머큐리컴퓨터시스템즈(MRCY, MERCURY SYSTEMS INC )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 머큐리컴퓨터시스템즈(증권코드: MRCY)는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.4분기 실적은 2억 7,310만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 9.9% 증가한 수치다.GAAP 기준 순이익은 1,640만 달러로, 주당 순이익은 0.27 달러에 달한다.조정된 EBITDA는 5,130만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 18.8%에 이른다.연간 매출은 9억 1,200만 달러로, 전년 대비 9.2% 증가했다.연간 조정된 EBITDA는 1억 1,940만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 13.1%에 달한다.4분기 운영 현금 흐름은 3,810만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 3,400만 달러로, 연간 자유 현금 흐름은 1억 1,900만 달러로 기록됐다.머큐리컴퓨터시스템즈의 2025년 6월 27일 기준 총 백로그는 14억 달러로, 전년 대비 6% 증가했다.4분기 동안의 총 예약 주문은 3억 4,150만 달러로, 예약 대 매출 비율은 1.25에 달한다.머큐리컴퓨터시스템즈의 CEO인 빌 발하우스는 "우리는 4분기에 매우 강력한 실적을 달성했으며, 이는 우리의 기대에 부합하거나 이를 초과하는 결과를 가져왔다"고 말했다.또한, 그는 "우리는 고객의 요구에 맞춰 생산 및 개발 프로그램을 통해 긍정적인 운영 레버리지를 증가시키고 있다"고 덧붙였다.머큐리컴퓨터시스템즈는 2026 회계연도에 대한 기대감을 나타내며, 매출 성장률은 저조할 것으로 예상하고 있지만, 2026년에는 자유 현금 흐름이 긍정적일 것으로 전망하고 있다.현재 머큐리컴퓨터시스템즈의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 2,434.8백만 달러, 총 부채는 961.3백만 달러로 나타났다.주주 자본은 1,473.5백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
아지트라(AZTR, Azitra, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 아지트라는 2025년 6월 30일자로 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에는 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 대한 정보가 포함되어 있다.아지트라의 CEO인 프란시스코 D. 살바와 CFO인 노먼 스태스키는 이 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다고 인증했다.2025년 6월 30일 기준으로 아지트라는 총 자산 약 4백만 달러와 약 30만 달러의 운전 자본을 보유하고 있다.현금 및 현금 등가물은 약 100만 달러로, 향후 12개월 동안의 운영 계획을 지원하기에는 부족할 것으로 예상된다.아지트라는 추가 자금을 확보하기 위해 다양한 자금 조달 방법을 모색할 계획이다.2025년 6월 30일 기준으로 아지트라는 운영 비용으로 약 597만 달러를 기록했으며, 이 중 일반 관리 비용은 약 332만 달러, 연구 개발 비용은 약 265만 달러로 나타났다.아지트라는 현재 임상 시험을 진행 중인 여러 제품 후보를 보유하고 있으며, 향후 연구 개발 비용이 크게 증가할 것으로 예상하고 있다.아지트라는 2025년 6월 30일 기준으로 23,476,354주가 발행되어 있으며, 향후 추가 자금 조달을 통해 운영을 지속할 계획이다.그러나 추가 자금 조달이 이루어지지 않을 경우, 사업 계획을 지속할 수 없을 것이라는 우려가 제기되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이서브(FI, FISERV INC )는 2025년 8월 11일 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이서브가 2025년 8월 11일에 10억 달러 규모의 4.550% 만기 2031년 채권(이하 '2031년 채권')과 10억 달러 규모의 5.250% 만기 2035년 채권(이하 '2035년 채권')을 발행했다.