프로토랩스(PRLB, Proto Labs Inc )는 2025년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 6일, 프로토랩스는 2025년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.2025년 4분기 매출은 136.5백만 달러로, 전년 동기 대비 12.1% 증가했다.연간 매출은 533.1백만 달러로, 2024년 대비 6.4% 증가했다.프로토랩스의 사장 겸 CEO인 수레시 크리슈나는 "2025년을 강력한 모멘텀으로 마감하며, 가속화된 성장과 기록적인 수익, 견고한 수익을 달성했다"고 말했다.그는 2026년이 고객 경험 향상, 혁신 가속화, 생산 확대, 운영 효율성 증대를 위한 장기 전략의 기초를 다지는 전환의 해가 될 것이라고 강조했다.2025년 4분기 재무 하이라이트로는 매출이 136.5백만 달러로, 2024년 4분기 대비 12.1% 증가했으며, CNC 가공 매출은 전년 대비 25.0% 증가했다.고객당 매출은 23.2% 증가했다.순이익은 6.0백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.25달러로, 2024년 4분기 순손실 0.4백만 달러, 희석 주당 순손실 0.02달러에서 개선됐다.비GAAP 순이익은 10.7백만 달러, 희석 주당 비GAAP 순이익은 0.44달러로, 2024년 4분기 비GAAP 순이익 9.4백만 달러, 희석 주당 비GAAP 순이익 0.38달러에서 증가했다.2025년 전체 매출은 533.1백만 달러로, 2024년 대비 6.4% 증가했으며, CNC 가공 매출은 17.6% 증가했다.2025년 순이익은 21.2백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.88달러로, 2024년 순이익 16.6백만 달러, 희석 주당 순이익 0.66달러에서 증가했다.비GAAP 순이익은 40.2백만 달러, 희석 주당 비GAAP 순이익은 1.66달러로, 2024년 비GAAP 순이익 41.2백만 달러, 희석 주당 비GAAP 순이익 1.63달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 78.1백만 달러로, 매출의 14.7%를 차지했다.2025년
에너저스(WATT, Energous Corp )는 2025 회계연도 예비 재무 결과를 발표했고, 성장과 플랫폼 확장을 위한 변혁의 해로 기록했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 에너저스가 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 예비 재무 정보를 발표했다.에너저스는 2025년 연간 수익이 약 560만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 630% 이상의 성장률을 기록한 것이라고 밝혔다.2025년 4분기 동안 에너저스는 약 300만 달러의 수익을 보고했으며, 이는 이전 분기의 약 130만 달러와 비교된다.에너저스는 2025년에 약 2,390만 달러의 자본을 조달하여 지속적인 제품 혁신과 배포를 지원하기 위한 재무 상태를 강화했다.2025년 연간 수익은 2024년의 약 80만 달러와 비교하여 630% 이상의 증가를 나타내며, 회사 역사상 가장 높은 연간 수익으로 기록된다.에너저스는 운영 성과의 개선도 기대하고 있으며, 순손실이 전년 대비 45% 이상 감소할 것으로 보인다.이는 규모의 증가, 비용 절감, 수익성 향상을 위한 지속적인 진전을 반영한다.에너저스는 또한 약 2,390만 달러의 자본을 조달하고 부채 및 특정 부채를 제거하여 재무 상태를 강화했다.2025년 4분기 동안 예비 수익은 전분기 대비 약 139% 증가한 300만 달러에 달하며, 순손실은 2025년 3분기와 비교하여 25% 이상 개선되었다.모든 결과는 예비적이며, 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도의 연례 보고서 준비와 관련하여 최종화 및 조정될 수 있다.에너저스의 CEO이자 CFO인 말로리 부락은 "2025년은 에너저스에게 중요한 해로, 연속적인 수익 성장, 운영 성과 개선, 그리고 운영 결과와 전략을 추진하기 위한 중요한 자본을 제공하기 위해 재무 상태를 강화한 해"라고 말했다.에너저스는 2025년에 네 가지 새로운 제품을 출시하여 무선 전력 플랫폼을 더욱 발전시켰다.이들 제품은 배터리 없는 환경에서 위치 및 온도 모니터링을 위한 무선 센서인 e-Sense,
