모노리틱파워시스템즈(MPWR, MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 모노리틱파워시스템즈가 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 664.6백만 달러로, 2025년 1분기 매출 637.6백만 달러에 비해 4.2% 증가했으며, 2024년 2분기 매출 507.4백만 달러에 비해 31.0% 증가했다.GAAP 총 매출 총이익률은 55.1%로, 2024년 2분기 55.3%에 비해 소폭 감소했다.GAAP 운영 비용은 201.3백만 달러로, 2024년 2분기 164.0백만 달러에 비해 증가했다.GAAP 운영 소득은 164.8백만 달러로, 2024년 2분기 116.5백만 달러에 비해 증가했다.비GAAP 기준으로는 총 매출 총이익률이 55.5%로, 2024년 2분기 55.7%에 비해 소폭 감소했다.비GAAP 운영 소득은 231.2백만 달러로, 2024년 2분기 171.0백만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 GAAP 순이익은 133.7백만 달러로, 2024년 2분기 100.4백만 달러에 비해 33.2% 증가했다.비GAAP 순이익은 202.2백만 달러로, 2024년 2분기 155.1백만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산과 단기 투자 총액은 1,146.1백만 달러로, 2025년 1분기 1,026.7백만 달러에 비해 증가했다.운영 현금 흐름은 237.6백만 달러로, 2025년 1분기 256.4백만 달러에 비해 감소했다.모노리틱파워시스템즈는 2025년 3분기 매출을 710백만 달러에서 730백만 달러로 예상하고 있으며, GAAP 총 매출 총이익률은 54.9%에서 55.5%로 예상하고 있다.비GAAP 총 매출 총이익률은 55.2%에서 55.8%로 예상하고 있다.현재 모노리틱파워시스템즈의 재무 상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 순이익도 증가하고 있다.또한, 현금 및 현금성 자산이 증가하여 유
페르도케오에듀케이션(PRDO, PERDOCEO EDUCATION Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 페르도케오에듀케이션(증권코드: PRDO)은 2025년 6월 30일 종료된 분기 및 연간 실적을 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료는 Exhibit 99.1로 제공되며, 그 내용은 본 문서에 참조로 포함된다.보도자료 발표 후, 회사는 2025년 2분기 실적 및 전망에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다. 페르도케오에듀케이션의 회장 겸 CEO인 토드 넬슨은 "2분기 동안 우리의 학술 기관들은 잠재 학생들의 높은 관심을 지속적으로 생성했으며, 학생 유지율과 참여율은 다년간 최고 수준에 근접했다"고 말했다.그는 또한 "세인트 어거스틴 대학교는 장기 목표를 잘 수행하고 있으며, 우리는 학술, 학생 지원 및 학습 기술에 계속 투자하고 있다. 마지막으로, 자본 배분 전략에 따라 이사회는 새로운 7500만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인하고, 분기 배당금을 15.4% 인상했다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적은 전년 동기 대비 다음과 같은 주요 지표를 보였다. 총 학생 등록 수는 2025년 6월 30일 기준으로 46,500명으로 17.4% 증가했으며, CTU에서 7.4%, AIUS에서 7.1% 증가했다.매출은 25.7% 증가하여 2억 0,960만 달러에 달했으며, 운영 수익은 11.7% 증가하여 5,140만 달러에 이르렀다. 조정된 운영 수익은 25.4% 증가하여 6,150만 달러로 집계되었다.희석 주당 순이익은 0.62달러로 전년 동기 0.57달러에서 증가했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 0.67달러로 전년 동기 0.59달러에서 증가했다. 분기 말 현금 및 현금성 자산은 6억 5,960만 달러로 집계되었다.2025년 연간 실적은 매출이 26.1% 증가하여 4억 2,260만 달러에 달했으며, 운영 수익은 11.7% 증가하여 1억 0,310만 달러에 이르렀다. 조정된 운영 수
