7천만 달러에 달한다. 이는 2024년 12월에 진행된 1억 달러 규모의 공모에서 발생한 수익을 포함하며, 2027년까지 계획된 운영을 지원할 것으로 예상된다.연구 및 개발 비용은 2024년 4분기에 950만 달러로 증가했으며, 이는 2023년 같은 기간의 640만 달러에서 증가한 수치다. 연간 기준으로는 3,170만 달러로, 2023년의 2,500만 달러에서 증가했다. 이러한 증가의 주된 원인은 TARA-002 및 IV 콜린 클로라이드와 관련된 임상 시험 및 비임상 활동에 대한 비용 증가 때문이다.2024년 4분기 동안 프로타라는 1,280만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.48 달러였다. 이는 2023년 같은 기간의 1,020만 달러, 주당 0.90 달러의 순손실과 비교된다. 연간 기준으로는 4,460만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 2.17 달러였다.이 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 1억 8,145만 달러에 달하며, 총 부채는 1,432만 달러로 보고했다. 또한, 주주 자본은 1억 6,713만 달러로 나타났다.프로타라쎄라퓨틱스는 NMIBC(비근육 침윤성 방광암) 환자와 림프관 기형 환자를 위한 TARA-002의 임상 개발을 진행하고 있으며, IV 콜린 클로라이드도 개발 중이다. 이 회사는 2025년 상반기 중에 THRIVE-3 임상 시험을 시작할 계획이다.현재까지의 재무 상태를 종합적으로 살펴보면, 프로타라쎄라퓨틱스는 2027년까지 운영을 지속할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있으며, 임상 개발에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는
T스캔쎄라퓨틱스(TCRX, TScan Therapeutics, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, T스캔쎄라퓨틱스는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.T스캔쎄라퓨틱스는 암 치료를 위한 T세포 수용체(TCR) 엔지니어링 T세포(TCR-T) 치료제 개발에 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.2024년 4분기 동안 회사는 70만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2023년 4분기의 720만 달러와 비교된다.2024년 전체 수익은 280만 달러로, 2023년의 2,104만 달러에 비해 감소했다.이러한 감소는 2023년 5월에 시작된 아멘과의 협력 계약에 따른 연구 활동의 시기와 관련이 있다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2024년 4분기에 2,940만 달러로, 2023년 4분기의 2,240만 달러에 비해 증가했다.전체 연간 R&D 비용은 1억 740만 달러로, 2023년의 8,820만 달러에 비해 증가했다.일반 관리(G&A) 비용은 2024년 4분기에 800만 달러로, 2023년 4분기의 620만 달러에 비해 증가했다.전체 연간 G&A 비용은 3,030만 달러로, 2023년의 2,640만 달러에 비해 증가했다.2024년 4분기 순손실은 3,580만 달러로, 2023년 4분기의 1,960만 달러에 비해 증가했다.2024년 전체 순손실은 1억 2,750만 달러로, 2023년의 8,920만 달러에 비해 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산, 시장성 증권은 2억 9,010만 달러로, 제한된 현금 500만 달러를 제외한 수치이다.회사는 현재 운영 계획을 2027년 1분기까지 자금을 지원할 수 있을 것으로 보고 있다.또한, 2024년 12월 31일 기준으로 발행 및 유통 중인 주식 수는 5,659만 주로, 이 중 5,231만 주는 의결권
