시그마트론인터내셔널(SGMA, SIGMATRON INTERNATIONAL INC )은 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 시그마트론인터내셔널(증권코드: SGMA)은 2025년 1월 31일로 종료된 회계 분기의 수익 및 수익성을 보고했다.2025년 1월 31일로 종료된 3개월 동안의 수익은 2,480만 달러로, 26% 감소하여 7,110만 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 9,590만 달러와 비교된다.같은 기간 순이익은 390만 달러로, 전년 동기 60만 달러에 비해 증가했다.2025년 3분기에는 일리노이주 엘크 그로브 빌리지에 위치한 시설의 매각/임대 거래와 관련하여 약 720만 달러의 이익이 기록됐다.2025년 1월 31일로 종료된 3개월 동안 기본 및 희석 주당 수익은 각각 0.63달러로, 전년 동기 0.10달러와 비교된다.2025년 1월 31일로 종료된 9개월 동안의 수익은 6,210만 달러로, 21% 감소하여 2억 3,060만 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 2억 9,270만 달러와 비교된다.같은 기간 순손실은 890만 달러로, 전년 동기 순이익 90만 달러에 비해 감소했다.2025년 1월 31일로 종료된 9개월 동안의 기본 및 희석 주당 손실은 각각 1.44달러로, 전년 동기 기본 및 희석 주당 수익 0.15달러 및 0.14달러와 비교된다.시그마트론인터내셔널의 CEO이자 이사회 의장인 게리 R. 페어헤드는 "2025 회계연도 2분기 보도자료에서 논의한 바와 같이, 3분기 수익 수준은 여전히 저조하며 2분기보다 약간 낮은 수준으로 마감됐다. 3분기는 역사적으로 약세를 보이며, 이는 연휴 기간과 관련이 있다. 3분기에는 이익을 보고하고 있지만, 이는 2024년 12월에 완료된 엘크 그로브 빌리지의 건물 매각/임대 거래 덕분이다.지난 두 분기 동안 비정상적인 항목들이 양 방향으로 이동했다."고 언급했다.또한, "수익 감소 기간 동안 비용 구조를 줄여왔으며, 그 노력의 결과를 보고 있다
간(GAN, GAN Ltd )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 간(간 리미티드)은 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안의 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.간의 CEO인 세이머스 맥길은 "우리의 글로벌 팀이 비용 구조를 간소화하며 비즈니스를 지속적으로 실행하고 성장시켜 준 것에 감사드린다. 이는 2024년 재무 성과의 강화를 가져왔으며, 매출과 순이익 모두에서 성장했다. 우리는 SEGA SAMMY와의 합병을 성공적으로 마무리하기 위해 열심히 노력하고 있으며, 2025년 2분기 내에 합병이 완료될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.2024년 4분기 총 수익은 3,168만 달러로, B2C 부문에서의 증가로 인해 3% 증가했다. B2B 부문 수익은 900만 달러로, 1,180만 달러에서 감소했으며, 이는 B2B 파트너의 이탈과 관련이 있다. B2C 부문 수익은 2,268만 달러로, 1,893만 달러에서 증가했으며, 유럽에서의 플레이어 활동 증가가 주효했으나, 라틴 아메리카에서는 플레이어 활동 감소와 불리한 환율로 상쇄되었다.운영 비용은 2,340만 달러로, 2,950만 달러에서 감소했으며, 이는 전반적인 보상 비용 절감과 인력 감축에 기인한다. 순손실은 420만 달러로, 940만 달러에서 개선되었으며, 이는 매출 증가와 운영 비용 감소에 따른 것이다. 조정된 EBITDA는 손익 분기점보다 약간 나아진 수준으로, 390만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 전체 수익은 1억 3,500만 달러로, B2B 부문에서의 증가로 4% 증가했다. B2B 부문 수익은 5,070만 달러로, 4,320만 달러에서 증가했으며, 이는 네바다에서의 B2B 제공 확대와 미시간에서의 파트너 이탈 관련 수익 인식에 기인한다. B2C 부문 수익은 8,430만 달러로, 8,630만 달러에서 감소했으며, 유럽에서의 플레이어 활동 증가가 있었으나, 라틴 아메리카에서의 플레이어 활동 감소와 불리한 환율
