세레즈쎄라퓨틱스(MCRB, Seres Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 세레즈쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.세레즈쎄라퓨틱스는 FDA의 피드백을 바탕으로 SER-155의 혈류 감염 예방을 위한 2상 연구 프로토콜을 FDA에 제출했다.SER-155는 동종 조혈모세포 이식(allo-HSCT)을 받는 성인 환자들을 대상으로 하며, 혈액암 치료에 사용된다.세레즈는 SER-155 및 추가 생물학적 치료제 후보의 임상 발전을 지원하기 위해 여러 당사자와 다양한 거래 구조에 대해 논의하고 있다.2025년 7월, 세레즈는 Nestlé Health Science로부터 예상대로 2,500만 달러의 분할 지급을 받았다.세레즈의 공동 CEO인 토마스 데로지어와 마렐라 토렐은 "우리는 혈류 감염 예방을 위한 SER-155의 추가 개발을 지원하기 위해 자본과 기타 자원을 찾고 있는 여러 당사자와 활발히 논의하고 있다. SER-155의 임상 데이터는 allo-HSCT 수혜자 및 혈류 감염에 취약한 고위험 환자에게 치료를 혁신할 수 있는 잠재력을 강조한다"고 말했다.SER-155의 1b상 연구에서 혈류 감염의 상대적 위험이 77% 감소했으며, 안전성 프로파일이 잘 견디는 것으로 나타났다.세레즈는 2025년 5월 FDA에 2상 연구 프로토콜을 제출했으며, FDA의 피드백을 기대하고 있다.이 연구는 약 248명의 참가자를 모집할 예정이며, 적응형 설계와 중간 데이터 분석을 포함한다.세레즈는 2025년 6월 30일 기준으로 4540만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2026년 1분기까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상하고 있다.세레즈는 VOWST 자산 매각을 통해 자본을 확보하고 조직을 간소화했으며, 2025년 1월과 7월에 각각 5천만 달러와 2천5백만 달러를 수령했다.세레즈의 재무 상태는
아이포인트파마슈티컬스(EYPT, EyePoint Pharmaceuticals, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 최근 기업 개발 사항을 강조했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 아이포인트파마슈티컬스(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과와 최근 기업 개발 사항을 발표했다.회사는 DURAVYU™의 습기성 황반변성(wet AMD) 치료를 위한 3상 임상시험의 등록을 완료했으며, 800명 이상의 환자가 등록되고 무작위 배정됐다.LUGANO 및 LUCIA 시험은 각각 7개월 만에 신속하게 등록됐으며, 이는 의사와 환자들의 강한 관심을 반영한다.LUGANO의 56주 주요 데이터는 2026년 중반에 발표될 예정이며, LUCIA의 주요 데이터도 곧이어 발표될 예정이다.매사추세츠주 노스브리지에 위치한 상업 제조 시설은 DURAVYU 등록 배치가 진행 중이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 2억 5,600만 달러의 현금, 현금성 자산 및 유가증권을 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 운영 자금을 지원할 수 있는 충분한 자금을 제공한다.회사의 제이 S. 듀커 박사는 "최근 몇 달 동안 우리는 모든 사업 측면에서 뛰어난 실행 기록을 이어갔으며, 특히 습기성 AMD에 대한 두 개의 주요 3상 시험인 LUGANO와 LUCIA의 등록을 기록적인 시간 내에 완료했다"고 말했다.듀커 박사는 DURAVYU의 강력한 2상 효능 및 안전성 데이터와 환자 중심의 잘 이해된 시험 설계가 더 내구성 있는 습기성 AMD 치료에 대한 명확한 필요성과 글로벌 수요를 강화했다고 강조했다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안 총 순수익은 530만 달러로, 2024년 같은 분기의 950만 달러에 비해 감소했다.라이센스 및 로열티로 인한 순수익은 530만 달러로, 2024년 같은 기간의 840만 달러에 비해 감소했다. 이는 주로 회사의 2023년 YUTIQ® 제품 권리 라이센스 계약과 관련된 이연 수익 인식 감소에 기인한다.
