스카이워터테크놀러지(SKYT, SkyWater Technology, Inc )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 스카이워터테크놀러지(나스닥: SKYT)는 2025년 6월 29일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.스카이워터의 CEO인 토마스 손더맨은 "우리는 2분기 재무 결과가 예상의 상단에 도달했음을 기쁘게 생각하며, 텍사스 오스틴에 위치한 인피니온의 미국 공장(Fab 25) 인수를 완료했다"고 밝혔다.이 변혁적인 인수는 유연한 신규 부채 시설을 통해 전액 자금 조달되었으며, 향후 성장을 위한 재정적 기민성을 제공한다.Fab 25는 연간 최소 3억 달러의 수익을 기여하고, 강력한 조정 EBITDA와 자유 현금 흐름을 생성할 것으로 기대된다.Fab 25는 미국 내 반도체 제조의 안전하고 증가하는 필요에 응답하며, 고객이 온쇼어에서 제조할 수 있도록 지원하는 개방형 접근 능력과 고부가가치 IP를 제공한다."2025 회계연도의 연방 예산은 계속적인 결의안 하에 있으며, 따라서 우리가 지원하는 특정 국방부(DOD) 프로그램에 대한 자금 조달 시기가 우리의 ATS 수익 성장으로의 복귀에 영향을 미칠 것으로 예상한다"고 덧붙였다."한편, 우리는 양자 컴퓨팅 및 고급 패키징 사업에서 강력한 모멘텀을 구축하고 있으며, Fab 25의 기여와 결합하여 스카이워터가 2026년에 강력한 성장의 해가 될 것으로 기대하고 있다." 2025년 2분기 재무 요약에 따르면, 총 수익은 5,910만 달러로 2024년 2분기 대비 37% 감소했으며, ATS 개발 수익은 5,260만 달러로 15% 감소했다.웨이퍼 서비스 수익은 540만 달러로 7% 감소했으며, 도구 수익은 110만 달러로 96% 감소했다.GAAP 총 이익은 1,090만 달러로 총 수익의 18.5%를 차지했으며, 비 GAAP 총 이익은 1,150만 달러로 총 수익의 19.5%를 차지했다.GAAP 기준 주당 손실은 0.21달러로, 비 GAAP 기준 주당 손실은 0.11달
시어(SEER, Seer, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 전체 전망을 재확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 시어(나스닥: SEER)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.2025년 2분기 동안 시어는 410만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 32% 증가한 수치다.이는 제품 판매 및 서비스 수익 증가에 기인한다.2025년 2분기 제품 수익은 270만 달러로, Proteograph 기기 및 소모품 키트의 판매로 구성되었다.서비스 수익은 120만 달러로, 이 중 40.9만 달러는 관련 당사자 수익으로, 주로 시어 기술 접근 센터 서비스 프로젝트와 관련된 수익이다.기타 수익은 11.9만 달러로 집계되었다.2025년 2분기 총 수익은 405.1만 달러로, 전년 동기 307.2만 달러에 비해 증가했다.총 매출원가는 194만 달러로, 총 매출 총이익은 211.1만 달러, 총 매출 총이익률은 52%였다.운영 비용은 2264.1만 달러로, 주식 기반 보상 370만 달러를 포함하며, 전년 동기 2882.7만 달러에 비해 21% 감소했다.순손실은 1940만 달러로, 전년 동기 2290만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 투자액은 약 263.3백만 달러에 달했다.시어는 2025년 전체 수익이 1700만 달러에서 1800만 달러 범위에 이를 것으로 예상하며, 이는 2024년 전체 대비 중간값 기준으로 24% 성장하는 것이다.시어는 2025년 8월 6일 오후 1시 30분(태평양 표준시) / 오후 4시 30분(동부 표준시)에 2025년 2분기 재무 결과에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 컨퍼런스 콜의 웹캐스트는 https://investor.seer.bio에서 접근할 수 있으며, 이벤트 후 최소 90일 동안 아카
어니스트컴퍼니(HNST, Honest Company, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 어니스트컴퍼니가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 6일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사는 2분기 동안 4백만 달러의 순이익을 기록했으며, 총 매출은 9,345만 달러로 전년 동기 대비 0.4% 증가했다.총 매출 총 이익률은 40.4%로 210 베이시스 포인트 확대됐다.CEO인 카를라 버논은 "2분기 동안 수익성 개선, 총 이익률 확대 및 매출 성장을 이끌어내어 두 번째 연속 분기 동안 긍정적인 순이익을 기록할 수 있었다"고 밝혔다.