스위트그린(SG, Sweetgreen, Inc. )은 2024년 4분기 및 회계연도 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 스위트그린은 2024년 12월 29일로 종료된 4분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 총 수익은 1억 6,090만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.동기 대비 동일 매장 매출 변화는 4%로, 전년 동기 6%에서 감소했다.평균 매장 수익(AUV)은 290만 달러로, 전년 동기와 일치했다.디지털 수익 비율은 56%로, 소유 디지털 수익 비율은 29%로, 전년 동기 대비 각각 58%와 34%에서 감소했다.운영 손실은 3,140만 달러로, 운영 손실 마진은 20%였다.이는 전년 동기 2,930만 달러의 손실과 19%의 마진에서 증가한 수치다.레스토랑 수준의 이익은 2,800만 달러로, 레스토랑 수준의 이익 마진은 17%로, 전년 동기 2,480만 달러와 16%에서 증가했다.순손실은 2,900만 달러로, 순손실 마진은 18%였다.이는 전년 동기 2,740만 달러의 손실과 18%의 마진에서 변화가 없었다.조정된 EBITDA는 60만 달러의 손실로, 조정된 EBITDA 마진은 0%였다.이는 전년 동기 180만 달러의 손실과 -1%의 마진에서 개선된 수치다.2024년 동안 10개의 신규 레스토랑이 개장되었으며, 전년 동기 1개에서 증가했다.2024 회계연도 전체 수익은 6억 7,680만 달러로, 전년 5억 8,404만 달러에서 16% 증가했다.동일 매장 매출 변화는 6%로, 전년 4%에서 증가했다.레스토랑 수준의 이익은 1억 3,290만 달러로, 레스토랑 수준의 이익 마진은 20%였다.이는 전년 1억 1,190만 달러와 17%에서 증가한 수치다.순손실은 9,040만 달러로, 순손실 마진은 13%였다.이는 전년 1억 1,340만 달러의 손실과 19%의 마진에서 개선된 수치다.조정된 EBITDA는 1,870만 달러로, 전년 -280만 달러에서 개선되었으며, 조정된 EBITDA 마진은
마르케타(MQ, Marqeta, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 마르케타는 2025년 2월 26일, 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 처리량(TPV)은 800억 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.마르케타는 4분기 순수익이 1억 3,600만 달러, 총 이익이 9,800만 달러로 각각 14%와 18% 증가했다고 밝혔다.GAAP 기준 4분기 순손실은 2,700만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 1,300만 달러였다.2024년 전체 TPV는 2,910억 달러로, 연간 31% 증가했다.전체 연간 순수익은 5억 700만 달러로, 전년 대비 25% 감소했으며, 이는 2023년 7월 Cash App 갱신에 따른 수익 발표 방식 변경으로 인한 39% 포인트의 부정적 성장 영향을 반영한 것이다.총 이익은 3억 5,200만 달러로, 전년 대비 7% 증가했다.마르케타는 2024년 연간 GAAP 순이익이 2,700만 달러, 조정된 EBITDA는 2,900만 달러라고 보고했다.마르케타의 CEO인 마이크 밀로티치는 "2024년 동안 고객들이 상당한 성장과 규모를 달성할 수 있도록 지원했으며, 안정성과 규정을 유지했다"고 말했다.이어 2025년에는 강화된 플랫폼이 핀테크 및 임베디드 금융을 위한 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있는 독특한 위치에 있다고 강조했다.