타운스퀘어미디어(TSQ, Townsquare Media, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 타운스퀘어미디어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 타운스퀘어미디어의 총 수익은 115,448천 달러로, 2024년 같은 기간의 118,225천 달러에 비해 2.3% 감소했다.이 감소는 방송 광고 수익의 4,949천 달러 감소에 기인하며, 디지털 광고 수익은 1,014천 달러 증가하여 42,538천 달러에 도달했다.또한, 구독 디지털 마케팅 솔루션 수익은 18,767천 달러로 1.4% 증가했다.운영 비용은 94,398천 달러로, 2024년의 139,595천 달러에 비해 32.4% 감소했다.이로 인해 운영 이익은 21,050천 달러로 증가했다.타운스퀘어미디어는 2025년 6월 30일 기준으로 16,445,452주가 발행된 상태이며, 이 중 15,130,156주는 클래스 A 보통주, 815,296주는 클래스 B 보통주, 500,000주는 클래스 C 보통주로 구성되어 있다.타운스퀘어미디어의 재무 상태는 다음과 같다.2025년 6월 30일 기준 총 자산은 545,729천 달러이며, 총 부채는 572,821천 달러로 나타났다.주주 결손금은 27,092천 달러로, 이는 2024년 12월 31일 기준 28,442천 달러에서 개선된 수치이다.타운스퀘어미디어는 2025년 2분기 동안 2,009천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 48,858천 달러 손실에서 크게 개선된 결과이다.이 회사는 2025년 4월 29일에 주당 0.20달러의 배당금을 선언했으며, 2025년 8월 1일에 지급될 예정이다.타운스퀘어미디어는 현재 439,721천 달러의 부채를 보유하고 있으며, 향후 12개월 동안 약 54.9백만 달러의 부채 서비스 요구 사항이 예상된다.이 회사는 향후 12개월 동안의 운영 성과와 현금 흐름에 따라 자본 요구 사항을 충족할 수 있을 것으
오웬스코닝(OC, Owens Corning )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오웬스코닝이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 오웬스코닝의 계속 운영에서의 순이익은 3억 3천 4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 5천 6백만 달러에 비해 증가했다.조정된 세전 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(Adjusted EBITDA)은 7억 3백만 달러로, 2024년 같은 기간의 6억 7천 8백만 달러에서 증가했다.2025년 2분기 동안 지붕 부문에서의 EBITDA는 4억 5천 7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 4억 3천 7백만 달러에 비해 증가했다.단열 부문은 2억 2천 5백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 4천 6백만 달러에서 감소했다.문 부문은 7천 5백만 달러로, 2024년 같은 기간의 6천 1백만 달러에서 증가했다.2025년 5월 13일, 이사회는 1,200만 주의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.2025년 6월 30일 기준으로, 오웬스코닝의 보통주 발행 주식 수는 8천 3백 6십 2만 7천 주였다.오웬스코닝은 2025년 2분기 동안 3억 6천 2백만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2억 8천 6백만 달러에 비해 증가한 수치다.또한, 계속 운영에서의 순이익은 3억 3천 4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 5천 6백만 달러에 비해 증가했다.회사는 2025년 2분기 동안의 매출이 27억 4천 7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 24억 9천 7백만 달러에 비해 증가했다고 밝혔다.매출 총이익은 8억 5천 8백만 달러로, 2024년 같은 기간의 8억 1천 3백만 달러에서 증가했다.회사의 현재 재무상태는 총 자산 1조 4,483억 달러, 총 부채 9,279억 달러로, 자본금은 5,204억 달러에 달한다.이러한 실적은 오웬스코닝이 지속적으로 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API
고프로(GPRO, GoPro, Inc. )는 나스닥의 최소 입찰가 요건을 준수하고 회복했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 고프로가 나스닥 주식 시장으로부터 주당 최소 입찰가 요건인 1달러를 준수하지 못했다는 통지를 받았다. 그러나 2025년 8월 5일, 고프로는 나스닥으로부터 최소 입찰가 요건을 회복했다는 통지를 받았다. 고프로의 주가는 최소 10일 연속으로 주당 1달러 이상의 종가를 유지하여 나스닥의 요건을 충족했다.2025년 8월 6일, 고프로의 보고서는 증권 거래법 1934년의 요구 사항에 따라 서명되었다. 서명자는 브라이언 맥기이며, 그는 최고 재무 책임자이자 최고 운영 책임자이다. 고프로는 최근 주가 회복을 통해 나스닥의 요건을 충족했으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 현재 고프로의 재무 상태는 안정적이며, 주가는 지속적으로 상승세를 보이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
