패스틀리(FSLY, Fastly, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 패스틀리(주식 코드: FSLY)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 패스틀리는 1억 4,870만 달러의 매출을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 12% 증가한 수치다.네트워크 서비스 매출은 1억 1,490만 달러로 10% 증가했으며, 보안 매출은 2,930만 달러로 15% 증가했다.기타 매출은 450만 달러로 60% 증가했다.패스틀리는 2025년 재무 가이던스를 상향 조정하며, 올해 긍정적인 자유 현금 흐름을 생성할 것으로 예상하고 있다.CEO 킵 컴프턴은 "패스틀리의 2분기 성과는 기록적인 매출 분기를 만들어냈으며, 고객 확보 증가와 시장 점유율 성장으로 이어지고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 요약은 다음과 같다.총 매출은 1억 4,870만 달러로, 네트워크 서비스 매출은 1억 1,490만 달러, 보안 매출은 2,930만 달러, 기타 매출은 450만 달러에 달한다.GAAP 총 매출 총 이익률은 54.5%로, 비 GAAP 총 매출 총 이익률은 59.0%이다.GAAP 순손실은 3,754만 달러, 비 GAAP 순손실은 500만 달러로 집계됐다.GAAP 주당 순손실은 0.26달러, 비 GAAP 주당 순손실은 0.03달러이다.패스틀리는 622개의 기업 고객을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 21명 증가한 수치다.패스틀리의 상위 10개 고객은 2분기 매출의 31%를 차지했으며, 지난해 같은 기간의 34%에서 감소했다.남은 성과 의무(RPO)는 3억 1,500만 달러로, 지난해 2억 2,300만 달러에서 41% 증가했다.패스틀리는 2025년 3분기와 전체 연도에 대한 가이던스를 제시하며, 3분기 총 매출은 1억 4,900만 달러에서 1억 5,300만 달러로 예상하고, 전체 연도 총 매출은 5억 9,400만 달러에서 6억 200만 달러로 예상하고 있다.비 GAAP 운영 손익은 3분기 -100만 달
인그램마이크로홀딩(INGM, Ingram Micro Holding Corp )은 2025년 2분기 재무 결과 발표에서 순매출이 10.9% 증가했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 인그램마이크로홀딩(이하 회사)은 2025년 6월 28일 종료된 13주 및 26주 동안의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.회사는 2025년 2분기 순매출이 약 127억 9,400만 달러로, 전년 대비 10.9% 증가했으며, 이는 회사의 가이던스 범위인 117억 6,500만 달러에서 121억 6,500만 달러를 초과한 수치라고 밝혔다.총 이익은 8억 3,920만 달러로, 가이던스 범위의 상단인 8억 달러에서 8억 5천만 달러에 근접했다.순이익은 3,782만 달러, 비GAAP 순이익은 1억 4,230만 달러로 보고됐다.희석 주당 순이익(EPS)은 0.16달러, 비GAAP 희석 EPS는 0.61달러로, 가이던스 범위의 상단인 0.53달러에서 0.63달러에 근접했다.또한, 회사는 2025년 9월 2일에 지급될 주당 0.078달러의 현금 배당금을 선언했다.이는 이전 분기 배당금인 0.076달러에서 2.6% 증가한 수치이다.2025년 2분기 동안 회사는 모든 지역에서 순매출 성장을 기록했으며, 특히 아시아 태평양 지역에서의 성장이 두드러졌다.회사의 CEO인 폴 베이는 "우리는 모든 네 개의 지역에서 순매출 성장을 달성했으며, 세 가지 주요 사업 부문에서 모두 성장을 보였다"고 말했다.그는 또한 7월 초 발생한 랜섬웨어 공격이 회사의 회복력에 대한 시험이었지만 6월 분기 결과에는 영향을 미치지 않았다고 강조했다.회사의 CFO인 마이크 질리스는 "2분기 순매출은 가이던스 범위의 상단을 초과했으며, 총 이익과 비GAAP EPS도 상단에 가까웠다"고 언급했다.그는 또한 운영 비용의 레버리지가 강한 순매출 성장에 의해 더 집중되었다고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 순매출은 127억 9,400만 달