마르케타는 4분기 동안 새로운 프로그램을 체결했으며, 첫 소비자 신용 공동 브랜드 파트너십과 여러 유럽 거래를 포함한 프로그램 관리 계약을 체결했다.또한, 마르케타는 TransactPay를 인수하기로 합의하여 영국 및 유럽 경제 지역에서 BIN 후원 및 카드 발급을 제공할 예정이다.이 인수는 마르케타의 유럽 내 프로그램 관리 능력을 강화할 것으로 기대된다.이사회는 마르케타의 클래스 A 보통주 최대 3억 달러의 추가 자사주 매입 프로그램을 승인했다.2024년 4분기 재무 결과에 따르면, TPV는 전년 대비 29
슈뢰딩거(SDGR, Schrodinger, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 슈뢰딩거는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 소프트웨어 수익은 1억 8,040만 달러로, 2023년 대비 13.3% 증가했다.2025년 소프트웨어 수익은 10%에서 15% 성장할 것으로 예상되며, 약물 발견 수익은 4,500만에서 5,000만 달러로 예상된다.슈뢰딩거는 Eli Lilly와의 연구 협력을 확대했다.2025년에는 세 가지 독점 프로그램의 초기 1상 데이터를 보고할 예정이다.2024년 4분기 총 수익은 8,830만 달러로, 2023년 4분기 7,410만 달러에서 19.1% 증가했다.소프트웨어 수익은 7,970만 달러로, 2023년 4분기 6,870만 달러에서 16.0% 증가했다.약물 발견 수익은 870만 달러로, 2023년 4분기 550만 달러에서 58% 증가했다.소프트웨어 총 이익률은 83%로, 2023년 4분기 87%에서 감소했다.운영 비용은 8,480만 달러로, 2023년 4분기 8,720만 달러에서 감소했다.기타 비용은 1,850만 달러로, 2023년 4분기 190만 달러에서 증가했다.4분기 순손실은 4,020만 달러로, 2023년 4분기 3,070만 달러에서 증가했다.2024년 전체 수익은 2억 7,540만 달러로, 2023년 2억 1,670만 달러에서 4.2% 감소했다.2024년 전체 소프트웨어 수익은 1억 8,040만 달러로, 2023년 1억 5,910만 달러에서 13.3% 증가했다.약물 발견 수익은 2,720만 달러로, 2023년 5,750만 달러에서 53% 감소했다.2024년 전체 운영 비용은 3억 4,140만 달러로, 2023년 3억 1,810만 달러에서 증가했다.2024년 전체 순손실은 1억 8,710만 달러로, 2023년 4,070만 달러의 순이익에서 손실로 전환됐다.2024년 12월 31일 기준으로 슈뢰딩거는 약 3
스노우플레이크(SNOW, Snowflake Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 스노우플레이크(증권코드: SNOW)는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 1월 31일로 종료된 회계연도에 대한 재무 결과는 다음과 같다. 4분기 매출은 986억 8천만 달러로, 전년 대비 27% 증가했다. 제품 매출은 943억 3천만 달러로, 전년 대비 28% 성장했다. 2025년 1월 31일 기준 순매출 유지율은 126%였다.스노우플레이크는 12개월 기준 제품 매출이 100만 달러를 초과하는 고객이 580명이며, 포브스 글로벌 2000 고객이 745명에 달한다고 밝혔다. 이들 고객은 각각 전년 대비 27% 및 5% 증가한 수치다. 남은 성과 의무는 69억 달러로, 전년 대비 33% 증가했다.라마스와미 CEO는 "우리는 또 강력한 분기를 기록했으며, 제품 매출은 943억 달러로 전년 대비 28% 증가했다. 남은 성과 의무는 69억 달러에 달한다"고 말했다. 