이 채권들은 2007년 11월 20일에 체결된 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 따라 발행되며, 파이서브와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 관계를 규명하는 보충 계약에 의해 보완된다.2031년 채권은 연 4.550%의 이자율로 2031년 2월 15일에 만기되며, 2035년 채권은 연 5.250%의 이자율로 2035년 8월 11일에 만기된다.이자 지급은 매년 2회, 360일 기준으로 계산되어 지급된다.또한, 파이서브는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 특정 조건 하에 채권을 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이와 관련하여, 법률 자문을 맡은 Foley & Lardner LLP는 이 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무라고 확인했다.이들은 파이서브의 재무 상태와 관련된 여러 법적 문서와 기록을 검토한 결과, 채권이 유효한 의무로 인정된다.이 법률 자문은 파이서브가 발행한 채권의 유효성을 보장하며, 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있음을 확인한다.현재 파이서브는 이러한 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 향후 재무 안정성을 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크투루스쎄라퓨틱스(ARCT, Arcturus Therapeutics Holdings Inc. )는 2025년 2분기 재무 업데이트와 파이프라인 진행 상황을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 아크투루스쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.회사의 2025년 2분기 수익은 2,830만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,987만 달러에 비해 감소했다.이는 CSL과의 협력에서 발생한 수익 감소에 기인하며, KOSTAIVE®의 상용화 진행에 따른 공급 계약 활동 감소와 선불금의 감가상각 감소가 주요 원인이다.운영 비용은 3,990만 달러로, 2024년 2분기의 7,100만 달러에 비해 감소했다.연구 및 개발 비용은 2,960만 달러로, 2024년 2분기의 5,870만 달러에 비해 감소했으며, 이는 KOSTAIVE, LUNAR-FLU 및 낭포성 섬유증 프로그램의 제조 비용 감소와 임상 시험 비용 감소에 기인한다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 2억 5,340만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 9,390만 달러에 비해 감소했지만, 현재 파이프라인과 프로그램을 고려할 때 현금 소진 기간은 2028년까지 연장될 것으로 보인다.회사는 낭포성 섬유증(ARCT-032) 2상 임상시험의 중간 데이터를 2025년 9월에 발표할 예정이며, 2025년 연말까지 성인 환자 모집을 완료할 계획이다.OTC 결핍(ARCT-810) 3상 시험의 설계는 2026년 상반기에 규제 기관과 조율될 예정이다.계절성 독감(ARCT-2138) 후보는 긍정적인 1상 결과를 보였으며, BARDA 팬데믹 독감(ARCT-2304) 1상 결과는 2025년에 발표될 예정이다.회사는 2025년 8월 11일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 투자자 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.회사의 재무 상태는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 2억 5,340만 달
