스미스&웨슨브랜즈(SWBI, SMITH & WESSON BRANDS, INC. )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 스미스&웨슨브랜즈가 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1월 31일로 종료된 3분기 동안 순매출은 1억 1,590만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 2,160만 달러, 즉 15.7% 감소했다.총 매출 총 이익률은 24.1%로, 지난해 같은 분기의 28.7%와 비교해 감소했다.GAAP 기준 순이익은 170만 달러, 즉 희석 주당 0.04 달러로, 지난해 같은 분기의 790만 달러, 즉 0.17 달러에 비해 감소했다.비GAAP 기준 순이익은 96만 2천 달러, 즉 희석 주당 0.02 달러로, 지난해 같은 분기의 870만 달러, 즉 0.19 달러에 비해 감소했다.비GAAP 조정 EBITDAS는 1,330만 달러, 즉 순매출의 11.5%로, 지난해 같은 분기의 2,140만 달러, 즉 15.6%와 비교해 감소했다.마크 스미스 CEO는 "3분기 매출이 목표 범위보다 약간 낮게 나왔지만, 운영 비용 절감과 유연한 제조 모델을 활용하여 EPS와 EBITDAS 기대치를 충족할 수 있었다"고 말했다.그는 또한 "신제품이 매우 잘 판매되고 있으며, 지난 1년 동안 출시된 제품이 분기 매출의 41% 이상을 차지하고 있다"고 덧붙였다.디나 맥퍼슨 CFO는 "신제품의 성과는 좋지만, 핵심 제품 포트폴리오에 대한 수요가 감소하고 있어 매출과 이익률에 부정적인 영향을 미치고 있다"고 언급했다.이 회사는 2024 회계연도 전체 매출이 5-10% 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이사회는 주당 0.13 달러의 분기 배당금을 승인했다.배당금은 2025년 3월 20일 기준 주주에게 지급될 예정이다.스미스&웨슨브랜즈의 현재 재무 상태는 총 자산이 578,857천 달러, 총 부채가 214,786천 달러, 주주 지분이 364,071천 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 피두스인베스트먼트(증권코드: FDUS)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 이 보고서에 포함된 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 회사가 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출한 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다. 2024년 4분기 재무 하이라이트로는 총 투자 수익이 3,750만 달러, 순 투자 수익이 1,860만 달러(주당 0.55 달러), 조정된 순 투자 수익이 1,840만 달러(주당 0.54 달러)로 보고됐다.피두스인베스트먼트는 1억 2,030만 달러를 부채 및 자본 증권에 투자했으며, 1억 2,280만 달러의 상환 및 실현 수익을 받았다.2024년 12월 31일 기준 순 자산 가치는 6억 5,570만 달러(주당 19.33 달러)로 집계됐다. 2024년 전체 재무 하이라이트는 총 투자 수익이 1억 4,615만 달러, 순 투자 수익이 7,463만 달러(주당 2.29 달러), 조정된 순 투자 수익이 7,537만 달러(주당 2.31 달러)로 나타났다.피두스인베스트먼트는 3억 9,450만 달러를 부채 및 자본 증권에 투자했으며, 2억 7,690만 달러의 상환 및 실현 수익을 기록했다.총 배당금은 주당 2.42 달러로, 정기 배당금은 1.72 달러, 추가 배당금은 0.70 달러로 보고됐다.2024년 12월 31일 기준 예상 잉여 수익은 4,560만 달러(주당 1.34 달러)로 집계됐다. 피두스인베스트먼트의 에드워드 로스 회장은 "2024년 4분기와 회계연도 동안 우리는 포트폴리오를 성장시키면서 전반적으로 건전한 신용 품질을 유지하는 기록을 이어갔다"고 말했다.그는 "올해의 원천이 상환 및 실현을 초과하여 자산 관리 기준으로 13.8% 증
