글로벌페이먼츠(GPN, GLOBAL PAYMENTS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 글로벌페이먼츠는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 3분기 GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 2.64달러, 조정된 EPS는 3.26달러로, 이는 상수 통화 기준으로 11% 증가한 수치다.2025년 3분기 GAAP 수익은 20억 1천만 달러로 거의 변동이 없었으며, 조정된 순수익은 24억 3천만 달러로, 이는 상수 통화 기준으로 6% 증가한 수치다.회사는 2025년 전체에 대한 전망을 재확인했으며, 영국의 경쟁 및 시장 당국(CMA)으로부터 월드페이 인수에 대한 승인을 받았고, 2026년 1분기 내 거래가 마무리될 것으로 예상하고 있다.2025년 3분기 실적에 대해 카메론 브레디 CEO는 "우리는 주요 재무 지표에서 순차적으로 가속화된 3분기 결과를 제공하게 되어 기쁘다"고 말했다.또한, "우리의 상인 사업은 계속해서 성장세를 보이고 있으며, 조정된 순수익 성장률은 처분 제외 시 상수 통화 기준으로 6%로 가속화되고 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기 GAAP 수익은 20억 1천만 달러, 희석 EPS는 2.64달러, 운영 마진은 38.8%였다.조정된 순수익은 24억 3천만 달러로 3% 증가했으며, 조정된 EPS는 3.26달러로 12% 증가했다.조정된 운영 마진은 110 베이시스 포인트 확장되어 45.0%에 달했다.CFO 조쉬 휘플은 "우리는 3분기 동안의 재무 및 운영 성과에 만족하며, 이는 우리의 기대와 이전에 제공한 전망과 일치한다"고 말했다.2025년 전체에 대한 조정된 순수익 성장률은 처분 제외 시 5%에서 6% 범위로 예상하고 있으며, 연간 조정된 운영 마진은 50 베이시스 포인트 이상 증가할 것으로 보인다.또한, 2025년 조정된 EPS 성장률은 10%에서 11% 범위의 상단에 이를 것으로 예상하고 있다.2025년 9월 30일 기준으로 총 자산은 479억
해거티(HGTY, Hagerty, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 전망을 상향했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 해거티가 2025년 9월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.해거티는 총 수익 성장률을 14-15%로, 순이익 성장률을 58-65%로, 조정 EBITDA 성장률을 37-41%로 상향 조정했다.2025년 3분기 총 수익은 전년 대비 18% 증가한 3억 8,000만 달러에 달했으며, 연간 누적 총 수익은 10억 6,830만 달러로 18% 증가했다.3분기 서면 보험료는 전년 대비 16% 증가한 3억 3,400만 달러였고, 연간 누적 서면 보험료는 13% 증가한 9억 3,440만 달러에 이르렀다.3분기 마켓플레이스 수익은 전년 대비 58% 증가한 3,420만 달러였으며, 연간 누적 마켓플레이스 수익은 135% 증가한 8,990만 달러로 집계됐다.운영 소득은 3억 4,300만 달러로 전년 대비 240% 증가했으며, 연간 누적 운영 소득은 1억 770만 달러로 78% 증가했다.순이익은 3억 4,600만 달러로 전년 대비 143% 증가했으며, 연간 누적 순이익은 1억 2,070만 달러로 73% 증가했다.조정 EBITDA는 4,970만 달러로 전년 대비 106% 증가했으며, 연간 누적 조정 EBITDA는 1억 5,310만 달러로 46% 증가했다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.18달러와 0.11달러였으며, 연간 누적 기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.35달러와 0.29달러로 집계됐다.해거티는 리버티 뮤추얼과의 새로운 파트너십을 체결하여 리버티 뮤추얼 및 세이프코 고객에게 향상된 수집 차량 보험을 제공할 예정이다.또한, 해거티는 마켈과의 새로운 프론팅 계약에 대한 비구속 LOI를 발표했으며, 이는 해거티가 2026년부터 100%의 보험료를 통제할 수 있게 될 것임을 의미한다.해거티는 2025년 3분기 동안 25만 8천 명의 신규 회원을 추가했으며, 정책 유지율은 88.6%로 집계됐다.해거티는 203