포워드에어(FWRD, FORWARD AIR CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 주식 보상 계획을 세웠다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 포워드에어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 포워드에어는 2025년 4월 30일자로 FA-Delaware Corporation과의 합병 계획을 발표했다.이 합병은 포워드에어의 델라웨어 재법인화를 위한 것으로, 포워드에어는 델라웨어 법에 따라 운영될 예정이다.합병이 완료되면 포워드에어의 기존 주식은 FA-Delaware Corporation의 주식으로 전환된다.또한, 포워드에어는 2025년 비상근 이사 주식 계획을 통해 비상근 이사들에게 제한 주식과 비상장 주식, 주식 옵션을 포함한 다양한 주식 보상 프로그램을 제공할 예정이다.이 계획은 비상근 이사들이 회사의 성장과 성공에 기여하도록 유도하기 위한 것이다.포워드에어는 2025년 6월 30일 기준으로 30,791,898주의 보통주가 발행되었음을 보고했다.이 회사는 또한 2025년 3월 21일에 비상근 이사 주식 계획을 승인했으며, 이 계획에 따라 최대 400,000주의 주식이 발행될 예정이다.포워드에어의 2025년 2분기 실적은 다음과 같다.운영 수익은 618,844천 달러로, 전년 동기 대비 3.9% 감소했다.운영 비용은 599,322천 달러로, 전년 동기 대비 65.5% 감소했다.계속 운영에서의 순손실은 20,364천 달러로, 전년 동기 대비 97.9% 감소했다.포워드에어는 또한 주식 보상과 관련하여 세금 원천징수 의무를 이행할 것을 요구하며, 주식의 양도 제한을 명시하고 있다.이 회사는 주식 보상 계획의 일환으로 주식의 발행과 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수할 것임을 강조했다.현재 포워드에어는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 7,000만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 수 있다.포워드에어는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 대안을 검토하고 있으며
ARM홀딩스(ARM, ARM HOLDINGS PLC /UK )는 2025년 정기 주주총회를 소집했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 ARM홀딩스가 2025년 정기 주주총회를 2025년 9월 9일 오후 3시(영국 여름 시간) 110 Fulbourn Road, Cambridge CB1 9NJ에서 개최한다고 발표했다.주주총회에서는 2025년 3월 31일 종료된 회계연도의 재무제표와 이사 및 감사인의 보고서를 수령하고, 이사 보수 보고서를 승인하는 등의 안건이 논의될 예정이다.이사회는 Deloitte LLP를 감사로 재선임하고, 감사위원회가 감사 보수를 결정할 수 있도록 권한을 부여하는 안건도 포함된다.또한, Masayoshi Son, Rene Haas, Ronald D. Fisher, Jeffrey A. Sine, Karen E. Dykstra, Rosemary Schooler, Paul E. Jacobs, Young Sohn 등 이사들이 재선임을 위해 주주들의 승인을 요청하고 있다.주주들은 2025년 7월 31일 기준으로 ADS를 보유한 경우, Citibank, N.A.를 통해 투표 지침을 제공할 수 있으며, 투표 지침은 2025년 9월 3일 오전 10시(뉴욕 시간)까지 제출해야 한다.주주총회에 참석할 수는 없지만, ADS 보유자는 투표를 통해 의견을 표명할 수 있다.주주총회와 관련된 모든 정보는 ARM홀딩스의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.현재 ARM홀딩스의 재무상태는 안정적이며, 이사회는 이사들의 성과와 기여도를 고려하여 재선임을 추천하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
고프로(GPRO, GoPro, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 고프로가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.고프로의 2분기 매출은 1억 5,300만 달러로, 전년 대비 18% 감소했다.카메라 판매량은 약 50만 대로, 전년 대비 23% 감소했다.구독 및 서비스 수익은 전년 대비 변동이 없으며 2,600만 달러를 기록했다.고프로의 구독자 수는 245만 명으로, 전년 대비 3% 감소했다.소매 채널에서의 수익은 1억 1,100만 달러로 전체 수익의 73%를 차지하며, 전년 대비 19% 감소했다.고프로 웹사이트를 통한 수익은 4,100만 달러로 전체 수익의 27%를 차지하며, 전년 대비 16% 감소했다.GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 35.8%로, 전년 동기 30.5%에서 개선됐다.비GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 36.0%로, 전년 동기 30.7%에서 개선됐다.GAAP 기준 순손실은 1,642만 달러로 주당 손실은 0.10 달러였다.비GAAP 기준 순손실은 1,196만 달러로 주당 손실은 0.08 달러였다.조정된 EBITDA는 600만 달러의 손실로, 전년 동기 3,300만 달러의 손실에서 83% 개선됐다.고프로는 2024년에 운영 비용을 줄이고 총 매출 총 이익률을 개선하기 위한 여러 가지 조치를 취했으며, 이러한 조치들이 의미 있는 결과를 내기 시작했다.고프로의 CEO인 니콜라스 우드먼은 2025년 하반기에 더 다양화된 하드웨어 및 소프트웨어 제품군을 출시할 예정이며, 이는 2025년 4분기부터 매출 성장과 수익성을 회복할 것이라고 기대하고 있다.최근 고프로는 5천만 달러 규모의 제2차 담보 대출을 체결했으며, 이와 관련하여 1.25 달러의 행사가로 1,110만 개의 주식 매수권을 발행했다.또한, 고프로는 미국 국제무역위원회에서 중국 기반 경쟁사인 인스타360이 고프로의 아이코닉한 HERO 카메라 디자인에 대한 특허를 침해하여 제품을 수입 및 판매한 것에
아지트라(AZTR, Azitra, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표하고 사업을 업데이트했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 아지트라(증권 코드: AZTR)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.아지트라는 임상 단계의 생물의약품 회사로, 정밀 피부과를 위한 혁신적인 치료법 개발에 집중하고 있다.2025년 2분기 및 최근 사업 하이라이트로는 다음과 같은 내용이 있다.첫째, Netherton 증후군에 대한 ATR-12 프로그램의 1b 단계 임상 시험에서 초기 안전성 결과와 50%의 등록을 발표하며 유망한 안전성 프로필을 입증했다.둘째, 2025년 미국 임상 종양학회(ASCO) 연례 회의에서 EGFR 억제제 관련 발진에 대한 ATR-04 프로그램의 1/2 단계 임상 시험을 상세히 설명하는 포스터가 수락되었다.셋째, 임상 파이프라인 자금을 조달하기 위해 기관 투자자 Alumni Capital LP와 최대 2천만 달러의 자본 신용 라인을 설정하기 위한 구매 계약을 체결했다.아지트라의 CEO인 프란시스코 살바는 "2025년 상반기는 아지트라에게 중요한 시기였다. 우리는 주요 치료가 부족한 피부 질환을 위한 최초의 정밀 생물 치료 후보에서 중요한 이정표를 달성했다"고 말했다.그는 Netherton 증후군을 타겟으로 하는 ATR-12 프로그램에 대해 "우리는 ATR12-351로 치료한 첫 환자에서 유망한 안전성 데이터를 발표했으며, 이 새로운 접근 방식이 환자들에게 삶을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 믿는다"고 덧붙였다.Netherton 증후군은 승인된 치료 옵션이 없는 높은 미충족 수요를 가진 질환이다.살바는 또한 ASCO에서 ATR-04 프로그램의 1/2 단계 시험 설계를 발표했으며, 이는 EGFR 억제제 치료와 관련된 발진을 치료하기 위해 개발된 자연 유래 S. epidermidis 균주를 포함한 생물 치료 제품 후보를 조사하고 있다.EGFR 억제제 관련 발진은 암 치료를 위한 EGFR 억제제 치
바이오마린파마슈티컬(BMRN, BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC )은 회계 담당 부사장이 사임을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 바이오마린파마슈티컬의 그룹 부사장 겸 최고 회계 책임자(Chief Accounting Officer)인 에린 버크하트가 2025년 9월 2일(발효일)자로 사임하겠다고 회사에 통보했다.버크하트의 사임은 자발적이며, 회사와의 의견 불일치와는 관련이 없다.회사는 버크하트의 후임자를 찾기 위한 절차를 시작할 예정이다.만약 발효일 이전에 후임자가 임명되지 않을 경우, 회사의 최고 재무 책임자(Chief Financial Officer)인 브라이언 뮬러가 발효일부터 버크하트의 후임자가 임명될 때까지 회사의 주요 회계 책임자로서 역할을 수행할 것이다.뮬러는 회사의 최고 재무 책임자로서 계속해서 근무할 예정이다.뮬러의 전기 정보는 2025년 4월 8일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 최종 위임장(Proxy Statement)에서 확인할 수 있다.뮬러는 관련 당사자 거래에 해당하는 거래를 수행하지 않았으며, 회사의 주요 회계 책임자로서의 역할 수행과 관련하여 보수 조정이나 추가 보수를 받지 않을 것이다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
