어댑트헬스(AHCO, AdaptHealth Corp. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 어댑트헬스(증권코드: AHCO)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 순수익은 800억 4천만 달러로, 지난해 같은 기간의 806억 달러에 비해 0.7% 감소했다.어댑트헬스에 귀속되는 순이익은 1,467만 달러로, 지난해 1,940만 달러에서 감소했다.조정 EBITDA는 1억 5,554만 달러로, 지난해 1억 6,531만 달러에 비해 5.9% 감소했다.운영에서 발생한 현금 흐름은 2025년 연초부터 현재까지 2억 5,752만 달러로, 지난해 같은 기간의 2억 4,701만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 2025년 연초부터 현재까지 7,333만 달러로, 지난해 같은 기간의 7,786만 달러에 비해 감소했다.어댑트헬스는 자사의 웰니스 앳 홈 부문에서 특정 요실금 자산과 특정 주입 자산의 판매를 완료했다.어댑트헬스의 CEO인 수잔 포스터는 "어댑트헬스의 모멘텀은 계속해서 증가하고 있다"고 언급하며, "우리는 주요 국가 의료 시스템과의 새로운 자본 파트너십 발표를 통해 수익 성장을 이끌고 있다"고 말했다.2025 회계연도에 대한 재무 전망을 업데이트하며, 순수익은 31억 8천만 달러에서 32억 6천만 달러로, 조정 EBITDA는 6억 4천2백만 달러에서 6억 8천2백만 달러로, 자유 현금 흐름은 1억 7천만 달러에서 1억 9천만 달러로 유지한다고 밝혔다.어댑트헬스는 2025년 8월 5일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 실적 발표에 대한 전화 회의를 개최할 예정이다.어댑트헬스의 재무 상태는 총 자산 4,350억 8천25만 달러, 총 부채 2,756억 6천99만 달러, 총 주주 자본 1,594억 1천26만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
드리븐브랜즈홀딩스(DRVN, Driven Brands Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 드리븐브랜즈홀딩스(나스닥: DRVN)가 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 드리븐브랜즈는 5억 5,100만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 6.2% 증가했다.시스템 전체 매출은 16억 달러로 3.1% 증가했으며, 이는 동종 매장 매출이 1.7% 증가하고 매장 수가 3.9% 증가한 데 따른 것이다.지속 운영에서의 순이익은 1,180만 달러로 희석 주당 0.07 달러를 기록했으며, 이는 전년의 3,720만 달러 또는 희석 주당 0.22 달러에 비해 감소한 수치다.조정된 순이익은 5,910만 달러 또는 희석 주당 0.36 달러로, 전년의 6,040만 달러 또는 희석 주당 0.37 달러에 비해 소폭 감소했다.조정된 EBITDA는 1억 4,320만 달러로, 전년 대비 20만 달러 감소했다.리베라 CEO는 "2분기 동안 우리는 동종 매장 매출, 매출, 조정된 EBITDA 및 조정된 주당 순이익에서 일관된 결과를 달성하며 강력한 성과를 보였다. 우리는 지속적인 부채 감소 전략을 유지하고 있으며, 7월에 미국 세차 사업 매각 후 조정된 EBITDA 대비 순 레버리지 비율이 3.9배에 도달했다"고 말했다.2025 회계연도에 대한 전망을 재확인하며, 드리븐브랜즈는 매장 매출 성장률이 1%에서 3% 사이일 것으로 예상하고 있으며, 약 175개에서 200개의 신규 매장을 추가할 계획이다.2025년 6월 28일 기준으로 드리븐브랜즈는 총 유동성을 6억 5,480만 달러로 보고했으며, 이는 현금 및 현금성 자산 1억 6,610만 달러와 미사용 신용 한도 4억 8,870만 달러로 구성된다.또한, 드리븐브랜즈는 2025 회계연도에 대한 재무 전망을 재확인하며, 매출은 20억 5천만 달러에서 21억 5천만 달러, 조정된 EBITDA는 5억 2천만 달러에서 5억 5천만 달러로 예상