앤지오다이나믹스(ANGO, ANGIODYNAMICS INC )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했고, 지속적인 두 자릿수 성장으로 수익성이 증가했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 앤지오다이나믹스가 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 30일로 종료된 분기 동안, 총 매출은 7940만 달러로 전년 동기 대비 8.8% 증가했다.의료기술 부문은 3570만 달러의 매출을 기록하며 13.0% 성장했으며, 의료기기 부문은 4380만 달러로 5.6% 증가했다.특히, Auryon 플랫폼의 매출은 1630만 달러로 18.6% 증가했으며, 기계적 혈전 제거 사업 부문은 1100만 달러의 매출을 기록하며 3.9% 성장했다.NanoKnife의 프로브 매출은 14.4% 증가하여 730만 달러에 달했다.회사는 2026 회계연도 전체에 대한 매출 및 조정된 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다.2026 회계연도 전체 매출은 3억 1200만 달러에서 3억 1400만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 800만 달러에서 1000만 달러로 증가할 것으로 보인다.앤지오다이나믹스는 2026 회계연도 2분기 동안 4160만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 부채는 없는 상태로 회전 신용 한도를 활용할 수 있는 유연성을 가지고 있다.이번 분기 동안 약 470만 달러의 현금을 생성했으며, 연간 현금 흐름이 긍정적일 것으로 예상하고 있다.회사의 총 매출은 7940만 달러로, 의료기술 부문 매출은 3570만 달러, 의료기기 부문 매출은 4380만 달러로 각각 증가했다.앤지오다이나믹스의 CEO인 짐 클레머는 2027 회계연도에 후임자가 임명되면 은퇴할 계획이라고 발표했다.그는 회사의 전략적 변화를 이끌어왔으며, 향후 성장 기회를 추구하는 데 강력한 기반을 마련했다.2026 회계연도 2분기 동안 앤지오다이나믹스는 GAAP 기준으로 640만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.15 달러였다.조정된 EBITDA는 590만 달러로, 전년 동기 대비 290만 달러
모닝스타(MORN, Morningstar, Inc. )는 투자자 질문과 답변을 공개했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 모닝스타의 기업 정보 공개 정책에 따라, 2025년 12월 5일까지 회사에 접수된 투자자 질문과 회사의 답변이 본 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.이 투자자 Q&A는 본 보고서의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되며, 제출된 것이 아니다.투자자 Q&A에서 언급된 회사 웹사이트의 정보나 문서는 본 보고서에 포함되지 않는다.이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법에서 사용되는 용어로서의 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 미래 사건이나 재무 성과에 대한 현재의 기대를 바탕으로 한다.미래 예측 진술은 본질적으로 불확실한 문제를 다루며, 종종 '목표', '계획', '예상', '의도', '전략' 등의 단어를 포함한다.