헛8(HUT, Hut 8 Corp. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 헛8이 2025년 9월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 3분기 매출은 8350만 달러, 순이익은 5060만 달러, 조정 EBITDA는 1억 900만 달러에 달했다.2025년 9월 30일 기준으로 관리 중인 총 에너지 용량은 1020메가와트(MW)이며, 개발 파이프라인은 8650MW로 구성되어 있다. 이 중 5865MW는 검토 중인 에너지 용량, 1255MW는 독점 계약 중인 에너지 용량, 1530MW는 개발 중인 에너지 용량이다.또한, 헛8은 2025년 9월 30일 기준으로 13,696 비트코인을 전략적 비트코인 비축량으로 보유하고 있으며, 이의 시장 가치는 16억 달러에 달한다.헛8의 CEO인 아셔 제누트는 "3분기 동안 우리는 개발 파이프라인의 규모와 성숙도에서 전환점을 맞이했다"고 밝혔다. 이어 "우리는 독점 계약에서 개발로 1530메가와트의 용량을 진전시켰으며, 이는 우리의 파이프라인 깊이와 플랫폼의 확장성을 강조한다"고 덧붙였다.헛8은 2025년 3분기 동안 전력 생성 및 관리 서비스에서 840만 달러의 수익을 창출했으며, 디지털 인프라 서비스에서 510만 달러, 비트코인 채굴 및 데이터 센터 클라우드 솔루션에서 7000만 달러의 수익을 기록했다.헛8은 또한 10억 달러 규모의 시장형 주식 프로그램과 2억 달러 규모의 회전 신용 대출을 출시했다.2024년 2월 새로운 경영진이 임명된 이후 헛8은 비트코인 보유로 약 9억 8600만 달러의 시장 가치와 유동성을 확보했다.2025년 9월 30일 기준으로 헛8의 에너지 용량은 1020MW이며, 2024년에는 1117MW였다.헛8의 3분기 순이익은 5061만 달러로, 전년 동기 대비 908만 달러에서 크게 증가했다. 조정 EBITDA는 1억 900만 달러로, 전년 동기 560만 달러에서 증가했다.헛8은 앞으로도 에너지 용량을
더글라스엘리먼(DOUG, Douglas Elliman Inc. )은 유명 변호사이자 부동산 투자자 페리 와이츠가 이사로 임명됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 더글라스엘리먼이 2025년 11월 4일 페리 와이츠를 이사회에 임명했다.마이클 S. 리보위츠 더글라스엘리먼의 사장 겸 CEO는 "페리를 이사회에 맞이하게 되어 영광"이라며 "그는 자신의 분야에서 가장 성공적인 법률 회사 중 하나의 창립자이자 리더로서 뛰어난 비즈니스 감각과 고성능 조직을 구축하고 관리하는 능력을 보여주었다. 비즈니스를 운영한 경험과 숙련된 부동산 투자자로서의 입증된 실적은 변화하는 부동산 환경에서 계속 나아가는 데 매우 귀중할 것"이라고 말했다.와이츠는 Weitz & Luxenberg P.C.의 창립 파트너로서 전략적 리더십과 법정 변호에서 뛰어난 명성을 쌓아왔다. 그는 수십억 달러의 판결과 합의를 확보했으며, 석면, 환경 오염, 제약 제품 및 의료 기기와 관련된 획기적인 소송에서 중요한 역할을 했다. 또한 그는 미국 최고의 재판 변호사 중 한 명으로 인정받아 Best Lawyers in America에 선정되었으며, 그의 전문적 성취와 지역 사회 봉사에 대해 수많은 찬사를 받았다.와이츠는 부동산 투자 활동을 통해 강력한 비즈니스 리더십과 거버넌스 능력을 입증했다. 그는 다양한 호텔, 주거 및 상업용 부동산 포트폴리오를 개발하고 관리했으며, Oak Row Equities라는 전국적인 부동산 투자 및 개발 회사와도 관련이 있다. 그는 "더글라스엘리먼의 이사회에 합류하게 되어 매우 기쁘다. 이 회사는 주거 부동산 시장에서 오랜 역사와 강력한 입지를 가지고 있다"고 말했다.더글라스엘리먼은 뉴욕시, 롱아일랜드, 햄프턴, 웨스트체스터, 코네티컷, 뉴저지, 매사추세츠, 플로리다, 캘리포니아, 텍사스, 콜로라도, 네바다, 메릴랜드, 버지니아 및 워싱턴 D.C.에서 운영되는 미국 최대의 주거 중개 회사 중 하나이다. 더글라스엘리먼은 초기 단계의 혁신적인 부동산 기술 솔루션과 기업에 투자하고, 개발
카프리홀딩스(CPRI, Capri Holdings Ltd )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 카프리홀딩스(뉴욕증권거래소: CPRI)는 2026 회계연도 2분기(2025년 9월 27일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 실적은 매출, 총 이익률 및 운영 이익이 예상치를 초과하는 성과를 보였다.2분기 주요 내용은 다음과 같다.매출은 보고 기준으로 2.5% 감소했으며, 상수 통화 기준으로는 4.2% 감소했다.운영 마진은 (1.4)%였으며, 조정된 운영 마진은 2.3%였다.주당 손실은 $(0.28)로, 조정된 주당 손실은 $(0.03)으로 예상보다 높은 세율을 반영했다.카프리홀딩스의 회장 겸 CEO인 존 D. 아이돌은 "2분기 실적에 고무된다. 추세가 지속적으로 개선되어 매출, 총 이익률 및 운영 이익이 우리의 기대를 초과했다. 이러한 성과는 우리의 패션 럭셔리 브랜드를 활성화하기 위한 전략적 이니셔티브를 실행하면서 이루어진 진전을 보여준다"고 말했다.