LCI인더스트리즈(LCII, LCI INDUSTRIES )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, LCI인더스트리즈가 2025년 2분기 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 2분기 순매출은 11억 7,250만 달러로, 전년 대비 5% 증가했다.순이익은 5,763만 달러로, 순매출의 5.2%에 해당하며, 전년 동기 대비 6% 감소했다.조정된 순이익은 6,006만 달러로, 조정된 주당 순이익은 2.39달러였다.조정된 EBITDA는 1억 2,132만 달러로, 순매출의 11.0%를 차지하며, 전년 대비 1% 감소했다.운영 이익률은 7.9%로, 전년 동기 대비 70bp 감소했지만, 1분기 운영 이익률 7.8%에 비해 증가했다.LCI인더스트리즈는 공급망 다각화와 벤더의 지원을 통해 가격 인상 영향을 최소화하고, 2025년 85bp의 마진 개선 목표를 달성하기 위해 인프라 최적화에 힘쓰고 있다.또한, 2025년 RV 모델 연도에 맞춰 새로운 제품을 출시하며 시장 점유율을 확대하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 9,200만 달러, 회전 신용 시설의 가용성은 5억 9,500만 달러에 달한다.주주에게는 분기 배당금으로 1.15달러를 지급하며, 2분기 동안 3,810만 달러의 자사주 매입을 완료했다.LCI인더스트리즈는 2025년 RV 산업에서 32만에서 35만 대의 도매 유닛 출하를 예상하고 있으며, 지속적인 제품 혁신과 시장 점유율 확대를 통해 성장을 이어갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
실드에어(SEE, SEALED AIR CORP/DE )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 실드에어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 실적은 다음과 같다.총 매출은 13억 3,500만 달러로, 전년 동기 대비 0.8% 감소했다.순이익은 9,400만 달러로, 주당 순이익은 0.64 달러로 집계됐다.운영 현금 흐름은 1억 6,800만 달러로, 전년 동기 대비 46.2% 감소했다.조정된 EBITDA는 2억 9,300만 달러로, 매출의 21.9%를 차지했다.조정된 순이익은 1억 3,200만 달러로, 주당 조정 순이익은 0.89 달러로 증가했다.실드에어의 CEO 더스틴 세마흐는 "이번 분기는 2021년 4분기 이후 최고의 물량 성과를 달성한 것으로, 산업 포트폴리오가 물량 성장으로 전환됐다"고 말했다.또한, 실드에어는 2025년의 재무 전망을 유지하며, 북미 시장의 물량 약세가 외환 전망 개선에 의해 상쇄될 것이라고 밝혔다.2025년 전체 매출은 51억 달러에서 55억 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 10억 7,500만 달러에서 11억 7,500만 달러로 예상된다.현재 실드에어의 총 부채는 43억 4,210만 달러이며, 순 부채는 39억 8,770만 달러로 집계됐다.실드에어는 2024년 5억 4천만 달러의 매출을 기록했으며, 현재 16,400명의 직원이 117개국에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
조메트리(XMTR, Xometry, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 조메트리(조메트리, Inc.)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 163백만 달러로 전년 대비 23% 증가하며 기록적인 성과를 달성했다.이는 강력한 시장 성장에 힘입은 결과다.시장 매출은 148백만 달러로, 전년 대비 26% 증가했으며, 이는 강력한 기업 성장과 구매자 및 공급자 네트워크의 확장에 기인한다.2분기 총 이익은 65.2백만 달러로, 전년 대비 23% 증가했으며, 이는 매출의 40.1%에 해당한다.조정된 EBITDA는 3.9백만 달러로, 전년 대비 6.6백만 달러 개선됐다.조메트리는 지속적인 성장 이니셔티브를 통해 강력한 운영 결과를 달성하고 있으며, 구매자 및 공급자 네트워크의 확장, 기업 참여의 심화, 시장 플랫폼의 추가 확장, 국제적 성장 및 공급자 서비스의 향상을 통해 이러한 성과를 이루었다.