이어 "브랜드 극대화, 마진 향상 및 운영 규율이라는 변혁 기둥의 철저한 실행과 관세 완화 전략 덕분에 역동적인 거시 경제 환경을 성공적으로 헤쳐 나갈 수 있었다"고 덧붙였다.2025년 전체 재무 전망을 재확인하며, 매출 성장률은 4%에서 6%로 예상하고, 조정된 EBITDA는 2,700만 달러에서 3,000만 달러 사이로 전망하고 있다.2025년 2분기 동안 운영 비용은 3,486만 달러로 전년 동기 대비 5백만 달러 감소했으며, 운영 비용 비율은 매출의 530 베이시스 포인트 감소했다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 7,207만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없는 상태다.이러한 실적을 바탕으로 어니스트컴퍼니는 현재 재무 상태가 양호하며, 향후 성장 가능성이 높다고 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
잭인더박스(JACK, JACK IN THE BOX INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 잭인더박스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 6일 기준으로, 회사는 1억 4,030만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 4.54 달러의 손실에 해당한다.2024년 같은 기간에 비해 매출은 1,139,121만 달러로 감소했으며, 이는 2024년의 1,222,016만 달러에서 줄어든 수치다.잭인더박스의 매출은 2025년 2분기 동안 332,987만 달러로, 2024년 2분기의 369,171만 달러에서 감소했다.또한, 프랜차이즈 수익은 287,980만 달러로, 2024년의 288,147만 달러에서 소폭 감소했다.회사는 2025년 2분기 동안 1억 4,030만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 2024년의 5,900만 달러 손실에 비해 증가한 수치다.2025년 7월 6일 기준으로, 잭인더박스는 142개의 회사 운영 매장과 2,026개의 프랜차이즈 매장을 운영하고 있다.2025년 4월 23일, 회사는 델 타코 브랜드에 대한 전략적 대안을 모색하고 해당 사업의 매각 가능성을 포함한 다각적인 계획을 발표했다.이 계획에는 소유 부동산의 일부 매각과 배당금 중단이 포함되어 있으며, 이 자금의 대부분은 부채 상환에 사용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넷리즈오피스프로퍼티스(NLOP, Net Lease Office Properties )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷리즈오피스프로퍼티스의 2025년 6월 30일자로 제출된 분기 보고서(Form 10-Q)에 대한 인증서가 공개되었다.제이슨 E. 폭스(CEO)와 토니안 산존(재무 담당 부사장)은 각각의 인증서에서 다음과 같은 내용을 확인했다.첫째, 이 보고서는 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수하고 있다.둘째, 보고서에 포함된 정보는 넷리즈오피스프로퍼티스의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다.이 인증서는 2002년 사르banes-Oxley 법 제906조에 따라 제출된 것으로, 별도의 공개 문서로서 제출되지 않는다.또한, 이 인증서의 서명 원본은 넷리즈오피스프로퍼티스에 제공되었으며, 요청 시 증권 거래 위원회(SEC) 또는 그 직원에게 제출될 예정이다.이와 함께, 넷리즈오피스프로퍼티스는 2025년 8월 6일자로 두 명의 고위 임원이 서명한 인증서를 통해 재무 보고의 신뢰성을 보장하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크로노스월드와이드(KRO, KRONOS WORLDWIDE INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로노스월드와이드(증권코드: KRO)는 2025년 8월 6일에 발표한 보도자료에서 2025년 2분기 순손실이 920만 달러, 주당 0.08 달러로 집계되었으며, 이는 2024년 2분기 순이익 1,950만 달러, 주당 0.17 달러와 비교된다.2025년 상반기 동안 크로노스월드와이드는 890만 달러, 주당 0.08 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 상반기 순이익 2,760만 달러, 주당 0.24 달러에 비해 감소한 수치이다.2025년 2분기 순이익 감소는 주로 생산량 감소로 인한 고정 생산 비용의 낮은 흡수 때문이며, 상반기 순이익 감소는 생산 시설을 낮은 비율로 운영함에 따라 발생한 고정 비용의 증가와 완제품 재고 증가로 인한 높은 유통 및 창고 비용 때문이다.