버클(BKE, BUCKLE INC )은 2024 회계연도 4분기 및 연간 순이익을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 버클이 2025년 2월 1일로 종료된 회계 분기 및 회계 연도의 재무 결과를 발표했다.2025년 2월 1일로 종료된 회계 분기의 순이익은 7720만 달러, 주당 1.54 달러(희석 기준 주당 1.53 달러)였다.2025년 2월 1일로 종료된 회계 연도의 순이익은 1억 9550만 달러, 주당 3.92 달러(희석 기준 주당 3.89 달러)였다.2025년 2월 1일로 종료된 13주 회계 분기의 순매출은 3억 7920만 달러로, 2024년 2월 3일로 종료된 14주 회계 분기의 3억 8240만 달러에서 0.8% 감소했다.2025년 2월 1일로 종료된 13주 기간의 동종 매장 순매출은 2024년 2월 3일로 종료된 13주 기간의 동종 매장 순매출보다 3.9% 증가했다.온라인 매출은 2025년 2월 1일로 종료된 13주 기간 동안 6.4% 증가하여 6970만 달러에 달했다.2025년 2월 1일로 종료된 52주 회계 연도의 순매출은 12억 1869만 달러로, 2024년 2월 3일로 종료된 53주 회계 연도의 12억 6110만 달러에서 3.4% 감소했다.2025년 2월 1일로 종료된 52주 기간의 동종 매장 순매출은 2024년 2월 3일로 종료된 52주 기간의 동종 매장 순매출보다 2.7% 감소했다.온라인 매출은 2025년 2월 1일로 종료된 52주 기간 동안 4.3% 감소하여 1억 9770만 달러에 달했다.2024 회계 연도 4분기의 순이익은 7720만 달러, 주당 1.54 달러(희석 기준 주당 1.53 달러)로, 2023 회계 연도 4분기의 7960만 달러, 주당 1.60 달러(희석 기준 주당 1.59 달러)와 비교된다.2025년 2월 1일로 종료된 회계 연도의 순이익은 1억 9550만 달러, 주당 3.92 달러(희석 기준 주당 3.89 달러)로, 2024년 2월 3일로 종료된 회계 연도의 2억 1990만 달러, 주당 4
CPS테크놀러지스(CPSH, CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ )는 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 CPS테크놀러지스가 2025년 3월 12일에 2024년 12월 28일로 종료된 분기 및 12개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 590만 달러로, 전년 동기 670만 달러에 비해 감소했다. 이는 회사의 HybridTech Armor® 계약이 종료되었기 때문이다. 그러나 2024년 3분기 대비 매출은 크게 증가했으며, 이는 생산량 증가와 고객 배송 증가에 기인한다. 4분기 매출은 1분기 매출보다 약간 높아, 회사가 방어 계약을 제품의 매출로 완전히 대체했음을 보여준다.또한, 분기 종료 후 회사는 세 건의 Phase I SBIR 계약을 발표했으며, 이는 외부 자금 지원 프로그램의 수를 여섯 개로 늘렸다. 이 계약들은 모두 미 육군에 의해 자금 지원되며, 각각 25만 달러의 가치를 지닌다. 두 건은 포병 관련 고급 과제를 다루고 있으며, 세 번째 계약은 회사의 섬유 강화 알루미늄(FRA)을 사용하여 군용 차량의 연료 효율성을 높이고 작전 범위를 확장하는 것을 목표로 한다.회사는 최근 방사선 차폐의 첫 상업적 판매를 발표했으며, 이는 수년 만에 새로운 제품 라인으로의 성공적인 확장을 의미한다. 2025년을 맞이하며, 회사는 독특한 소재 능력을 활용하고 새로운 제품을 시장에 출시하기 위한 계획을 실행하면서 중요한 이정표를 달성하고 있다. 4분기 매출은 3분기 대비 40% 증가했으며, 이는 추가적인 3교대 근무와 생산 능력 증가에 기인한다.2024 회계연도 동안의 이전 기간에 비해 4분기 매출이 개선되었고, 높은 백로그를 보유하고 있어 회사는 향후 더 강력한 결과를 위해 포지셔닝하고 있다. 핵심 제품에 대한 수요 증가와 진행 중인 1,330만 달러 규모의 전력 모듈 계약이 2025년 전망을 강화하고 있다. 매출이 계속 증가하고 운영이 개선됨에 따라 회사는 수익성을 회복할 수 있는 길에 있다. CP
허드슨글로벌(HSON, Hudson Global, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 허드슨글로벌이 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 3,360만 달러로, 2023년 4분기 대비 1.1% 감소했으며, 상수 통화 기준으로는 2.0% 감소했다.조정된 순매출은 1,760만 달러로, 2023년 4분기 대비 6.4% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 5.7% 증가했다.순손실은 60만 달러로, 희석주당 손실은 0.20 달러였다.2023년 4분기에는 순이익이 70만 달러로, 희석주당 이익은 0.23 달러였다.