르메이트리배스큘러(LMAT, LEMAITRE VASCULAR INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 64,232천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 15% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 평균 판매 가격 상승과 고객에게 배송된 제품의 수량 증가, 추가 판매 인력의 확보에 기인한다.특히, 이식용 이식편 매출이 3,600천 달러 증가했으며, 카테터 매출은 1,600천 달러, 밸뷰로톰 매출은 1,300천 달러, 션트 매출은 800천 달러 증가했다.또한, 약한 미국 달러가 이번 분기 동안 매출을 1,000천 달러 증가시키는 효과를 가져왔다. 2025년 상반기 동안의 총 매출은 124,103천 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.이 기간 동안 이식편 매출은 6,700천 달러 증가했으며, 밸뷰로톰과 카테터 매출은 각각 2,000천 달러 증가했다.매출 증가에 따라 총 매출 총이익은 44,974천 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 총 매출 총이익률은 70.0%로 1.1% 포인트 상승했다. 운영 비용은 28,832천 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했다.판매 및 마케팅 비용은 14,895천 달러로 36% 증가했으며, 이는 주로 판매 인력 증가와 급여 인상에 따른 것이다.일반 관리 비용은 10,396천 달러로 18% 증가했다.연구 및 개발 비용은 3,541천 달러로 17% 감소했다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 27,177천 달러로, 2024년 12월 31일의 25,610천 달러에서 증가했다.단기 시장성 증권은 292,311천 달러로, 2024년 12월 31일의 274,112천 달러에서 증가했다.회사는 2025년 2월 18일 이사회에서 최대 7,500만 달러의 자사주 매입을 승인했으며, 현재까지 이 프로그램에 따라 매입을 진행하지 않았다. 르메이트리배스큘러는
오스카헬스(OSCR, Oscar Health, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 가이던스를 재확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 오스카헬스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이와 관련된 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.오스카헬스의 CEO인 마크 버톨리니는 "개인 시장은 장기적인 성장 가능성이 있으며, 의료의 미래라고 믿는다. 오스카헬스는 2025년 시장 재편을 잘 관리할 수 있는 위치에 있다. 우리는 내년에 시장이 안정될 것으로 예상하며, 2026년에는 수익성으로 돌아갈 것으로 기대한다. 우리는 개인 시장을 더 많은 소비자와 기업을 위한 의료 시장으로 발전시키고 있으며, 장기적인 성장을 위해 회사를 계속해서 포지셔닝하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 수익은 약 28억 6,394만 달러로, 2024년 2분기의 22억 1,934만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 주로 회원 수 증가에 의해 주도되었으나, 순위험 조정 이체 적립금의 증가로 부분적으로 상쇄되었다. 의료 손실 비율은 91.1%로, 2024년 2분기의 79.0%에 비해 증가했다. 이 증가는 평균 시장 이환율의 증가로 인해 순위험 조정 이체 적립금이 증가한 데 기인한다.SG&A 비용 비율은 18.7%로, 2024년 2분기의 19.6%에 비해 감소했다.이 감소는 낮은 교환 수수료율과 더 큰 고정 비용 레버리지에 기인하나, 프리미엄의 비율로서 높은 위험 조정의 영향으로 부분적으로 상쇄되었다. 2025년 2분기 운영 손실은 2억 3,048만 달러로, 2024년 2분기의 운영 이익 6,781만 달러에 비해 감소했다. 오스카헬스에 귀속된 순손실은 2억 2,836만 달러로, 2024년 2분기의 순이익 5,620만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로, 개인 및 소규모 그룹의 회원 수는 201만 7,058명으로, 2024년 6월 30일의 152만 2,432명