이러한 진술은 우리가 논의하는 사건이 발생하지 않거나 우리가 기대하는 것과 크게 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 CRSP 인수의 시기적절한 완료 실패, 브랜드 및 독립성 유지 실패, 사이버 보안 사건 방지 실패, 경제적 조건 변화 등이 포함된다.이러한 위험이 현실화될 경우, 실제 결과는 우리가 기대하는 것과 크게 다를 수 있다.우리는 새로운 정보나 미래 사건에 따라 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.투자자들은 SEC에 제출된 문서에서 관련 주제에 대한 추가 공개를 검토할 것을 권장한다.2025년 12월 23일, 모닝스타는 투자자 질문 및 답변을 공개하였다.현재 주주, 잠재적 주주 및 기타 이해관계자들은 서면으로 질문을 제출할 수 있으며, 우리는 정기적으로 서면 응답을 제공한다.다음은 2025년 12월 5일까지 접수된 질문에 대한 선택된 답변이다.질문을 제출하고자 하는 경우, investors@morningstar.com으로 이메일을 보내거나 모닝스타, 투자자 관계, 22 W. Washington St., Chicago, IL 60602로 서신을 보내면
오마이홈(OMH, Ohmyhome Ltd )은 2025년 상반기에 48.9% 성장했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 오마이홈은 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 상반기 동안 오마이홈의 수익은 670만 싱가포르 달러(520만 미국 달러)로, 2024년 같은 기간의 450만 싱가포르 달러에 비해 49% 증가했다.이 성장은 부동산 관리 서비스와 신흥 및 기타 서비스의 성과 향상에 의해 주도됐다.총 매출 성장률은 36%로, 부동산 관리 서비스의 수익이 증가했으며, 신흥 및 기타 서비스는 148% 증가했다.총 매출 총이익은 25% 증가했으며, 중개 서비스의 총 이익률은 49%로 유지됐고, 부동산 관리 서비스는 27%에서 31%로 소폭 증가했으며, 신흥 및 기타 서비스는 28%에서 21%로 소폭 감소했다.EBITDA 손실은 190만 싱가포르 달러(140만 미국 달러)로, EBITDA 손실률은 -44%에서 -29%로 감소했다.순손실은 240만 싱가포르 달러(170만 미국 달러)로, 희석 주당 손실은 0.07 미국 달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 630만 싱가포르 달러(490만 미국 달러)로, 2024년 12월 31일에 비해 520만 싱가포르 달러 증가했다.유동 자산은 290% 증가하여 760만 싱가포르 달러(600만 미국 달러)에 달했으며, 유동 부채는 50% 증가하여 320만 싱가포르 달러(250만 미국 달러)로 증가했다.총 자산은 14% 증가하여 1230만 싱가포르 달러(960만 미국 달러)에 도달했으며, 총 부채는 5% 감소하여 430만 싱가포르 달러(330만 미국 달러)로 감소했다.오마이홈은 2023년 10월 6일에 Simply Sakal Pte. Ltd.의 100% 지분을 인수하여 부동산 관리 서비스로 사업을 확장했다.인수로 인해 발생한 영업권은 221만 싱가포르 달러(167만 미국 달러)로, 고객 관계와 관련된 무형 자산의 공정 가치는 194만 싱가포르 달러(147만 미국 달러)로
내셔널비전홀딩스(EYE, National Vision Holdings, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널비전홀딩스가 2025년 11월 5일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 3분기(9월 27일 종료) 동안의 재무 결과가 공개됐다.2025년 3분기 주요 내용은 다음과 같다.지속적인 운영에서의 순수익은 7.9% 증가하여 4억 8,730만 달러에 달했다.비교 가능한 매장 매출 성장률은 6.8%였으며, 조정된 비교 매장 매출 성장률은 7.7%로, 이는 11분기 연속 긍정적인 성장을 나타낸다.지속적인 운영에서의 수익은 340만 달러로, 희석 주당순이익(EPS)은 0.04 달러로 증가했으며, 지속적인 운영에서의 수익률은 (1.9)%에서 0.7%로 개선됐다.