업스트림바이오(UPB, Upstream Bio, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 지속적인 진전을 강조했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 업스트림바이오가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과와 최근 비즈니스 하이라이트를 발표했다.회사는 염증성 질환 치료제를 개발하는 임상 단계의 기업으로, 심각한 호흡기 질환에 초점을 맞추고 있다.업스트림바이오는 현재 임상 개발 중인 유일한 단일클론 항체인 베레키투그를 개발하고 있으며, 이는 흉선 기질 림프구 생성 인자(TSLP) 수용체를 표적으로 하여 여러 심각한 호흡기 질환에서 작용한다.베레키투그의 독특한 약리학은 현재의 표준 치료법에 비해 차별화된 효능과 연장된 투여 간격을 제공할 수 있다.2025년 6월 30일 기준으로 업스트림바이오는 현금 및 현금성 자산과 단기 투자로 393.6백만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 계획된 운영을 지원할 것으로 예상된다.연구 및 개발 비용은 2025년 2분기에 37.9백만 달러로, 2024년 같은 기간의 14.1백만 달러에 비해 증가했다.이 23.8백만 달러의 증가는 주로 베레키투그 프로그램과 관련된 임상 및 제조 비용의 증가에 기인한다.일반 관리 비용은 2025년 2분기에 7.4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 4.0백만 달러에 비해 증가했다.이 3.4백만 달러의 증가는 인력 관련 비용, 주식 기반 보상 및 전문 서비스 수수료의 증가에 기인한다.2025년 2분기 순손실은 40.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 14.7백만 달러에 비해 증가했다.이 25.3백만 달러의 증가는 연구 및 개발과 일반 관리 비용의 증가에 주로 기인하며, 일부는 증가한 이자 수익으로 상쇄되었다.업스트림바이오는 2025년 3분기에 만성 비부비동염(CRSwNP)에서의 2상 시험의 주요 결과를 발표할 예정이다.2025년 6월에는 심각한 천식에 대한 2상 시험의 등록을 완료했으며, 2026년 1분기에 주요 결과가 예상된다.2025년 7월에는 만성 폐쇄성 폐질환(C
벤틀리시스템즈(BSY, BENTLEY SYSTEMS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 벤틀리시스템즈(나스닥: BSY)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 3억 6,410만 달러로, 전년 대비 10.2% 증가했으며, 환율 변동을 고려할 경우 9.2% 증가했다.구독 수익은 3억 3,350만 달러로, 전년 대비 12.1% 증가했으며, 환율 변동을 고려할 경우 11.2% 증가했다.연간 반복 수익(ARR)은 13억 7,920만 달러로, 2024년 6월 30일 기준 12억 1,590만 달러에 비해 11.5% 증가했다.지난 12개월 반복 수익의 달러 기반 순 유지율은 109%로, 지난해 같은 기간의 108%에 비해 증가했다.운영 소득 마진은 23.2%로, 지난해 같은 기간의 24.3%에 비해 감소했다.조정된 운영 소득에서 주식 기반 보상 비용을 제외한 마진(AOI less SBC)은 28.9%로, 지난해 같은 기간의 28.8%와 유사했다.희석 주당 순이익은 0.22달러로, 지난해 같은 기간과 동일했다.조정된 주당 순이익(Adjusted EPS)은 0.32달러로, 지난해 같은 기간의 0.31달러에 비해 증가했다.운영에서 발생한 현금 흐름은 6,110만 달러로, 지난해 같은 기간의 6,260만 달러에 비해 감소했다.자유 현금 흐름은 5,700만 달러로, 지난해 같은 기간의 5,950만 달러에 비해 감소했다.2025년 상반기 총 수익은 7억 3,460만 달러로, 전년 대비 10.0% 증가했으며, 구독 수익은 6억 7,580만 달러로, 전년 대비 11.8% 증가했다.운영 소득 마진은 27.2%로, 지난해 같은 기간의 25.8%에 비해 증가했다.조정된 주당 순이익은 0.67달러로, 지난해 같은 기간의 0.62달러에 비해 증가했다.벤틀리시스템즈의 CEO인 니콜라스 커민스는 "우리는 지속적인 글로벌 불확실성에도 불구하고 강력한 분기를 기록했다. 이러한 성과는 우