그는 "오늘날 스노우플레이크는 세계에서 가장 중요한 데이터 및 AI 회사로 자리 잡았다. 11,000명 이상의 고객이 우리의 사용하기 쉽고 효율적이며 신뢰할 수 있는 플랫폼에 비즈니스를 걸고 있다.2025 회계연도 4분기 GAAP 및 비GAAP 결과는 다음과 같다. 제품 매출은 943억 3천만 달러로, 전년 대비 28% 증가했다. 제품 총 이익은 670억 1천만 달러로, 비율로는 71%였다. 운영 손실은 386억 7천만 달러로, 비율로는 39%였다. 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 432억 7천만 달러로, 비율로는 44%였다. 자유 현금 흐름은 415억 4천만 달러로, 비율로는 42%였다.2025 회계연도 전체 GAAP 및 비GAAP 결과는 다음과 같다. 제품 매출은 3,462억 4천만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다. 제품 총 이익은 2,470억 4천만 달러로, 비율로는 71%였다. 운영 손실은 1,456억 달러로, 비율로
싱클레어브로드캐스트그룹(SBGI, Sinclair, Inc. )은 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 싱클레어브로드캐스트그룹(이하 '회사')은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 재무 결과를 발표했다.회사의 완전 자회사인 싱클레어 방송 그룹, LLC(SBG)의 재무 결과가 회사의 재무 결과에 반영됐다.2024년 4분기 동안 회사의 총 수익은 1,004백만 달러로, 이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치다.미디어 수익은 992백만 달러로 21% 증가했으며, 총 광고 수익은 514백만 달러로 42% 증가했다.핵심 광고 수익은 311백만 달러로, 전년 동기 대비 8% 감소했다.배급 수익은 441백만 달러로 증가했다.운영 수익은 266백만 달러로, 전년 동기 대비 386백만 달러의 손실에서 개선됐다.회사에 귀속된 순이익은 176백만 달러로, 전년 동기 대비 341백만 달러의 손실에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 330백만 달러로, 전년 동기 대비 83% 증가했다.희석 주당 순이익은 2.61달러로, 전년 동기 대비 5.35달러의 손실에서 개선됐다.2024년 전체 수익은 3,548백만 달러로, 전년 대비 13% 증가했으며, 미디어 수익은 3,511백만 달러로 13% 증가했다.2024년 정치 광고 수익은 4억 5천만 달러로, 2020년 대비 16% 증가했다.회사는 2025년 1분기 동안 핵심 광고 수익이 2억 7천만 달러에서 2억 8천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 배급 수익은 3억 9천7백만 달러에서 3억 9천9백만 달러에 이를 것으로 보인다.회사의 총 부채는 4,129백만 달러로, 재무 재구성을 통해 2029년까지 만기를 연장했다.현금 및 현금성 자산은 6억 9천7백만 달러로, 이 중 2억 9천1백만 달러는 SBG의 현금이다.2024년 12월 31일 기준으로 4,260만 주의 A 클래스 보통주와 2,380만 주의 B 클래스 보통주가 발행됐다.2024년 12월, 회사는 주당 0.25달러의