페이컴소프트웨어(PAYC, Paycom Software, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이컴소프트웨어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 4억 8,360만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 3,750만 달러에 비해 10.5% 증가했다.반복적 및 기타 수익은 4억 5,510만 달러로, 전년 동기 대비 12.2% 증가하여 총 수익의 94.1%를 차지했다.GAAP 기준 순이익은 8,950만 달러로, 총 수익의 19%에 해당하며, 희석 주당 순이익은 1.58 달러였다.비GAAP 기준 순이익은 1억 1,660만 달러로, 희석 주당 순이익은 2.06 달러였다.조정된 EBITDA는 1억 9,830만 달러로, 총 수익의 41%를 차지했다.페이컴의 창립자이자 CEO인 채드 리치슨은 "이번 분기 매우 강력한 실적을 달성했으며, 2025년 성장 및 마진 목표를 상향 조정하고 있다"고 밝혔다.그는 또한 "우리의 영업팀이 강력한 신규 고객 유치를 달성했으며, 고객들은 시장에서 가장 자동화된 솔루션의 혜택을 보고 있다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 5억 3,220만 달러로, 2024년 12월 31일의 4억 2,020만 달러에 비해 증가했다.이번 분기 동안 페이컴은 2,180만 달러의 현금 배당금을 지급하고, 127,717주의 자사주를 3,260만 달러에 매입했다.2025년 6월 30일 기준 총 부채는 0이었다.2025년 12월 31일 종료 예정인 연간 재무 전망으로는 총 수익이 20억 4,500만 달러에서 20억 5,500만 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 약 9%의 성장률을 나타낸다.반복적 및 기타 수익은 전년 대비 약 10% 성장할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 8억 7,200만 달러에서 8억 8,200만 달러 사이로 예상되며, 이는 약 43%의 마진을 나타낸다.페이컴의 2025년 2분기 실적은 회사의 재무 건전성을 보여준다.현
업워크(UPWK, UPWORK, INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 업워크(나스닥: UPWK)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하며, 1억 9,490만 달러의 매출을 기록하여 역대 최고의 2분기를 달성했다.GAAP 기준 순이익은 3,270만 달러, 조정 EBITDA는 5,710만 달러로, 각각 17%의 이익률과 29%의 조정 EBITDA 마진을 기록했다.또한, 2025 회계연도 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다.업워크는 대규모 고객을 위한 전방위 인력 및 인력 솔루션을 제공하기 위해 부티(Bubty)를 인수하고 아센(Ascen) 인수에 합의했다. 이는 6,500억 달러 규모의 기업 시장 기회를 활용하기 위한 포지셔닝으로 해석된다.업워크의 회장 겸 CEO인 헤이든 브라운은 "업워크는 모든 주요 재무 지표에서 크게 초과 달성하며 뛰어난 2분기를 보냈다. 우리의 강력한 마켓플레이스 성과는 AI 기능에 의해 주도되었으며, 이는 중소기업부터 대기업, 인재에 이르기까지 모든 고객에게 엄청난 가치를 제공했다"고 말했다.CFO인 에리카 게서트는 "우리의 기록적인 매출 1억 9,490만 달러, 순이익 3,270만 달러, 조정 EBITDA 5,710만 달러는 2분기 예상치를 크게 초과했다. 주요 제품 및 플랫폼 개선에서 긍정적인 성장 신호가 나타나고 있으며, 비용 절감 노력을 지속하고 있다"고 전했다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 매출이 전년 대비 1% 증가한 1억 9,490만 달러, 활성 고객 수는 796,000명, 고객당 총 거래액(GSV)은 5,002달러로 5% 증가했으며, 순이익은 3,270만 달러로 47% 증가했다.희석 주당 순이익은 0.24달러로, 2024년 2분기 0.17달러에서 증가했다. 조정 EBITDA는 5,710만 달러로 40% 증가했으며, 운영 활동에서 제공된 현금은 7,250만 달러로, 2024년 2분기 3,920만 달러에서 증가했다. 자유 현금 흐름은 6,560만 달러로, 2