조정된 운영 수익은 1,980만 달러로 38.6% 증가했으며, 조정된 운영 마진은 3.2%에서 4.1%로 개선됐다.조정된 희석 EPS는 0.12 달러에서 0.13 달러로 증가했다.내셔널비전홀딩스의 CEO인 알렉스 윌크스는 "이번 분기의 강력한 성과는 우리 팀의 집중적인 실행이 결과를 가져오고 있음을 보여준다"고 말했다.그는 또한 "우리의 상품 전략이 효과를 보고 있으며, 직원들이 새로운 판매 기법을 수용하고 있으며, 새로운 '아메리카스 베스트' 브랜드가 소비자에게 긍정적인 반응을 얻고 있다"고 덧붙였다.2025년 1월 3일 종료되는 회계연도에 대한 전망도 상향 조정됐다.회사는 2025 회계연도의 53주차가 순수익에 약 3,500만 달러, 조정된 운영 수익에 약 300만 달러를 기여할 것으로 예상하고 있다.2025년 9월 27일 기준으로 내셔널비전홀딩스의 현금 잔고는 5,600만 달러였으며, 총 부채는 2억 5,340만 달러로 나타났다.2025년 3분기 동안의 실적을 바탕으로 내셔널비전홀딩스는 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있으며, 향후에도 강력한 성과를 이어갈 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
호멜푸즈(HRL, HORMEL FOODS CORP /DE/ )는 기업 구조조정을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 호멜푸즈가 자원의 전략적 우선사항에 맞춘 정렬을 통해 미래 성장을 지원하고 전체 비즈니스를 강화하기 위한 기업 구조조정을 발표했다.이 구조조정은 비공장 근무자의 일부를 대상으로 한 자발적 조기 퇴직 프로그램을 시행하고, 많은 공석을 닫으며, 사무직 근무자의 특정 직위를 줄이는 조치를 포함한다.이 조치로 약 250개의 기업 및 영업 직위가 줄어들 것으로 예상된다.호멜푸즈의 제프 에팅거 임시 CEO는 "모든 결정을 신중하게 접근했다"고 말했다.그는 "회사를 떠나는 분들에게 지원과 자원을 제공하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.이 구조조정은 비용 절감과 미래에 중요한 분야에 대한 재투자의 균형을 맞추려는 회사의 지속적인 노력을 반영한다.호멜푸즈의 존 긴고 사장은 "호멜푸즈는 성장을 지속적으로 추구하고 있으며, 성장은 지속적인 투자를 필요로 한다"고 말했다.그는 "우리는 기술, 혁신, 식품 안전 및 품질, 그리고 우리의 미래를 형성할 인력 역량에 자원을 집중하고 있다"고 강조했다.이 구조조정과 관련하여, 회사는 2천만 달러에서 2천 5백만 달러의 구조조정 비용이 발생할 것으로 예상하고 있다.이 비용의 대부분은 일회성 연금 혜택, 현금 퇴직금, 주식 보상 비용 및 직원 복리후생 비용과 관련이 있을 것으로 보인다.이 비용의 대부분은 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기에 발생할 것으로 예상된다.호멜푸즈는 연간 약 120억 달러의 수익을 올리는 글로벌 브랜드 식품 회사로, PLANTERS®, SKIPPY®, SPAM®, HORMEL® NATURAL CHOICE® 등 30개 이상의 브랜드를 보유하고 있다.또한, 호멜푸즈는 S&P 500 지수와 S&P 500 배당 귀족에 포함되어 있으며, 여러 차례 기업의 사회적 책임과 지역 사회 서비스 노력으로 수상한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
쇼피파이(SHOP, SHOPIFY INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했고, 성장과 효율성, 브랜드 성과를 강조했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 쇼피파이(나스닥, TSX: SHOP)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.쇼피파이는 32%의 매출 성장과 18%의 자유 현금 흐름 마진을 달성하며, 9분기 연속 두 자릿수의 자유 현금 흐름 마진을 기록했다.쇼피파이의 사장인 하틀리 핀켈스타인은 "우리는 구축하고, 배송하며, 성장한다.