미들바이(MIDD, MIDDLEBY Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 미들바이(Middleby Corporation)는 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.운영 수익은 155백만 달러로, 전년 동기 176백만 달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 200백만 달러로, 전년 동기 216백만 달러에서 감소했다.2025년 7월까지 3.1백만 주의 보통주를 448.9백만 달러에 재매입했으며, 이는 자본의 5.7%에 해당한다.분기 운영 현금 흐름은 122백만 달러, 연간 누적 현금 흐름은 263백만 달러에 달했다.순 레버리지는 2.3배로 나타났다.미들바이는 2025년 3분기 및 연간 가이던스를 발표했다.미들바이의 CEO인 팀 피츠제럴드는 "우리의 2분기 실적은 고객들이 주요 최종 시장에서 계속해서 겪고 있는 경제적 불확실성을 반영한다. 이러한 역풍에도 불구하고, 우리는 통제 가능한 영역에서 지속적인 실행을 자랑스럽게 생각한다. 우리는 강력한 운영 성과를 내고 있으며, 신제품 출시를 통해 시장 점유율을 확대하고 고객과의 파트너십을 성장시키고 있다. 이러한 분기 실적은 시장 상황을 반영하지만, 장기 성장을 위한 비즈니스 전반의 근본적인 변화를 적절히 포착하지 못하고 있다."라고 말했다.피츠제럴드는 "미들바이의 궤적에 대한 자신감으로 인해, 올해 초 우리는 대부분의 자유 현금 흐름을 주식 재매입에 할당하기로 결정했다. 현재의 시장 가치는 우리가 직면한 상당한 성장 기회를 반영하지 않는다. 이번 분기 동안 3억 2,300만 달러를 재매입했으며, 앞으로도 기회를 활용하여 자본을 배치할 예정이다."라고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 순 매출은 전년 동기 대비 1.4% 감소했으며, 인수 및 외환 변동의 영향을 제외하면 5.4% 감소했다.조정된 EBITDA는 200.2백만 달러로, 전년 동기 216.4백만 달러에서 감소했으며, 이에는 1천만 달러의 관세 관련 부정적
엔트라다쎄라퓨틱스(TRDA, Entrada Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 엔트라다쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과와 기타 기업 업데이트를 발표했다.엔트라다쎄라퓨틱스의 CEO인 디팔 도시는 "더 많은 듀셴 근이영양증 환자들이 안전하고 효과적인 치료 옵션을 필요로 한다. 우리는 ELEVATE-44-201 임상 연구에서 첫 환자의 투약을 완료한 중요한 임상 이정표를 달성하게 되어 기쁘다. 첫 환자 집단의 데이터는 2026년 상반기에 보고될 예정이다. ELEVATE-45-201 연구도 활성화되었으며, 올해 3분기에 첫 환자를 투약할 계획이다.이는 엑손 45 스키핑이 가능한 환자들을 위한 가장 진전된 임상 연구가 될 것이다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 2025년 6월 30일 기준으로 3억 5,400만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 4억 2,000만 달러에서 감소한 수치이다. 이 감소는 주로 운영 자금을 지원하기 위해 사용된 현금에 기인한다. 엔트라다쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 보유한 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2027년 2분기까지 운영을 지원할 수 있을 것이라고 믿고 있다.2025년 2분기 협력 수익은 200만 달러로, 2024년 같은 기간의 9,470만 달러에 비해 감소했다. 이 감소는 VX-670과 관련된 협력 연구 계획 활동의 상당한 완료에 기인한다. 연구 및 개발(R&D) 비용은 3,790만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,200만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 주로 듀셴 프로그램과 관련된 추가 비용 및 인건비 증가에 기인한다.현재 기업의 재무 상태는 운영 자금을 지원하기에 충분한 현금을 보유하고 있지만, 협력 수익의 감소와 순손실의 증가가 우려되는 상황이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
