스템(STEM, STEM, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 스템은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 7일에 발표된 보도자료에 따르면, 스템의 매출은 3,840만 달러로, 2024년 2분기 3,400만 달러에서 13% 증가했다.GAAP 기준 총 이익은 1,280만 달러로, 2024년 2분기 940만 달러에서 증가했다.비GAAP 기준 총 이익은 1,870만 달러로, 2024년 2분기 1,350만 달러에서 증가했다.GAAP 총 이익률은 33%로, 2024년 2분기 28%에서 상승했다.비GAAP 총 이익률은 49%로, 2024년 2분기 40%에서 상승했다.순이익은 2억 2,500만 달러로, 2024년 2분기 순손실 5억 8,230만 달러에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 380만 달러로, 2024년 2분기 -1,130만 달러에서 개선됐다.운영 현금 흐름은 -2,130만 달러로, 2024년 2분기 -1,190만 달러에서 악화됐다.2025년 2분기 말 현금 및 현금성 자산은 4,080만 달러로, 2025년 1분기 말 5,860만 달러에서 감소했다.스템의 계약된 백로그는 2,680만 달러로, 2025년 1분기 말 2,530만 달러에서 6% 증가했다.스템의 CEO 아룬 나라얀은 "2025년 2분기에는 기록적인 소프트웨어 매출과 긍정적인 조정 EBITDA를 달성했다"고 말했다.CFO 브라이언 머스펠트는 "이 일관된 성과는 2025년 전체 연도 가이던스를 재확인할 수 있는 자신감을 준다"고 밝혔다.스템은 2025년 전체 연도 가이던스를 1억 2,500만 달러에서 1억 7,500만 달러로 설정했다.스템의 현재 재무 상태는 총 자산 3억 7,921만 달러, 총 부채 5억 9,270만 달러로, 자본 부족 상태에 있다.스템은 2025년 6월 30일 기준으로 2억 1,400만 달러의 누적 적자를 기록하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
이노비스(ENOV, Enovis CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노비스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 4일 종료된 분기 동안, 이노비스의 매출은 564,545천 달러로, 전년 동기 525,160천 달러에 비해 증가했다.이는 7.5%의 성장률을 기록한 것이다.6개월 누적 매출은 1,123,379천 달러로, 전년 동기 1,041,426천 달러에 비해 7.9% 증가했다.이노비스의 매출 증가의 주요 요인은 기존 사업 부문에서의 판매 증가와 외환 환율 변동에 따른 긍정적인 영향이다.특히, 예방 및 회복(P&R) 부문에서의 매출은 290,570천 달러로, 전년 동기 277,754천 달러에 비해 증가했다.재건축(Recon) 부문에서도 매출이 273,975천 달러로, 전년 동기 247,406천 달러에 비해 증가했다.총 매출원가는 229,848천 달러로, 전년 동기 236,277천 달러에 비해 감소했다.이로 인해 총 이익은 334,697천 달러로, 전년 동기 288,883천 달러에 비해 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 267,074천 달러로, 전년 동기 264,100천 달러에 비해 소폭 증가했다.연구 및 개발비용은 30,700천 달러로, 전년 동기 23,479천 달러에 비해 증가했다.운영 손실은 16,796천 달러로, 전년 동기 44,219천 달러에 비해 개선됐다.순손실은 36,548천 달러로, 전년 동기 18,512천 달러에 비해 증가했다.이노비스는 2025년 2분기 동안 7건의 인수 거래를 완료했으며, 총 3,540만 달러의 인수 비용이 발생했다.이로 인해 회사의 제품 포트폴리오가 확장됐다.이노비스의 현재 재무 상태는 총 자산 5,021,398천 달러, 총 부채 2,440,438천 달러로, 자본은 2,580,960천 달러에 달한다.이러한 실적은 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