조정된 희석주당 손실은 0.05 달러로, 2023년 4분기 조정된 희석주당 이익 0.04 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 90만 달러로, 2023년 4분기 10만 달러에서 증가했다. 2024년 전체 매출은 1억 4,010만 달러로, 2023년 대비 13.2% 감소했으며, 상수 통화 기준으로도 13.2% 감소했다.조정된 순매출은 7,020만 달러로, 2023년 대비 12.6% 감소했으며, 상수 통화 기준으로는 12.8% 감소했다.순손실은 480만 달러로, 희석주당 손실은 1.59 달러였다.2023년에는 순이익이 220만 달러로, 희석주당 이익은 0.70 달러였다.조정된 희석주당 손실은 0.86 달러로, 2023년의 조정된 희석주당 이익 0.86 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 90만 달러로, 2023년 590만 달러에서 크게 감소했다. 허드슨글로벌의 CEO인 제프 에버웨인은 "4분기 재무 결과는 전년 동기 대비 소폭 개선을 반영하며, 아메리카 지역이 가장 강력한 성과를 보였다.2024년 동안 우리는 전 세계적으로 낮은 채용 활동과 많은 기존 고객의 비정상적으로 낮은 이직률에 직면했다.이러한 도전 과제는 대부분 우리의 통제 밖에 있지만, 우리는 시장의 미래 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다.우리는 고객의
비트디지털(BTBT, Bit Digital, Inc )은 2024 회계연도 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 비트디지털이 2024 회계연도 재무 결과를 발표했다.비트디지털은 뉴욕시에 본사를 둔 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 및 디지털 자산 생산을 위한 글로벌 플랫폼이다.회사는 2025년 3월 14일 오전 10시(동부 표준시)에 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.2024 회계연도의 총 수익은 1억 8,100만 달러로, 전년 대비 141% 증가했다.이 증가는 주로 고성능 컴퓨팅 서비스(HPC) 사업의 시작에 의해 주도됐다.비트코인 채굴에서의 수익은 5,860만 달러로, 전년 대비 32% 증가했다.클라우드 서비스 수익은 4,570만 달러로, 전년에는 없었던 수익이다.회사의 에노붐 데이터 센터 인수와 관련된 콜로케이션 서비스 수익은 140만 달러였다.ETH 스테이킹 수익은 180만 달러로, 전년 대비 169% 증가했다.디지털 자산 채굴 수익은 2024년 총 수익의 54%를 차지했으며, 2023년에는 98%였다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 현금 및 현금성 자산이 9,890만 달러, 총 유동성은 약 2억 6,070만 달러였다.총 자산은 5억 3,820만 달러, 주주 자본은 4억 6,350만 달러였다.조정된 EBITDA는 7,300만 달러로, 2023년의 1,240만 달러와 비교된다.GAAP 기준 주당 순이익은 0.19달러로, 전년의 주당 손실 0.16달러에서 개선됐다.2024 회계연도 동안 비트디지털은 949.9 비트코인을 채굴했으며, 이는 전년 대비 37% 감소한 수치이다.이 감소는 2024년 4월의 반감기 이벤트 이후 블록 보상이 줄어들고 네트워크 난이도가 증가한 데 기인한다.2024년 12월 31일 기준으로 비트디지털의 비트코인 채굴을 위한 운영 중인 채굴기는 24,239대이며, 최대 해시레이트는 2.6 EH/s이다.비트디지털은 2024년 10월 9일 부스터로이드와 마스터 서비스 및 임대
라파엘홀딩스(RFL, Rafael Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 라파엘홀딩스가 2025 회계연도 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.2025년 1월 31일 종료된 회계 분기 동안 회사는 4.6백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.19달러였다. 이는 지난해 같은 기간의 순이익 6.0백만 달러, 주당 0.25달러와 비교된다. 순손실의 주요 원인은 회사가 사이클로 테라퓨틱스의 주식에 대한 투자에서 발생한 1.1백만 달러의 미실현 손실 때문이었다.연구개발 비용은 0.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 0.6백만 달러에 비해 증가했다. 