이것이 우리의 모델이며, 현재 전속력으로 운영되고 있다.매 26초마다 쇼피파이에서 첫 판매를 하는 기업가부터 에스티 로더와 같은 글로벌 아이콘까지, 우리는 상업의 모든 스펙트럼에서 성장을 지원하고 있다. 이러한 규모는 끊임없는 모멘텀을 제공한다. GMV는 32% 증가하고, 매출은 32% 증가하며, 자유 현금 흐름 마진은 18%에 달한다. 소매업의 가장 바쁜 시즌이 다가오고 있으며, 항상 그렇듯이 쇼피파이 상인들은 이를 위해 준비되어 있다."라고 말했다.쇼피파이의 최고 재무 책임자인 제프 호프마이스터는 "우리의 3분기 실적은 상인의 야망과 성공이 쇼피파이의 엄격한 실행과 만났을 때 가능한 것을 보여준다. 우리는 단순히 성장하는 것이 아니라, 분기마다 일관된 성장과 수익성을 제공하고 있다. 3분기는 매출 성장과 자유 현금 흐름 마진 모두가 우리의 강력한 2분기 성과를 초과한 뛰어난 분기였다."라고 전했다.선택된 사업 성과 정보는 다음과 같다. 2025년 9월 30일 기준 GMV는 92,013백만 달러, MRR은 193백만 달러, 매출은 2,844백만 달러, 총 이익은 1,391백만 달러, 운영 소득은 343백만 달러, 자유 현금 흐름은 507백만 달러, 전년 대비 매출 성장률은 32%, 자유 현금 흐름 마진은 18%이다.2025년 4분기 전망은 다음과 같다. 매출은 전년 대비 중간에서 높은 20%대 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 총 이익은 낮은 20%대 성장률을 기록할 것으로
에이지이글에어리얼시스템즈(UAVS, AgEagle Aerial Systems Inc. )는 브랜드를 변경했고 성장과 혁신의 다음 단계를 추진했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 에이지이글에어리얼시스템즈(뉴욕증권거래소: UAVS)는 고급 드론 및 공중 이미징 솔루션의 선도적인 제공업체로서 포괄적인 브랜드 변경을 완료하고 이글NXT라는 이름으로 운영을 시작했다.새로운 브랜드는 회사의 진화, 전략적 초점의 강화, 그리고 세계를 보호하고 권한을 부여하는 지능을 제공하겠다는 사명을 반영한다. 이글NXT의 CEO인 빌 어비는 "우리는 수년간 공중 정보 분야에서 신뢰받는 리더로서의 명성을 쌓아왔다. 우리는 상업, 농업, 방위 분야의 파트너들이 의존하는 제품을 설계하고, 중요한 산업 전반에 걸쳐 관계를 구축하며, 다음을 창조하는 데 전념하는 팀을 구성해왔다.이글NXT로서 우리는 우리의 유산을 존중하면서 미래를 포용한다.우리의 솔루션은 계속 진화할 것이며, 우리의 혁신은 발전하고, 우리의 범위는 새로운 고성장 시장으로 확장될 것이다. 우리는 고객과 주주를 위해 보안을 강화하고 생산성을 향상시키며 지속 가능한 가치를 창출하는 지능을 제공하는 데 전념한다. "라고 말했다. 이글NXT로의 브랜드 변경은 정부 및 상업 시장 모두에 서비스를 제공하는 최고급 드론, 센서 및 소프트웨어를 발전시키겠다는 회사의 의지를 강조한다.전 세계적으로 백만 건 이상의 비행, 기록적인 계약, 업계 최초의 규제 승인으로 이글NXT는 방위, 공공 안전, 농업 및 환경 모니터링 및 연구를 포함한 빠르게 성장하는 시장에서 리더십을 확장할 수 있는 좋은 위치에 있다. 회사의 사명 선언문인 "이글NXT는 가장 중요한 것을 보호한다. 생명, 땅, 그리고 평화의 추구"는 브랜드 변경의 기초가 되며 이글NXT의 혁신, 회복력 및 장기 가치 창출에 대한 초점을 전달한다.전 세계적으로 백만 건 이상의 비행을 수행한 이글NXT의 플랫폼은 방위, 공공 안전, 농업, 인프라 및 환경 모니터링 응용