서브로보틱스(SERV, Serve Robotics Inc. /DE/ )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 서브로보틱스는 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 매출은 190만 달러로, 전년 대비 773% 증가했다.로스앤젤레스에서의 지리적 확장을 지속하고, 마이애미에서의 성공적인 출범을 이루었으며, 달라스와 애틀랜타 메트로 지역 진출을 계획하고 있다.서브로보틱스의 배달 서비스는 1,000개 이상의 레스토랑과 30만 가구에 도달했으며, 이는 각각 전년 대비 3배, 2배 증가한 수치이다.2024년 말 기준 현금 잔고는 1억 2,300만 달러로, 부채는 없으며, 2025년 1월에 추가로 9,100만 달러를 조달하여 2024년 1월 이후 총 2억 5,900만 달러의 자금을 확보했다.서브로보틱스의 공동 창립자이자 CEO인 알리 카샤니는 "2024년은 서브로보틱스에게 변혁의 해였다. 우리는 기존 로봇 함대의 배달 용량을 두 배로 늘리고, 더 능력 있고 비용 효율적인 로봇의 새로운 세대 디자인을 완료했으며, 마그나와의 파트너십을 통해 대량 생산을 시작했다. 배달 파트너십을 확장하고, 우리의 확장 계획을 실행하는 데 있어 중요한 진전을 이루었다"고 말했다.2024년 4분기 동안의 배달 용량은 기존 로봇 함대의 지리적 도달 범위와 운영 효율성을 개선하여 두 배로 증가했다.2024년에는 로스앤젤레스에서 다운타운 LA, 소텔레 및 웨스트우드 지역에서 서비스를 시작했으며, 달라스 포트워스 시장 진출을 발표했다.연말 이후에는 마이애미에서 첫 번째 확장 시장으로 배달 서비스를 시작했으며, 로스앤젤레스 운영은 글렌데일과 롱비치로 확장되었고, 2025년 2분기 말까지 달라스 포트워스 및 애틀랜타 시장 진출을 목표로 하고 있다.서브로보틱스는 3세대 로봇의 디자인을 완료했으며, 이 로봇은 이전 세대보다 약 50% 저렴한 제조 비용으로 약 두 배의 속도로 이동하고, 두 배의 거리를
콘티네움쎄라퓨틱스(CTNM, Contineum Therapeutics, Inc. )는 2024년 4분기 재무 결과를 발표했고, 주요 임상 개발 이정표를 확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 콘티네움쎄라퓨틱스는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 신경과학, 염증 및 면역학(NI&I) 적응증을 위한 차별화된 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.2025년은 여러 중요한 임상 데이터 발표와 시험 시작이 예정되어 있어 중대한 해가 될 것이라고 CEO 카르민 스텐곤은 말했다.콘티네움은 2025년 동안 최대 6개의 임상 시험을 후원할 것으로 예상하며, PIPE-791 1b 단계 양전자 방출 단층촬영(PET) 시험의 주요 데이터는 2025년 2분기에, PIPE-307 2단계 VISTA 시험의 주요 데이터는 2025년 하반기에 발표될 예정이다.2024년 4분기 재무 결과에 따르면, 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권은 2억 4,480만 달러로, 2027년까지의 운영 자금을 충분히 확보할 것으로 보인다.연구 및 개발 비용은 1,300만 달러로, 2023년 4분기 대비 62% 증가했으며, 이는 PIPE-791 및 PIPE-307 프로그램의 임상 개발 비용 증가와 직원 관련 비용 증가에 기인한다.일반 관리 비용은 400만 달러로, 2023년 4분기 대비 240만 달러 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 순손실은 1,460만 달러로, 전년 동기 대비 780만 달러 증가했다.이 회사는 PIPE-791과 PIPE-307의 성공적인 개발에 크게 의존하고 있으며, 이들 두 후보 약물은 임상 개발 초기 단계에 있다.따라서 이들 약물이 임상 개발을 진행하거나 규제 승인을 받을 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.현재 콘티네움쎄라퓨틱스의 재무 상태는 2억 1,284만 달러의 총 자산과 1억 478만 달러의 총 부채를 기록하고 있으며, 주주 자본은 1억 9,806만 달러로 나타났다.이러한 재무 결과는 투자자들에