모토로라솔루션즈(MSI, Motorola Solutions, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 모토로라솔루션즈가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 28일로 종료된 분기 동안 매출은 28억 달러로, 지난해 같은 기간 대비 5% 증가했다.소프트웨어 및 서비스 부문 매출은 15% 증가했으며, 제품 및 시스템 통합 부문 매출은 변동이 없었다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 3.04달러로, 지난해 같은 기간 대비 17% 증가했다.비GAAP 기준 EPS는 3.57달러로, 10% 증가했다.운영 현금 흐름은 2억 7,200만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 9,200만 달러 증가했다.분기 말 미결 주문 잔고는 141억 달러로, 지난해 같은 기간 대비 1억 5천만 달러 증가했다.이는 기록적인 2분기 주문에 의해 증가한 수치다.또한, 분기 이후에 실버스 테크놀로지스를 44억 달러에 인수했다.모토로라솔루션즈의 그렉 브라운 CEO는 "2분기는 기록적인 매출과 이익을 기록한 뛰어난 분기였다"고 말했다."우리는 안전 및 보안 솔루션에 대한 강력한 수요를 계속해서 보고 있으며, 이는 기록적인 2분기 주문과 올해의 매출, 이익 및 운영 현금 흐름 기대치를 증가시키는 데 기여하고 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기에는 지난해 같은 분기 대비 약 7%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 비GAAP EPS는 3.82달러에서 3.87달러 사이로 예상하고 있다.2025년 전체 매출은 약 116억 5천만 달러로, 이전 예상치인 114억 달러에서 상향 조정되었다.운영 현금 흐름 기대치는 27억 5천만 달러로 증가했다.현재 모토로라솔루션즈의 재무 상태는 양호하며, 매출 증가와 함께 운영 현금 흐름이 개선되고 있다.또한, 인수합병을 통해 사업 확장을 지속하고 있으며, 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 기울이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
알람닷컴홀딩스(ALRM, Alarm.com Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 알람닷컴홀딩스(나스닥: ALRM)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 SaaS 및 라이선스 수익은 1억 7천만 달러로, 2024년 2분기 1억 5천 590만 달러에 비해 9.0% 증가했다.총 수익은 2억 5천 430만 달러로, 2024년 2분기 2억 3천 380만 달러에 비해 8.8% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 3천 420만 달러로, 2024년 2분기 3천 250만 달러에 비해 5.2% 증가했다.GAAP 기준 보통주주에게 귀속되는 순이익은 3천 460만 달러로, 주당 0.63 달러에 해당하며, 2024년 2분기 3천 350만 달러, 주당 0.62 달러에 비해 3.1% 증가했다.비GAAP 조정 EBITDA는 4천 840만 달러로, 2024년 2분기 4천 280만 달러에 비해 13.0% 증가했다.비GAAP 조정 순이익은 3천 410만 달러로, 주당 0.60 달러에 해당하며, 2024년 2분기 3천 200만 달러, 주당 0.58 달러에 비해 6.5% 증가했다.2025년 6월 30일 기준 총 현금 및 현금성 자산은 10억 2천만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 12억 2천만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 4천 680만 달러로, 2024년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 7천 280만 달러에 비해 감소했다.비GAAP 자유 현금 흐름은 3천 610만 달러로, 2024년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 6천 780만 달러에 비해 감소했다.알람닷컴은 2025년 3분기 SaaS 및 라이선스 수익에 대한 전망을 제공하며, 2025년 전체 연도에 대한 가이던스를 상향 조정했다.2025년 3분기 SaaS 및 라이선스 수익은 1억 7천 140만 달러에서 1억 7천 160만 달러로 예상된다.20