리바노바(LIVN, LivaNova PLC )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드를 상향 조정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 리바노바(리바노바 PLC, Nasdaq: LIVN)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 오늘 2025년 8월 6일 런던 시간 오후 1시(동부 시간 오전 8시)에 비즈니스 업데이트 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다. 이 자리에서 회사는 재무 결과에 대해 논의할 예정이다. 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.2025년 2분기 재무 요약 및 하이라이트에 따르면, 2분기 매출은 3억 5,250만 달러로, 전년 동기 대비 10.7% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 9.3%, 유기적 기준으로는 10.3% 증가했다. 2분기 미국 GAAP 기준 희석 주당 순이익은 0.50달러, 조정된 희석 주당 순이익은 1.05달러였다. 운영 활동에서 제공된 순 현금은 6,290만 달러였으며, 조정된 자유 현금 흐름은 4,780만 달러였다.리바노바는 2025년 전체 매출 성장 범위를 200 베이시스 포인트 상향 조정하여 상수 통화 기준으로 8.0%에서 9.0%, 유기적 기준으로 9.0%에서 10.0%로 조정했다. 조정된 희석 주당 순이익 범위는 중간값 기준으로 0.10달러 상향 조정되어 3.70달러에서 3.80달러로 조정되었다. 조정된 자유 현금 흐름 범위는 중간값 기준으로 500만 달러 상향 조정되어 1억 4,000만 달러에서 1억 6,000만 달러로 조정되었다.리바노바는 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터와 함께 VNS 치료법에 대한 국가적 보장 재검토 절차를 시작했으며, 이는 치료 저항성 우울증 환자에 대한 것이다. 또한, VNS 치료법이 약물 저항성 간질 환자에게서 다양한 발작 유형에 대한 효능을 입증하는 장기 실증 증거를 발표했다.리바노바의 CEO 블라디미르 마카츠아리아는 "리바노바는 심폐 사업 부문에서의 지속적인 모멘텀과 모든 지역에서의 신경
내셔널비전홀딩스(EYE, National Vision Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널비전홀딩스가 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 6일에 발표된 보도자료에 따르면, 2025년 2분기 동안 지속적인 운영에서의 순수익은 4억 8,640만 달러로 7.7% 증가했다.동기간 동안 비교 가능한 매장 매출 성장률은 6.5%였으며, 조정된 비교 매장 매출 성장률은 5.9%로, 이는 10분기 연속 긍정적인 성장을 나타낸다.지속적인 운영에서의 수익은 870만 달러였으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.11 달러로 집계됐다.조정된 운영 수익은 2,380만 달러로 69.1% 증가했으며, 조정된 운영 마진은 4.9%로 3.1%에서 개선됐다.조정된 희석 EPS는 0.18 달러로, 이전의 0.15 달러에서 증가했다.내셔널비전홀딩스의 CEO인 알렉스 윌크스는 "이번 분기의 강력한 성과는 우리의 변혁 프로그램의 성공적인 실행과 내셔널비전 팀의 헌신적인 노력의 결과"라고 말했다.그는 또한 "라이프스타일 판매 접근 방식의 구현과 전략적 상품 구성 및 가격 구조의 개선이 우리 브랜드 전반에 걸쳐 긍정적인 비교 매출 성장을 지원했다"고 덧붙였다.2025년 1월 3일로 종료되는 회계연도에 대한 전망도 상향 조정됐다.회사는 2025 회계연도의 53주차가 순수익에 약 3,500만 달러, 조정된 운영 수익에 약 300만 달러를 기여할 것으로 예상하고 있다.2025년 2분기 요약은 다음과 같다.순수익은 4억 8,640만 달러로 7.7% 증가했으며, 비교 가능한 매장 매출 성장률은 6.5%였다.매장 수는 1,240개로 증가했으며, 전체 매장 수는 2.0% 성장했다.매출에 적용되는 비용은 2억 4백만 달러로 3.5% 증가했으며, 순수익 대비 비율은 41.2%로 170bp 감소했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 2억 4,720만 달러로 6.8% 증가했으며, 순수익 대비 비율은 50.8
이노스펙(IOSP, INNOSPEC INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노스펙이 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 총 수익은 439.7백만 달러로, 지난해 같은 기간의 435.0백만 달러에 비해 1% 증가했다.분기 순이익은 23.5백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.94달러로, 지난해의 31.2백만 달러, 1.24달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 49.1백만 달러로, 지난해 같은 기간의 54.1백만 달러에서 감소했다.이 분기에는 몇 가지 특별 항목이 포함되어 있으며, 이 항목들을 제외한 조정된 비-GAAP 주당 순이익은 1.26달러로, 지난해의 1.39달러에 비해 감소했다.