슬립넘버(SNBR, Sleep Number Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 주요 사항을 정리했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 슬립넘버는 2025년 6월 28일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 총 매출이 3억 2,792만 달러로, 전년 동기 대비 20% 감소했다.이는 낮은 판매량과 매장 수 감소에 기인한다.총 매출 변화는 19%의 총 소매 비교 매출 감소로 나타났다.매장당 평균 매출은 240만 달러로, 전년 동기 270만 달러에서 감소했다.운영 손실은 75만 달러로, 전년 동기 612만 달러의 운영 이익에서 감소했다.조정된 EBITDA는 2천 4백만 달러로, 전년 동기 2천 8백만 달러에서 감소했다.슬립넘버는 2025년 2분기 동안 2천 5백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 순손실은 1.09달러로, 전년 동기 0.22달러에서 증가했다.또한, 슬립넘버는 2025년 6월 28일 기준으로 5억 6천 4백만 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 7백만 달러의 미지급 신용장과 1억 1천 7백만 달러의 추가 차입 가능성을 보유하고 있다.슬립넘버는 2025년 7월 4일, 세금 감면 법안인 OBBBA가 통과되었음을 알렸다.이 법안은 100% 보너스 감가상각, 국내 연구 비용 경비 처리 및 사업자 이자 비용 제한을 포함한 세금 감면 법안의 주요 요소를 영구화한다.슬립넘버는 이 법안이 재무제표에 미치는 영향을 평가하고 있다.슬립넘버는 2025년 5월 27일, 임대 계약의 제4차 수정안을 체결했으며, 이는 2016년 10월 21일 체결된 임대 계약을 수정하는 내용이다.이 수정안은 임대인의 권한을 부여하여 특정 구역의 임대 계약을 종료할 수 있도록 한다.슬립넘버의 CEO인 린다 핀들리는 이 분기 보고서에 대한 인증서를 제출했으며, 재무 상태와 운영 결과가 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시되었다.CFO인 로버트 라이더도 동일한 인증서를 제출했다.이들은 모두 2025년 7월 31일에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이
WK켈로그(KLG, WK Kellogg Co )는 2025년 2분기 실적과 재무 상태를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 WK켈로그는 2025년 2분기 실적과 관련하여 중요한 정보를 발표했다.2025년 2분기 실적에 대한 초기 결과는 2025년 7월 10일에 발표된 바 있으며, 이번 보고서에서는 오류로 인해 업데이트된 내용을 포함하고 있다.2025년 6월 28일로 종료된 2분기 동안 WK켈로그는 조정된 EBITDA가 5,600만 달러에서 5,800만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.이 오류는 비현금 성격으로, 회사의 순매출이나 운영 활동에서 제공된 순현금에 영향을 미치지 않았다.따라서 이전에 발표된 2025년 2분기 순매출 범위인 6억 1,000만 달러에서 6억 1,500만 달러에는 변화가 없다.조정된 EBITDA는 회사의 성과를 측정하는 보조 지표로, 회사의 지속적인 운영의 일부로 간주되지 않는 특정 항목을 제외한다.WK켈로그는 조정된 EBITDA의 발표가 투자자에게 재무 지표에 대한 투명성을 높이고, 회사의 기본 운영 성과를 이해하는 데 도움이 된다고 믿고 있다.또한, 2024년 감사 재무제표는 2025년 2분기 10-Q와 함께 수정될 예정이다.이 오류는 회사의 재무 보고에 대한 내부 통제의 중대한 약점으로 인해 발생했으며, 이로 인해 2024년 12월 28일 기준으로 회사의 내부 통제가 효과적이지 않았음을 결론지었다.이와 관련하여, WK켈로그는 2025년 7월 31일 이사회에서 주당 0.165 달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 9월 12일에 지급될 예정이다.이사회는 또한 WK켈로그가 Ferrero International S.A.와의 합병 계약을 체결했음을 발표했다.이 합병은 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 주주들의 승인을 받아야 한다.현재 WK켈로그의 재무 상태는 2024년 12월 28일 기준으로 내부 통제의 약점이 발견되었고, 이로 인해 재무제표의 신뢰성이 저하되었음을 나타낸다.따라서 투자자들은 이러한 정보를
젠코(XNCR, Xencor Inc )는 레이몬드 데샤이스 박사를 이사회에 임명했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 패서디나 - 2025년 7월 31일 - 젠코(나스닥: XNCR)는 암 및 자가면역 질환 치료를 위한 엔지니어링 항체를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 레이몬드 J. 데샤이스 박사를 이사회에 임명했다.데샤이스 박사는 생명공학 및 약물 개발 분야에서 25년 이상의 경험을 가진 선구적인 생화학자이자 세포 생물학자이다. 그는 최근 암젠에서 글로벌 연구의 수석 부사장으로 재직하며 50개 이상의 임상 후보 물질의 지명을 담당했다. 특이성 약물 후보 물질 발견 및 최적화 능력 확장, 생물학적 발견을 위한 생성 단백질 설계 적용을 감독했다. 데샤이스 박사는 암젠에서 저명한 펠로우로서의 임기를 마쳤다.젠코의 사장 겸 CEO인 바실 다히야트 박사는 "레이는 생물학적 메커니즘에 대한 깊은 이해를 가지고 있으며, 최첨단 과학적 통찰력을 환자에게 변화를 가져오는 의약품으로 전환하는 오랜 경력을 가지고 있다"고 말했다. 