퓨어스토리지(PSTG, Pure Storage, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 퓨어스토리지(증권 코드: PSTG)는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 전체 매출은 30억 달러를 초과하며, 전년 대비 12% 성장했다.4분기 매출은 8억 7,980만 달러로, 전년 대비 11% 증가했다.4분기 구독 서비스 매출은 3억 8,510만 달러로, 전년 대비 17% 증가했다.연간 구독 서비스 매출은 15억 달러로, 전년 대비 22% 증가했다.4분기 구독 연간 반복 수익(ARR)은 17억 달러로, 전년 대비 21% 증가했다.남은 성과 의무(RPO)는 26억 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.4분기 GAAP 총 이익률은 67.5%, 비GAAP 총 이익률은 69.2%였다.연간 GAAP 총 이익률은 69.8%, 비GAAP 총 이익률은 71.8%였다.4분기 GAAP 운영 이익은 4,250만 달러, 비GAAP 운영 이익은 1억 5,310만 달러였다.연간 GAAP 운영 이익은 8,530만 달러, 비GAAP 운영 이익은 5억 5,940만 달러였다.4분기 운영 현금 흐름은 2억 8,000만 달러, 자유 현금 흐름은 1억 5,190만 달러였다.연간 운영 현금 흐름은 7억 5,310만 달러, 자유 현금 흐름은 5억 2,640만 달러였다.총 현금, 현금 등가물 및 유가증권은 15억 달러였다.4분기와 2025 회계연도에 각각 1억 9,200만 달러와 3억 7,400만 달러를 주주에게 주식 매입을 통해 반환했다.또한, 주식 매입 프로그램에 따라 최대 2억 5천만 달러의 추가 주식 매입을 승인했다.퓨어스토리지의 CEO인 찰스 지안카를로는 "우리는 데이터 저장 및 관리의 근본적인 변화를 통해 기업과 하이퍼스케일러를 위한 솔루션을 제공하고 있다"고 말했다.2025 회계연도는 업계 선도적인 혁신으로 지속 가능한 장기 성장을 위한 기반을 마련한 중대한 해였다.2026
해밀턴비치브랜즈홀딩(HBB, Hamilton Beach Brands Holding Co )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 해밀턴비치브랜즈홀딩(이하 회사)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2024년 매출은 6억 5,470만 달러로 4.6% 증가했으며, 연간 총 매출 총이익률은 300bp 확대되어 26.0%에 달했다.2024년 운영으로부터의 현금 흐름은 6,540만 달러였다.4분기 매출은 2억 1,350만 달러로 3.3% 증가했다.4분기 실적 개요에 따르면, 매출은 2억 1,350만 달러로 2억 6,670만 달러에 비해 3.3% 증가했으며, 총 매출 총이익률은 26.1%로 70bp 감소했다.운영 이익은 2,360만 달러로 5.7% 감소했다.2024년 전체 실적 개요에서는 매출이 6억 5,470만 달러로 4.6% 증가했으며, 총 매출 총이익률은 26.0%로 300bp 증가했다.운영 이익은 4,320만 달러로 23.1% 증가했다.2024년 연말 총 부채는 5,000만 달러였으며, 연말 순 현금 포지션은 60만 달러였다.R. 스콧 타이디 CEO는 "4분기는 뛰어난 한 해의 좋은 마무리를 나타내며, 강력한 실행이 돋보였다"고 말했다.2024년 4분기와 2023년 4분기를 비교했을 때, 총 매출은 690만 달러 증가하여 2억 1,350만 달러에 달했다.매출 성장의 원인은 높은 판매량과 유리한 제품 믹스에 기인하며, 가격 인하와 외환 영향이 일부 상쇄되었다.북미 소비자 시장에서 매출은 미국 시장의 성장에 힘입어 증가했으며, 글로벌 상업 시장에서는 국제 시장의 부진으로 매출이 소폭 감소했다.2024년 2월 2일 헬스비컨 인수로 4분기 매출에 170만 달러가 추가되었다.총 매출 총이익은 5,580만 달러로, 총 매출의 26.1%를 차지했다.총 매출 총이익률의 감소는 주로 계획된 가격 인하에 기인하며, 두 기간 모두 회사의 역사적 범위의 상단을 초과했다.