일반 관리 비용은 2.6백만 달러로 지난해와 동일했다.2025년 상반기 동안 회사는 13.6백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.57달러였다. 이는 지난해 같은 기간의 순이익 2.4백만 달러, 주당 0.10달러와 비교된다. 상반기 동안 연구개발 비용은 2.3백만 달러로, 지난해의 1.1백만 달러에 비해 증가했다. 일반 관리 비용은 5.1백만 달러로 지난해의 4.6백만 달러에 비해 증가했다.2025년 1월 31일 기준으로 회사는 48.3백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다. 또한, 사이클로 테라퓨틱스와의 합병이 주주 승인 후 3분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 합병 후 회사는 사이클로의 주요 임상 프로그램인 트랩솔® 사이클로™에 집중할 계획이다. 현재 회사의 총 자산은 83.0백만 달러이며, 총 부채는 10.5백만 달러로 나타났다. 자본 총액은 72.6백만 달러로 집계되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
조메디카파마슈티컬스(ZOM, Zomedica Corp. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 조메디카파마슈티컬스(OTCQB: ZOMDF)는 2024년 12월 31일로 종료된 연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 조메디카는 790만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 약 8% 증가한 수치다.특히 진단 부문에서는 109%의 성장을 보였으며, 이는 TRUFORMA® 제품군의 채택이 가속화된 데 따른 결과다.2024년 전체 매출은 2,730만 달러로, 2023년의 2,520만 달러에 비해 8% 이상 증가했다.조메디카의 총 매출은 2024년 4분기 동안 70.3%의 총 이익률을 기록했으며, 2024년 전체 이익률은 70.0%로 유지됐다.2024년 4분기 동안 조메디카는 720만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년 4분기의 2,240만 달러 손실에 비해 개선된 수치다.조정된 비GAAP EBITDA 손실은 540만 달러로, 2023년 4분기의 670만 달러 손실에 비해 감소했다.2024년 전체 순손실은 4,700만 달러로, 2023년의 3,450만 달러 손실에 비해 증가했다.조메디카는 2024년 12월 31일 기준으로 7,140만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 발행된 보통주 수는 979,949,668주에 달한다.조메디카는 2025년에도 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 새로운 제품 출시와 판매 역할 추가, Vetigel® 배급 계약 체결 등을 통해 매출원을 다각화할 계획이다.현재 조메디카는 강력한 재무 상태를 바탕으로 지속적인 제품 개발과 전략적 인수합병을 통해 국제적으로 사업을 확장하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸뱅가드(AVD, AMERICAN VANGUARD CORP )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 아메리칸뱅가드가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 기간에 대한 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.이 보도자료의 전체 텍스트는 Exhibit 99.1에 링크되어 있으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.2024년 4분기 및 전체 연도에 대한 재무 및 운영 하이라이트는 다음과 같다.2024년 4분기에는 약 169만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023년 4분기의 172만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 약 18만 달러로, 2023년의 22만 달러와 비교된다.또한, 2024년 9월 30일 기준 179만 달러였던 부채를 22만 달러 줄여 4분기 말에는 157만 달러로 감소시켰다.2024년 전체 연도 순매출은 약 550만 달러로, Dacthal 제품 리콜 영향을 제외하면 563만 달러에 달하며, 이는 2023년의 579만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 약 42만 달러로, 2023년의 53만 달러와 비교된다.2024년에는 비반복적인 현금 및 비현금 비용이 약 118만 달러 발생했으며, 이는 회사의 재편성 과정에서 발생한 것이다.CEO 더글라스 Kaye III는 "2024년 EBITDA 목표를 달성한 것에 기쁘지만, 이는 회사가 이룰 수 있는 가능성의 시작에 불과하다"고 말했다.