운영 활동에서 발생한 현금은 9.3백만 달러였으며, 자본 지출은 16.2백만 달러였다.분기 말에는 순 현금이 266.6백만 달러로 마감됐다.이노스펙은 2분기에 84센트의 반기 배당금을 지급했으며, 자사주 매입 프로그램을 통해 89,778주의 자사주를 20.8백만 달러에 매입했다.이노스펙의 성과에 대해 패트릭 S. 윌리엄스 CEO는 "이번 분기는 전반적으로 균형 잡힌 분기였다. 우리의 다양한 포트폴리오는 연료 특수 분야의 운영 수익 증가로 혜택을 보았으며, 이는 성능 화학 및 유전 서비스 부문에서의 낮은 결과를 상쇄했다"고 말했다.성능 화학 부문은 지난해 대비 9% 증가한 173.8백만 달러의 매출을 기록했으며, 운영 수익은 14.3백만 달러로 33% 감소했다.연료 특수 부문은 지난해 대비 1% 감소한 165.1백만 달러의 매출을 기록했지만, 운영 수익은 35.4백만 달러로 16% 증가했다.유전 서비스 부문은 100.8백만 달러의 매출을 기록하며 지난해 대비 7% 감소했지만, 운영 수익은 6.2백만 달러로 15% 감소했다.이노스펙의 부채는 없으며, 266.6백만 달러의 순 현금을 보유하고 있다.이 회사는 M&A, 배당 성장, 유기적 투자 및 자
서지페이스(SURG, SurgePays, Inc. )는 주식 공모를 위한 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 서지페이스는 네바다주에 설립된 법인으로, 타이탄 파트너스 그룹 LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 서지페이스는 타이탄을 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 증권법 제1933호에 따른 'at the market' 방식으로 이루어진다.서지페이스는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 판매 가격이나 주식 수에 대한 보장은 없다.계약에 따라 서지페이스는 최대 1,500만 달러 상당의 보통주를 판매할 수 있으며, 타이탄에게는 판매 수익의 3.0%를 수수료로 지급한다.서지페이스는 이 자금을 라이프라인 사업 확장 및 운영 자본으로 사용할 계획이다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 서지페이스는 이 계약에 따라 발생할 수 있는 법적 책임을 면책하기 위해 타이탄에게 일반적인 면책 권리를 제공했다.서지페이스는 이 계약을 통해 자본을 조달하고 사업을 확장할 수 있는 기회를 가지게 됐다.현재 서지페이스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
나인에너지서비스(NINE, Nine Energy Service, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 나인에너지서비스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 147,251천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 11% 증가한 수치다.서비스 부문에서의 수익은 110,211천 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.제품 부문에서도 37,040천 달러의 수익을 올리며 14% 증가했다.그러나 전체 수익 증가에도 불구하고, 회사는 10,391천 달러의 순손실을 기록했다.이는 전년 동기 대비 26% 감소한 수치로, 손실이 줄어든 것은 긍정적인 신호로 해석된다.회사는 또한 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산 361,165천 달러, 총 부채 442,902천 달러를 기록했다.자본금은 434천 달러로, 발행된 주식 수는 43,370,187주에 달한다.회사는 2025년 2분기 동안 운영 활동에서 4,811천 달러의 현금을 창출했으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치다.그러나 투자 활동에서는 9,746천 달러의 현금이 사용되었고, 재무 활동에서는 5,471천 달러가 소요되었다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 지출을 계획하고 있으며, 2025년에는 1,500만 달러에서 2,500만 달러 사이의 자본 지출을 예상하고 있다.또한, 회사는 2028년 만기인 13%의 고정 이자율을 가진 채권을 발행하여 자금을 조달하고 있으며, 이로 인해 재무 구조를 개선할 계획이다.현재 회사는 NYSE의 상장 기준을 준수하지 못하고 있으며, 이는 주식의 유동성과 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.따라서 회사는 상장 기준을 회복하기 위한 계획을 수립하고 있으며, 이를 통해 향후 재무 안정성을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