버진갤럭틱홀딩스(SPCE, Virgin Galactic Holdings, Inc )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 버진갤럭틱홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.CEO 마이클 콜글레저는 "우리의 새로운 델타 스페이스쉽을 이용한 첫 번째 우주 비행이 2026년 여름으로 계획되어 있다"고 밝혔다.이 첫 번째 우주 비행은 과학 연구를 위한 화물을 실을 예정이며, 2026년 가을에는 민간 우주 비행도 시작할 계획이다.2025년 3월에는 첫 번째 델타 스페이스쉽의 조립이 시작된다. 2024년 4분기 재무 하이라이트로는 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권이 6억 5,700만 달러로 강한 현금 포지션을 유지하고 있으며, 2024년 4분기 매출은 40만 달러로 2023년 4분기의 280만 달러에 비해 감소했다.이는 상업 우주 비행의 중단으로 인해 델타 클래스 스페이스쉽의 생산에 집중하기 위한 조치로 인한 것이다.GAAP 기준 총 운영 비용은 8,200만 달러로 2023년 4분기의 1억 1,700만 달러에서 감소했으며, 비GAAP 기준 총 운영 비용은 7,200만 달러로 2023년 4분기의 1억 달러에서 줄어들었다.순손실은 7,600만 달러로 2023년 4분기의 1억 400만 달러에서 개선되었으며, 이는 주로 운영 비용 감소에 기인한다.조정된 EBITDA는 -6,300만 달러로 2023년 4분기의 -8,400만 달러에서 개선되었다.운영 활동에서 사용된 순현금은 8,100만 달러로 2023년 4분기의 9,500만 달러에서 감소했다.자본 지출에 대한 현금 지급은 3,600만 달러로 2023년 4분기의 1,800만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 -1억 1,700만 달러로 2023년 4분기의 -1억 1,400만 달러와 비슷한 수준이다.회사는 410만 주의 보통주 발행을 통해 2,900만 달러의 총 수익을 창출했다. 2024년 전체 연간 재무 하이라이트
C3에이아이(AI, C3.ai, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, C3에이아이(이하 회사)는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1월 31일로 종료된 회계연도 3분기 동안 회사는 총 수익 9,880만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 26% 증가한 수치다.토마스 M. 시벨 CEO는 "3분기 동안 C3에이아이는 글로벌 유통 네트워크를 확장하고, 에이전틱 및 생성 AI 분야에서의 리더십을 강화했으며, 총 수익이 9,880만 달러에 달해 전년 대비 26% 증가했다"고 밝혔다.구독 수익은 8,570만 달러로 전체 수익의 87%를 차지하며, 전년 동기 대비 22% 증가했다.구독 및 우선 엔지니어링 서비스 수익을 합친 수치는 9,140만 달러로 전체 수익의 93%를 차지하며, 전년 대비 18% 증가했다.GAAP 기준 총 매출 총이익은 5,830만 달러로, 총 매출 총이익률은 59%에 달했다.비GAAP 기준 총 매출 총이익은 6,820만 달러로, 비GAAP 총 매출 총이익률은 69%에 달했다.GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.62)였으며, 비GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.12)였다.현금 및 현금성 자산, 시장성 증권의 잔액은 7억 2,430만 달러에 달했다.회사는 마이크로소프트와의 파트너십을 통해 파일럿 활동을 증가시키고, 맥킨지 & 컴퍼니 퀀텀블랙과의 새로운 전략적 파트너십을 통해 글로벌 유통 네트워크를 확장했다.3분기 동안 회사는 66건의 계약을 체결했으며, 이 중 50건은 파일럿 계약으로, 전년 대비 72% 증가했다.C3에이아이는 미국 국방부, 공군, 해군과의 새로운 계약을 체결했으며, C3 AI 결정 우위 및 C3 AI 경쟁 물류를 Tradewinds 솔루션 마켓플레이스에 추가하여 기술 획득 프로세스를 가속화했다.C3에이아이의 연간 사용자 그룹 회의인 C3 Transform은 2025년 3월 18일부터 20일까지 보카 라톤에서 개최될 예정이다.