조메트리의 CEO 랜디 알츠슐러는 "이번 분기는 전반적으로 강력한 성과를 보였다"고 언급하며, "기록적인 결과는 플랫폼 혁신, 기업 이니셔티브 및 네트워크 확장에 대한 투자 반영이다"라고 말했다.CFO 제임스 밀른은 "우리는 10억 달러의 매출을 목표로 하며, 성장 이니셔티브에 계속 투자하면서 수익성을 개선할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는, 시장 매출이 148백만 달러로 26% 증가, 활성 구매자 수가 22% 증가하여 74,777명에 도달, 공급자 서비스 매출은 14.3백만 달러로 6% 감소, 순손실은 26.4백만 달러로, 이 중 16.4백만 달러는 비정기적인 부채 소각 손실이 포함된다.조정된 EBITDA는 3.9백만 달러로, 전년 대비 6.6백만 달러 개선됐다.비GAAP 순이익은 4.7백만 달러로, 전년 동기 비GAAP 순손실 0.6백만 달러에서 개선됐다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 226백만 달러에 달한다.조메
코너스톤빌딩브랜즈(CNR, Core Natural Resources, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코너스톤빌딩브랜즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 1,102,361천 달러로, 지난해 같은 기간의 490,720천 달러에 비해 크게 증가했다.이는 주로 합병으로 인한 아치 리소스의 기여 덕분이다.아치 리소스의 매출 기여는 513,000천 달러에 달하며, 이는 메탈루지컬 및 파우더 리버 베이신 세그먼트에서 발생한 매출이다.코너스톤빌딩브랜즈의 펜실베이니아 광산 복합체(PAMC) 매출은 85,000천 달러 증가했으며, 이는 판매량 증가에 기인한다.또한, 이트만 광산의 매출은 3,000천 달러 증가했으며, 볼티모어 해양 터미널의 매출은 10,000천 달러 증가했다.이는 2024년 2분기 동안 발생한 프랜시스 스콧 키 붕괴의 부정적인 영향이 해소된 결과다.비용 측면에서, 코너스톤빌딩브랜즈의 총 매출원가는 912,574천 달러로, 지난해 같은 기간의 344,037천 달러에 비해 증가했다.아치 리소스의 매출원가는 511,000천 달러에 달하며, PAMC와 이트만 광산의 매출원가는 64,000천 달러 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 코너스톤빌딩브랜즈의 총 자산은 6,208,738천 달러이며, 총 부채는 2,441,152천 달러로 나타났다.주주 지분은 3,767,586천 달러로, 지난해 1,568,247천 달러에서 크게 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 51,471,519주를 발행했으며, 주당 0.10달러의 배당금을 선언했다.또한, 2025년 7월 28일에는 250,000천 달러의 채권을 발행하여 자금을 조달할 예정이다.코너스톤빌딩브랜즈는 안전한 광산 운영을 위해 광산 안전 관리 프로그램을 운영하고 있으며, MSHA(광산 안전 및 건강 관리국)의 규제를 준수하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 코너스톤빌딩브랜즈는 여러 광산에서 발생한 안전 위
화이자(PFE, PFIZER INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 화이자는 2025년 6월 29일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 주요 재무 성과를 발표했다.2025년 2분기 동안 화이자의 총 수익은 146억 5,300만 달러로, 2024년 2분기의 132억 8,300만 달러에 비해 10% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 Vyndaqel, Comirnaty, Paxlovid, Padcev, Eliquis, Abrysvo, Lorbrena와 같은 제품에서의 성장이었다. 그러나 Ibrance의 매출 감소가 일부 상쇄되었다.2025년 상반기 동안 총 수익은 283억 6,700만 달러로, 2024년 상반기의 281억 6,200만 달러에 비해 1% 증가했다. 이 기간 동안의 수익 증가 또한 Vyndaqel, Comirnaty, Padcev, Lorbrena, Xtandi, Elrexfio와 같은 제품에서의 성장이 주효했으나, Paxlovid의 매출 감소가 영향을 미쳤다.화이자의 2025년 2분기 운영 수익은 30억 4,400만 달러로, 2024년 2분기의 1억 3천만 달러 손실에서 크게 개선되었다. 