이어서 그는 "베르사체 매각이 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 이제 우리는 마이클 코어스와 지미 추 두 개의 아이코닉 브랜드의 성장에 전념하고 있다. 매각 수익을 통해 대부분의 부채를 상환할 계획이며, 이는 재무 상태를 크게 강화하고 향후 성장 투자 및 주주에게 자본을 반환할 수 있는 더 큰 재무 유연성을 제공할 것이다"라고 덧붙였다.카프리홀딩스는 2027 회계연도에 시행할 최대 10억 달러 규모의 주식 매입 프로그램을 승인했다. 이 프로그램은 시장 상황, 법적 요구 사항 및 회사의 내부 거래 정책에 따른 거래 제한 등 여러 요인에 따라 공개 시장 또는 비공식 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 언제든지 중단되거나 종료될 수 있다.2026 회계연도에 대한 전망으로는 총 매출이 약 33억 7,500만 달러에서 34억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 운영 이익은 약 1억 달러에 이를 것으로 보인다. 마이클 코어스의 매출은 약 28억 달러에서
컴패스패스웨이(CMPS, COMPASS Pathways plc )는 2025년 3분기 재무 결과와 사업 하이라이트를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 컴패스패스웨이(증권 코드: CMPS)는 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 99.1 항목으로 첨부되어 있다.컴패스패스웨이는 상업화 준비 계획을 9-12개월 앞당기기로 했으며, 이는 COMP006 임상 시험 등록 완료와 FDA와의 NDA 제출 전략에 대한 긍정적인 논의에 따른 것이다.회사는 2026년 1분기에 COMP006의 9주 데이터(파트 A)와 COMP005의 26주 데이터(파트 B)를 공개할 계획이다.2026년 3분기 초에는 COMP006의 26주 데이터(파트 B) 공개가 예상된다.2025년 9월 30일 기준 현금 보유액은 185.9백만 달러이다.2025년 11월 4일 오전 8시(영국 시간 오후 1시)에 컨퍼런스 콜이 예정되어 있다.CEO인 카비르 나스는 "COMP006 등록 완료와 FDA와의 긍정적인 논의로 인해 COMP360의 TRD 출시 시기를 9-12개월 앞당길 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.TRD(치료 저항성 우울증)에서의 COMP360 psilocybin 치료에 대한 두 번째 3상 시험인 COMP006은 585명의 환자 등록을 완료했다.2025년 6월, 첫 번째 3상 연구인 COMP005에서 COMP360의 단일 투여가 6주 동안 증상 심각도를 유의미하게 감소시켰다.2025년 9월 FDA와의 긍정적인 Type B 회의에서 COMP360의 TRD에 대한 NDA 제출 전략과 가속화 시나리오에 대해 논의했다.2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안 연구 및 개발 비용은 27.3백만 달러로, 2024년 같은 기간의 32.9백만 달러에 비해 감소했다.이는 2024년 4분기에 발생한 재조직화와 관련된 개발 비용 감소에 기인한다.2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안 연구 및 개발 비용은 88.5백만 달러로, 2024년 같은
비사이프리시젼(VPG, Vishay Precision Group, Inc. )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고, 두 개의 C-스위트 직책을 추가로 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 비사이프리시젼이 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 11월 4일, 비사이프리시젼은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표하며, 2025년 11월 4일 오전 9시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.3분기 실적의 주요 내용은 다음과 같다.순매출은 7970만 달러로, 전년 동기 대비 5.3% 증가했다.총 이익률은 40.3%로, 전년 동기 40.0%에서 소폭 상승했다.조정된 총 이익률은 40.5%로, 전년 동기 40.0%에서 증가했다.운영 이익률은 12.7%로, 전년 동기 5.1%에서 크게 개선됐다.조정된 운영 이익률은 6.2%로, 전년 동기 5.2%에서 증가했다.희석 주당 순이익은 0.59달러로, 전년 동기 0.10달러의 손실에서 개선됐다.조정된 희석 주당 순이익은 0.26달러로, 전년 동기 0.19달러에서 증가했다.EBITDA는 1420만 달러로, EBITDA 마진은 17.9%였다.