BGC그룹(BGC, BGC Group, Inc. )은 2025년 6월 30일에 분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 BGC그룹이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 분기 동안 BGC그룹의 총 수익은 784억 달러로, 전년 동기 대비 42.3% 증가했다.이 중 중개 수익은 720억 달러로, 45.9% 증가했다.특히 ECS 부문은 122.2% 증가하여 261억 달러에 달했다.이는 OTC 글로벌의 인수에 따른 결과로, 인수 전년 동기 대비 27%의 유기적 성장도 포함된다.이외에도 Rates 부문은 20.8% 증가하여 201억 달러, FX 부문은 21.9% 증가하여 109억 달러, Credit 부문은 8.5% 증가하여 75억 달러, Equities 부문은 43.8% 증가하여 74억 달러를 기록했다.총 비용은 712억 달러로, 전년 동기 대비 42.3% 증가했으며, 이는 OTC 글로벌의 운영과 관련된 비용 증가가 주요 원인이다.특히 보상 및 직원 복리후생 비용은 53.1% 증가하여 416억 달러에 달했다.BGC그룹의 순이익은 56억 달러로, 전년 동기 대비 51.3% 증가했다.이 회사는 2025년 7월 30일 이사회를 통해 주당 0.02달러의 배당금을 선언했다.BGC그룹의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 49억 달러로, 전년 말 대비 36.2% 증가했다.이 회사는 OTC 글로벌 인수와 관련된 현금 지급 및 기타 자산 증가로 인해 자산이 증가했다.BGC그룹은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 기술 기반의 비즈니스에 대한 투자를 확대할 계획이다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 2,480명의 브로커와 판매 인력을 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 16.9% 증가한 수치다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이티그리티스페셜티홀딩스(ASIC, Ategrity Specialty Insurance Co Holdings )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 뉴욕 – 에이티그리티스페셜티홀딩스(NYSE: ASIC)가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 주주에게 귀속된 순이익이 1,760만 달러, 즉 희석 주당 0.39 달러로, 전년 동기 490만 달러, 즉 희석 주당 0.14 달러에 비해 증가했다고 밝혔다.조정된 주주 귀속 순이익은 1,790만 달러, 즉 희석 주당 0.41 달러였다. 2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.• 총 인수 보험료는 32.3% 증가하여 1억 6,750만 달러에 달했다.• 주주에게 귀속된 순이익은 1,760만 달러, 즉 희석 주당 0.39 달러였다.• 조정된 주주 귀속 순이익은 1,790만 달러, 즉 희석 주당 0.41 달러였다.• 결합 비율은 88.9%로, 2024년 2분기의 94.0%에 비해 개선되었다.• 조정된 주주 자본 수익률은 14.5%였다.• 분기 말 기준 주당 장부 가치는 11.64 달러로, 연말 대비 12.2% 증가했다.• 2025년 6월에 실시된 기업 공개를 통해 1억 3,030만 달러의 총 수익을 올렸다.저스틴 코헨 CEO는 "이번 분기는 에이티그리티에게 강력한 분기였다.우리는 집중과 규율을 가지고 실행했으며, 유통 관계를 확장하고, 견고한 인수 결과를 제공하며, 운영 효율성을 높였다. 우리의 생산화된 인수 모델은 기술적 인수와 기술 기반 프로세스를 결합하여 시장에서 주목받고 있으며, 파트너에게 가치를 제공하고 주주에게 수익성을 높이고 있다. 앞으로 자동화 및 분석에 대한 우리의 투자가 소규모 및 중간 규모 기업을 위한 E&S 보험의 인수 및 제공 방식을 재정의할 기회를 가속화할 것이라고 믿는다."라고 말했다.2025년 6월 30일로 종료된 분기 동안 총 인수 보험료는 전년 동기 대비 32.3% 증가했으며, 이는 유통 네트워크의 확