a.k.a브랜즈홀딩(AKA, A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, a.k.a브랜즈홀딩(증권코드: AKA)은 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 순매출은 159백만 달러로, 2023년 4분기의 148.9백만 달러에 비해 6.8% 증가했다.미국 내 순매출은 21.6% 증가했다.2024년 4분기 순손실은 9.4백만 달러, 주당 손실은 0.88달러로, 2023년 4분기의 13.9백만 달러, 주당 손실 1.31달러에 비해 개선됐다.조정된 EBITDA는 6.2백만 달러로, 순매출의 3.9%를 차지하며, 2023년 4분기의 1.3백만 달러, 순매출의 0.9%에 비해 크게 증가했다.2024 회계연도 전체 순매출은 574.7백만 달러로, 2023년의 546.3백만 달러에 비해 5.2% 증가했다.전체 순손실은 26백만 달러, 주당 손실은 2.46달러로, 2023년의 98.9백만 달러, 주당 손실 9.24달러에 비해 개선됐다.조정된 EBITDA는 23.3백만 달러로, 순매출의 4.1%를 차지하며, 2023년의 13.8백만 달러, 순매출의 2.5%에 비해 증가했다.CEO Ciaran Long은 "2024년은 a.k.a브랜즈에 있어 중대한 해였다. 우리는 미국 사업에서 중간 10대의 순매출 성장을 통해 5%의 순매출 성장을 달성했으며, 조정된 EBITDA는 연간 150bp 이상 증가했다"고 말했다.2025년에는 고객 기반을 확장하고, 옴니채널 확장 및 브랜드 인지도 향상에 집중할 계획이다.총 매출 증가의 주요 원인은 주문 수의 3.6% 증가와 평균 주문 금액의 2.6% 증가에 기인한다.2024년 4분기 동안 총 매출 원가는 70.1백만 달러로, 2023년 4분기의 72.5백만 달러에 비해 감소했다.총 매출 총이익은 88.9백만 달러로, 2023년의 76.5백만 달러에 비해 증가했다.2024년 4분기
엘폴로로코홀딩스(LOCO, El Pollo Loco Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘폴로로코홀딩스가 2025년 3월 6일 보도자료를 통해 2024년 12월 25일 종료된 4분기 및 52주 동안의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 1억 1,428만 4천 달러로, 2023년 4분기의 1억 1,224만 7천 달러와 비교해 증가했다.시스템 전반의 비교 가능한 레스토랑 매출은 0.5% 증가했으며, 운영 소득은 900만 달러로 750만 달러에서 증가했다.레스토랑 기여도는 1,600만 달러로, 회사 운영 레스토랑 수익의 16.7%를 차지했으며, 이는 2023년 4분기의 1,480만 달러, 즉 15.8%에서 증가한 수치다.순이익은 600만 달러, 즉 희석 주당 0.20 달러로, 2023년 4분기의 440만 달러, 즉 0.14 달러에서 증가했다.조정된 순이익은 590만 달러, 즉 희석 주당 0.20 달러로, 2023년 4분기의 520만 달러, 즉 0.16 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 1,430만 달러로, 1,360만 달러에서 증가했다.2024년 12월 25일 기준으로, 회사는 500만 달러를 상환한 후 7,100만 달러의 부채 잔액을 보유하고 있으며, 현금 및 현금성 자산은 248만 달러다.2024년 4분기 동안 회사는 자사주 매입 프로그램을 통해 103,702주를 약 130만 달러에 매입했다.2025년에는 1~2개의 신규 회사 운영 레스토랑과 8~9개의 신규 프랜차이즈 레스토랑을 열 계획이다.자본 지출은 3천만 달러에서 3천 4백만 달러 사이로 예상되며, 일반 관리 비용은 4천 8백만 달러에서 5천 1백만 달러 사이로 예상된다.2025년의 예상 유효 세율은 27.5%에서 28.5% 사이로 예상된다.2024년 12월 25일 기준으로 회사의 총 자산은 5억 9,201만 4천 달러이며, 총 부채는 7,100만 달러, 총 주주 자본은 2억 6,066만 9천 달러다.회사는 2024년
존윌리앤손(WLYB, JOHN WILEY & SONS, INC. )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 존윌리앤손(NYSE: WLY)은 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 보고된 수익은 4억 5백만 달러로, 이전의 4억 6천 1백만 달러에 비해 감소했다.이는 매각된 사업으로 인한 수익 손실 때문이며, 조정된 수익(매각 제외)은 예상대로 상수 통화 기준으로 1.2% 증가했다.연구 부문은 상수 통화 기준으로 5.2% 성장했다.운영 소득은 5천 2백만 달러로, 이전의 -4천 6백만 달러에서 개선되었으며, 조정된 운영 소득은 27% 증가하고 마진은 280bps 상승했다.주당 순이익(EPS)은 1.65달러 증가하여 -0.43달러가 되었고, 조정된 EPS는 39% 증가했다.