조정된 EBITDA는 920만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 11.5%였다.조정된 자유 현금 흐름은 740만 달러였다.비사이프리시젼의 CEO인 지브 쇼샤니는 "3분기 동안 매출이 6.1% 증가했으며, 총 주문액은 7970만 달러로 2분기 수준과 같았다. 센서 부문에서의 강세가 저울 솔루션 및 측정 시스템 부문의 낮은 주문을 상쇄했다"고 말했다.또한, 비사이프리시젼은 2025년 7월 10일 건물 매각으로 1080만 달러의 수익을 올렸으며, 이로 인해 3분기 동안 약 550만 달러의 이익이 발생했다.회사는 두 개의 C-스위트 직책을 추가로 임명하여 성장 가속화와 운영 우수성에 집중할 예정이다.야이르 알코비가 최고 사업 및 제품 책임자로 임명되었고, 라피 우잔이 최고 운영 책임자로 임명됐다.2025 회계연도 3분기 비사이프리시젼의 순이익은 780만 달러로, 주주에
컴패스패스웨이(CMPS, COMPASS Pathways plc )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 COMPASS Pathways plc가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 재무 상태 및 운영 결과에 대한 정보를 공개했다.이 보고서에 따르면, 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 자산은 2억 5,560만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 2억 1,366만 달러에서 증가한 수치다.현재 자산의 구성은 현금 및 현금성 자산이 1억 8,593만 달러, 제한된 현금이 379만 달러, 선급 비용 및 기타 현재 자산이 5,607만 달러로 나타났다.비유동 자산은 운영 리스 사용권 자산이 393만 달러, 이연 법인세 자산이 453만 달러, 장기 선급 비용 및 기타 자산이 476만 달러로 구성되어 있다.회사의 현재 부채는 1억 9,745만 달러로, 2024년 12월 31일의 3,401만 달러에서 크게 증가했다.현재 부채의 주요 항목으로는 매출채권이 524만 달러, 미지급 비용 및 기타 부채가 1,202만 달러, 현재 부분의 부채가 1,267만 달러로 나타났다.비유동 부채는 1억 8,600만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 4,652만 달러에서 감소했다.2025년 3분기 동안 연구 및 개발 비용은 2,733만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,293만 달러에서 감소했다.일반 및 관리 비용은 1,321만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,497만 달러에서 감소했다.총 운영 비용은 4,054만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,789만 달러에서 감소했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1억 8,593만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족하는 데 충분할 것으로 예상된다.그러나 회사는 향후 추가 자본을 조달해야 할 필요성이 있으며, 자본 조달이 원활하지 않을 경우 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수
윌리스리스파이낸셜(WLFC, WILLIS LEASE FINANCE CORP )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리스리스파이낸셜(이하 회사)은 2025년 11월 4일, 2025년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안의 운영 결과와 재무 상태를 발표했다.회사는 3분기 동안 4,320만 달러의 세전 수익과 1억 8,340만 달러의 분기 매출을 기록했다.또한, 2025년 4분기 주당 0.40달러의 배당금을 선언했으며, 이는 기존의 0.25달러에서 증가한 금액이다.배당금은 2025년 11월 26일에 2025년 11월 17일 기준 주주에게 지급될 예정이다. 2025년 3분기 주요 내용은 다음과 같다.분기 총 매출은 1억 8,340만 달러로, 2024년 3분기 대비 25.4% 증가했다.운영 수익은 3,800만 달러로, 12.8% 증가했다.세전 수익은 4,320만 달러로, 25.4% 증가했다.임대 수익은 7,660만 달러로, 17.9% 증가했으며, 유지 보수 수익은 7,610만 달러로, 52.8% 증가했다.포트폴리오 활용률은 86.0%로, 82.9%에서 증가했다. 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 임대 포트폴리오는 28억 8,850만 달러로, 27억 2,300만 달러에서 증가했다.