또한, 환율 변동의 영향도 실적에 영향을 미쳤다.2024년 7월 16일, 크로노스월드와이드는 루이지애나 피그먼트 컴퍼니(LPC)의 50% 합작 투자 지분을 인수했으며, 이후 LPC는 완전 자회사로 편입되었다.2025년 2분기 순매출은 4억 9,440만 달러로, 2024년 2분기 대비 610만 달러, 즉 1% 감소하였다.2025년 상반기 순매출은 9억 8,420만 달러로, 2024년 상반기 대비 490만 달러, 즉 1% 증가하였다.2025년 2분기 TiO2 평균 판매 가격은 2024년 2분기 대비 1% 하락하였으며, 상반기 동안에는 가격이 비슷한 수준을 유지하였다.환율 변동은 2025년 2분기 순매출을 약 800만 달러 증가시키고, 상반기에는 약 300만 달러 감소시켰다.TiO2 부문 이익은 2025년 2분기 1,090만 달러로, 2024년 2분기 4,110만 달러에서 감소하였다.2025년 상반기 부문 이익은 5,250만 달러로, 2024년 상반기 6,450만 달러에서 감소하였다.EBITDA는 2025년 2분기 2,220만 달러로, 2024년 2분기 5,620
유니버셜(UVV, UNIVERSAL CORP /VA/ )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니버셜(증권코드: UVV)은 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 6일 발표된 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 1분기 매출은 5억 9,400만 달러로, 전 분기 대비 300만 달러 감소했다.운영 수익은 3,400만 달러로, 전 분기 대비 1,700만 달러 증가했다.유니버셜의 회장 겸 CEO인 프레스턴 D. 위그너는 "2026 회계연도의 좋은 출발에 만족한다"고 밝혔다.담배 사업 부문은 제품 믹스의 개선으로 분기 성과가 향상되었으나, 재고 작물 판매는 감소했다.현재 플루큐어드 및 벌리 담배 작물의 크기는 크게 증가했으며, 브라질과 아프리카에서 녹색 담배 구매가 대부분 완료됐다.고객 수요는 여전히 견고하며, 2025년 6월 30일 기준으로 비위탁 담배 재고 수준은 약 11%로 낮았다.재료 사업 부문은 긍정적인 모멘텀을 유지하며 판매량이 증가했으나, 제품 믹스가 덜 유리하고, 관세 불확실성으로 인한 수요 감소 및 최근 확장된 생산 시설의 고정 비용 증가로 인해 분기 결과에 영향을 미쳤다.유니버셜은 고객의 관심을 바탕으로 새로운 부가가치 제품으로의 전환을 위해 노력하고 있다.2026 회계연도에는 플루큐어드 및 벌리 담배 작물의 크기가 각각 약 25%와 45% 증가할 것으로 예상된다.유니버셜의 2026 회계연도 1분기 실적은 다음과 같다.매출 및 기타 운영 수익은 5억 9,400만 달러로, 3백만 달러 감소했다.매출원가는 4억 7,960만 달러로, 5억 1,100만 달러에서 감소했다.총 이익률은 19.2%로, 16.1%에서 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 7,920만 달러로, 7,870만 달러에서 증가했다.운영 수익은 3,380만 달러로, 1,720만 달러에서 증가했다.조정된 운영 수익은 3,490만 달러로, 1,720만 달러에서 증가했다.유니버셜에 귀속되는 순이익은 850만 달러로, 1
엠플리파이에너지(AMPY, Amplify Energy Corp. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 전략적 이니셔티브를 업데이트했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 엠플리파이에너지(증권코드: AMPY)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.이번 발표는 엠플리파이에너지의 전략적 이니셔티브 업데이트와 함께 진행되었다.엠플리파이에너지는 포트폴리오 단순화, 자본 및 관리 자원의 매력적인 투자 기회에 집중하고, 주주 가치를 창출하기 위한 노력을 지속하고 있다.이를 위해 엠플리파이에너지는 다음과 같은 여러 가지 이니셔티브를 추진하고 있다.첫째, 텐오크스 에너지 어드바이저와 협력하여 동부 텍사스 및 오클라호마의 자산 완전 매각에 대한 시장 관심을 탐색하고 있다.둘째, 비운영 자산을 2,300만 달러에 매각했으며, 이 거래는 2025년 7월 1일에 완료되었다.셋째, 이사회 및 고위 경영진에 대한 변화를 시행했다.엠플리파이에너지의 CEO인 댄 퍼비는 "우리는 다양한 전략적 이니셔티브를 구현하는 강력한 출발을 하고 있으며, 이러한 이니셔티브가 이해관계자에게 긍정적인 결과를 가져올 것이라고 낙관하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 동안 엠플리파이에너지는 평균 총 생산량 19.1 MBoepd를 달성했으며, 이는 이전 분기 대비 약 7% 증가한 수치이다.운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 2,370만 달러, 순이익은 640만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 1,900만 달러, 조정된 순손실은 230만 달러로 보고되었다.엠플리파이에너지는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 3천만 달러의 회전 신용 시설에서 미지급 잔액이 있으며, 순부채는 LTM 조정 EBITDA 대비 1.5배에 달한다.또한, 엠플리파이에너지는 2025년 전체 연간 가이던스를 업데이트했으며, 원유 가격은 약 65.00 달러/Bbl, 천연가스 가격은 3.50 달러/MMBtu로 예상하고 있다.엠플리파이에너지는 2025년 2분기 동안 약 640만 달러의 순