CDW코퍼레이션(CDW, CDW Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했고 분기 배당금을 선언했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 CDW코퍼레이션(이하 회사)은 2025년 8월 6일에 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.회사는 이번 발표와 함께 2025년 9월 10일에 지급될 분기 배당금으로 주당 0.625달러를 선언했다.배당금 지급 대상은 2025년 8월 25일 기준 주주들이다.회사의 이사회는 향후 배당금 지급에 대한 승인을 결정할 예정이다.2025년 2분기 동안 회사의 순매출은 59억 7,760만 달러로, 2024년 2분기의 54억 2,340만 달러에 비해 10.2% 증가했다.이 기간 동안 판매일수는 64일이었다.순매출의 증가 요인은 노트북 및 모바일 기기, 소프트웨어, 네트워크 통신 제품 및 데이터 저장소와 서버에 대한 고객 수요 증가에 기인한다.회사의 총 매출 중 기업 부문은 25억 8,200만 달러로 17.6% 증가했으며, 소기업 부문은 4억 3,130만 달러로 12.6% 증가했다.공공 부문은 22억 9,170만 달러로 2.2% 증가했으며, 특히 의료 및 정부 고객에 대한 매출이 각각 24.1% 및 2.7% 증가했다.반면 교육 부문은 10.9% 감소했다.회사의 총 매출은 영국 및 캐나다 운영을 포함하여 6억 7,210만 달러로 11.6% 증가했다.2025년 2분기 총 매출에서 총 매출 총이익은 12억 4,120만 달러로, 2024년 2분기의 11억 8,310만 달러에 비해 4.9% 증가했다.총 매출 총이익률은 20.8%로, 2024년 2분기의 21.8%에 비해 감소했다.운영 수익은 4억 2,020만 달러로, 2024년 2분기의 4억 3,310만 달러에 비해 3.0% 감소했다.비GAAP 운영 수익은 5억 1,970만 달러로, 2024년 2분기의 5억 1,030만 달러에 비해 1.8% 증가했다.순이익은 2억 7,120만 달러로, 2024년 2분기의 2억 8,110만 달러에 비해 3.5% 감소했다.비GAAP 순이익은 3억 4,370만 달러로, 2
아이테오스쎄라퓨틱스(ITOS, iTeos Therapeutics, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이테오스쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 207,820,000달러의 현금 및 현금성 자산과 382,224,000달러의 매도가능증권을 보유하고 있다.2025년 상반기 동안 회사는 113,341,000달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 45,344,000달러의 손실에 비해 증가한 수치다.회사는 GSK와의 협력 계약 종료에 따른 32,000,000달러의 정산금을 포함하여, 2025년 5월 13일 GSK로부터 받은 통지에 따라 belrestotug 개발 프로그램을 종료하기로 결정했다.이로 인해 회사는 모든 belrestotug 포함 코호트를 종료하고 GALAXIES Lung-201 임상 시험에 대한 신규 등록을 중단했다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 44,167,466주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 36,568,043주에서 증가한 수치다.회사는 2025년 7월 18일 Concentra Biosciences, LLC와의 합병 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 모든 보통주를 10.047달러에 인수할 예정이다.이 계약은 2025년 10월 16일까지 완료될 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 123,123,000달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.회사는 향후 12개월 이내에 운영 계획이 없으며, 이는 회사의 지속 가능성에 대한 상당한 의문을 제기한다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 76,210,000달러의 운영 활동에서 현금 사용을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 66,327,000달러에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1
브링스(BCO, BRINKS CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 브링스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 브링스의 총 수익은 1,300.5백만 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했다.이는 북미, 라틴 아메리카, 유럽 및 기타 지역에서의 유기적 성장에 기인한다.특히, 북미 지역에서의 수익은 434.3백만 달러로, 5% 증가했다.라틴 아메리카는 319.4백만 달러로 4% 감소했지만, 유기적 성장률은 7%에 달했다.유럽 지역은 337.8백만 달러로 9% 증가했으며, 기타 지역은 209.0백만 달러로 5% 증가했다.브링스의 총 비용은 1,161.2백만 달러로, 전년 동기 대비 2.6% 증가했다.