S&T뱅코프(STBA, S&T BANCORP INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 S&T뱅코프가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 3,190만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 주당 0.83 달러에 해당한다.이는 2024년 같은 기간의 3,437만 달러, 주당 0.89 달러에 비해 감소한 수치다.2025년 상반기 동안의 순이익은 6,530만 달러로, 2024년 상반기의 6,560만 달러와 유사한 수준이다.순이자 수익은 2분기 동안 8,657만 달러로, 2024년 2분기의 8,359만 달러에 비해 3.56% 증가했다.순이자 마진은 세전 기준으로 3.88%로, 2024년 2분기의 3.85%에서 소폭 상승했다.이러한 개선은 주로 이자-bearing 부채의 금리가 낮아진 것과 자금 조달 믹스의 개선 덕분이다.신용 손실 충당금은 2분기 동안 197만 달러로, 2024년 같은 기간의 42만 달러에 비해 증가했다.이는 미지급 대출 약정에 대한 충당금 증가와 대출 상환 연체로 인한 것이다.비이자 수익은 2분기 동안 1,350만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,330만 달러에 비해 소폭 증가했다.비이자 비용은 2분기 동안 5,811만 달러로, 2024년 같은 기간의 5,361만 달러에 비해 8.4% 증가했다.이 중 인건비가 가장 큰 비중을 차지하며, 연례 인상과 인센티브 증가로 인해 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 98억 달러로, 2024년 12월 31일의 96억 달러에 비해 증가했다.총 대출은 79억 달러로, 2024년 12월 31일의 77억 달러에 비해 증가했다.고객 예금은 79억 달러로, 2024년 12월 31일의 77억 달러에 비해 증가했다.S&T뱅코프는 앞으로도 고객 예금 기반을 확장하고, 자산 품질을 개선하며, 인재를 확보하는 데 집중할 계획이다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,445만 달러의 주주 자본을 기록했다.※ 본 컨텐츠
어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드옵토일렉트로닉스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 102,952천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 137.9% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 데이터 센터 및 CATV 시장에서의 수요 증가에 기인한다.특히 CATV 부문에서는 매출이 56,019천 달러로, 전년 동기 대비 862.9% 증가했다.데이터 센터 부문에서도 매출이 44,791천 달러로, 30.4% 증가했다.회사의 총 매출 원가는 71,790천 달러로, 매출의 69.7%를 차지했다.이에 따라 총 매출 총이익은 31,162천 달러로, 매출의 30.3%에 해당한다.운영 비용은 47,138천 달러로, 매출의 45.8%를 차지하며, 연구개발 비용이 20,612천 달러로 가장 큰 비중을 차지했다.회사는 이번 분기 동안 9,098천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 65.2% 감소한 수치다.또한, 외환 변동으로 인한 손익 조정으로 3,868천 달러의 이익이 발생하여, 종합 손실은 5,230천 달러로 집계됐다.어플라이드옵토일렉트로닉스는 2025년 6월 30일 기준으로 87,195천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치다.회사는 앞으로도 고객의 수요에 맞춰 제품 개발 및 생산을 지속적으로 확대할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
길리어드사이언스(GILD, GILEAD SCIENCES, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 길리어드사이언스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.길리어드사이언스의 회장 겸 CEO인 다니엘 오데이는 "이번 분기는 길리어드에게 매우 성공적인 분기였으며, 세계 최초의 연 2회 HIV 예방 옵션인 예츠구에 대한 FDA 승인이 포함된다"고 말했다.이번 분기의 강력한 성장은 비크타르비, 데스코비, 트로델비 및 리브델지의 판매 증가에 의해 주도되었으며, 이는 포트폴리오의 다양성을 반영한다.길리어드는 올해 수익 및 수익 가이던스를 상향 조정하고, 핵심 치료 분야에서 지속적인 혁신과 성장을 제공할 것으로 기대하고 있다. 2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 총 수익은 71억 달러로 2024년 같은 기간 대비 2% 증가했으며, 이는 HIV, 리브델지 및 트로델비의 판매 증가에 기인한다.