연간 누적 수익은 12억 3천 5백만 달러로, 이전의 14억 5백만 달러에 비해 감소했으며, 조정된 수익은 상수 통화 기준으로 3.5% 증가했다.연간 누적 운영 소득은 1억 4천 5백만 달러로, 이전의 -1천 7백만 달러에서 개선되었고, 조정된 운영 소득은 38% 증가했다.주당 순이익은 0.29달러로, 이전의 -4.10달러에서 개선되었으며, 조정된 EPS는 43% 증가했다.현금 흐름은 5천 2백만 달러로, 이전의 2천 4백만 달러에서 증가했다.또한, 존윌리앤손은 2025 회계연도 성장 전망을 중간에서 높은 범위로 재확인했으며, EBITDA 마진과 EPS가 상승할 것으로 예상하고 있다.2026 회계연도 목표도 상향 조정했다.연구 부문은 3% 성장했으며, 연구 출판 부문은 지속적인 수익 모델과 볼륨 기반 모델에서의 성장을 보이고 있다.AI 관련 라이센스 계약이 증가하고 있으며, 기업 R&D 기회도 확대되고 있다.전반적으로 존윌리앤손은 경제 주기 전반에 걸쳐 회복력 있는 성장을 지속하고 있으며, 강력한 재무 상태를 유지하고 있다.현재 총 자산은 25억 9천 9백만 달러이며, 총 부채는 19억 1천 5백만 달러로, 주주 자본은
밀러인더스트리즈(MLR, MILLER INDUSTRIES INC /TN/ )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 밀러인더스트리즈가 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 4분기 재무 결과를 논의하기 위한 전화 회의 및 오디오 웹캐스트를 개최한다.이와 관련된 보조 자료는 회사 웹사이트에 게시될 예정이다.이 자료는 증권거래법 제18조의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.2024년 전체 매출은 12억 8천만 달러, 총 이익은 1억 7천만 달러(13.6%), 순이익은 6천 3백 50만 달러(5.0%)로 보고됐다.주당 순이익(EPS)은 5.47달러로 집계됐다.2024년과 2023년을 비교했을 때, 매출은 9.0% 증가했으며, 총 이익은 12.5% 증가했다.순이익은 8.9% 증가했으며, 주당 순이익은 5.47달러로 41.0% 증가한 것으로 나타났다.2024년 4분기 실적은 매출이 2억 2천 190만 달러로 25.1% 감소했으며, 총 이익은 3천 350만 달러로 13.4% 감소했다.순이익은 1천 50만 달러로 36.9% 감소했으며, 주당 순이익은 0.91달러로 37.0% 감소했다.밀러인더스트리즈는 2025년 매출 목표를 9억 5천만 달러에서 10억 달러로 설정했으며, 주당 순이익은 2.90달러에서 3.20달러로 예상하고 있다.또한, 회사는 2026년 이후 성장에 잘 대비하고 있다.회사는 2024년 동안의 실적이 직원, 공급업체, 고객 및 주주들의 지속적인 지원과 헌신을 반영한다고 밝혔다.현재 밀러인더스트리즈의 재무 상태는 매출 증가에도 불구하고 4분기 실적이 감소한 점이 우려되며, 향후 성장 가능성에 대한 기대가 크다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
KVH인더스트리즈(KVHI, KVH INDUSTRIES INC \DE )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, KVH인더스트리즈가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.회사는 오늘 오전 9시(동부 표준시)에 이 결과에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이며, 이는 investors.kvh.com에서 접속할 수 있다. 콜 후, 웹캐스트의 재생은 회사 웹사이트를 통해 제공될 예정이다.2024년 4분기 주요 내용으로는 총 수익이 2023년 4분기 3,150만 달러에서 2,690만 달러로 14% 감소했다. 에어타임 수익은 2023년 4분기 2,080만 달러에서 510만 달러 감소하여 2024년 4분기에는 2,080만 달러로 20% 감소했다.2024년 4분기 순손실은 430만 달러, 주당 0.22 달러로, 2023년 4분기 순손실 1,220만 달러, 주당 0.63 달러와 비교된다. 비GAAP 조정 EBITDA는 2024년 4분기 50만 달러로, 2023년 4분기 230만 달러에서 감소했다.미국 해안경비대 계약의 하향 조정이 비GAAP 조정 EBITDA를 전년 대비 220만 달러 감소시켰다. 브렌트 C. 브룬 CEO는 "최근 결과는 스타링크를 제품 및 서비스 포트폴리오에 완전히 통합하기로 한 전략적 결정이 옳았음을 입증한다"고 말했다.그는 2024년 4분기에 1,000개 이상의 스타링크 단말기를 출하했으며, 2024년에는 2,300건 이상의 활성화가 이루어져 스타링크가 회사 역사상 가장 빠르게 성장하는 제품군이 됐다고 강조했다.또한, 그는 4분기 에어타임 및 서비스 수익이 2,230만 달러로 540만 달러 감소했으며, 이 중 220만 달러는 미국 해안경비대 계약의 하향 조정과 관련이 있다고 설명했다.2024년 4분기 서비스 수익은 2,230만 달러로 20% 감소했으며, 이는 주로 에어타임 서비스 판매의 510만 달러 감소에 기인한다. 제품 수익은 460만 달러로 2023