이 포트폴리오는 354개의 엔진, 20대의 항공기, 1척의 해양 선박 및 기타 임대 부품과 장비를 포함하고 있다.2025년 3분기 동안 회사는 10개의 엔진, 1개의 항공기 및 기타 부품과 장비를 판매하여 1,610만 달러의 매각 이익을 기록했다. 회사는 2025년 3분기 재무 결과에 대해 "항공 시장의 지속적인 강세와 우리의 플랫폼 및 포트폴리오가 반영된 결과"라고 밝혔다.또한, 회사는 2025년 3분기 동안 2,900만 달러의 장기 유지 보수 수익을 인식했으며, 이는 2024년 3분기의 120만 달러와 비교된다. 회사의 총 자산은 34억 2,134만 달러로, 32억 9,719만 달러에서 증가했다.총 부채는 27억 7,812만 달러로, 26억
스탠리블랙&데커(SWK, STANLEY BLACK & DECKER, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 스탠리블랙&데커(증권코드: SWK)는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 매출은 38억 달러로, 전년 대비 비슷한 수준을 유지했으며, 가격 상승(+5%)과 환율 효과(+1%)가 예상보다 낮은 판매량(-6%)에 의해 상쇄됐다.3분기 총 매출 총이익률은 31.4%였으며, 조정된 총 매출 총이익률은 31.6%로 나타났다.3분기 주당순이익(EPS)은 0.34달러였고, 조정된 EPS는 1.43달러로 세금 혜택이 포함됐다.운영 활동에서 발생한 현금은 2억 2,100만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 1억 5,500만 달러로 보고됐다.스탠리블랙&데커의 크리스토퍼 J. 넬슨 CEO는 "스탠리블랙&데커는 불확실한 거시경제 환경 속에서도 견고한 3분기 실적을 달성했다"고 언급했다.이어 "DEWALT 브랜드의 지속적인 성장과 총 매출 총이익률의 연간 확대가 포함됐다"고 덧붙였다.3분기 주요 사항으로는, 순매출이 38억 달러로 전년 동기와 비슷하며, 가격과 환율 효과가 판매량 감소에 의해 상쇄됐다.총 매출 총이익률은 31.4%로 전년 대비 150bp 상승했으며, 조정된 총 매출 총이익률은 31.6%로 110bp 상승했다.판매 및 관리비(SG&A) 비율은 21.1%로 전년의 21.2%와 비슷한 수준을 유지했다.비현금 자산 손상 비용은 1억 6,910만 달러로 보고됐으며, 이는 회사의 연례 장기 전략 계획 검토에서 발생한 것이다.세금 비율은 -44.4%였으며, 조정된 세금 비율은 14.0%로 나타났다.3분기 순이익은 매출의 1.4%에 해당하며, EBITDA 비율은 6.5%로 보고됐다.스탠리블랙&데커는 2025년 전체 계획 가정을 업데이트하며, GAAP 기준으로 2025년 EPS를 2.55달러에서 2.70달러로 수정했다.조정된 EPS는 약 4.55달러로 예상되며, 이는 생산 비용 상승을 반영한 것이다.또한
마라톤페트롤리엄(MPC, Marathon Petroleum Corp )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 마라톤페트롤리엄은 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 마라톤페트롤리엄에 귀속된 순이익은 14억 달러, 즉 희석 주당 4.51 달러로, 2024년 3분기의 6억 2,200만 달러, 즉 희석 주당 1.87 달러와 비교된다.조정된 순이익은 9억 1,500만 달러, 즉 희석 주당 3.01 달러로, 조정 내역은 동반된 발표 자료에 명시되어 있다.2025년 3분기 동안 회사는 성과 기반 주식 보상에 대한 분기별 공정 가치 재측정으로 인해 5,600만 달러의 비용을 기록했으며, 이는 희석 주당 0.14 달러의 희석 주당 이익 및 조정된 희석 주당 이익을 감소시켰다.2025년 3분기 조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(조정된 EBITDA)은 32억 달러로, 2024년 3분기의 25억 달러와 비교된다.마라톤페트롤리엄의 사장 겸 CEO인 메리안 마넨은 "3분기 동안 정제 및 마케팅 부문이 강력한 현금 창출을 달성했다"고 말했다.또한, 중간 단계에서 포트폴리오를 성장시키고 최적화하기 위한 조치를 취했으며, 중간 단위 조정된 EBITDA 성장의 내구성을 강화했다.MPLX는 마라톤페트롤리엄에 연간 28억 달러의 배당금을 제공할 것으로 예상되며, 이는 배당금 및 독립적인 자본 지출을 충당하고 자본 배분의 원천이 될 것으로 기대된다.2025년 9월 30일 기준으로 마라톤페트롤리엄은 27억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, MPLX에서 18억 달러의 현금을 포함하고 있다.2025년 3분기 동안 주주에게 약 9억 2,600만 달러의 자본이 반환되었으며, 2025년 9월 30일 기준으로 회사는 자사주 매입 승인 하에 54억 달러를 사용할 수 있다.마라톤페트롤리엄의 정제 및 마케팅 부문은 로스앤젤레스, 갈베스턴 베이 및 로빈슨 정유소에서 높은 수익을 창출하는 투자를