이는 매출 증가와 함께 구조조정 비용 감소, 주식 관련 손실 감소에 기인한다.2025년 2분기 동안 화이자의 판매 비용은 37억 7,800만 달러로, 2024년 2분기의 33억 달러에 비해 15% 증가했다. 이는 주로 매출 믹스 변화와 관련이 있다.판매 및 관리 비용은 34억 1,500만 달러로, 2024년 2분기의 37억 1,700만 달러에 비해 8% 감소했다. 연구 및 개발 비용은 24억 8,200만 달러로, 2024년 2분기의 26억 9,600만 달러에 비해 8% 감소했다.화이자는 2025년 6월 29일 기준으로 5,685,550,500주가 발행된 상태이며, 2025년 2분기 동안의 주당 순이익은 0.51달러로 보고되었다.화이자는 2025년 4월 15일에 0.43달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 6월
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드라인을 상향 조정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔프로인더스트리즈(증권코드: NPO)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.2025년 2분기 매출은 2억 8,810만 달러로, 전년 동기 대비 6.0% 증가했으며, 유기적 매출은 5.6% 증가했다.항공우주 및 식품 및 제약 분야의 수요 증가가 매출 성장을 이끌었다.운영 수익은 4,570만 달러로, 전년의 4,800만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 7,110만 달러로, 전년의 7,400만 달러에서 감소했다.GAAP 기준 희석 주당 순이익은 1.25달러로, 전년의 1.27달러에서 감소했다.조정된 희석 주당 순이익은 2.03달러로, 전년의 2.08달러에서 감소했다.2025년 전체 매출 성장률 가이드는 5%에서 7%로 상향 조정되었으며, 조정된 EBITDA는 2억 7,000만 달러에서 2억 8,000만 달러로, 조정된 희석 주당 순이익은 7.60달러에서 8.10달러로 조정되었다.엔프로인더스트리즈의 에릭 바이랑쿠르트 CEO는 "이번 분기에도 매출 성장을 이어갔으며, 특히 AST 부문에서 두 자릿수의 매출 증가가 있었다"고 말했다.그는 또한 "우리는 고수익 성장 이니셔티브에 대한 투자를 지속하고 있으며, 이러한 투자와 외환 변동의 영향으로 운영 레버리지가 영향을 받았다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 엔프로인더스트리즈는 총 부채가 4억 6,510만 달러이며, 현금 및 현금성 자산은 1억 710만 달러로, 조정된 EBITDA에 대한 순 레버리지 비율은 1.4배이다.2025년 6개월 동안 운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 7,320만 달러이며, 자유 현금 흐름은 5,280만 달러로, 자본 지출을 제외한 수치이다.엔프로인더스트리즈는 2025년 7월 31일에 주당 0.31달러의 정기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 9월 17일에 지급될 예정이다.현재 엔프로인더스트리즈는 안정적인 재무
보우헤드스페셜티홀딩스(BOW, Bowhead Specialty Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 보우헤드스페셜티홀딩스(이하 '회사')는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 2025년 2분기 총 수익은 2억 3,236만 달러로, 전년 동기 대비 32.4% 증가했다.순이익은 1,234만 달러로, 희석 주당 0.36달러를 기록했다.조정된 순이익은 1,278만 달러로, 희석 주당 0.37달러에 해당한다.자기자본이익률(ROE)은 12.4%로, 조정된 ROE는 12.8%에 달했다.주당 장부가치는 12.44달러, 희석 장부가치는 12.04달러로 나타났다.회사의 CEO인 스티븐 실스는 "2025년 2분기 실적에 매우 기쁘다. 우리의 전략적 실행과 인수 심사 기준이 강력한 프리미엄 성장으로 이어졌다. 특히, 순이익은 지난해 같은 기간 대비 123% 증가했다"고 밝혔다.2025년 2분기 인수 결과에 따르면, 총 수익의 32.4% 증가가 보였으며, 이는 갱신된 계약과 모든 부문에서의 지속적인 성장에 기인한다.