델캐스시스템즈(DCTH, DELCATH SYSTEMS, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 델캐스시스템즈(증권코드: DCTH)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 및 연간 총 수익은 각각 1510만 달러와 3720만 달러에 달했다.HEPZATO KIT™의 4분기 및 연간 수익은 각각 1370만 달러와 3230만 달러였고, CHEMOSAT®의 4분기 및 연간 수익은 각각 140만 달러와 490만 달러였다.4분기 총 매출 총 이익률은 86%였고, 연간 매출 총 이익률은 83%였다.4분기 및 연간 순손실은 각각 340만 달러와 2640만 달러였다.비GAAP 기준으로 조정된 EBITDA는 4분기에 460만 달러의 긍정적인 수치를 기록했으며, 연간 조정된 EBITDA 손실은 250만 달러였다.2024년 동안, 워런트 행사로 약 4130만 달러의 자금을 확보하여 연말 현금 및 투자 잔액은 5320만 달러에 이르렀다.회사의 4분기 운영 현금 소모는 100만 달러였다.2024년 12월 31일 기준으로 미지급 부채는 없었다.사업 하이라이트로는 4분기에 미국 내 4개 센터를 활성화하고, 2025년 1분기에는 2개 센터를 추가로 활성화하여 현재 총 16개의 활성 센터를 운영하고 있으며, 8개의 추가 센터가 현재 의뢰를 받고 있다.HEPZATO™의 간 우세 전이성 대장암에 대한 2상 임상 시험을 위한 IND 신청이 FDA의 승인을 받았다.또한, 마이클 브루너 박사가 연구 및 개발 노력을 강화하기 위해 중재 종양학의 수석 부사장으로 임명되었다.2024년에는 HEPZATO의 성공적인 출시가 강력한 재무 및 운영 결과를 이끌어냈으며, 4분기에는 긍정적인 조정 EBITDA를 기록했다.HEPZATO가 전이성 맥락에서 주요 치료 옵션으로 자리 잡으면서 치료 센터에서의 채택이 증가하고 있으며, 의미 있는 수익 성장을 보고하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로
알에이피티쎄라퓨틱스(RAPT, RAPT Therapeutics, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 알에이피티쎄라퓨틱스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 순손실은 5320만 달러로, 2023년 4분기의 3090만 달러와 비교된다.연구개발 비용은 4650만 달러로, 2023년 같은 기간의 2680만 달러에 비해 증가했다.연구개발 비용의 증가는 RPT904에 대한 3500만 달러의 선불 라이선스 비용 때문이며, zelnecirnon, tivumecirnon 및 초기 단계 프로그램과 관련된 개발 비용 감소로 부분적으로 상쇄됐다.일반 관리 비용은 800만 달러로, 2023년 같은 기간의 650만 달러에 비해 증가했다.일반 관리 비용의 증가는 전문 서비스, 비현금 주식 기반 보상, 인력 및 시설 비용 증가에 기인한다.2024년 12월, 회사는 상하이 제미케어 제약과 라이선스 계약을 체결하여 RPT904에 대한 전 세계 독점 권리를 확보했다.이 권리에 대한 대가로 회사는 3500만 달러의 선불 라이선스 비용을 지불했으며, 최대 6억 7250만 달러의 추가 마일스톤 지급 및 향후 순매출에 대한 단계적 로열티 지급을 할 수 있다.또한 2024년 12월, 회사는 1억 주의 보통주를 주당 0.85달러에 판매하고, 7645만 2000주의 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 0.8499달러에 판매하여, 공모 비용을 차감한 후 1억 4300만 달러의 순수익을 올렸다.2024년 연간 순손실은 1억 2990만 달러로, 2023년의 1억 1680만 달러와 비교된다.연구개발 비용은 1억 720만 달러로, 2023년의 1억 1000만 달러에 비해 증가했다.일반 관리 비용은 2890만 달러로, 2023년의 2610만 달러에 비해 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 2억 3110만 달러의 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권을 보유하고