드날리쎄라퓨틱스(DNLI, Denali Therapeutics Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과와 사업 하이라이트를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 드날리쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 하이라이트를 제공했다.드날리쎄라퓨틱스의 BLA(생물학적 제제 허가 신청)인 티비데노푸스 알파가 헌터 증후군에 대해 우선 심사를 위해 FDA에 수용되었으며, PDUFA 목표 조치 날짜는 2026년 1월 5일로 지정됐다.회사는 상업적 출시를 준비하고 있다.DNL126은 FDA와의 협의에 따라 샌필리포 증후군 A형에 대한 가속 승인 경로가 정렬됐으며, 1/2상 연구의 등록이 거의 완료됐고, 글로벌 3상 확인 연구를 위한 계획이 진행 중이다.드날리쎄라퓨틱스는 2025년 내에 1~2개의 추가 TransportVehicleTM(TV) 지원 프로그램의 임상 시험을 시작하기 위한 규제 신청서를 제출할 예정이다.알츠하이머병을 위한 ATV:Abeta 프로그램에 대한 전임상 연구가 저널 Science에 발표됐다.드날리쎄라퓨틱스의 CEO인 라이언 와츠 박사는 "FDA의 티비데노푸스 알파 BLA에 대한 우선 심사와 DNL126에 대한 가속 승인 경로의 정렬은 우리의 TV 플랫폼이 혈액-뇌 장벽을 넘는 새로운 치료제의 잠재력을 강조하는 주요 이정표"라고 말했다.2025년 2분기 동안 드날리쎄라퓨틱스의 순손실은 1억 2,411만 달러로, 2024년 2분기의 순손실 9,902만 달러와 비교됐다.연구 및 개발 비용은 1억 2,696만 달러로, 2024년 2분기의 9,139만 달러에 비해 증가했다.이 증가의 약 1,130만 달러는 TV 프로그램 외부 연구 및 개발 비용의 증가에 기인하며, 이는 여러 전임상 프로그램에 대한 지출 증가에 의해 주도됐다.일반 및 관리 비용은 3,226만 달러로, 2024년 2분기의 2,519만 달러에 비해 증가했다.현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 2025년 6월 30일 기준으로 약 9
제논파마슈티컬스(XENE, Xenon Pharmaceuticals Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과와 사업 업데이트를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 제논파마슈티컬스(증권코드: XENE)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.제논파마슈티컬스의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.제논파마슈티컬스의 CEO인 이안 모티머는 "Phase 3 X-TOLE2 연구의 환자 모집 완료는 azetukalner 개발에 있어 중요한 이정표이며, 2026년 초에 topline 결과를 보고할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.이어 "azetukalner는 통제되지 않는 발작의 고통을 겪고 있는 환자들에게 새로운 차세대 치료 옵션으로서 큰 가치를 제공할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.제논파마슈티컬스는 azetukalner의 임상 개발을 통해 여러 신경정신적 질환에 대한 연구를 진행하고 있으며, 최근에는 양극성 우울증(BPD) 및 주요 우울 장애(MDD)에 대한 Phase 3 연구를 시작했다.2025년 6월 30일 기준으로 제논파마슈티컬스의 현금 및 현금성 자산은 624.8백만 달러로, 2024년 12월 31일의 754.4백만 달러에서 감소했다.연구개발 비용은 2025년 2분기 동안 75.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 49.7백만 달러에 비해 증가했다.이는 azetukalner의 Phase 3 임상 시험과 관련된 비용 증가에 기인한다.제논파마슈티컬스는 2027년까지 운영 자금을 충분히 확보할 것으로 예상하고 있다.2025년 2분기 동안의 순손실은 84.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 57.9백만 달러에 비해 증가했다.이는 azetukalner 프로그램에 따른 연구개발 비용 증가와 인건비 상승에 기인한다.제논파마슈티컬스는 azetukalner의 상업적 출시를 위해 클라인을 최고 상업 책임자로 임명했다.제논파마슈티컬스는 현재 76,939,811주가 발행되어 있으며, 2,