엔코어캐피탈그룹(ECPG, ENCORE CAPITAL GROUP INC )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 엔코어캐피탈그룹은 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 전체 회계 연도의 재무 결과를 발표했다.엔코어의 글로벌 포트폴리오 구매는 2024년에 26% 증가하여 사상 최고치인 13억 5천만 달러에 도달했으며, 글로벌 수금은 2024년에 16% 증가하여 21억 6천만 달러에 이르렀다.미국 시장에서의 포트폴리오 공급이 유리하게 지속되고 있으며, 은행 대출의 증가와 연체 및 대손상각의 상승이 비수익 대출 포트폴리오에 대한 기록적인 공급을 초래했다.엔코어의 가장 큰 사업부인 MCM은 2024년에 미국 포트폴리오 구매를 23% 증가시켜 10억 달러에 도달했다.또한, 소비자 지불 행동이 안정적으로 유지되면서 MCM의 수금은 2023년 대비 20% 증가했다.그러나 Cabot 사업부는 지속적인 문제 해결을 위한 구조조정이 필요했으며, 이로 인해 분기 및 연간 손실이 발생했다.Cabot의 포트폴리오 구매는 2023년 대비 36% 증가했지만, 경쟁이 치열하고 거시 경제적 요인에 의해 영향을 받았다.2024년에는 두 개의 저조한 시장에서 철수하는 구조조정 조치를 취했으며, 이로 인해 4분기에 1억 1천만 달러의 영업권 손상이 발생했다.2024년의 순손실은 1억 3천9백만 달러로, 주당 손실은 5.83달러였다.엔코어는 2025년에도 2024년의 13억 5천만 달러를 초과하는 글로벌 포트폴리오 구매를 예상하고 있으며, 2025년의 글로벌 수금은 11% 증가하여 24억 달러에 이를 것으로 보인다.또한, 현금 생성의 지속적인 성장으로 인해 2025년에는 자사주 매입을 재개할 계획이다.2024년 전체 재무 하이라이트는 다음과 같다. 수금은 2,162,478천 달러, 수익은 1,316,361천 달러, 포트폴리오 구매는 1,352,035천 달러, 추정 잔여 수금(ERC)은 8,501,370천 달러, 운영 비
레인지리소시즈(RRC, RANGE RESOURCES CORP )는 2024년 4분기 실적을 발표했고 3년 전망을 제시했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 레인지리소시즈가 2024년 4분기 재무 결과와 2025년 계획, 2027년까지의 3년 전망을 발표했다.2024년 전체 주요 내용은 다음과 같다.운영 활동으로부터의 현금 흐름은 9억 4천 5백만 달러였고, 운영에서의 현금 흐름은 11억 달러였다.순부채는 1억 7천 2백만 달러 감소했고, 7천 7백만 달러의 배당금을 지급했으며, 6천 5백만 달러를 자사주 매입에 투자했다.생산량은 하루 평균 2.18 Bcfe로, 이 중 약 68%가 천연가스였다.총 자본 지출은 6억 5천 4백만 달러로, mcfe당 0.82달러였다.NGL의 사전 헤지 실현가는 배럴당 25.77달러로, 몬트 벨뷰 동등가보다 2.33달러의 프리미엄을 기록했다.2024년 말 기준으로 입증된 매장량은 18.1 Tcfe로, 17년 연속 긍정적인 성과 수정이 이루어졌다.2024년 말 기준으로 부채 대비 EBITDAX 비율은 1.2배였다.2024년 범위의 온실가스 배출량을 넷 제로로 달성할 것으로 예상하고 있으며, 유지보수 자본은 강력한 우물 성과와 인프라 최적화로 약 5천만 달러 개선되었다.레인지리소시즈의 CEO인 데니스 데그너는 "작년은 레인지의 비즈니스 회복력을 보여주었으며, 우리는 자유 현금 흐름을 생성하고, 주주에게 자본을 반환하며, 장기적인 재무 목표를 달성했다. 우리는 천연가스 가격이 사이클 최저치에 있었음에도 불구하고 전략적으로 비즈니스에 투자했다. 지난 2년 동안 레인지는 효율적인 생산 성장 계획을 지원하기 위해 우물 재고를 구축하는 역주행 투자를 했다.2025년 자본 및 생산 가이던스에 따르면, 레인지리소시즈의 2025년 총 자본 예산은 6억 5천만 달러에서 6억 9천만 달러로 예상되며, 이 중 약 5억 3천만 달러는 유지보수 자본으로, 7천만 달러에서 1억 달러는 미래 성장을 위한 시추 및 완공 자본으로 배정된다.