그러나 만성 간염 C 바이러스(HCV) 및 벡룰리의 판매 감소로 일부 상쇄되었다.희석 주당 순이익(EPS)은 1.56달러로, 2024년 같은 기간의 1.29달러에서 증가했다.이는 주로 유가증권의 순 미실현 이익 증가와 제품 판매 증가에 의해 주도되었으나, MYR GmbH 인수와 관련된 1억 9천만 달러의 연구개발비 손상 차감으로 일부 상쇄되었다.비-GAAP 희석 EPS는 2.01달러로 2024년 같은 기간과 동일했다. 2025년 6월 30일 기준으로 길리어드는 71억 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 부채 증권을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 100억 달러에서 감소한 수치이다.2025년 2분기 동안 길리어드는 8억 2천7백만 달러의 운영 현금 흐름을 생성했으며, 13억 달러의 전환세 납부를 제외한 수치이다.또한, 2분기 동안 9억 9천4백만 달러의 배당금을 지급하고 5억 2천7백만 달러의 자사주 매입을 실시했다. 2025년 2분기 제품 판매는 71억 달러로 2024년 같은
드롭박스(DBX, DROPBOX, INC. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 드롭박스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.드롭박스의 총 수익은 6억 2,570만 달러로, 전년 동기 대비 1.4% 감소했다.환율 변동을 제외한 경우, 수익은 1.3% 감소했다.드롭박스의 연간 반복 수익(ARR)은 25억 4,200만 달러로, 전년 동기 대비 1.2% 감소했으며, 환율 변동을 제외한 경우 1.1% 감소했다.유료 사용자 수는 1,813만 명으로, 전년 동기 대비 22,000명 감소했다.유료 사용자당 평균 수익은 138.32달러로, 전년 동기 대비 1.16달러 감소했다.드롭박스의 GAAP 총 매출 총이익률은 80.2%로, 전년 동기 대비 3% 감소했으며, 비GAAP 총 매출 총이익률은 82.2%로, 전년 동기 대비 2.3% 감소했다.GAAP 운영 마진은 26.9%로, 전년 동기 대비 6.9% 증가했으며, 비GAAP 운영 마진은 41.5%로, 전년 동기 대비 5.6% 증가했다.GAAP 순이익은 1억 2,560만 달러로, 전년 동기 대비 1,510만 달러 증가했으며, 비GAAP 순이익은 1억 9,770만 달러로, 전년 동기 대비 3,600만 달러 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 2억 6,050만 달러로, 전년 동기 대비 2,990만 달러 증가했으며, 자유 현금 흐름은 2억 5,850만 달러로, 전년 동기 대비 3,380만 달러 증가했다.드롭박스는 2025 회계연도 2분기 실적 발표 후, 향후 재무 전망에 대한 안내를 제공할 예정이다.드롭박스는 700만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있으며, 샌프란시스코에 본사를 두고 있다.현재 드롭박스의 재무 상태는 총 자산 2,779.4백만 달러, 총 부채 4,084.9백만 달러로, 주주 결손금은 1,305.5백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
스미스마이크로소프트웨어(SMSI, SMITH MICRO SOFTWARE, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 스미스마이크로소프트웨어가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 수익이 440만 달러로, 2024년 같은 기간의 514만 달러에 비해 14% 감소했다. 이 감소는 주로 패밀리 세이프티 제품군에서 60만 달러의 감소와 뷰스팟 수익에서 40만 달러의 감소에 기인한다. 이러한 수익 감소는 2024년 동안 1급 통신사와의 뷰스팟 계약 상실과 스프린트 세이프 & 파운드 수익이 T-모바일 네트워크로의 가입자 이동으로 인해 발생했다.2025년 2분기 동안 총 운영 비용은 1,820만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,051만 달러에 비해 증가했다. 이 중에는 1,105만 달러의 영업권 손상 차손이 포함되어 있다. 스미스마이크로소프트웨어는 2025년 2분기 동안 1,506만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.78 달러로 나타났다.