얼라이트(ALIT, Alight, Inc. / Delaware )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 얼라이트(뉴욕증권거래소: ALIT)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.얼라이트의 CEO인 데이브 길메트는 "우리의 기본 비즈니스 운영은 2분기 동안 계속해서 강화됐다"고 말했다. 그는 또한 자동화, 인공지능, 혁신 및 파트너십을 통해 고객 관리 및 제공 능력을 가속화하기 위한 중요한 전략적 진전을 이루고 있다고 강조했다.2025년 2분기 주요 실적은 다음과 같다.수익은 5억 280만 달러로 1.9% 감소했으며, 총 이익은 1억 7600만 달러로 총 수익의 33.3%를 차지했다. 조정된 총 이익은 2억 500만 달러로 조정된 총 이익률은 38.8%였다. 순손실은 10억 7300만 달러로, 이는 주로 헬스 솔루션 보고 단위와 관련된 9억 8300만 달러의 비현금 goodwill 손상 차감으로 인한 것이다. 조정된 EBITDA는 1억 2700만 달러로 개선됐으며, 희석 주당 손실은 2.03달러였다.얼라이트는 Thermo Fisher Scientific, Highmark Health, Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA), Trinity Industries와의 새로운 계약을 체결했으며, 골드만 삭스 자산 관리와의 새로운 자산 관리 관계를 발표했다. 2025년 2분기 실적 발표에 따르면, 얼라이트의 현금 및 현금성 자산은 2억 2700만 달러, 총 부채는 20억 1500만 달러로 나타났다.2025년 매출 전망은 22억 8200만 달러에서 23억 2900만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 6억 2000만 달러에서 6억 4500만 달러로 예상된다. 얼라이트는 2025년 2분기 실적 발표 후, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 67억 7700만 달러, 총 부채는 36억 5600만 달러로 나타났다. 현재 얼라이트는 2025년
지브라테크놀러지스(ZBRA, ZEBRA TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 지브라테크놀러지스(증권코드: ZBRA)는 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.2025년 2분기 순매출은 1,293백만 달러로, 전년 동기 대비 6.2% 증가했다.순이익은 112백만 달러, 희석주당 순이익은 2.19달러로 집계됐다.비-GAAP 기준 희석주당 순이익은 3.61달러로, 전년 대비 증가했다.조정된 EBITDA는 267백만 달러로, 전년 대비 증가했다.또한, 125백만 달러의 자사주 매입이 이루어졌다.지브라테크놀러지스의 CEO인 빌 번스는 "견고한 수요와 팀의 뛰어난 실행, 예상보다 낮은 관세 덕분에 2분기 실적이 기대를 초과했다"고 말했다.그는 또한 올해 전체 매출과 수익성 전망을 상향 조정했다.2025년 2분기 주요 재무 지표는 다음과 같다: 순매출 1,293백만 달러 (2분기 2024: 1,217백만 달러, 변화율: 6.2%), 총 이익 616백만 달러 (2분기 2024: 589백만 달러, 변화율: 4.6%), 총 이익률 47.6% (2분기 2024: 48.4%), 순이익 112백만 달러 (2분기 2024: 113백만 달러, 변화율: -0.9%), 조정된 EBITDA 267백만 달러 (2분기 2024: 250백만 달러, 변화율: 6.8%).다.2025년 6월 28일 기준으로, 회사는 872백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 2,183백만 달러의 총 부채를 보유하고 있다.2025년 상반기 동안 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 325백만 달러였으며, 자본 지출에 37백만 달러를 투자하여 자유 현금 흐름은 288백만 달러에 달했다.2025년 3분기 매출 성장률은 전년 대비 2%에서 6% 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 약 21%로 예상된다.비-GAAP 희석주당 순이익은 3.60달러에서 3.80달러 사이로 예상된다.2025년 전체 매출 성장률은 5%에서 7%로 상향 조정되었으며,
