솔레노쎄라퓨틱스(SLNO, SOLENO THERAPEUTICS INC )는 VYKAT(TM) XR이 미국에서 출시됐고 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 솔레노쎄라퓨틱스(솔레노)(NASDAQ: SLNO)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하며 VYKATTM XR의 미국 출시 업데이트를 제공했다.2025년 2분기 및 최근 기업 하이라이트로는 2025년 4월 14일 VYKAT XR의 출시 및 환자 치료 시작 발표가 포함된다.2025년 3월 26일 승인 이후 2025년 6월 30일까지 솔레노는 646명의 환자 시작 양식을 접수했으며, 295명의 VYKAT XR의 고유 처방자가 있었다.또한, 1억 명 이상의 생명이 보장되는 보험이 적용되며, 유럽 의약품청(EMA)에 DCCR(미국에서 VYKAT XR로 판매되는)의 마케팅 승인 신청서 제출 및 검증을 발표했다.2025년 2분기 종료 후, 솔레노는 보통주 공모를 통해 2억 3천만 달러의 총 수익을 올렸다.솔레노는 VYKAT XR의 효능 및 안전성 프로필에 대한 인식을 높이기 위해 여러 주요 의학 회의에서 데이터를 발표했다.2025년 7월 12일부터 15일까지 샌프란시스코에서 열린 내분비학회 연례 회의, 2025년 6월 24일부터 28일까지 피닉스에서 열린 국제 프라더-윌리 증후군 회의, 2025년 5월 15일부터 18일까지 내셔널 하버에서 열린 소아 내분비학회 회의, 2025년 5월 13일부터 16일까지 몬트리올에서 열린 약제 경제학 및 결과 연구 국제 회의, 2025년 5월 10일부터 13일까지 코펜하겐에서 열린 유럽 소아 내분비학회 및 유럽 내분비학회 공동 회의에서 발표가 이루어졌다.솔레노의 CEO인 아니시 바트나 박사는 "VYKAT XR의 상업적 출시가 FDA 승인 이후 우리 회사에 있어 진정으로 변혁적인 이정표였으며, PWS 환자와 그들의 의사 및 보호자에게도 중요하다"고 말했다.2025년 6월 30일 종료된 2분기 동안 솔레노는
이뮤놈(IMNM, Immunome Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 이뮤놈(이하 '회사')은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.이뮤놈의 CEO인 클레이 B. 시갈 박사는 "2025년 2분기 동안 이뮤놈은 임상 프로그램의 주요 이정표를 향해 지속적으로 발전하며 상당한 진전을 이뤘다"고 말했다.그는 "올해 말까지 varegacestat의 RINGSIDE 시험에 대한 주요 데이터를 공유할 수 있기를 기대하며, 해당 프로그램에 대한 신약 신청 제출을 지원할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.또한, 회사는 IM-1021의 용량 증가 연구에서 세 번째 환자 집단에 대한 투여를 완료했으며, IM-1021에 포함된 HC74의 프로필에 대해 기대감을 나타냈다.이뮤놈은 현재 세 가지 추가 ADC에 대한 IND 제출을 위한 진전을 이루고 있다.이뮤놈의 파이프라인 하이라이트로는 varegacestat의 경우, 2025년 말까지 Phase 3 RINGSIDE Part B 연구의 주요 데이터를 보고할 것으로 예상하고 있다.2025년 6월 ASCO 연례 회의에서 Phase 2 RINGSIDE Part A 연구의 두 가지 추가 분석이 발표되었으며, 이는 이뮤놈 웹사이트의 투자자 섹션에서 확인할 수 있다.또한, 유럽 의약품청은 2025년 7월 varegacestat에 대해 희귀의약품 지정을 부여했다.IM-1021의 Phase 1 임상 시험은 진행 중이며, 최근 세 번째 용량 수준에서 환자들이 투여됐다.IM-3050에 대해서는 2025년 4월 IND 승인을 받았으며, 2025년 말까지 Phase 1 임상 시험을 시작할 예정이다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권의 총액은 2억 6,800만 달러에 달하며, 회사는 현재의 현금 위치가 2027년까지 운영을 지원할 것으로