페르미안리소시즈(PR, Permian Resources Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드라인을 상향 조정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 미들랜드 – 2025년 8월 6일 (비즈니스 와이어) – 페르미안리소시즈(이하 '회사')는 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표하고 2025년 가이드라인을 수정했다.최근 재무 및 운영 하이라이트로는 총 평균 생산량이 385.1 MBoe/d에 달하며, 이 중 176.5 MBbls/d는 원유, 97.8 MBbls/d는 NGL, 664.7 MMcf/d는 천연가스에서 발생했다.현금 자본 지출은 5억 5백만 달러, 운영 활동에서 발생한 현금은 10억 달러, 조정된 자유 현금 흐름은 3억 1천 2백만 달러로 보고됐다.기본 배당금은 주당 0.15 달러로 선언되었으며, 연간 원유 및 총 생산 가이드를 각각 178.5 MBbls/d 및 385.0 MBoe/d로 상향 조정했다.회사는 이전에 발표된 APA 뉴멕시코 인수 건을 마무리하여 약 13,000 에이커의 순수익을 추가했으며, 약 1,300 에이커와 80 에이커의 로열티를 약 1천만 달러에 추가하는 등 지속적인 성과를 보여줬다.재무 상태는 강력하며, APA 인수 후 레버리지는 1.0배로 유지됐고, 현금 보유액은 4억 5천 1백만 달러, 총 유동성은 약 30억 달러에 달한다.2025년의 현재 소득세 추정치는 500만 달러 미만으로 낮아졌으며, 2026년과 2027년의 누적 소득세는 각각 5천만 달러 미만으로 예상된다.회사는 여러 운송 및 마케팅 계약을 체결하여 순수익을 개선하고 있으며, 2억 3천 4백만 달러의 자사주 매입을 진행했다.또한, Fitch로부터 BBB-의 투자 등급 신용 등급을 최초로 부여받았다.경영진은 "우리 사업은 매우 높은 수준에서 운영되고 있으며, 2분기 결과가 이를 증명한다. 우리는 저비용 리더십과 고품질 자산 기반을 지속적으로 개선하고 있으며, 이는 어떤 원자재 가격 환경에서도 주주 수익을 극대화할 수 있는 좋은 위치에 있
디에이치엘홀딩스(DLHC, DLH Holdings Corp. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 디에이치엘홀딩스가 2025년 6월 30일자로 제출한 분기 보고서(Form 10-Q)에 대한 인증서를 발표했다.이 보고서는 디에이치엘홀딩스의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, CEO인 자카리 C. 파커와 CFO인 캐서린 M. 존불이 서명했다.두 임원은 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 인증했다.이들은 또한 회사의 공시 통제 및 재무 보고에 대한 내부 통제를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 보고서 작성 기간 동안 회사와 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 알려지도록 하는 통제 절차를 설계했음을 밝혔다.이 보고서는 2025년 8월 6일에 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텍사스퍼시픽랜드트러스트(TPL, Texas Pacific Land Corp )는 2025년 2분기 실적 발표와 주주총회 일정을 공지했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스퍼시픽랜드트러스트(뉴욕증권거래소: TPL)는 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안의 주요 성과는 다음과 같다.석유 및 가스 로열티 생산량은 하루 33.2천 배럴의 석유 등가량(Boe)으로 기록되었고, 표면 관련 수익(SLEM)은 3,620만 달러에 달했다.