회사는 2025년 6월 3일에 뷰스팟 제품을 130만 달러에 판매했으며, 이 중 100만 달러는 거래 종료일에 지급되었고 나머지 금액은 두 차례에 걸쳐 지급될 예정이다. 회사는 현재 1급 통신사와의 파트너십을 통해 미국의 대부분 모바일 가입자에게 패밀리 세이프티 플랫폼을 제공하고 있으며, 유럽의 1급 통신사와도 새로운 솔루션을 출시할 예정이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 140만 달러로, 운영 자금 요구를 충족하기 위해 사용되고 있다. 그러나 회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.회사는 2025년 7월 18일에 1,612,903주를 주당 0.93 달러에 발행하는 등록 직접 공모를 완료했으며, 이로 인해 약 150만 달러의 총 수익을 올렸다. 회사의 재무 상태는 현재 유동성 부족으로 인해 운영에 어려움을 겪고 있
바렉스이미징(VREX, Varex Imaging Corp )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 바렉스이미징이 2025년 7월 4일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 바렉스이미징의 총 수익은 203백만 달러로, 전년 동기 대비 2.9% 감소했다.의료 부문에서의 수익은 142.1백만 달러로, 4.4% 감소했으며, 산업 부문은 60.9백만 달러로 0.7% 증가했다.의료 부문 수익 감소는 CT, 형광투시 및 방사선 촬영 모드에서의 판매 감소로 인해 발생했으며, 반면에 유방촬영 및 종양학 분야에서의 판매 증가가 일부 상쇄됐다.바렉스이미징의 총 매출은 지역별로는 아메리카에서 71백만 달러, EMEA에서 69.6백만 달러, APAC에서 62.4백만 달러로 집계됐다.아메리카 지역의 매출은 보안 검사 제품 판매 증가로 인해 소폭 증가했으나, EMEA와 APAC 지역에서는 각각 감소세를 보였다.총 매출 총이익은 67.5백만 달러로, 전년 동기 대비 0.9% 증가했다.의료 부문 총이익률은 32.9%, 산업 부문은 34.2%로 나타났다.운영 비용은 148.2백만 달러로, 전년 동기 대비 157.3% 증가했으며, 이는 93.9백만 달러의 영업권 손상 비용이 포함된 결과다.바렉스이미징은 2025년 3분기 동안 89.1백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 큰 폭의 감소를 나타낸다.이 손실은 주로 영업권 손상과 관련이 있다.바렉스이미징의 현재 재무 상태는 총 자산 1,073.4백만 달러, 총 부채 603.9백만 달러로, 자본금은 469.5백만 달러에 달한다.이러한 실적은 바렉스이미징이 향후 성장 가능성을 유지할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벡턴디킨슨앤드컴퍼니(BDX, BECTON DICKINSON & CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 벡턴디킨슨앤드컴퍼니는 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 전 세계적으로 55억 9백만 달러의 매출을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 10.4% 증가한 수치다.매출 증가는 주로 약물 전달 솔루션, 약물 관리 솔루션 및 제약 시스템 부문에서의 성장이 기여했다.특히, 약물 관리 솔루션 부문은 지속적인 강세를 보였으며, 주입 시스템 및 분배 솔루션의 판매가 증가했다.또한, Advanced Patient Monitoring 부문의 매출도 포함되어 있다.2025년 6월 30일 기준으로 벡턴디킨슨앤드컴퍼니는 286,627,469주의 보통주를 발행했으며, 주당 기본 수익은 2.00달러, 희석 수익은 2.00달러로 보고됐다.회사는 또한 2025년 7월 13일, 자사의 생명과학 및 진단 솔루션 사업부를 Waters Corporation과 결합하기 위한 최종 계약을 체결했다.이 거래는 혁신적인 생명과학 및 진단 리더를 창출할 것으로 기대되며, 벡턴디킨슨앤드컴퍼니의 주주들은 결합된 회사의 약 39.2%를 소유하게 될 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 820백만 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유하고 있으며, 주주들에게 8억 9,900만 달러의 배당금을 지급했다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.