힐백스(HLVX, HilleVax, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 힐백스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일 및 2024년 12월 31일 기준으로, 회사는 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 각각 159.5백만 달러와 171.4백만 달러에 달했다.연구 및 개발 비용은 3.3백만 달러로, 2025년과 2024년 6개월 동안 각각 52.6백만 달러와 비교하여 감소했다. 이 감소는 주로 임상 개발 비용의 감소에 기인한다.일반 및 관리 비용은 11.3백만 달러로, 2025년과 2024년 6개월 동안 각각 16.6백만 달러와 비교하여 감소했다. 이 감소는 인력 관련 비용의 감소로 인한 것이다.기타 수익은 3.3백만 달러로, 2025년과 2024년 6개월 동안 각각 5.3백만 달러와 비교하여 감소했다. 이 감소는 유가증권의 낮은 이자 수익에 의해 발생했다.순손실은 11.3백만 달러로, 2025년과 2024년 6개월 동안 각각 87.5백만 달러와 비교하여 감소했다.또한, 2025년 8월 4일, 회사는 XOMA 로열티가 회사의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다. 이에 따라 주주들은 합병 종료 시 주식 1주당 1.95달러의 현금을 받을 수 있으며, 비양도성 조건부 가치권(CVR)도 제공된다.XOMA 로열티와 그 인수 자회사는 2025년 8월 18일까지 모든 발행 주식을 인수하기 위한 공개 매수를 시작할 예정이다. 공개 매수 종료는 일반적인 종료 조건에 따라 진행되며, 2025년 9월에 종료될 것으로 예상된다.이 보도자료에 설명된 공개 매수는 아직 시작되지 않았다. 이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 주식 구매 제안이나 판매 제안이 아니다.공개 매수 시작일에 XOMA 로열티와 그 인수 자회사가 SEC에 제출할 공개 매수 보고서에는 구매 제안서, 송부 서한 및 관련 문서가 포함될 것이다. 투자자와 주주들은 공개 매수 자
페이컴소프트웨어(PAYC, Paycom Software, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이컴소프트웨어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 4억 8,360만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 3,750만 달러에 비해 10.5% 증가했다.반복적 및 기타 수익은 4억 5,510만 달러로, 전년 동기 대비 12.2% 증가하여 총 수익의 94.1%를 차지했다.GAAP 기준 순이익은 8,950만 달러로, 총 수익의 19%에 해당하며, 희석 주당 순이익은 1.58 달러였다.비GAAP 기준 순이익은 1억 1,660만 달러로, 희석 주당 순이익은 2.06 달러였다.조정된 EBITDA는 1억 9,830만 달러로, 총 수익의 41%를 차지했다.페이컴의 창립자이자 CEO인 채드 리치슨은 "이번 분기 매우 강력한 실적을 달성했으며, 2025년 성장 및 마진 목표를 상향 조정하고 있다"고 밝혔다.그는 또한 "우리의 영업팀이 강력한 신규 고객 유치를 달성했으며, 고객들은 시장에서 가장 자동화된 솔루션의 혜택을 보고 있다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 5억 3,220만 달러로, 2024년 12월 31일의 4억 2,020만 달러에 비해 증가했다.이번 분기 동안 페이컴은 2,180만 달러의 현금 배당금을 지급하고, 127,717주의 자사주를 3,260만 달러에 매입했다.2025년 6월 30일 기준 총 부채는 0이었다.2025년 12월 31일 종료 예정인 연간 재무 전망으로는 총 수익이 20억 4,500만 달러에서 20억 5,500만 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 약 9%의 성장률을 나타낸다.반복적 및 기타 수익은 전년 대비 약 10% 성장할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 8억 7,200만 달러에서 8억 8,200만 달러 사이로 예상되며, 이는 약 43%의 마진을 나타낸다.페이컴의 2025년 2분기 실적은 회사의 재무 건전성을 보여준다.현
업워크(UPWK, UPWORK, INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 업워크(나스닥: UPWK)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하며, 1억 9,490만 달러의 매출을 기록하여 역대 최고의 2분기를 달성했다.GAAP 기준 순이익은 3,270만 달러, 조정 EBITDA는 5,710만 달러로, 각각 17%의 이익률과 29%의 조정 EBITDA 마진을 기록했다.또한, 2025 회계연도 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다.