에어세일(ASLE, AerSale Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에어세일(증권코드: ASLE)은 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 107.4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 77.1백만 달러에 비해 39.3% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 비행 장비 판매가 증가했기 때문이며, 이 판매는 분기마다 변동성이 크다.현재 분기 동안 회사는 33.4백만 달러의 비행 장비를 판매했으며, 이는 지난해 같은 기간의 17.9백만 달러와 비교된다.2025년 2분기에는 8대의 엔진이 판매되었으며, 이는 지난해 같은 기간의 5대에 비해 증가한 수치다.비행 장비 판매를 제외한 매출은 25.0% 증가하여 74.0백만 달러에 달했으며, 이는 2024년 2분기의 59.2백만 달러와 비교된다.이는 중고 서비스 가능 자재(USM)와 에어세일의 제품에 대한 강한 상업적 수요에 의해 주도되었다.에어세일의 CEO인 닉 피나조는 "우리는 2분기에 긍정적인 결과를 도출했으며, 비행 장비 판매와 핵심 사업 활동의 지속적인 강세에 힘입어 매출이 39.3% 증가했다"고 말했다.조정된 EBITDA는 18.3백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3.2백만 달러에서 크게 증가했다.또한, 에어세일은 2025년 6월 30일 기준으로 388.3백만 달러의 재고를 보유하고 있으며, 27.1백만 달러의 원자재 인수와 추가로 31.4백만 달러의 계약이 체결되어 있다.2025년 2분기 GAAP 순이익은 8.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3.6백만 달러의 손실에서 크게 개선되었다.조정된 순이익은 9.4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 2.6백만 달러의 손실에서 개선되었다.에어세일은 2025년 6월 30일 기준으로 68.8백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 5.7백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 180백만 달러의 회전 신용 시설에서 63.1백만 달러의 가용 용량으로 구성된다.이번 분기 동
일렉트로코어(ECOR, electroCore, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 일렉트로코어가 2025년 8월 6일 보도자료를 통해 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순매출은 740만 달러로, 2024년 2분기 대비 20% 증가했다.2025년 상반기 순매출은 1,410만 달러로, 2024년 상반기 대비 22% 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금, 현금성 자산, 제한된 현금 및 유가증권은 740만 달러에 달했다.회사는 2025년 8월 6일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.2025년 2분기 동안 일렉트로코어의 매출은 740만 달러로, 2024년 같은 기간의 610만 달러와 비교해 20% 증가했다.이 120만 달러의 증가는 주로 미국 재향군인청(VA)에 판매된 처방 제품의 판매 증가와 비처방 일반 웰니스 제품인 TruvagaTM 및 TAC-STIM의 성장에 기인한다.2025년 2분기 총 매출은 740만 달러로, 2024년 2분기의 613만 달러에 비해 20% 증가했다.총 매출에서 TAC-STIM을 제외한 매출은 720만 달러로, 2024년 2분기의 608만 달러에 비해 18% 증가했다.2025년 2분기 총 매출에서 TAC-STIM의 매출은 18만 달러로, 2024년 2분기의 5만 5천 달러에 비해 229% 증가했다.2025년 2분기 총 운영 비용은 약 990만 달러로, 2024년 2분기의 790만 달러와 비교해 증가했다.연구 및 개발 비용은 2025년 2분기에 51만 달러로, 2024년 2분기의 63만 5천 달러에 비해 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 2025년 2분기에 940만 달러로, 2024년 2분기의 730만 달러에 비해 증가했다.GAAP 기준 2025년 2분기 순손실은 370만 달러로, 주당 손실은 0.44 달러였다.이는 2024년 2분기의 270만 달러 순손실, 주당 손실 0.38 달러에 비해 증가한 수