스카이웍스솔루션즈(SWKS, SKYWORKS SOLUTIONS, INC. )는 2025년 6월 27일에 분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 스카이웍스솔루션즈가 2025년 6월 27일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 965백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 6.6% 증가한 수치다.그러나 9개월 누적 수익은 2,986.7백만 달러로, 전년 동기 대비 5.3% 감소했다.총 매출원가는 564백만 달러로, 전년 동기 대비 4.1% 증가했으며, 총 매출총이익은 401백만 달러로 10.1% 증가했다.운영비용은 290.4백만 달러로, 전년 동기 대비 24.2% 증가했다.이로 인해 운영이익은 110.6백만 달러로, 전년 동기 대비 15.1% 감소했다.회사는 2025년 6월 27일 기준으로 148,427,568주가 발행된 상태이며, 주당 순이익은 기본 0.70달러, 희석 0.70달러로 보고됐다.스카이웍스솔루션즈는 2025년 2월 4일에 승인된 주식 매입 프로그램을 통해 5.2백만 주를 3억 3천 3백만 달러에 매입했으며, 현재 약 12억 달러의 주식 매입 여력이 남아 있다.회사는 또한 2025년 8월 5일에 주당 0.71달러의 현금 배당금을 발표했으며, 이는 2025년 9월 16일에 지급될 예정이다.회사의 재무상태는 현금 및 현금성 자산이 1,185.9백만 달러로, 전년 동기 대비 감소했으며, 총 자산은 7,714.6백만 달러로 보고됐다.스카이웍스솔루션즈는 반도체 산업에서의 경쟁력 있는 위치를 유지하고 있으며, 향후 기술 개발 및 시장 확장을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베인캐피탈스페셜티파이낸스(BCSF, Bain Capital Specialty Finance, Inc. )는 2025년 6월 30일 재무 결과를 발표했고 2025년 3분기 주당 0.42달러 배당금을 선언했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(증권 코드: BCSF)는 2025년 6월 30일 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고, 이사회가 2025년 3분기 주당 0.42달러의 배당금을 선언했으며, 추가로 2025년 2월 27일에 발표된 주당 0.03달러의 배당금도 포함된다.베인캐피탈스페셜티파이낸스의 CEO인 마이클 에왈드는 "BCSF는 높은 순투자 수익으로 인해 정기 배당금을 112% 초과하여 커버하는 견고한 2분기 결과를 보고했다. 우리의 다각화된 투자 포트폴리오는 낮은 비수익 자산으로 건강한 상태를 유지하고 있다"고 말했다.이어 "우리는 중소기업 시장에서의 오랜 존재감을 반영하여 신규 기원 활동이 강력한 분기를 보였다. 회사는 이 시장 세그먼트 내에서 매력적인 위험 조정 수익을 계속 생성할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다. 2025년 6월 30일 기준으로, 주당 순투자 수익(NII)은 0.47달러로, 연환산 NII 수익률은 10.7%에 달했다.주당 순이익은 0.37달러로, 연환산 장부가치 수익률은 8.3%였다. 2025년 6월 30일 기준으로 순자산 가치는 17.56달러로, 2025년 3월 31일의 17.64달러와 비교되었다. 총 투자 자산의 공정 가치는 2,501.8백만 달러로, 2025년 3월 31일의 2,464.9백만 달러와 비교되었다.총 자산은 2,774.3백만 달러로, 2025년 3월 31일의 2,642.3백만 달러에서 증가했다. 총 순자산은 1,139.0백만 달러로, 2025년 3월 31일의 1,144.5백만 달러와 비교되었다. 2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 부채는 1,565.5백만 달러로, 이 중 263.0백만 달러는 스미토모 신용 시설에서 발생한 부채이다.2025년 6월 30일 기
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 선순위 채권 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아이칸엔터프라이즈는 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 2029년 만기 10.000% 선순위 담보 채권 5억 달러의 추가 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 진행되며, 2025년 8월 19일에 마감될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.에 의해 보증되며, 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 담보된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 기존 6.250% 선순위 채권의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다양한 사업을 운영하는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에 종사하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 다양한 위험 요소로 인해 달라질 수 있다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.