업워크는 대규모 고객을 위한 전방위 인력 및 인력 솔루션을 제공하기 위해 부티(Bubty)를 인수하고 아센(Ascen) 인수에 합의했다. 이는 6,500억 달러 규모의 기업 시장 기회를 활용하기 위한 포지셔닝으로 해석된다.업워크의 회장 겸 CEO인 헤이든 브라운은 "업워크는 모든 주요 재무 지표에서 크게 초과 달성하며 뛰어난 2분기를 보냈다. 우리의 강력한 마켓플레이스 성과는 AI 기능에 의해 주도되었으며, 이는 중소기업부터 대기업, 인재에 이르기까지 모든 고객에게 엄청난 가치를 제공했다"고 말했다.CFO인 에리카 게서트는 "우리의 기록적인 매출 1억 9,490만 달러, 순이익 3,270만 달러, 조정 EBITDA 5,710만 달러는 2분기 예상치를 크게 초과했다. 주요 제품 및 플랫폼 개선에서 긍정적인 성장 신호가 나타나고 있으며, 비용 절감 노력을 지속하고 있다"고 전했다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 매출이 전년 대비 1% 증가한 1억 9,490만 달러, 활성 고객 수는 796,000명, 고객당 총 거래액(GSV)은 5,002달러로 5% 증가했으며, 순이익은 3,270만 달러로 47% 증가했다.희석 주당 순이익은 0.24달러로, 2024년 2분기 0.17달러에서 증가했다. 조정 EBITDA는 5,710만 달러로 40% 증가했으며, 운영 활동에서 제공된 현금은 7,250만 달러로, 2024년 2분기 3,920만 달러에서 증가했다. 자유 현금 흐름은 6,560만 달러로, 2
알래스카에어그룹(ALK, ALASKA AIR GROUP, INC. )은 대출 계약을 수정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 알래스카에어그룹이 AS Mileage Plan IP, Ltd.와 함께 대출 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2024년 10월 15일에 체결된 대출 계약에 대한 것으로, 대출 조건을 변경하는 내용을 포함한다.수정안에 따르면, 대출은 변동 금리로 적용되며, Term SOFR에 따라 이자율이 결정된다.이자율은 0%의 바닥을 두고, 적용 마진은 1.75%로 설정된다.대체 기준 금리가 적용될 경우, 1.00%의 바닥을 두고, 적용 마진은 0.75%가 된다.이 수정안의 내용은 본 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.또한, 본 수정안은 대출 계약의 조건을 변경하기 위한 것으로, 대출자와 보증인 간의 합의에 따라 진행된다.대출 계약의 수정은 대출자와 보증인, 그리고 행정 대리인 간의 합의에 의해 이루어지며, 모든 관련 문서가 적절히 서명되어야 한다.이 수정안은 대출 계약의 조건을 변경하는 데 필요한 모든 조건이 충족되었음을 전제로 한다.현재 알래스카에어그룹의 재무 상태는 대출 계약의 수정으로 인해 이자 비용이 조정될 것으로 예상되며, 이는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어셈블리바이오사이언스(ASMB, ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과와 최근 업데이트를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 어셈블리바이오사이언스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.어셈블리바이오사이언스는 혁신적인 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 심각한 바이러스 질환을 타겟으로 하고 있다.CEO 제이슨 오카자키는 "2025년에는 네 가지 개발 후보에 대한 임상 데이터 세트를 생성하는 목표를 향해 나아가고 있다"고 밝혔다.2025년 2분기 동안 어셈블리바이오사이언스는 다음과 같은 주요 성과를 달성했다.ABI-1179의 Phase 1b 임상 시험에서 투약을 시작했으며, 미국 내 연구를 지원하기 위한 Investigational New Drug 신청이 승인됐다.ABI-4334의 Phase 1b 연구에서 긍정적인 결과를 발표했으며, 만성 B형 간염 바이러스 감염자에서 강력한 항바이러스 활성을 보였다.또한, ABI-6250의 Phase 1a 연구에서 건강한 자원자들을 대상으로 한 중간 데이터를 공유했으며, 이 데이터는 하루 한 번 경구 투여 프로필을 지지하는 약리학적 데이터를 포함하고 있다.어셈블리바이오사이언스는 2025년 가을까지 재발성 생식기 헤르페스 환자에서 ABI-5366 및 ABI-1179의 Phase 1b 데이터 발표를 계획하고 있다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 현금 및 현금성 자산은 7,500만 달러로, 2025년 3월 31일의 9,100만 달러에서 감소했다.Gilead와의 협력 연구에서 발생한 수익은 960만 달러로, 2024년 같은 기간의 850만 달러에 비해 증가했다.연구 및 개발 비용은 1,610만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,630만 달러에 비해 소폭 감소했다.일반 관리 비용은 460만 달러로, 2024년 같은 기간의 450만 달러와 비슷한 수준을 유지했다.2025년 2분기 동안 일반 주주에게 귀속된 순손실은 1,020만 달러로