GE버노바(GEV, GE Vernova Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, GE버노바가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기에는 강력한 성장과 마진 확대, 긍정적인 현금 흐름을 기록하며 2025년 가이던스를 상향 조정했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.주문량은 124억 달러로 유기적으로 4% 증가했으며, 전력 및 전기화 부문에서의 강한 수요가 지속됐다.장비 및 서비스에서의 백로그는 52억 달러 증가했다.가스 전력 장비 백로그와 슬롯 예약 계약은 50GW에서 55GW로 증가했다.수익은 91억 달러로 11% 증가했으며, 유기적으로는 12% 성장했다.순이익은 5억 달러로 순이익 마진은 5.4%에 달했다.조정된 EBITDA는 8억 달러, 조정된 EBITDA 마진은 8.5%였다.운영 활동에서의 현금 흐름은 4억 달러였으며, 자유 현금 흐름은 2억 달러에 달했다.현금 잔고는 79억 달러로, 올해 주주에게 17억 달러를 반환했다.GE버노바의 CEO 스콧 스트라직은 "GE버노바는 생산적인 2분기를 보냈으며, 앞으로도 성장과 마진 확대를 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.이어 "우리는 50억 달러 이상의 백로그를 증가시켰고, 가스 장비 백로그와 슬롯 예약 계약을 55GW로 늘렸다. 전력 및 전기화 부문에서의 강세로 인해 올해 수익, 조정된 EBITDA 마진, 자유 현금 흐름 기대치를 상향 조정하고 있다"고 덧붙였다.2025년 가이던스는 수익이 360억~370억 달러로 상향 조정되었으며, 조정된 EBITDA 마진은 8%~9%로, 자유 현금 흐름은 30억~35억 달러로 예상된다.전력 부문은 유기적 수익 성장률이 6%~7%로 증가할 것으로 보이며, 풍력 부문은 유기적 수익이 중간 단위 수치로 감소할 것으로 예상된다.전기화 부문은 약 20%의 유기적 수익 성장을 기록할 것으로 보인다.또한, GE버노바는 2024년 지속 가능성 보고서를 발표하고, 120만 주를 4억 달러에
그로서리아웃렛홀딩(GO, Grocery Outlet Holding Corp. )은 이사회 구성원이 변경됐다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 그로서리아웃렛홀딩(증권코드: GO)은 이사회에 마이클 코바야시와 로렌스 "칩" 몰로이를 신규 이사로 임명했다.이번 임명은 회사의 이사회 구성 변경 및 리더십 전환의 일환으로, 회사의 성장과 수익성 향상에 기여할 것으로 기대된다.코바야시와 몰로이는 이사회의 감사 및 리스크 위원회에서도 활동할 예정이다.두 이사는 독립적인 검색 회사를 통해 진행된 국가적 검색을 통해 이사회에 합류하게 됐다.또한, 이사회는 케네스 알터만과 토마스 허먼이 2025년 8월 7일에 은퇴할 계획임을 통보했다.신규 이사 임명으로 이사회의 규모는 10명에서 12명으로 증가했으며, 알터만과 허먼의 은퇴 후에는 10명으로 축소될 예정이다.이사회는 코바야시와 몰로이가 독립 이사로서 감사 및 리스크 위원회에서 활동할 수 있는 모든 요건을 충족한다고 판단했다.코바야시는 소매 기술, 공급망 및 매장 운영 분야에서 20년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 로스 스토어즈에서 여러 주요 리더십 역할을 수행했다.몰로이는 스프라우츠 파머스 마켓의 최고 재무 책임자로서의 경험을 포함하여 25년 이상의 재무 및 소매 리더십 경험을 가지고 있다.이사회 의장인 에릭 린드버그는 "오늘 발표하는 이사회 변경은 정기적인 이사회 구성 변경에 대한 우리의 의지를 반영하며, 성장 계획을 실행하고 주주 가치를 향상시키기 위한 지속적인 노력을 보여준다"고 말했다.그로서리아웃렛홀딩은 캘리포니아 에머리빌에 본사를 두고 있으며, 540개 이상의 매장을 운영하고 있다.이 회사는 품질 높은 브랜드 소비재 및 신선한 제품을 저렴한 가격에 제공하는 고성장 소매업체이다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.투자자 관계 및 미디어 연락처 정보도 제공됐다.※ 본