특히, 손해율은 66.2%로, 지난해 2분기 65.5%에서 소폭 증가했다.회사의 순 투자 수익은 1,367만 달러로, 전년 동기 대비 55.8% 증가했다.투자 포트폴리오는 4.7%의 장부 수익률과 4.8%의 신규 자금 비율을 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 1,942,151천 달러, 총 부채는 1,534,339천 달러로 나타났다.주주 지분은 407,812천 달러에 달하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.회사는 앞으로도 지속 가능한 성장을 위해 노력할 것이며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이튼(ETN, Eaton Corp plc )은 2025년 2분기 실적을 발표했고, 강력한 유기적 성장을 이루었으며 주문이 증가했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 이튼이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 주당 순이익은 2.51달러로, 2024년 2분기 대비 1% 증가하며 분기 기록을 세웠다.조정된 주당 순이익은 2.95달러로, 2024년 2분기 대비 8% 증가했다.2분기 매출은 70억 달러로, 2024년 2분기 대비 11% 증가하며 분기 기록을 경신했다.매출 증가의 주요 요인은 유기적 매출 8% 성장, 인수로 인한 2% 성장, 긍정적인 환율 변동으로 인한 1% 성장이다.세그먼트 마진은 23.9%로, 2024년 2분기 대비 20베이시스 포인트 개선됐다.운영 현금 흐름은 9억 1,800만 달러, 자유 현금 흐름은 7억 1,600만 달러에 달했다.이튼의 CEO인 파울로 루이즈는 "이튼의 강력한 2분기 실적을 공유하게 되어 자랑스럽다. 이는 우리 팀의 전략 실행에 대한 헌신을 반영한다. 우리는 주문 증가와 백로그 증가로 인해 지속적인 수요를 보고 있으며, 이는 우리의 유기적 성장을 촉진하고 있다. 우리는 기술, 인수 및 파트너십에 대한 투자를 통해 이 모멘텀을 이어가고 있다"고 말했다.2025년 전체 연도에 대한 주당 순이익은 10.41달러에서 10.61달러 사이로 예상되며, 이는 2024년 대비 중간값 기준으로 11% 증가할 것으로 보인다.조정된 주당 순이익은 11.97달러에서 12.17달러 사이로 예상되며, 중간값 기준으로 12% 증가할 것으로 예상된다.전반적으로 이튼은 2025년 2분기 동안 강력한 실적을 기록하며, 유기적 성장과 주문 증가를 통해 긍정적인 재무 상태를 유지하고 있다.현재 이튼의 총 자산은 40,507억 달러이며, 총 부채는 21,859억 달러로, 자본은 18,647억 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 W&T오프쇼어가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 회사의 총 수익은 122,367천 달러로, 2024년 같은 기간의 142,757천 달러에 비해 20,390천 달러 감소했다. 이 감소는 주로 유가 하락에 기인하며, 원유 수익은 80,014천 달러로 30,951천 달러 감소했다. 반면, 천연가스 수익은 34,802천 달러로 12,892천 달러 증가했다.회사의 총 생산량은 3,052MBoe로, 2024년 같은 기간의 3,177MBoe에 비해 125MBoe 감소했다. 평균 일일 판매량은 33,538Boe로, 34,912Boe에서 감소했다. 원유의 평균 판매 가격은 배럴당 63.55달러로, 80.29달러에서 16.74달러 하락했다.운영 비용은 135,220천 달러로, 148,993천 달러에서 13,773천 달러 감소했다. 이 중 임대 운영 비용은 76,924천 달러로 증가했지만, 감가상각비는 26,446천 달러로 감소했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 120,723천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 50,000천 달러의 신용 한도가 남아 있다. 또한, 2025년 1월 28일에 발행한 10.75% Senior Second Lien Notes로부터 350,000천 달러의 자금을 조달했다.회사는 2025년 8월 4일에 주당 0.01달러의 정기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 8월 25일에 지급될 예정이다. 회사의 재무 상태는 현재 안정적이며, 향후 시장 상황에 따라 추가적인 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