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트레이크(웨스트레이크 코퍼레이션)는 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안, 회사는 29억 5,300만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 32억 700만 달러에 비해 감소한 수치다.운영 손실은 1억 900만 달러로, 2024년 2분기에는 4억 600만 달러의 이익을 기록했다.또한, 2025년 2분기에는 1억 4,200만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 1.11 달러의 손실에 해당한다.EBITDA는 2억 1,000만 달러로, 2024년 2분기의 7억 4,400만 달러에 비해 크게 감소했다.웨스트레이크는 2025년 2분기 실적에 대해 "우리의 전반적인 재무 성과는 여러 가지 역풍을 반영했다. 그러나 우리는 이러한 역풍이 일시적이라고 믿는다"고 밝혔다.회사는 주택 및 인프라 제품 부문에서 12억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 이전 연도와 유사한 수준이다.반면, 성능 및 필수 재료 부문에서는 18억 달러의 매출을 기록했으나, 이는 2024년 2분기의 20억 1,300만 달러에 비해 감소한 수치다.웨스트레이크는 2025년 2분기 동안 1억 3,000만 달러의 비용 절감 목표를 설정하고, 2026년까지 추가로 2억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있다.또한, 회사는 네덜란드의 페르니스 시설을 폐쇄하기로 결정했으며, 이는 글로벌 에폭시 사업의 수익성을 높이기 위한 조치로 설명했다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 208억 달러이며, 총 부채는 47억 달러로 나타났다.현금 및 현금성 자산은 23억 달러로, 이는 이전 연도의 29억 달러에 비해 감소한 수치다.웨스트레이크는 2025년 2분기 동안의 실적을 바탕으로, 향후 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있다.현재 회사는 운영 효율성을 높이고, 비용 절감 노력을 강화하여 수익성을 회복할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI
웨스트레이크케미컬파트너스(WLKP, Westlake Chemical Partners LP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트레이크케미컬파트너스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 8월 5일, 웨스트레이크케미컬파트너스는 보도자료를 통해 2025년 2분기 순이익이 1,460만 달러, 즉 제한 파트너 유닛당 0.41 달러에 달했다고 밝혔다.이는 2024년 2분기 순이익 1,440만 달러와 유사한 수준이다.2025년 2분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 910만 달러로, 2024년 2분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름 1억 2,190만 달러에 비해 1억 1,280만 달러 감소했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 MLP 배당 가능 현금 흐름은 1,500만 달러로, 2024년 2분기 MLP 배당 가능 현금 흐름 1,710만 달러에 비해 210만 달러 감소했다.MLP 배당 가능 현금 흐름의 감소와 관련된 12개월 후 커버리지 비율은 주로 페트로 1의 정비 자본 지출 증가로 인한 것이다.2025년 2분기 웨스트레이크케미컬파트너스의 순이익은 2025년 1분기 순이익 1,460만 달러에 비해 970만 달러 증가했으며, 이는 페트로 1의 정비로 인해 생산일수가 줄어들어 생산 및 판매량이 증가했기 때문이다.2025년 2분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 910만 달러로, 2025년 1분기 운영 활동으로부터의 현금 흐름 4,580만 달러에 비해 3,670만 달러 감소했다.2025년 2분기 MLP 배당 가능 현금 흐름은 1,500만 달러로, 2025년 1분기 MLP 배당 가능 현금 흐름 470만 달러에 비해 1,030만 달러 증가했다.2025년 2분기 통합 순이익은 8,580만 달러로, 2025년 1분기 통합 순이익 4,230만 달러에서 증가했다.2025년 2분기 동안 OpCo는 웨스트레이크와의 판매 계약의 안정성 덕분에 연간 에틸렌 생산 계획에 대한 고정 마진을 제공받아 1,360만 달러의 순이익을 얻었다.웨스트