아스트로노바(ALOT, AstroNova, Inc. )는 2025년 주주총회 관련 정보를 공개했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 아스트로노바는 투자자 관계 웹사이트의 "투자 보호" 섹션에 "성장 및 수익성 추진"이라는 제목의 프레젠테이션을 공개했다. 이 프레젠테이션의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.이 항목 7.01의 정보(부록 99.1 포함)는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 어떤 제출물에도 참조로 통합되지 않는다.아스트로노바는 2025 회계연도에 37,708만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 14.4% 증가한 수치이다. 항공우주 부문은 16.8% 성장했으며, 제품 식별 부문은 13.4% 성장했다.아스트로노바는 2026 회계연도에 1억 6천만 달러에서 1억 6천 5백만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA 마진은 8.5%에서 9.5%로 확대될 것으로 보인다. 아스트로노바는 2025년 1분기 동안 3,148만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했으며, 이는 2,465만 달러에서 증가한 수치이다.또한, 아스트로노바는 2025년 4월 30일 기준으로 5,353만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 150,324만 달러에 달한다. 아스트로노바는 2025년 1분기 동안 4,395만 달러의 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름을 기록했으며, 이는 6,904만 달러에서 감소한 수치이다.아스트로노바는 2025년 1분기 동안 571만 달러의 운영 이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치이다. 아스트로노바는 2025년 주주총회와 관련하여 SEC에 공식 위임장 명세서를 제출했으며, 주주들에게 연례 보고서 및 위임장 카드를 발송했다.주주들은 위임장 명세서 및 기타 관련 자료를 읽고 2025년 주주총회에서 투표할 사항에 대한 결정을 내리기 전에 중요 정
버나테크놀러지스(BYRN, Byrna Technologies Inc. )는 2025 회계연도 2분기에 기록적인 매출 2850만 달러를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 버나테크놀러지스는 2025 회계연도 2분기(2025년 5월 31일 종료) 예비 매출 기대치를 발표하는 보도자료를 발행했다.예비 감사되지 않은 결과에 따르면, 버나는 2025 회계연도 2분기 총 매출이 2850만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도 2분기 2030만 달러에 비해 41% 증가한 수치다.이번 2분기 성과는 5월 1일 출시된 새로운 버나 컴팩트 발사기(CL)에 대한 강력한 초기 수요와 의미 있는 유통망 확장에 의해 주도됐다.전자상거래 매출은 브랜드 인지도 증가와 균형 잡힌 유통 채널 믹스에 힘입어 전년 대비 15% 성장했다.딜러 매출은 전년 대비 106% 증가하여 750만 달러에 달했으며, 이는 스포츠맨스 웨어하우스와의 파트너십 초기 성공에 기인한다.이 프로그램은 2분기 동안 일부 매장에서 버나 제품을 소프트 론칭했으며, 매장 내 '버나 지니어스' 설치가 7월부터 시작될 예정이다.국제 매출은 86% 증가했으며, 이는 버나 LATAM으로부터의 약 80만 달러의 로열티 수익을 포함한다.CL 출시를 위한 충분한 공급을 보장하고 제품 라인 전반에 걸쳐 재고를 구축하기 위해, 버나는 이번 분기에 38,237개의 컴팩트 발사기를 생산했으며, 총 63,835개의 발사기가 제조됐다.버나의 CEO인 브라이언 간즈는 "우리는 버나에서 기준을 높이고 있으며, 2분기 동안 2850만 달러의 기록적인 매출을 생성할 수 있었던 것에 대해 고무되고 있다"고 말했다.이어 "전반적인 소비자 지출이 둔화된 가운데, CL의 출시와 총 주소 가능한 시장의 지속적인 확장이 매출의 41% 증가를 이끌었다"고 덧붙였다.버나는 2025년 하반기에도 이러한 모멘텀을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있다.2025 회계연도 2분기 매출은 웹 채널에서 1660만 달러, 버나 전담 딜러에서