그러나 중국의 시장 역학, 정부 연구 자금의 감소, 그리고 글로벌 공급망의 불확실성 등 여러 외부 요인이 회사의 운영에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시냅틱스(SYNA, SYNAPTICS Inc )는 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 시냅틱스는 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 실적을 발표했다.2025 회계연도 매출은 10억 740만 달러로 전년 대비 12% 증가했다.특히, Core IoT 제품 매출은 53% 증가하며 실적을 견인했다.GAAP 기준 주당 손실은 1.22 달러였고, 비GAAP 기준 희석 주당 이익은 3.62 달러로 61% 증가했다.시냅틱스는 1억 2800만 달러에 해당하는 약 180만 주의 자사주 매입을 실시했으며, 총 부채는 약 14% 감소하여 1억 3400만 달러를 기록했다.2025 회계연도 4분기 매출은 2억 8280만 달러였고, GAAP 기준 총 매출 총이익률은 43.0%였다.비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 53.5%로 나타났다.4분기 GAAP 기준 주당 손실은 0.12 달러였고, 비GAAP 기준 희석 주당 이익은 1.01 달러였다.시냅틱스의 CEO인 라훌 파텔은 "시냅틱스에 합류한 이후 직원 및 고객과의 대화를 통해 우리의 엔지니어링 인재, 차별화된 기술, 강력한 고객 관계에 대한 확신이 더욱 깊어졌다. 2025 회계연도에는 매출이 전년 대비 12% 증가하며 성장세로 돌아섰다"고 말했다.CFO인 켄 리즈비는 "주문 활동, 백로그, 채널 재고 수준이 개선됐다. 2026 회계연도 1분기에는 약 13%의 매출 성장을 예상하고 있다"고 덧붙였다.시냅틱스는 2025 회계연도 동안 1억 5000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.2025 회계연도 전체 매출은 10억 7400만 달러로, GAAP 총 매출 총이익률은 44.7%로 전년의 45.8%에서 소폭 감소했다.시냅틱스의 현재 재무상태는 총 자산 258억 4400만 달러, 총 부채 118억 9500만 달러, 주주 자본 139억 4900만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
마크내추럴리소시스(MNR, MACH NATURAL RESOURCES LP )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 분기 배당금을 0.38달러로 선언했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 마크내추럴리소시스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 2분기 주요 내용으로는 총 순 생산량이 하루 평균 83.6천 배럴의 석유 환산량(Mboe/d)을 기록했으며, 하루 평균 19.3천 배럴의 석유(MBbl/d)를 생산했다.또한, 석유 환산량(Boe)당 리스 운영 비용은 6.52달러로 보고됐다.순이익은 9천만 달러, 조정 EBITDA는 1억 2천 2백만 달러로 나타났다.운영 활동을 통해 발생한 순 현금은 1억 3천만 달러였으며, 총 개발 비용은 6천 4백만 달러에 달했다.마크내추럴리소시스는 2025년 2분기 동안 0.38달러의 분기 배당금을 선언했다.최근에는 2025년 7월 10일, 약 13억 달러 규모의 두 건의 인수 거래를 발표하여 퍼미안 분지와 산후안 분지에 진입함으로써 규모를 확대하고 포트폴리오를 다각화했다.마크내추럴리소시스의 2025년 2분기 총 수익은 2억 8천 9백만 달러였으며, 평균 실현 가격은 석유 배럴당 63.10달러, 천연가스 Mcf당 2.81달러, 천연가스 액체(NGL) 배럴당 22.41달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 마크내추럴리소시스는 1천 4백만 달러의 현금 잔고와 1억 8천만 달러의 회전 신용 한도를 보유하고 있으며, 조정 EBITDA 대비 순 부채 비율은 0.9배로 나타났다.2025년 2분기 동안 마크내추럴리소시스는 9개의 총 운영 우물을 시추하고 11개의 운영 우물을 온라인으로 전환했다.2025년 2분기 동안 총 개발 비용은 6천 4백만 달러로, 이 중 5천 9백만 달러는 상류 자본에 해당하며, 5백만 달러는 기타 자본으로 분류됐다.마크내추럴리소시스는 2025년 9월 4일에 0.38달러의 분기 배당금을 지급할 예정이다.2