뉴로네틱스(STIM, Neuronetics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴로네틱스는 2025년 2분기 동안 총 3,810만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 조정된 전년 동기 대비 18% 증가한 수치다.또한, 그린브룩 클리닉에서의 수익은 2,300만 달러로 기록되었고, 운영에서 사용된 현금은 350만 달러로, 500만 달러 이하로 예상했던 가이던스를 초과 달성했다.2025년 8월, 뉴로네틱스는 퍼셉티브 어드바이저스 LLC와의 기존 부채 계약에 따라 추가로 1,000만 달러의 자금을 확보했다.2025년 8월 5일, 뉴로네틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안의 주요 성과는 다음과 같다.2025년 2분기 수익은 3,810만 달러로, 2024년 2분기 대비 조정된 기준으로 18% 증가했으며, 2024년 2분기 대비 132% 증가했다.미국 클리닉 수익은 2,300만 달러로, 그린브룩 클리닉에서 발생한 수익이다.미국 치료 세션 수익은 1,080만 달러로, 2024년 2분기 대비 조정된 기준으로 13% 증가했으나, 전년 동기 대비 8% 감소했다.미국의 뉴로스타 고급 치료 시스템 수익은 350만 달러로, 41대의 시스템이 출하되었다.최근 운영 성과로는 209,000명 이상의 글로벌 환자가 치료를 받았으며, 760만 회의 치료 세션이 이루어졌다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 총 1,750만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 현금 및 현금 등가물 1,100만 달러와 제한된 현금 650만 달러로 구성된다.운영에서 사용된 현금은 350만 달러였다.뉴로네틱스는 2025년 3분기 동안 총 전 세계 수익이 3,700만 달러에서 3,900만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 연간 총 수익은 1억 4,900만 달러에서 1억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 유지하고 있다.또한, 2025년 연간 총 운영 비용은 1억 달러에서 1억 500만 달러
오큘러쎄라퓨틱스(OCUL, OCULAR THERAPEUTIX, INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 오큘러쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 1,345만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 298만 달러 감소한 수치다.제품 매출은 1,339만 달러로, 2024년 2분기의 1,638만 달러에서 18.3% 감소했다.협력 수익은 6만 4천 달러로, 2024년 2분기의 6만 2천 달러와 유사한 수준이다.회사의 연구 및 개발 비용은 5,108만 달러로, 전년 동기 대비 2,224만 달러 증가했다.이는 AXPAXLI의 임상 시험 진행과 관련된 비용 증가에 기인한다.판매 및 마케팅 비용은 1,373만 달러로, 2024년 2분기의 999만 달러에서 37.4% 증가했다.일반 관리 비용은 1,434만 달러로, 2024년 2분기의 1,968만 달러에서 감소했다.회사는 이번 분기 동안 6,784만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 4,377만 달러 손실에 비해 증가한 수치다.주당 손실은 0.39달러로, 2024년 2분기의 0.26달러 손실에서 악화되었다.2025년 8월 1일 기준으로 회사의 총 발행 주식 수는 1억 7399만 주에 달하며, 이는 2024년 12월 31일 기준 1억 5775만 주에서 증가한 수치다.회사는 AXPAXLI의 습성 노인성 황반변성 치료를 위한 두 건의 임상 3상 시험을 진행 중이며, SOL-1 시험의 결과는 2026년 1분기에 발표될 예정이다.SOL-R 시험은 2024년 6월에 시작되었으며, 2027년 상반기에 결과가 발표될 것으로 예상된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 9113만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월간 운영 비용을 충당할 수 있는 충분한 자금으로 평가된다.회사는 DEXTENZA의 판매 증가를 기대하고 있으며, 2025년에는 4만 4천 개의 단위가 판매되었다.D