이 중 매출원가는 976.7백만 달러로, 4% 증가했으며, 판매 및 관리비는 184.5백만 달러로 5% 감소했다.운영 이익은 133.9백만 달러로, 15% 증가했다.브링스의 계속 운영에서의 순이익은 43.9백만 달러로, 주당 1.03달러에 해당한다.이는 전년 동기와 동일한 수준이다.비GAAP 기준으로 조정된 EBITDA는 232.0백만 달러로, 3% 증가했다.브링스는 2025년 6월 30일 기준으로 41,662,286주가 발행된 상태이며, 주가는 87.49달러로, 1,485,362주를 130백만 달러에 재매입했다.브링스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 전략을 추진할 계획이다.특히, 디지털 소매 솔루션과 ATM 관리 서비스 부문에서의 성장을 기대하고 있다.현재 브링스의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 7,086.0백만 달러, 총 부채는 6,700.9백만 달러로 나타났다.자본금은 385.1백만 달러로, 주주들에게 안정적인 배당금을 지급할 수 있는 여력을 갖추고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
Q32바이오(QTTB, Q32 Bio Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 Q32바이오가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 여전히 상당한 손실을 기록하고 있으며, 향후에도 지속적인 손실이 예상된다.현재 판매할 수 있는 제품이 없고, 제품 수익을 창출하지 못하고 있으며, 앞으로도 제품 수익을 창출하거나 수익성을 유지할 수 없을 것으로 보인다.회사는 향후 운영 자금을 조달하기 위해 상당한 추가 자본이 필요하며, 필요한 시점에 자본을 조달하지 못할 경우 임상 시험, 제품 개발 프로그램 또는 향후 상용화 노력을 지연, 축소 또는 중단해야 할 수 있다.회사는 제한된 운영 이력을 가지고 있으며 상용 판매를 위한 승인된 제품이 없어 현재 비즈니스와 성공 가능성을 평가하기 어려운 상황이다.회사는 bempikibart와 같은 제품 후보에 대한 경쟁에 직면하고 있으며, 이러한 제품 후보는 개발 초기 단계에 있으며, 개발에 실패하거나 상업적 생존 가능성에 중대한 영향을 미치는 지연을 겪을 수 있다.회사는 bempikibart의 성공에 크게 의존하고 있으며, 임상 시험이 성공적이지 않을 경우 사업에 중대한 피해를 입힐 수 있다.또한, 회사는 지적 재산권을 타인으로부터 라이센스받아 개발 및 상용화할 권리를 보유하고 있으며, 이러한 라이센스 계약의 의무를 준수하지 못할 경우 중요한 라이센스 권리를 잃을 수 있다.회사의 분기 및 연간 운영 결과는 앞으로 변동성이 클 수 있으며, 이로 인해 연구 분석가나 투자자의 기대를 충족하지 못할 경우 주가가 하락할 수 있다.회사는 자격을 갖춘 핵심 경영진과 과학자, 직원, 컨설턴트 및 고문을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪을 경우 비즈니스 계획을 실행하는 능력에 부정적인 영향을 받을 수 있다.회사가 나스닥 자본 시장의 지속적인 상장 요건을 충족하지 못할 경우 증권의 상장 폐지로 이어질 수 있다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 5,483
찰스리버래버러토리(CRL, CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 찰스리버래버러토리가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 2분기 매출은 1,032.1백만 달러로, 2024년 2분기 1,026.1백만 달러에 비해 0.6% 증가했다.외환 환산의 영향으로 보고된 매출은 1.2% 증가했으며, 이를 제외한 유기적 매출은 0.5% 감소했다.세그먼트별로는 발견 및 안전성 평가(DSA) 부문에서 유기적 매출 감소가 있었으나, 제조 솔루션(Manufacturing) 및 연구 모델 및 서비스(RMS) 부문에서 유기적 매출 성장이 부분적으로 상쇄되었다.2025년 2분기 GAAP 운영 마진은 14.8%에서 9.7%로 감소했다.GAAP 기준으로 2025년 2분기 일반 주주에게 귀속되는 순이익은 52.3백만 달러, 주당 1.06달러로, 2024년 같은 기간의 90.0백만 달러, 주당 1.74달러에서 감소했다.GAAP 감소는 주로 특정 CDMO 고객 관계의 가속화된 상각 비용, 회사의 구조조정 활동과 관련된 비용, 그리고 제3자 법률 및 자문 비용에 의해 주도되었다.비GAAP 기준으로 2025년 2분기 운영 마진은 21.3%에서 22.1%로 증가했다.비GAAP 기준 순이익은 154.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 144.9백만 달러에 비해 6.2% 증가했다.비GAAP 기준으로 주당 희석 이익은 3.12달러로, 2024년 2분기 2.80달러에 비해 11.4% 증가했다.비GAAP 증가의 주된 원인은 모든 세그먼트에서 운영 마진 개선이었으며, 회사의 자사주 매입 프로그램으로 인한 희석 주식 수 감소도 기여했다.제임스 C. 포스터 회장은 "생명공학 수요가 안정화되고 있는 명확한 신호를 계속 보고 있으며, 이 환경에서 유기적 매출 성장으로 돌아가기 위한 점진적인 진전을 이루고 있다"고 말했다.이어 "우리의 고객들은 찰스리버가 경쟁사와 차별화