그랜드캐년에듀케이션(LOPE, Grand Canyon Education, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 그랜드캐년에듀케이션이 2025년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 서비스 수익은 247,499천 달러로, 지난해 같은 기간의 227,463천 달러에 비해 8.8% 증가했다.이는 파트너 등록 수가 10.3% 증가하여 117,283명에 도달한 데 기인한다.특히, 그랜드캐년대학교(GCU)의 등록 수는 113,435명으로, 지난해 같은 기간에 비해 10.5% 증가했다.기술 및 학술 서비스 비용은 43,134천 달러로, 지난해 같은 기간의 41,001천 달러에 비해 5.2% 증가했다.이는 오프 캠퍼스 교실 및 실험실 사이트 수의 증가와 관련된 비용 상승에 기인한다.상담 서비스 및 지원 비용은 83,023천 달러로, 지난해 같은 기간의 78,107천 달러에 비해 6.3% 증가했다.마케팅 및 커뮤니케이션 비용은 56,037천 달러로, 지난해 같은 기간의 52,895천 달러에 비해 5.9% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 1,021,007천 달러이며, 총 부채는 243,031천 달러로 보고됐다.주주 지분은 777,976천 달러로 집계됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 28,087,210주의 보통주가 발행되어 있으며, 주가는 190.00달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 192,278천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.회사는 향후에도 파트너 대학과의 협력을 통해 교육 서비스를 확장할 계획이다.현재 20개의 대학 파트너와 협력하고 있으며, 이들 대학에 대한 교육 서비스 제공을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마르케타(MQ, Marqeta, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 마르케타는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 총 처리량(TPV)이 9,100억 달러로 전년 대비 29% 증가했다고 밝혔다.순수익은 1억 5천만 달러로, 전년 대비 20% 증가했으며, 총 이익은 1억 4천만 달러로 31% 증가했다.총 이익의 증가는 카드 네트워크 인센티브를 추정하고 인식하는 회계 정책의 변경에 의해 부분적으로 촉진되었으며, 이는 총 이익 성장에 8.6%포인트 기여했다.GAAP 기준으로 2분기 순손실은 60만 달러였고, 조정된 EBITDA는 2,900만 달러였다.마르케타의 임시 CEO이자 CFO인 마이크 밀로티치는 "우리의 2분기 결과는 강력한 성장을 지속하면서도 수익성 목표를 향해 큰 진전을 이루고 있음을 보여준다"고 말했다.마르케타는 최근 몇 가지 비즈니스 업데이트를 강조했으며, 그 중 하나는 클라르나 원 카드의 출시로, 소비자가 카드가 수용되는 모든 구매에 대해 나중에 지불할 수 있는 옵션을 선택할 수 있게 됐다.이 카드는 현재 시험 단계에 있으며, 올해 말 미국에서 더 넓은 출시가 예상된다.또한, 마르케타는 7월 31일에 트랜잭트페이 인수를 완료했다고 발표했으며, 이는 유럽에서의 프로그램 관리 능력을 강화할 것이다.이 인수는 영국 및 유럽 연합에서의 카드 발급 및 BIN 후원 서비스를 제공할 예정이다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 총 처리량은 전년 대비 29% 증가하여 9,100억 달러에 달했으며, 순수익은 1억 5천만 달러로 2천 5백만 달러 증가했다.총 이익은 1억 4천만 달러로 31% 증가했으며, 총 이익률은 69%였다.2분기 순손실은 60만 달러로, 전년 동기 순이익 1억 1천9백만 달러와 비교하여 1억 2천만 달러 감소했다.이는 2024년 2분기에 발생한 1억 5천8백만 달러의 주식 기반 보상 비용의 일회성 환수로 인한 것이다.조정된 EBITDA는
퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티(PRSU, Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티가 2025년 2분기 실적을 발표하고 연간 성장 전망을 상향 조정했다.퍼슈트의 사장 겸 CEO인 데이비드 배리는 "예상대로, 우리는 전년 대비 수익, 지속 운영에서의 수익, 조정된 EBITDA에서 두 자릿수 성장을 달성했다"고 말했다.그는 "우리의 검증된 성장 전략은 기존 경험을 향상시키고 재편성하는 데 투자하면서 아이코닉한 목적지에서 자산을 확장하는 데 강력한 수익을 창출하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안 수익은 1억 1,670만 달러로 전년 대비 15.4% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 2,970만 달러로 49.2% 증가했다.순이익은 560만 달러로 전년의 2,930만 달러에서 감소했다. 이는 2024년 GES 사업 매각에 따른 영향이 크다.지속 운영에서의 수익은 450만 달러로, 전년의 40만 달러 손실에서 개선되었다.2025년 2분기 동안, 퍼슈트는 540만 달러의 비현금, 세전 비용을 포함한 유산 연금 종료를 완료했다.