그는 조정된 EBITDA 마진이 7.5%에 달하며, 이는 회사의 전체 사이클 수익력을 고려할 때 절반에 불과하다고 언급했다.2025년에는 조정된 EBITDA 목표 범위를 45만 달러에서 52만 달러로 설정하고, 매출은 565만 달러에서 585만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.2025년 자본 지출은 약 100만 달러로 예상되며, 이는 부채 감소에 기여할 것으로 보인다.CFO 데이비드 T. 존슨은 연말 감사 작업을 완료하는 과정에서 조정된 EBITDA가 400만 달러에서 500만 달
투카우스(TCX, TUCOWS INC /PA/ )는 2024년 4분기 실적을 수정 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 투카우스(나스닥: TCX, TSX: TC)는 2024년 12월 31일 종료된 4분기 및 연간 실적에 대한 수정된 재무 결과를 발표했다.모든 수치는 미국 달러 기준이다.수정된 재무 결과에 따르면, 인식된 후속 사건으로 인해 이전에 공시된 비현금 자산 손상 비용이 280만 달러 감소했다.이로 인해 2024년 4분기 순손실은 4,250만 달러로, 주당 손실은 3.86 달러로 조정됐다.이는 2023년 4분기 순손실 2,340만 달러, 주당 손실 2.14 달러와 비교된다.손실 증가의 주된 원인은 틴의 일회성 손상 및 구조조정 비용, 그리고 증가한 이자 비용이다.손상, 구조조정 항목 및 기타 전환 비용을 제외한 조정된 순손실은 1,580만 달러, 조정된 주당 손실은 1.43 달러로, 2023년 4분기 조정된 순손실 2,240만 달러, 조정된 주당 손실 2.05 달러와 비교된다.2024년 4분기 및 연간 실적에 대한 모든 수치는 이 발표 및 기타 영향을 받은 보고서에서 업데이트됐다.2024년 10-K 보고서에는 수정된 결과가 반영됐다.2024년 4분기 순수익은 930만 달러로, 2023년 4분기 870만 달러에 비해 7% 증가했다.총 이익은 212만 달러로, 2023년 4분기 178만 달러에 비해 19% 증가했다.조정된 EBITDA는 1,284만 달러로, 2023년 4분기 255만 달러에 비해 증가했다.투카우스는 모든 재무 정보를 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 보고하며, 비GAAP 재무 지표를 통해 투자자들이 재무 성과를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕고 있다.투카우스는 2024년 4분기 및 연간 실적에 대한 수정된 정보를 바탕으로, 현재 재무 상태가 2024년 4분기 순손실 4,250만 달러, 연간 순손실 1억 0,990만 달러로 나타나고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
수트로바이오파마(STRO, SUTRO BIOPHARMA, INC. )는 2024년 재무 결과와 사업 하이라이트를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 수트로바이오파마가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 3억 1,690만 달러에 달하며, 기존 협력에서 예상되는 이정표를 제외하고 최소 2026년 4분기까지 현금 유동성이 지속될 것으로 예상한다.2024년의 총 수익은 6,204만 달러로, 2023년의 1억 5,373만 달러에 비해 감소했다. 2024년의 수익은 주로 아스텔라스 협력 및 타슬리 계약과 관련이 있다.운영 비용은 2024년 동안 3억 5백만 달러로, 2023년의 2억 4,300만 달러에 비해 증가했다. 2024년에는 주식 기반 보상으로 2,470만 달러, 감가상각 및 상각으로 720만 달러의 비현금 비용이 포함되었다.회사는 전략적 포트폴리오 검토를 완료하고 차세대 항체 약물 접합체(ADC) 파이프라인의 세 가지 전액 출자된 전임상 프로그램의 우선 순위를 정했다. 이 중 STRO 004는 2025년 하반기에 임상에 진입할 예정이다.또한, 회사는 루벨타 개발에 대한 추가 투자를 우선 순위에서 제외하고, 인력을 약 50% 줄일 계획이다. 루벨타는 여전히 환자에게 상당한 혜택을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 글로벌 아웃라이센싱 기회를 탐색할 예정이다.회사는 오늘 오후 2시(태평양 표준시)와 5시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 수트로바이오파마는 정밀하게 설계된 암 치료제를 발견하고 개발하는 데 집중하고 있으며, XpressCF®와 같은 맞춤형 기술을 통해 환자에게 더 넓은 혜택을 제공하고 개선된 환자 경험을 제공할 수 있는 기회를 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