솔라맥스테크놀로지(SMXT, SolarMax Technology, Inc. )는 텍사스에서 1억 2천 7백 3십만 달러 규모의 EPC 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 캘리포니아 리버사이드 (GLOBE NEWSWIRE) – 솔라맥스테크놀로지(증권 코드: SMXT)와 그 완전 자회사인 솔라맥스 재생 에너지 제공 회사가 텍사스 페코스 카운티에 위치한 새로운 유틸리티 규모의 배터리 저장 프로젝트를 위해 롱펠로 BESS I LLC와 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약을 체결했다.이 계약은 약 1억 2천 7백 3십만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상된다.솔라맥스는 롱펠로 BESS I LLC의 8% 지분을 구매하고 있다. 계약에 따라 솔라맥스는 430 메가와트시(MWh) 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 및 관련 고전압 연결 인프라에 대한 전체 EPC 서비스를 제공할 예정이다.프로젝트 완료는 2026년 6월 30일로 예상된다. 솔라맥스의 CEO인 데이비드 수는 "이번 계약은 미국 내 상업적 입지를 확장하는 중요한 단계이며, 주거용 태양광을 넘어 상업 규모의 EPC 서비스로 다각화하려는 우리의 전략을 검증한다"고 말했다."공급업체와의 논의가 마무리 단계에 접어들고 있어, 우리는 2026년 중반까지 프로젝트를 완료할 수 있을 것이라고 확신한다." 이 BESS 프로젝트는 재생 가능 전기를 저장하여 피크 수요 기간 동안 사용할 수 있도록 하여 텍사스의 전력망 안정성과 에너지 비용을 지원하도록 설계되었다.이 설치는 지역의 더 넓은 청정 에너지 전략에 기여하며, 전력망의 신뢰성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 수는 "우리는 미국 전역에서 추가 프로젝트 기회를 적극적으로 추구하고 있으며, 우리의 파이프라인에서 강력한 모멘텀을 보고 있다"고 덧붙였다."이 프로젝트는 우리가 보다 다각화된 에너지 회사로 전환하고 있음을 강화하며, 전국적으로 대규모 청정 에너지 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다
에너지리커버리(ERII, Energy Recovery, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에너지리커버리(증권 코드: ERII)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2분기 주요 내용으로는 매출이 2,810만 달러로, 2024년 2분기 대비 90만 달러 증가했으며, 이는 계약된 프로젝트의 매출 시점에 따른 결과다.총 매출 이익률은 64.0%로, 2024년 2분기 대비 60bp 감소했으며, 이는 주로 제품 믹스와 관세 관련 비용 때문이다.운영 비용은 1,650만 달러로, 2024년 2분기 대비 15.8% 감소했으며, 이는 주로 인건비와 컨설팅 비용의 감소에 기인한다.운영 소득은 150만 달러로, 2024년 2분기 대비 173.2% 증가했으며, 이는 매출 증가와 운영 비용 감소에 따른 결과다.순이익은 210만 달러이며, 조정된 EBITDA는 440만 달러다.현금 및 투자 자산은 9,370만 달러로, 현금, 현금성 자산 및 단기 및 장기 투자를 포함한다.이러한 재무 결과와 함께 경영진은 주주들에게 2분기 비즈니스 및 재무 업데이트를 검토하는 서한을 발표했으며, 이는 에너지리커버리 웹사이트의 '재무 정보' 섹션에서 확인할 수 있다.재무 하이라이트는 다음과 같다.- 매출: 2,810만 달러 (2024년 2분기: 2,720만 달러, 증가율: 3%)- 총 매출 이익률: 64.0% (2024년 2분기: 64.6%, 감소: 60bp)- 운영 이익률: 5.3% (2024년 2분기: -7.4%, 증가: 230bp)- 순이익: 210만 달러 (2024년 2분기: -60만 달러, 증가율: 420%)- 주당 순이익: 0.04 달러 (2024년 2분기: -0.01 달러, 증가: 0.05 달러)- 운영 활동으로부터의 현금 흐름: 410만 달러 (2024년 2분기: 810만 달러)- 조정된 EBITDA: 440만 달러 (2024년 2분기: 520만 달러)에너지리커버리는 20