생산된 물 로열티 수익은 3,070만 달러로 집계되었다.2025년 7월에는 하루 1만 배럴의 생산된 물 탈염 시설 건설을 시작했으며, 이 시설은 2025년 말에 서비스가 시작될 예정이다.2025년 6월 30일 기준으로 TPL의 로열티 면적은 6.0개의 순 허가, 11.1개의 순 시추 완료되지 않은 우물(DUCs), 5.1개의 순 완료되었으나 생산되지 않는 우물(CUPs)을 보유하고 있다.TPL은 95.4개의 순 생산 우물을 보유하고 있으며, 이번 분기 동안 추가된 순 생산 우물의 평균 수평 길이는 약 9,376피트이다.토지 및 자원 관리 부문의 수익은 1억 2,850만 달러, 물 서비스 및 운영 부문의 수익은 5,900만 달러로 보고되었다.2025년 2분기 동안의 총 순이익은 1억 1,610만 달러로, 주당 5.05달러(희석 기준)로 나타났다.조정된 EBITDA는 1억 6,620만 달러, 자유 현금 흐름은 1억 3,010만 달러로 집계되었다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 주요 성과로는 석유 및 가스 로열티 생산량이 하루 32.2천 Boe, 생산된 물 로열티 수익이 5,840만 달러, 토지 및 자원 관리 부문 수익이 2억 5,510만 달러, 물 서비스 및 운영 부문 수익이 1억 2,840만 달러로 보고되었다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 총 순이익은 2억 3,680만 달러로, 주당 10.29달러(희석 기준)로 나타났다.조정된 EBITDA는
파워인테그레이션(POWI, POWER INTEGRATIONS INC )은 2025년 2분기 재무 보고서를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 파워인테그레이션은 2025년 6월 30일 기준으로 재무 상태를 보고했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 115,852천 달러로, 2024년 같은 기간의 106,198천 달러에 비해 증가했다.2025년 상반기 총 수익은 221,381천 달러로, 2024년 상반기의 197,886천 달러에 비해 증가했다.이러한 수익 증가는 주로 산업 부문에서의 판매 증가에 기인한다.회사의 주요 고객 10곳은 2025년 2분기와 6개월 동안 각각 81%의 수익을 차지했다.국제 판매는 2025년 2분기 동안 98%를 차지했다.총 운영 비용은 65,299천 달러로, 2024년 2분기의 54,575천 달러에 비해 증가했다.운영 비용의 증가는 주로 직원 관련 비용 증가와 법률 서비스 비용 증가에 기인한다.순이익은 1,369천 달러로, 2024년 2분기의 4,849천 달러에 비해 감소했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 797,537천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 93,749천 달러이다.주주 자본은 703,788천 달러로 보고됐다.파워인테그레이션의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
탠덤다이어비츠케어(TNDM, TANDEM DIABETES CARE INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 연간 가이드라인을 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 탠덤다이어비츠케어는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 인용된다.2025년 2분기 주요 내용으로는 미국 및 국제적으로 기록적인 매출을 달성했으며, 전년 대비 및 순차적으로 총 이익률이 개선되었음을 보여준다.또한, 미국에서 Abbott의 FreeStyle Libre® 3 Plus 연속 혈당 모니터링 센서와 통합된 Control-IQ+ 기술을 갖춘 t:slim X2™ 인슐린 펌프의 조기 접근 프로그램을 시작했다.2025년 4분기부터 t:slim X2 공급품을 약국 혜택으로 포함하는 다채널 이니셔티브를 진행하고 있으며, Control-IQ+ 기술을 갖춘 Tandem Mobi 인슐린 전달 시스템에 대한 CE 마크를 받았다.미국 식품의약국에 SteadiSet 주입 세트의 장기 착용 사용을 위한 510(k)를 제출했으며, 완전 폐쇄 루프 자동 인슐린 전달 시스템 개발을 위한 타당성 연구를 완료했다.탠덤다이어비츠케어의 존 셔리던 CEO는 "2분기 동안 미국 펌프 출하량을 증가시키면서 비즈니스 모델을 강화하고 운영 효율성을 개선했다"고 말했다.이어서 "올해 남은 기간 동안 제품 개발 및 상업적 이니셔티브를 진행하고 있으며, 이는 지속적인 두 자릿수 성장과 수익성 향상에 좋은 위치를 제공한다"고 덧붙였다.2025년 2분기 결과는 다음과 같다.전 세계 매출은 240.7백만 달러로 증가했으며, 이 중 미국 외 매출은 70.5백만 달러였다.이는 2024년 2분기 전 세계 매출 221.9백만 달러, 미국 외 매출 65.2백만 달러와 비교된다.미국 내 출하량은 약 21,000대, 미국 외 출하량은 약 9,000대에 달했다.GAAP 총 이익은 125.9백만 달러로, GAAP 총 이익률은 52%였다.GAAP 운영 손실은 51