브로드윈드에너지(BWEN, BROADWIND, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드윈드에너지(증권코드: BWEN)는 2025년 3월 5일, 2024년 12월 31일 기준으로 한 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 3,360만 달러였으며, 순손실은 90만 달러, 주당 손실은 0.04 달러였다.비GAAP 조정 EBITDA는 210만 달러로, 총 수익의 6.4%를 차지했다.2024년 12월 31일 기준으로 순부채와 비GAAP 조정 EBITDA 비율은 0.6배였다.2024년 전체 수익은 1억 4,310만 달러, 순이익은 120만 달러, 주당 이익은 0.05 달러였다.비GAAP 조정 EBITDA는 1,330만 달러로, 총 수익의 9.3%를 차지했다.2024년 4분기 실적은 고객 수요 감소로 인해 영향을 받았으며, 특히 풍력 및 석유/가스 시장에서 두드러졌다.중량 가공 부문에서의 풍력 관련 수익은 전년 대비 27% 감소했다.그러나 총 주문량은 전년 대비 85% 증가했으며, 이는 모든 보고 부문과 대부분의 수직 시장에서 고객 수요 증가에 기인했다.산업 솔루션 부문에서는 천연가스 터빈에 대한 수요 증가로 인해 주문 및 백로그가 기록적인 수준에 도달했다.2024년 12월 31일 기준으로 브로드윈드에너지는 3,300만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 순부채 비율은 0.6배로 목표 범위인 2.0배 이하에 잘 들어맞았다.경영진은 고객 프로젝트 활동이 전년 대비 낮은 수준을 유지했지만, 신규 주문이 거의 2년 만에 최고 수준에 도달했다고 밝혔다.2025년에는 주문 증가와 최근 비용 절감 조치가 운영 레버리지를 향상시킬 것으로 기대하고 있다.2025년 전체 수익에 대한 재무 가이던스는 1억 4,000만 달러에서 1억 6,000만 달러로 설정되었으며, 조정 EBITDA는 1,300만 달러에서 1,500만 달러로 예상된다.또한, 브로드윈드에너지는 2025년 3월 5일 오전 11시에 실적 발표를 위한 컨퍼런스 콜을
풋락커(FL, FOOT LOCKER, INC. )는 2024년 4분기 실적을 발표했고 2025년 전망을 제시했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 풋락커가 2024년 2월 1일로 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 매출은 2,243백만 달러로, 전년 동기 대비 5.8% 감소했다.2023년 4분기에는 53주차의 효과로 인해 98백만 달러의 매출이 포함되었으며, 외환 변동의 영향을 제외하면 매출은 4.6% 감소했다.비교 가능한 매출은 2.6% 증가했으며, 글로벌 풋락커와 키즈 풋락커의 비교 가능한 매출은 3.6% 증가했다.매출 총 이익률은 전년 대비 300bp 증가했으며, GAAP 기준 주당 순이익은 0.57달러, 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.86달러로 보고됐다.풋락커는 2024년 동안 160개의 매장을 리프레시하여 연간 400개 이상의 매장을 새롭게 단장했다.2025년 전망으로는 총 매출이 -1.0%에서 +0.5% 사이로 예상되며, 비교 가능한 매출은 +1.0%에서 +2.5%로 예상된다.매장 수는 약 4% 감소할 것으로 보이며, 총 매출 총 이익률은 29.3%에서 29.7%로 개선될 것으로 예상된다.풋락커는 고객 중심의 투자를 우선시하고 재고를 통제하며 비용 관리를 통해 수익성을 개선할 계획이다.2024년 4분기 동안 풋락커는 7개의 신규 매장을 열고 47개의 매장을 폐쇄했으며, 21개의 매장을 리모델링하고 160개의 매장을 새롭게 단장했다.현재 풋락커는 북미, 유럽, 아시아, 호주 및 뉴질랜드에서 2,410개의 매장을 운영하고 있으며, 중동, 유럽 및 아시아에서 224개의 라이센스 매장이 운영되고 있다.2025년에는 약 80개의 리이매진 매장을 열 계획이다.풋락커의 2024년 4분기 순이익은 55백만 달러로, 전년 동기 대비 389백만 달러의 손실에서 개선됐다.또한, 2024년 4분기 동안의 비GAAP 기준 조정 순이익은 82백만 달러로, 전년 동기 대비 36백만 달러에서 증가했다.풋락커는 고객과의 관