조정된 순이익은 1,010만 달러로 전년의 20만 달러에서 크게 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 총 유동성은 2억 860만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 2,470만 달러, 2억 달러의 회전 신용 시설에서 1억 8,390만 달러의 사용 가능 용량을 포함한다.2025년 7월 1일, 퍼슈트는 타바콘 온천 리조트 및 스파를 약 1억 1,100만 달러에 인수했다. 이 인수로 인해 프로포르마 유동성은 약 9,800만 달러로 감소했다.총 부채는 8,690만 달러이며, 2분기 말 기준 순 레버리지 비율은 0.6배이다. 타바콘 인수에 대한 프로포르마 기준으로 순 레버리지 비율은 1.5배로, 목표 범위인 2.5배에서 3.5배 아래에 있다.2025년 전체 조정된 EBITDA는 1억 800만 달러에서 1억
클라로스모기지트러스트(CMTG, Claros Mortgage Trust, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 클라로스모기지트러스트(증권 코드: CMTG)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 이번 분기에 1억 8,170만 달러의 GAAP 순손실을 기록했으며, 주당 1.30 달러의 손실을 보였다. 분배 가능한 손실(비GAAP 재무 지표)은 1억 1,010만 달러, 주당 0.77 달러였고, 실현 손실 이전의 분배 가능한 수익은 1,480만 달러, 주당 0.10 달러였다. 2025년 2분기 주요 내용으로는 다음과 같다.총 대출 해결액은 10억 달러로, 이 중 4건의 전액 상환이 4억 8,000만 달러, 2건의 할인 상환이 8,860만 달러, 2건의 대출 매각이 3억 3,900만 달러, 2건의 모기지 압류가 1억 4,670만 달러에 달했다.분기 종료 후 대출 해결액은 5억 4,840만 달러로, 이 중 1건의 할인 상환이 3억 9,000만 달러, 2건의 모기지 압류가 1억 5,840만 달러였다.5층의 사무실 공간과 소규모 소매 공간을 포함한 혼합 용도의 REO를 매각하여 총 2,900만 달러의 수익을 올렸다.50억 달러 규모의 대출 포트폴리오에서 가중 평균 수익률은 7.0%였다.2025년 6월 30일 기준 총 유동성은 2억 2,400만 달러로, 이 중 2억 900만 달러가 현금이었다.2025년 8월 5일 기준 총 유동성은 3억 2,300만 달러로, 이 중 3억 1,000만 달러가 현금이었다.분기 종료 시점에서 담보가 없는 자산은 3억 9,800만 달러의 대출 잔액과 1억 1,500만 달러의 REO 장부가치를 포함했다.호텔 포트폴리오와 관련된 부채를 2억 3,500만 달러의 비상환 대출로 재융자했다.CECL 준비금에 대한 충당금은 1억 8,950만 달러, 주당 1.33 달러로, 주로 특정 준비금에 의해 주도되었다.분기 종료 시 CECL 준비금은 대출 채권에 대해 3억 3,
코루메디컬시스템스(KRMD, KORU Medical Systems, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 코루메디컬시스템스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 이번 분기 동안 1,019만 4,800달러의 순매출을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 843만 0,89달러에 비해 20.9% 증가한 수치다.국내 핵심 사업 부문에서의 매출은 709만 7,285달러로, 전년 동기 대비 15.3% 증가했다. 이는 신규 환자 시작과 시장 점유율 증가에 따른 결과다.국제 핵심 사업 부문에서도 218만 0,111달러의 매출을 기록하며 33.9% 증가했다.제약 서비스 및 임상 시험 부문에서는 917만 4,04달러의 매출을 올리며 42.1%의 성장을 보였다.총 매출 증가에 힘입어 총 매출 총이익은 647만 5,769달러로, 지난해 같은 기간의 547만 9,750달러에 비해 18.2% 증가했다. 그러나 총 매출 총이익률은 63.5%로, 지난해의 65.0%에서 감소했다. 이는 이전 연도의 재고 평가 조정과 현재 연도의 관세 관련 비용이 주된 원인이다.운영 비용은 678만 8,424달러로, 지난해 같은 기간의 667만 1,784달러에 비해 소폭 증가했다. 이 증가의 주된 원인은 판매, 일반 및 관리 비용과 연구 개발 비용의 증가 때문이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 810만 달러로, 이는 2024년 12월 31일 기준의 958만 0,947달러에서 감소한 수치다. 재고는 394만 7,843달러로, 2024년 12월 31일 기준의 280만 3,669달러에 비해 증가했다.회사는 향후 12개월 동안 현재의 현금 및 운영 현금 흐름이 충분할 것으로 예상하고 있으며, 장기적인 전략 계획을 실행하기 위해 추가 자금 조달이 필요할 수 있다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 운영 효율성을 높이기 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