액소젠(AXGN, Axogen, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 액소젠이 2025년 8월 5일에 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 5670만 달러로, 2024년 2분기 대비 18.3% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 16.7% 증가했다.총 매출 총 이익률은 74.2%로, 2024년 2분기의 73.8%에서 증가했으며, 2025년 1분기의 71.9%에서 상승했다.2025년 2분기 순이익은 60만 달러, 주당 0.01 달러로, 2024년 2분기의 순손실 190만 달러, 주당 0.04 달러와 비교된다.조정된 순이익은 570만 달러, 주당 0.12 달러로, 2024년 2분기의 200만 달러, 주당 0.05 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 930만 달러로, 2024년 2분기의 560만 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 투자 잔액은 3590만 달러로, 2024년 12월 31일의 3950만 달러에서 감소했다.액소젠의 CEO인 마이클 데일은 "2025년 2분기 결과와 전략 계획의 진행에 매우 기쁘다"고 말했다.2025년 전체 매출 가이던스는 최소 17% 성장, 즉 2억 1900만 달러로 상향 조정되었으며, 총 매출 총 이익률은 73%에서 75% 범위로 예상된다.또한, 액소젠은 2025년 전체 연도에 대해 순현금 흐름이 긍정적일 것으로 예상하고 있다.액소젠은 FDA에 Avance® 신경 이식에 대한 생물학적 라이센스 신청서를 제출했으며, 2025년 9월에 승인을 받을 것으로 기대하고 있다.2025년 2분기 동안, 액소젠은 10만 명 이상의 새로운 보험 가입자를 추가하여, 총 1700만 명의 보험 가입자를 확보했다.현재 액소젠의 재무 상태는 안정적이며, 매출 성장과 함께 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
쿠시먼앤웨이크필드(CWK, Cushman & Wakefield plc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 쿠시먼앤웨이크필드가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 자본 시장 수익은 27% 증가했으며, 이는 3분기 연속 두 자릿수 성장률을 기록한 것이다.임대 수익은 8% 증가했으며, 모든 주요 자산 클래스에서 강세를 보였다.서비스 수익의 성장도 지속적으로 가속화되고 있다.또한, 1억 5천만 달러의 추가 만기 대출 상환을 발표했다.쿠시먼앤웨이크필드의 CEO인 미셸 맥케이는 "우리의 2분기 결과는 지난 2년 동안 성공적으로 구축한 강력하고 회복력 있는 성장 엔진을 강조한다. 이번 분기의 자본 시장 수익 성장률 26%는 우리의 견고한 시장 위치와 확장된 채용 노력의 초기 성공을 보여준다. 임대 및 서비스 수익의 성장은 기대를 초과하며, 우리 팀은 고객을 위한 매력적인 시장 기회를 지속적으로 개발하고 실행하고 있다.2025년 2분기 수익은 25억 달러로, 9% 증가했으며(현지 통화 기준 8% 증가), 서비스 라인 수수료 수익은 17억 5천만 달러로, 7% 증가했다(현지 통화 기준 7% 증가). 임대 수익은 8% 증가했으며, 아메리카 및 EMEA에서 강세를 보였다. 자본 시장 수익은 27% 증가했으며, 이는 주로 아메리카의 모든 자산 클래스에서 강력한 성과에 의해 주도되었다.서비스 수익은 3% 증가했으며, 유기적 서비스 수익은 6% 증가했다.평가 및 기타 수익은 8% 증가했다.2025년 2분기 순이익은 5천 7백 3십만 달러로, 2024년 2분기 대비 4천 3백 80만 달러 증가했다. 희석 주당 순이익은 0.25달러로, 2024년 2분기 0.06달러와 비교된다. 조정된 EBITDA는 1억 6천 1백 70만 달러로, 2024년 2분기 대비 16% 증가했다. 조정된 EBITDA 마진은 9.5%로, 2024년 2분기 대비 75bp 개선되었다.조정된 희석 주당 순이익은 0.30달러로, 2024년 2분