어댑트헬스(AHCO, AdaptHealth Corp. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 어댑트헬스(증권코드: AHCO)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 순수익은 800억 4천만 달러로, 지난해 같은 기간의 806억 달러에 비해 0.7% 감소했다.어댑트헬스에 귀속되는 순이익은 1,467만 달러로, 지난해 1,940만 달러에서 감소했다.조정 EBITDA는 1억 5,554만 달러로, 지난해 1억 6,531만 달러에 비해 5.9% 감소했다.운영에서 발생한 현금 흐름은 2025년 연초부터 현재까지 2억 5,752만 달러로, 지난해 같은 기간의 2억 4,701만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 2025년 연초부터 현재까지 7,333만 달러로, 지난해 같은 기간의 7,786만 달러에 비해 감소했다.어댑트헬스는 자사의 웰니스 앳 홈 부문에서 특정 요실금 자산과 특정 주입 자산의 판매를 완료했다.어댑트헬스의 CEO인 수잔 포스터는 "어댑트헬스의 모멘텀은 계속해서 증가하고 있다"고 언급하며, "우리는 주요 국가 의료 시스템과의 새로운 자본 파트너십 발표를 통해 수익 성장을 이끌고 있다"고 말했다.2025 회계연도에 대한 재무 전망을 업데이트하며, 순수익은 31억 8천만 달러에서 32억 6천만 달러로, 조정 EBITDA는 6억 4천2백만 달러에서 6억 8천2백만 달러로, 자유 현금 흐름은 1억 7천만 달러에서 1억 9천만 달러로 유지한다고 밝혔다.어댑트헬스는 2025년 8월 5일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 실적 발표에 대한 전화 회의를 개최할 예정이다.어댑트헬스의 재무 상태는 총 자산 4,350억 8천25만 달러, 총 부채 2,756억 6천99만 달러, 총 주주 자본 1,594억 1천26만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
드리븐브랜즈홀딩스(DRVN, Driven Brands Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 드리븐브랜즈홀딩스(나스닥: DRVN)가 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 드리븐브랜즈는 5억 5,100만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 6.2% 증가했다.시스템 전체 매출은 16억 달러로 3.1% 증가했으며, 이는 동종 매장 매출이 1.7% 증가하고 매장 수가 3.9% 증가한 데 따른 것이다.지속 운영에서의 순이익은 1,180만 달러로 희석 주당 0.07 달러를 기록했으며, 이는 전년의 3,720만 달러 또는 희석 주당 0.22 달러에 비해 감소한 수치다.조정된 순이익은 5,910만 달러 또는 희석 주당 0.36 달러로, 전년의 6,040만 달러 또는 희석 주당 0.37 달러에 비해 소폭 감소했다.조정된 EBITDA는 1억 4,320만 달러로, 전년 대비 20만 달러 감소했다.리베라 CEO는 "2분기 동안 우리는 동종 매장 매출, 매출, 조정된 EBITDA 및 조정된 주당 순이익에서 일관된 결과를 달성하며 강력한 성과를 보였다. 우리는 지속적인 부채 감소 전략을 유지하고 있으며, 7월에 미국 세차 사업 매각 후 조정된 EBITDA 대비 순 레버리지 비율이 3.9배에 도달했다"고 말했다.2025 회계연도에 대한 전망을 재확인하며, 드리븐브랜즈는 매장 매출 성장률이 1%에서 3% 사이일 것으로 예상하고 있으며, 약 175개에서 200개의 신규 매장을 추가할 계획이다.2025년 6월 28일 기준으로 드리븐브랜즈는 총 유동성을 6억 5,480만 달러로 보고했으며, 이는 현금 및 현금성 자산 1억 6,610만 달러와 미사용 신용 한도 4억 8,870만 달러로 구성된다.또한, 드리븐브랜즈는 2025 회계연도에 대한 재무 전망을 재확인하며, 매출은 20억 5천만 달러에서 21억 5천만 달러, 조정된 EBITDA는 5억 2천만 달러에서 5억 5천만 달러로 예상