로건리지파이낸스(LRFC, Logan Ridge Finance Corp. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 로건리지파이낸스가 2025년 3월 13일에 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 총 투자 수익은 540만 달러로, 2024년 3분기의 510만 달러 및 2023년 4분기의 440만 달러와 비교된다.순 투자 수익(NII)은 150만 달러, 주당 0.56 달러로 증가했으며, 이는 2024년 3분기의 100만 달러, 주당 0.37 달러 및 2023년 4분기의 60만 달러, 주당 0.22 달러와 비교된다.2024년 12월 31일 기준 순 자산 가치는 주당 32.04 달러로, 2024년 3분기의 32.31 달러 및 2023년 4분기의 33.34 달러와 비교된다.회사는 약 2,610만 달러의 투자를 진행했으며, 약 2,950만 달러의 투자 상환 및 매각이 이루어져, 2024년 4분기 동안 약 340만 달러의 순 상환 및 매각이 발생했다.또한, 회사는 2024년 4분기 동안 자사주 매입 프로그램을 통해 16,598주를 매입했으며, 총 비용은 약 40만 달러로, 주당 0.04 달러의 NAV 증가를 가져왔다.2024년 전체 투자 수익은 2,090만 달러로, 2023년의 2,020만 달러와 비교된다.순 투자 수익은 420만 달러, 주당 1.56 달러로, 2023년의 380만 달러, 주당 1.43 달러와 비교된다.2024년 동안 총 3,830만 달러의 투자가 이루어졌고, 5,500만 달러의 투자 상환 및 매각이 이루어져, 약 1,670만 달러의 순 상환 및 매각이 발생했다.2024년 동안 자사주 매입 프로그램을 통해 총 41,162주가 매입되었으며, 총 비용은 약 100만 달러로, 2023년의 36,667주, 80만 달러와 비교된다.2024년 동안 주주 배당금은 주당 1.34 달러로, 2023년의 0.96 달러와 비교된다.2025년 1분기 배당금은 주당 0.
오스아이디(AUID, authID Inc. )는 2024 회계연도 재무 및 운영 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 오스아이디가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 총 수익은 20만 달러로, 지난해 같은 기간의 7만 달러에서 증가했다.운영 비용은 490만 달러로, 지난해 330만 달러에서 증가했다.지속 운영에서의 손실은 460만 달러로, 주당 0.49 달러의 손실을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 320만 달러, 주당 0.41 달러의 손실과 비교된다.조정된 EBITDA 손실은 410만 달러로, 지난해 270만 달러에서 증가했다.2024년 전체 수익은 89만 달러로, 지난해 19만 달러에서 증가했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 80만 달러로, 지난해 29만 달러에서 증가했다.운영 비용은 1560만 달러로, 지난해 1090만 달러에서 증가했다.지속 운영에서의 손실은 1430만 달러로, 지난해 1960만 달러의 손실에서 개선됐다.조정된 EBITDA 손실은 1190만 달러로, 지난해 870만 달러에서 증가했다.남은 성과 의무(RPO)는 1426만 달러로, 지난해 403만 달러에서 증가했다.2024년 4분기 동안의 총 수익은 20만 달러로, 지난해 같은 기간의 7만 달러와 비교된다.운영 비용은 490만 달러로, 지난해 330만 달러에서 증가했다.손실은 460만 달러로, 지난해 320만 달러에서 증가했다.손실 per share는 0.49 달러로, 지난해 0.41 달러에서 증가했다.오스아이디의 CEO인 론 다구로는 "2025년은 우리의 돌파구가 될 해"라며, 여러 대기업 고객을 확보할 것으로 기대하고 있다. 또한, 2024년 동안 팀의 성과에 대해 자부심을 느낀다고 덧붙였다.오스아이디는 2024년 동안 3배의 예약 성장을 달성했으며, 고객을 실시간으로 서비스하고 새로운 계약을 체결하는 데 집중하고 있다.2024년 4분기 동안 오스아이디는 1000만 달러 규모의 계약을 체결했으며