파퍼시픽홀딩스(PARR, PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 파퍼시픽홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.4분기 순손실은 5570만 달러, 즉 희석주당 1.01 달러였으며, 조정된 순손실은 4340만 달러, 즉 희석주당 0.79 달러였다.조정된 EBITDA는 1090만 달러였다.2024년 전체 순손실은 3330만 달러, 즉 희석주당 0.59 달러였으며, 조정된 순이익은 2120만 달러, 즉 희석주당 0.37 달러였다.조정된 EBITDA는 2억 3870만 달러였다.2024년 연간 소매 및 물류 부문에서 조정된 EBITDA는 기록적인 성과를 보였다.2024년 동안 500만 주의 보통주를 재매입했으며, 이는 연말 기준 발행 주식의 9%에 해당한다.2024년 12월 31일 기준으로 파퍼시픽홀딩스의 현금 잔고는 1억 9192만 달러였고, 총 부채는 6억 4423만 달러였다.2025년 2월, 이사회는 최대 2억 5000만 달러의 보통주 재매입을 승인했다.2024년 4분기 정제 부문은 운영 손실 6540만 달러를 기록했으며, 조정된 총 마진은 9240만 달러였다.하와이 정유소의 조정된 총 마진은 배럴당 7.36 달러였고, 몬태나 정유소는 배럴당 3.70 달러였다.2024년 4분기 소매 부문은 운영 수익 1950만 달러를 기록했으며, 조정된 총 마진은 4340만 달러였다.물류 부문은 2024년 4분기 운영 수익 2480만 달러를 기록했다.파퍼시픽홀딩스는 2024년 4분기 및 연간 실적을 통해 하와이 정제 및 소매 부문에서의 강력한 기여를 강조했다.또한, 2024년 12월 31일 기준으로 파퍼시픽홀딩스의 총 유동성은 6억 1370만 달러였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
엑스펠(XPEL, XPEL, Inc. )은 2024년 4분기 매출이 1억 7천 5백만 달러로 보고됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 엑스펠(엑스펠, Inc. Nasdaq: XPEL)은 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 통합 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 1억 7천 5백만 달러로 1.9% 증가했으며, 중국의 영향을 제외하면 10.5% 증가한 수치다.2024년 4분기 총 매출은 1억 7천 5백만 달러로, 2023년 4분기의 1억 5천 5백만 달러와 비교해 증가했다.총 매출의 40.6%에 해당하는 총 매출 총이익은 4천 3백 7만 달러로 집계됐다.외환 손실은 120만 달러로, 이는 미국 달러의 강세로 인한 것이다.EBITDA는 1천 4백 25만 달러로 19.3% 감소했으며, 매출의 13.3%를 차지했다.순이익은 890만 달러로, 주당 0.32 달러에 해당하며, 이는 2023년 4분기의 1천 2백만 달러, 주당 0.43 달러와 비교해 25.7% 감소한 수치다.2024년 연간 매출은 4억 2천 4백만 달러로, 전년 대비 6.1% 증가했으며, 순이익은 4천 5백 5십만 달러로, 주당 1.65 달러에 해당한다.EBITDA는 6천 9백 5십만 달러로, 매출의 16.5%를 차지했다.엑스펠의 CEO인 라이언 페이프는 "우리는 4분기에 강력한 성과를 보였으며, 여러 주요 이니셔티브에서 큰 진전을 이뤘다"고 말했다.2025년 1분기 매출은 약 9천 7백만 달러에서 9천 9백만 달러로 예상된다.또한, 엑스펠은 최근 인력 감축을 완료했으며, 연간 200만 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있다.2024년 4분기 및 연간 재무 결과에 대한 자세한 내용은 엑스펠의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.현재 엑스펠의 재무 상태는 총 자산 2억 8천 5백 6만 달러, 총 부채 6천 1백 5십 2만 달러, 주주 지분 2억 2천 5백 5십 5만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이