익스트림네트웍스(EXTR, EXTREME NETWORKS INC )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스트림네트웍스가 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 회계연도에 대한 4분기 매출은 3억 7,000만 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했으며, SaaS 연간 반복 수익(ARR)은 2억 0,760만 달러로 24% 증가했다.에드 마이어코드 CEO는 "우리는 4분기를 강력한 실행력과 솔루션 및 서비스에 대한 수요 증가로 인해 큰 모멘텀을 가지고 마감했다"고 말했다. 이어 "5분기 연속 매출 성장과 ARR의 24% 증가가 우리의 구독 모델이 자리잡고 있다는 명확한 지표"라고 덧붙였다.4분기 GAAP 기준으로 희석 주당 손실은 0.06 달러로, 지난해 0.42 달러에서 개선되었고, 비GAAP 기준으로는 주당 0.25 달러의 이익을 기록했다.2025 회계연도 전체 매출은 11억 4,010만 달러로, 전년 대비 2% 증가했으며, GAAP 기준으로 희석 주당 손실은 0.06 달러로 지난해 0.66 달러에서 개선되었다.4분기 동안 주식 매입은 2,500만 달러에 달했으며, 총 150만 주가 매입되었다.4분기 종료 시 현금 잔고는 2억 3,170만 달러로, 2025년 3분기 말보다 4,620만 달러 증가했다. 또한, 4분기 순 현금은 5,170만 달러로, 3분기 말의 300만 달러에서 크게 증가했다.익스트림네트웍스는 AI 혁신의 선두주자로 자리매김하고 있으며, 플랫폼 ONE을 통해 네트워킹 경험을 혁신하고 있다. 향후 2026 회계연도 1분기에는 총 매출이 2억 9,200만 달러에서 3억 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.익스트림네트웍스의 현재 재무 상태는 매출 증가와 함께 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
오피스디포(ODP)(ODP, ODP Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오피스디포(ODP)는 2025년 8월 6일, 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 15억 8,600만 달러로, 전년 동기 대비 8% 감소했다. 이 감소는 주로 오피스디포 부문의 매출 감소와 관련이 있으며, 이는 60개의 소매점이 운영되지 않게 된 것과 소비자 트래픽 감소에 기인한다.조정된 주당 순이익(EPS)은 0.51달러로, 전년 동기 0.56달러에서 감소했다.GAAP 운영 수익은 900만 달러로, 전년 동기 40만 달러에서 증가했다.순이익은 0달러로, 전년 동기 400만 달러의 손실에서 개선됐다.운영 현금 흐름은 1,600만 달러로, 전년 동기 -100만 달러에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 4,700만 달러로, 전년 동기 5,700만 달러에서 감소했다.조정된 자유 현금 흐름은 1,300만 달러로, 전년 동기 500만 달러에서 증가했다.오피스디포는 B2B 유통 및 소비자 부문에서 성과 개선 추세를 보였으며, 장기 성장 이니셔티브에 대한 진전을 이루었다. 2025년 추가 가이던스도 제공했다.오피스디포의 CEO인 제리 스미스는 "우리 팀의 체계적인 실행과 운영 우수성에 대한 집중이 분기 동안 성과 개선으로 이어졌다"고 말했다. 2025년 2분기 동안 오피스디포는 658백만 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 현금 및 현금성 자산은 177백만 달러에 달한다. 또한, 2025년 하반기에는 소비자 부문에서의 성과 강화를 기대하고 있으며, B2B 유통 부문에서도 매출 개선 추세를 지속할 것으로 예상하고 있다.현재 오피스디포의 총 부채는 2억 4,500만 달러이며, 자산 총액은 34억 1,000만 달러이다. 이러한 실적을 바탕으로 오피스디포는 향후 지속 가능한 성장과 가치 창출을 위한 기반을 강화하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를