LCI인더스트리즈(LCII, LCI INDUSTRIES )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, LCI인더스트리즈가 2025년 2분기 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 2분기 순매출은 11억 7,250만 달러로, 전년 대비 5% 증가했다.순이익은 5,763만 달러로, 순매출의 5.2%에 해당하며, 전년 동기 대비 6% 감소했다.조정된 순이익은 6,006만 달러로, 조정된 주당 순이익은 2.39달러였다.조정된 EBITDA는 1억 2,132만 달러로, 순매출의 11.0%를 차지하며, 전년 대비 1% 감소했다.운영 이익률은 7.9%로, 전년 동기 대비 70bp 감소했지만, 1분기 운영 이익률 7.8%에 비해 증가했다.LCI인더스트리즈는 공급망 다각화와 벤더의 지원을 통해 가격 인상 영향을 최소화하고, 2025년 85bp의 마진 개선 목표를 달성하기 위해 인프라 최적화에 힘쓰고 있다.또한, 2025년 RV 모델 연도에 맞춰 새로운 제품을 출시하며 시장 점유율을 확대하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 9,200만 달러, 회전 신용 시설의 가용성은 5억 9,500만 달러에 달한다.주주에게는 분기 배당금으로 1.15달러를 지급하며, 2분기 동안 3,810만 달러의 자사주 매입을 완료했다.LCI인더스트리즈는 2025년 RV 산업에서 32만에서 35만 대의 도매 유닛 출하를 예상하고 있으며, 지속적인 제품 혁신과 시장 점유율 확대를 통해 성장을 이어갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
실드에어(SEE, SEALED AIR CORP/DE )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 실드에어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 실적은 다음과 같다.총 매출은 13억 3,500만 달러로, 전년 동기 대비 0.8% 감소했다.순이익은 9,400만 달러로, 주당 순이익은 0.64 달러로 집계됐다.운영 현금 흐름은 1억 6,800만 달러로, 전년 동기 대비 46.2% 감소했다.조정된 EBITDA는 2억 9,300만 달러로, 매출의 21.9%를 차지했다.조정된 순이익은 1억 3,200만 달러로, 주당 조정 순이익은 0.89 달러로 증가했다.실드에어의 CEO 더스틴 세마흐는 "이번 분기는 2021년 4분기 이후 최고의 물량 성과를 달성한 것으로, 산업 포트폴리오가 물량 성장으로 전환됐다"고 말했다.또한, 실드에어는 2025년의 재무 전망을 유지하며, 북미 시장의 물량 약세가 외환 전망 개선에 의해 상쇄될 것이라고 밝혔다.2025년 전체 매출은 51억 달러에서 55억 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 10억 7,500만 달러에서 11억 7,500만 달러로 예상된다.현재 실드에어의 총 부채는 43억 4,210만 달러이며, 순 부채는 39억 8,770만 달러로 집계됐다.실드에어는 2024년 5억 4천만 달러의 매출을 기록했으며, 현재 16,400명의 직원이 117개국에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
조메트리(XMTR, Xometry, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 조메트리(조메트리, Inc.)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 163백만 달러로 전년 대비 23% 증가하며 기록적인 성과를 달성했다.이는 강력한 시장 성장에 힘입은 결과다.시장 매출은 148백만 달러로, 전년 대비 26% 증가했으며, 이는 강력한 기업 성장과 구매자 및 공급자 네트워크의 확장에 기인한다.2분기 총 이익은 65.2백만 달러로, 전년 대비 23% 증가했으며, 이는 매출의 40.1%에 해당한다.조정된 EBITDA는 3.9백만 달러로, 전년 대비 6.6백만 달러 개선됐다.조메트리는 지속적인 성장 이니셔티브를 통해 강력한 운영 결과를 달성하고 있으며, 구매자 및 공급자 네트워크의 확장, 기업 참여의 심화, 시장 플랫폼의 추가 확장, 국제적 성장 및 공급자 서비스의 향상을 통해 이러한 성과를 이루었다.조메트리의 CEO 랜디 알츠슐러는 "이번 분기는 전반적으로 강력한 성과를 보였다"고 언급하며, "기록적인 결과는 플랫폼 혁신, 기업 이니셔티브 및 네트워크 확장에 대한 투자 반영이다"라고 말했다.CFO 제임스 밀른은 "우리는 10억 달러의 매출을 목표로 하며, 성장 이니셔티브에 계속 투자하면서 수익성을 개선할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는, 시장 매출이 148백만 달러로 26% 증가, 활성 구매자 수가 22% 증가하여 74,777명에 도달, 공급자 서비스 매출은 14.3백만 달러로 6% 감소, 순손실은 26.4백만 달러로, 이 중 16.4백만 달러는 비정기적인 부채 소각 손실이 포함된다.조정된 EBITDA는 3.9백만 달러로, 전년 대비 6.6백만 달러 개선됐다.비GAAP 순이익은 4.7백만 달러로, 전년 동기 비GAAP 순손실 0.6백만 달러에서 개선됐다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 226백만 달러에 달한다.조메