KLX에너지서비스즈홀딩스(KLXE, KLX Energy Services Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, KLX에너지서비스즈홀딩스(이하 '회사')가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 159백만 달러로, 2025년 1분기 대비 3.2% 증가했다.순손실은 20백만 달러로, 희석주당 손실은 1.04달러였다.조정된 EBITDA는 19백만 달러로, 2025년 1분기 대비 34% 증가했다.순손실 마진은 -13%였으며, 조정된 EBITDA 마진은 12%로, 2025년 1분기 대비 30% 증가했다.총 유동성은 65백만 달러로, 현금 및 현금성 자산 약 17백만 달러와 자산 기반 회전 신용 시설(ABL 시설)에서의 약 49백만 달러의 대출 가능성으로 구성되었다. 회사의 크리스 베이커 CEO는 "2025년 2분기 매출과 조정된 EBITDA 결과가 예상대로 성장했다. 2분기 매출은 3.2% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 260bp 증가했다. 우리는 운영 이니셔티브의 실행에 집중하고 있으며, 가격을 유지하고 고수익 작업에 집중하고 있다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 매출은 159백만 달러로, 2025년 1분기 매출 154백만 달러에 비해 3.2% 증가했다. 제품 라인별로는 드릴링, 완공, 생산 및 개입 서비스가 각각 16%, 56%, 18%, 10%를 차지했다.2025년 2분기 순손실은 19.9백만 달러로, 2025년 1분기 순손실 27.9백만 달러에 비해 개선되었다. 조정된 순손실은 17백만 달러로, 2025년 1분기 조정된 순손실 21.9백만 달러에 비해 개선되었다. 조정된 EBITDA는 18.5백만 달러로, 2025년 1분기 조정된 EBITDA 13.8백만 달러에 비해 증가했다. 조정된 EBITDA 마진은 11.6%로, 2025년 1분기 조정된 EBITDA 마진 9.0%에 비해 증가했다.회사는 세 가지 지리적 사업 부문
그루폰(GRPN, Groupon, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 그루폰이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 총 수익은 125,702천 달러로, 전년 동기 대비 1.7% 증가했다.이 기간 동안 총 매출은 242,889천 달러로, 전년 동기 대비 2.0% 감소했다.그루폰의 북미 부문에서의 매출은 99,996천 달러로, 전년 동기 대비 1.7% 증가했으며, 국제 부문에서는 25,706천 달러로 2.1% 감소했다.북미 부문에서의 매출 증가의 주요 원인은 지역 서비스의 성장에 기인하며, 국제 부문에서는 Giftcloud의 매각과 이탈리아 시장에서의 철수가 주요 요인으로 작용했다.2025년 2분기 동안 그루폰의 총 매출은 125,702천 달러로, 이 중 북미 부문에서 99,996천 달러, 국제 부문에서 25,706천 달러가 발생했다.그루폰은 2025년 5월 1일부터 2027년 5월 1일까지의 성과 기간 동안 5,750개의 성과 주식 단위(PSU)를 부여받았으며, 이 PSUs는 회사의 내부 통제의 중대한 약점이 해결되었음을 확인하는 조건에 따라 배정된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 262,575천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안 운영 자금을 지원할 수 있는 충분한 유동성을 제공한다.또한, 그루폰은 이탈리아 세무 당국과의 세금 평가에 대한 합의에 도달했으며, 이는 2012년 세금 평가액을 134.4백만 달러에서 20.1백만 달러로 줄이는 내용을 포함한다.현재 그루폰의 주가는 2025년 6월 30일 기준으로 18.90달러로, 이는 전년 동기 대비 상승한 수치이다.결론적으로, 그루폰은 2025년 2분기 동안 안정적인 재무 성과를 기록했으며, 향후 성장 가능성을 위한 전략적 투자와 운영 효율성을 높이기 위한 노력을 지속하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약