VYNE쎄라퓨틱스(VYNE, VYNE Therapeutics Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, VYNE쎄라퓨틱스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.VYNE는 만성 염증 및 면역 매개 질환을 치료하기 위한 차별화된 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.2024년의 중요한 진전을 바탕으로, VYNE는 2025년에 repibresib 젤과 VYN202에 대한 두 가지 주요 데이터 결과를 발표할 준비가 되어 있다.2025년 1월, VYNE는 비분절 백반증에 대한 repibresib의 2b상 시험의 등록 완료를 발표했으며, 2025년 중반에 주요 결과를 보고할 예정이다.또한, VYN202의 1b상 시험이 시작되었으며, 2025년 연말에 결과를 보고할 예정이다.VYNE는 2026년 하반기까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 VYNE는 6,150만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 2026년 하반기까지 운영을 지원할 수 있을 것으로 보인다.2024년 12월 31일 기준으로 VYNE는 14,830,013주의 보통주를 발행했으며, 27,842,740주의 보통주를 구매할 수 있는 선행 보증이 발행되어 있다.2024년과 2023년의 수익은 각각 50만 달러와 40만 달러로, LEO Pharma A/S와의 로열티 계약에서 발생한 로열티 수익으로 구성된다.연구 및 개발 비용은 2024년 3,090만 달러, 2023년 1,630만 달러로 증가했으며, 이는 주로 repibresib 및 VYN202에 대한 비용 증가에 기인한다.2024년의 순손실은 3,980만 달러로, 주당 손실은 0.93달러이다.VYNE는 독창적인 BET 억제제를 개발하고 있으며, 이는 초기 세대 BET 억제제의 한계를 극복하기 위해 설계되었다.VYNE의 웹사이트를 통해 추가 정
파톰파마슈티컬스(PHAT, Phathom Pharmaceuticals, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 파톰파마슈티컬스가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 첫 해에 VOQUEZNA(본프라잔)는 5,530만 달러의 순매출을 기록했으며, 4분기에는 2,970만 달러로 3분기 대비 81% 증가했다.VOQUEZNA 제품에 대한 처방이 30만 건을 초과했으며, 이는 지난 분기 대비 약 110% 증가한 수치다.VOQUEZNA의 상업적 진출은 2024년에 상당한 성과를 거두었으며, GERD 환자들을 위한 유일한 치료제로 자리 잡았다.2024년 4분기 동안 총 처방 건수는 118,000건으로, 2023년 3분기 69,000건에 비해 70% 이상 증가했다.또한, VOQUEZNA의 처방 의사 수는 2025년 2월 14일 기준으로 20,000명을 초과했으며, 이는 13,600명에서 47% 증가한 수치다.파톰파마슈티컬스는 VOQUEZNA의 강력한 상업적 커버리지와 함께 환자들이 VOQUEZNA에 접근할 수 있도록 다양한 절약 옵션을 제공하고 있다.2024년 4분기 순매출은 2,970만 달러로, 2023년 4분기 70만 달러에 비해 크게 증가했다.연구개발(R&D) 비용은 860만 달러로, 2023년 4분기 1,340만 달러에서 감소했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 7,670만 달러로, 2023년 4분기 5,700만 달러에 비해 증가했다.2024년 4분기 순손실은 7,450만 달러로, 2023년 4분기 7,960만 달러에 비해 감소했다.2024년 연간 순손실은 3억 3,430만 달러로, 2023년 2억 1,600만 달러에 비해 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2억 9,730만 달러였으며, 추가로 1억 달러가 회사의 대출 계약에 따라 이용 가능하다.파톰파마슈티컬스는 현재의 자원과 운영 계획을 바탕으로 향후 현금