코너스톤빌딩브랜즈(CNR, Core Natural Resources, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코너스톤빌딩브랜즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 1,102,361천 달러로, 지난해 같은 기간의 490,720천 달러에 비해 크게 증가했다.이는 주로 합병으로 인한 아치 리소스의 기여 덕분이다.아치 리소스의 매출 기여는 513,000천 달러에 달하며, 이는 메탈루지컬 및 파우더 리버 베이신 세그먼트에서 발생한 매출이다.코너스톤빌딩브랜즈의 펜실베이니아 광산 복합체(PAMC) 매출은 85,000천 달러 증가했으며, 이는 판매량 증가에 기인한다.또한, 이트만 광산의 매출은 3,000천 달러 증가했으며, 볼티모어 해양 터미널의 매출은 10,000천 달러 증가했다.이는 2024년 2분기 동안 발생한 프랜시스 스콧 키 붕괴의 부정적인 영향이 해소된 결과다.비용 측면에서, 코너스톤빌딩브랜즈의 총 매출원가는 912,574천 달러로, 지난해 같은 기간의 344,037천 달러에 비해 증가했다.아치 리소스의 매출원가는 511,000천 달러에 달하며, PAMC와 이트만 광산의 매출원가는 64,000천 달러 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 코너스톤빌딩브랜즈의 총 자산은 6,208,738천 달러이며, 총 부채는 2,441,152천 달러로 나타났다.주주 지분은 3,767,586천 달러로, 지난해 1,568,247천 달러에서 크게 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 51,471,519주를 발행했으며, 주당 0.10달러의 배당금을 선언했다.또한, 2025년 7월 28일에는 250,000천 달러의 채권을 발행하여 자금을 조달할 예정이다.코너스톤빌딩브랜즈는 안전한 광산 운영을 위해 광산 안전 관리 프로그램을 운영하고 있으며, MSHA(광산 안전 및 건강 관리국)의 규제를 준수하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 코너스톤빌딩브랜즈는 여러 광산에서 발생한 안전 위
화이자(PFE, PFIZER INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 화이자는 2025년 6월 29일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 주요 재무 성과를 발표했다.2025년 2분기 동안 화이자의 총 수익은 146억 5,300만 달러로, 2024년 2분기의 132억 8,300만 달러에 비해 10% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 Vyndaqel, Comirnaty, Paxlovid, Padcev, Eliquis, Abrysvo, Lorbrena와 같은 제품에서의 성장이었다. 그러나 Ibrance의 매출 감소가 일부 상쇄되었다.2025년 상반기 동안 총 수익은 283억 6,700만 달러로, 2024년 상반기의 281억 6,200만 달러에 비해 1% 증가했다. 이 기간 동안의 수익 증가 또한 Vyndaqel, Comirnaty, Padcev, Lorbrena, Xtandi, Elrexfio와 같은 제품에서의 성장이 주효했으나, Paxlovid의 매출 감소가 영향을 미쳤다.화이자의 2025년 2분기 운영 수익은 30억 4,400만 달러로, 2024년 2분기의 1억 3천만 달러 손실에서 크게 개선되었다. 이는 매출 증가와 함께 구조조정 비용 감소, 주식 관련 손실 감소에 기인한다.2025년 2분기 동안 화이자의 판매 비용은 37억 7,800만 달러로, 2024년 2분기의 33억 달러에 비해 15% 증가했다. 이는 주로 매출 믹스 변화와 관련이 있다.판매 및 관리 비용은 34억 1,500만 달러로, 2024년 2분기의 37억 1,700만 달러에 비해 8% 감소했다. 연구 및 개발 비용은 24억 8,200만 달러로, 2024년 2분기의 26억 9,600만 달러에 비해 8% 감소했다.화이자는 2025년 6월 29일 기준으로 5,685,550,500주가 발행된 상태이며, 2025년 2분기 동안의 주당 순이익은 0.51달러로 보고되었다.화이자는 2025년 4월 15일에 0.43달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 6월