에어세일(ASLE, AerSale Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에어세일(증권코드: ASLE)은 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 107.4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 77.1백만 달러에 비해 39.3% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 비행 장비 판매가 증가했기 때문이며, 이 판매는 분기마다 변동성이 크다.현재 분기 동안 회사는 33.4백만 달러의 비행 장비를 판매했으며, 이는 지난해 같은 기간의 17.9백만 달러와 비교된다.2025년 2분기에는 8대의 엔진이 판매되었으며, 이는 지난해 같은 기간의 5대에 비해 증가한 수치다.비행 장비 판매를 제외한 매출은 25.0% 증가하여 74.0백만 달러에 달했으며, 이는 2024년 2분기의 59.2백만 달러와 비교된다.이는 중고 서비스 가능 자재(USM)와 에어세일의 제품에 대한 강한 상업적 수요에 의해 주도되었다.에어세일의 CEO인 닉 피나조는 "우리는 2분기에 긍정적인 결과를 도출했으며, 비행 장비 판매와 핵심 사업 활동의 지속적인 강세에 힘입어 매출이 39.3% 증가했다"고 말했다.조정된 EBITDA는 18.3백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3.2백만 달러에서 크게 증가했다.또한, 에어세일은 2025년 6월 30일 기준으로 388.3백만 달러의 재고를 보유하고 있으며, 27.1백만 달러의 원자재 인수와 추가로 31.4백만 달러의 계약이 체결되어 있다.2025년 2분기 GAAP 순이익은 8.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3.6백만 달러의 손실에서 크게 개선되었다.조정된 순이익은 9.4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 2.6백만 달러의 손실에서 개선되었다.에어세일은 2025년 6월 30일 기준으로 68.8백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 5.7백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 180백만 달러의 회전 신용 시설에서 63.1백만 달러의 가용 용량으로 구성된다.이번 분기 동
프로페이즈랩(PRPH, ProPhase Labs, Inc. )은 COO가 사임했고 CFO가 임명됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 프로페이즈랩의 COO인 스투 홀렌스헤드가 2025년 7월 31일자로 사임하겠다고 통보했다. 홀렌스헤드의 사임은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련된 어떤 문제에 대한 불일치로 인한 것이 아니었다. 그는 마케팅 컨설턴트로서 회사에서 이전 역할로 복귀할 예정이다. 회사는 후임자를 찾기 위한 검색을 시작할 계획이며, 그동안 COO의 업무는 경영진 팀이 공유할 예정이다.같은 날, 프로페이즈랩은 스티븐 M. 플럼을 임시 CFO로 임명했다고 밝혔다.플럼은 운영, 재무 및 마케팅 분야에서 경험이 풍부한 경영진으로, 빅 4 회계법인에서의 경험과 IT, 게임, 생명공학, 석유 및 가스, 부동산, 의료 및 유틸리티 회사에서의 경력을 보유하고 있다. 그는 여러 상장 회사의 CFO로 재직한 경력이 있으며, 2024년 4월부터 2025년 8월까지 드라이브잇어웨이 홀딩스의 CFO로 재직했다. 또한, 2023년 9월부터 2024년 11월까지 A 게임 음료의 CFO로, 2022년 8월부터 2024년 6월까지 엔덱스의 CFO로, 2020년 10월부터 2023년 7월까지 게임 기술의 CFO로, 2020년 1월부터 2023년 3월까지 다이렉트뷰 홀딩스의 CFO로, 2019년 1월부터 2021년 10월까지 아르텔라 솔루션의 CFO로 재직했다.플럼은 SEC 제출 서류를 검토하고, 운영 조언을 제공하며, 예산 및 현금 흐름 예측, 전략적 방향 및 자본 시장 조언을 담당할 예정이다. 회사의 CEO이자 이사회 의장인 테드 카르쿠스는 계속해서 회사의 주요 재무 책임자로 활동할 예정이다. 플럼은 회사의 이사나 경영진과 가족 관계가 없으며, 그가 임원으로 선출된 이유에 대한 이해관계가 없다.이 보고서는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 회사의 현재 기대에 기반