아이포인트파마슈티컬스(EYPT, EyePoint Pharmaceuticals, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 아이포인트파마슈티컬스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표하고 최근 기업 발전 사항을 강조했다.2024년 4분기 총 순수익은 1,160만 달러로, 2023년 4분기의 1,400만 달러에 비해 감소했다.제품 순수익은 80만 달러로, 2023년 같은 기간의 70만 달러에 비해 소폭 증가했다.라이선스 및 로열티로부터의 순수익은 1,080만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,330만 달러에 비해 감소했다.이는 YUTIQ 제품 권리의 라이선스에서 발생한 이연 수익 인식 감소에 주로 기인한다.운영 비용은 5,680만 달러로, 전년 동기 3,040만 달러에 비해 증가했다.이 증가는 DURAVYU의 두 개의 진행 중인 3상 임상 시험에 의해 주도됐다.비운영 순수익은 390만 달러였으며, 순손실은 4,140만 달러로 주당 0.64 달러의 손실을 기록했다.이는 전년 동기 순손실 1,410만 달러, 주당 0.33 달러의 손실에 비해 증가한 수치이다.2024년 전체 연간 순수익은 4,330만 달러로, 2023년의 4,600만 달러에 비해 감소했다.전체 연간 제품 순수익은 320만 달러로, 2023년의 1,420만 달러에 비해 크게 감소했다.이는 2023년 5월에 판매된 YUTIQ 제품 권리의 라이선스에 의해 아이포인트가 상업 사업에서 철수한 것에 기인한다.라이선스 및 로열티로부터의 순수익은 4,010만 달러로, 2023년의 3,180만 달러에 비해 증가했다.운영 비용은 1억 8,910만 달러로, 2023년의 1억 2,110만 달러에 비해 증가했다.이 증가는 주로 DURAVYU의 3상 임상 시험과 관련된 임상 시험 비용 증가에 기인한다.비운영 순수익은 1,510만 달러였으며, 순손실은 1억 3,090만 달러로 주당 2.32 달러의 손실을 기록했다.2024년
소어인더스트리즈(THO, THOR INDUSTRIES INC )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 소어인더스트리즈가 2025 회계연도 2분기(2025년 1월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 소어인더스트리즈의 총 매출은 20억 1,810만 달러로, 2024 회계연도 2분기의 22억 7,370만 달러에 비해 8.6% 감소했다.총 매출 총이익은 2억 4,519만 달러로, 2024 회계연도 2분기의 2억 7,084만 달러에 비해 9.5% 감소했다.총 매출 총이익률은 12.1%로, 2024 회계연도 2분기의 12.3%에 비해 20bp 감소했다.소어인더스트리즈에 귀속된 순손실은 55만 1천 달러로, 2024 회계연도 2분기의 721만 7천 달러의 순이익에 비해 107.6% 감소했다.희석 주당 손실은 0.01 달러로, 2024 회계연도 2분기의 0.13 달러에 비해 107.7% 감소했다.운영으로부터의 현금 흐름은 308만 4천 달러로, 2024 회계연도 2분기의 1억 3천 868만 달러의 손실에 비해 129.7% 증가했다.조정된 EBITDA는 8만 7,015달러로, 2024 회계연도 2분기의 10만 8,686달러에 비해 감소했다.소어인더스트리즈는 2025 회계연도 전체 매출을 90억 달러에서 95억 달러로 조정했으며, 총 매출 총이익률은 13.8%에서 14.5%로, 희석 주당 이익은 3.30달러에서 4.00달러로 조정했다.소어인더스트리즈의 북미 이동식 RV 부문은 2025년 1월 31일 기준으로 13.3%의 매출 증가를 기록했으며, 이는 2024년 동기 대비 27.6%의 유닛 출하 증가에 기인한다.그러나 북미 모터화 RV 부문은 21.8%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 20.5%의 유닛 출하 감소와 관련이 있다.유럽 RV 부문은 21.7%의 매출 감소를 기록했으며, 이는 27.8%의 유닛 출하 감소에 기인한다.소어인더스트리즈는 2025년 1월 31일 기준으로 12억 3천만 달러의 유동성