쿠라온콜리지(KURA, Kura Oncology, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 쿠라온콜리지(증권코드: KURA)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.쿠라온콜리지는 암 치료를 위한 정밀 의약품의 가능성을 실현하기 위해 헌신하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.3분기 동안 쿠라온콜리지는 20.8백만 달러의 협력 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기에는 수익이 없었던 것과 비교된다.연구 및 개발 비용은 67.9백만 달러로, 2024년 3분기의 41.7백만 달러와 비교해 증가했다.일반 관리 비용은 32.8백만 달러로, 2024년 3분기의 18.2백만 달러에 비해 증가했다.2025년 3분기 순손실은 74.1백만 달러로, 2024년 3분기의 54.4백만 달러와 비교해 증가했다.순손실에는 비현금 주식 기반 보상 비용이 포함되어 있으며, 이는 11.0백만 달러로 2024년 같은 기간의 8.3백만 달러와 비교된다.2025년 9월 30일 기준으로 쿠라는 609.7백만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자금을 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 운영 비용을 충당할 수 있을 것으로 예상된다.쿠라온콜리지의 CEO인 트로이 윌슨 박사는 "우리의 모멘텀은 ziftomenib 프로그램과 더 넓은 정밀 종양학 파이프라인 전반에 걸쳐 가속화되고 있다"고 말했다.그는 또한 "KOMET-017 3상 시험의 시작과 함께 ziftomenib의 상업화를 위한 강력한 개발 전략을 실행하고 있다"고 덧붙였다.최근 쿠라는 KOMET-017 시험에서 첫 환자가 투여되었음을 발표했으며, 이 시험은 새로운 진단을 받은 NPM1-m 또는 KMT2A 재배열(KMT2A-r) AML 환자에서 ziftomenib과 화학요법의 조합을 평가하는 두 개의 글로벌, 무작위, 이중 맹검, 위약 대조 시험으로 구성된다.또한, 쿠라는
헛8(HUT, Hut 8 Corp. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 헛8이 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일 기준으로 헛8의 총 자산은 2,688,221천 달러로, 2024년 12월 31일의 1,518,860천 달러에서 증가했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 83,510천 달러의 총 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 43,735천 달러에 비해 39,775천 달러 증가한 수치다.전력 부문에서의 수익은 8,367천 달러로, 2024년의 26,185천 달러에서 감소했다. 이는 주로 관리 서비스 계약 종료로 인한 수익 감소 때문이었다.디지털 인프라 부문은 5,107천 달러의 수익을 기록하며, 2024년의 3,854천 달러에서 증가했다.컴퓨팅 부문은 70,036천 달러의 수익을 기록하며, 2024년의 13,696천 달러에서 크게 증가했다.총 비용은 32,330천 달러로, 2024년의 17,559천 달러에서 증가했다.운영 비용은 27,795천 달러로, 2024년의 10,462천 달러에서 증가했다.일반 관리 비용은 25,858천 달러로, 2024년의 16,175천 달러에서 증가했다.헛8은 2025년 3분기 동안 50,612천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년의 908천 달러에 비해 크게 증가한 수치다.헛8의 주식은 현재 나스닥에서 거래되고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 108,036,632주가 발행되었다.헛8은 또한 2025년 8월 25일에 2억 달러 규모의 회전 신용 시설을 제공하는 Two Prime Credit Agreement를 체결했다.이 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 130,000천 달러를 차입했다.헛8의 디지털 자산은 1,562,266천 달러로 평가되며, 이는 2024년 12월 31일의 949,500천 달러에서 증가한 수치다.이 회사는 비트코인 채굴을 통해 수익을 창출하고 있으며, 비트코인 가격의 변동성이 수익에 큰 영향을 미친다.헛8은 앞으로도 지속적인