일렉트로코어(ECOR, electroCore, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 일렉트로코어가 2025년 8월 6일 보도자료를 통해 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순매출은 740만 달러로, 2024년 2분기 대비 20% 증가했다.2025년 상반기 순매출은 1,410만 달러로, 2024년 상반기 대비 22% 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금, 현금성 자산, 제한된 현금 및 유가증권은 740만 달러에 달했다.회사는 2025년 8월 6일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.2025년 2분기 동안 일렉트로코어의 매출은 740만 달러로, 2024년 같은 기간의 610만 달러와 비교해 20% 증가했다.이 120만 달러의 증가는 주로 미국 재향군인청(VA)에 판매된 처방 제품의 판매 증가와 비처방 일반 웰니스 제품인 TruvagaTM 및 TAC-STIM의 성장에 기인한다.2025년 2분기 총 매출은 740만 달러로, 2024년 2분기의 613만 달러에 비해 20% 증가했다.총 매출에서 TAC-STIM을 제외한 매출은 720만 달러로, 2024년 2분기의 608만 달러에 비해 18% 증가했다.2025년 2분기 총 매출에서 TAC-STIM의 매출은 18만 달러로, 2024년 2분기의 5만 5천 달러에 비해 229% 증가했다.2025년 2분기 총 운영 비용은 약 990만 달러로, 2024년 2분기의 790만 달러와 비교해 증가했다.연구 및 개발 비용은 2025년 2분기에 51만 달러로, 2024년 2분기의 63만 5천 달러에 비해 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 2025년 2분기에 940만 달러로, 2024년 2분기의 730만 달러에 비해 증가했다.GAAP 기준 2025년 2분기 순손실은 370만 달러로, 주당 손실은 0.44 달러였다.이는 2024년 2분기의 270만 달러 순손실, 주당 손실 0.38 달러에 비해 증가한 수
그랜드캐년에듀케이션(LOPE, Grand Canyon Education, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 그랜드캐년에듀케이션이 2025년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 서비스 수익은 247,499천 달러로, 지난해 같은 기간의 227,463천 달러에 비해 8.8% 증가했다.이는 파트너 등록 수가 10.3% 증가하여 117,283명에 도달한 데 기인한다.특히, 그랜드캐년대학교(GCU)의 등록 수는 113,435명으로, 지난해 같은 기간에 비해 10.5% 증가했다.기술 및 학술 서비스 비용은 43,134천 달러로, 지난해 같은 기간의 41,001천 달러에 비해 5.2% 증가했다.이는 오프 캠퍼스 교실 및 실험실 사이트 수의 증가와 관련된 비용 상승에 기인한다.상담 서비스 및 지원 비용은 83,023천 달러로, 지난해 같은 기간의 78,107천 달러에 비해 6.3% 증가했다.마케팅 및 커뮤니케이션 비용은 56,037천 달러로, 지난해 같은 기간의 52,895천 달러에 비해 5.9% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 1,021,007천 달러이며, 총 부채는 243,031천 달러로 보고됐다.주주 지분은 777,976천 달러로 집계됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 28,087,210주의 보통주가 발행되어 있으며, 주가는 190.00달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 192,278천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.회사는 향후에도 파트너 대학과의 협력을 통해 교육 서비스를 확장할 계획이다.현재 20개의 대학 파트너와 협력하고 있으며, 이들 대학에 대한 교육 서비스 제공을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.