이어 "우리는 레이를 이사회에 환영하며, 임상 개발을 통해 우리의 새로운 XmAb® 약물 후보군을 발전시키는 데 그의 기여를 기대한다"고 덧붙였다.데샤이스 박사는 2017년 암젠에 글로벌 연구의 수석 부사장으로 합류하기 전, 캘리포니아 공과대학교(BBE)에서 교수로 재직했으며, 현재도 외부 제휴로 남아 있다. 그는 캘리포니아 공과대학교에서 BBE 부서의 집행 책임자로도 활동했다. 2003년, 그는 카필조미브를 발견한 프로테올릭스(Proteolix)를 공동 설립했으며, 이는 진행성 다발성 골수종 환자 치료를 위한 선택적 프로테아좀 억제제로 KYPROLIS®라는 이름으로 판매되고 있다.이후 그는 단백질 항상성 경로를 조절하는 데 중점을 둔 클리브 바이오사이언스를 설립했다.데샤이스 박사는 170편 이상의 과학 논문을 공동 저술했으며, 단백질 항상성 및 표적 단백질 분해 분야의 국제적인 리더로 인정받고 있다. 그는 2000년 하워드 휴즈 의
BJs레스토랑(BJRI, BJs RESTAURANTS INC )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, BJs레스토랑이 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 1일로 종료된 2분기 동안 총 수익은 365.6백만 달러로 4.5% 증가했으며, 비교 가능한 레스토랑 매출은 2.9% 증가했다.희석된 주당 순이익은 0.97달러로, 0.72달러에서 34.8% 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.97달러로, 0.78달러에서 25.1% 증가했다.레스토랑 수준 운영 이익은 62.1백만 달러로 14.6% 증가했으며, 레스토랑 수준 운영 이익률은 17.0%로 150 베이시스 포인트 증가했다.조정된 EBITDA는 42.1백만 달러로, 36.1백만 달러에서 16.6% 증가했다.회사는 약 438,000주의 자사주를 약 15.1백만 달러에 매입하고 소각했다.2025 회계연도에 대한 전망으로는 비교 가능한 레스토랑 매출 성장률이 약 2%에 이를 것으로 예상하며, 레스토랑 수준 운영 이익은 211백만 달러에서 219백만 달러, 조정된 EBITDA는 132백만 달러에서 140백만 달러로 예상하고 있다.자본 지출은 65백만 달러에서 75백만 달러, 자사주 매입은 45백만 달러에서 55백만 달러로 예상된다.실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.BJs레스토랑은 2025년 7월 31일 오후 1시 30분(태평양 표준시)에 2분기 실적 발표를 위한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.BJs레스토랑은 1978년에 설립된 미국의 캐주얼 다이닝 브랜드로, 현재 31개 주에 200개 이상의 레스토랑을 운영하고 있다.BJs레스토랑은 고품질 재료와 대담한 맛, 진정한 서비스, 적정 가격, 신선한 분위기를 결합하여 고객에게 다양한 메뉴를 제공하고 있다.2025년 Vibe Vista Award에서 최고의 맥주 프로그램으로 선정된 BJs레스토랑은 1996년부터 수제 맥주 분야의 선구자로 자리매김하고 있다.현재 BJs레스토랑의 재무
아미커스쎄라퓨틱스(FOLD, AMICUS THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 아미커스쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 8억 1,530만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 7억 8,503만 달러에서 증가한 수치다.현재 자산은 5억 3,800만 달러로, 2024년 12월 31일의 5억 473만 달러에서 증가했다.이 회사의 부채는 6억 1,100만 달러로, 2024년 12월 31일의 5억 909만 달러에서 증가했다.주주 지분은 2억 4,300만 달러로, 2024년 12월 31일의 1억 9,404만 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 순제품 매출은 1억 5,468만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 2,667만 달러에서 증가했다.매출원가는 1,521만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,126만 달러에서 증가했다.총 이익은 1억 3,947만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 1,540만 달러에서 증가했다.운영 비용은 1억 4,894만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 4,044만 달러에서 증가했다.운영 손실은 947만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 4,967만 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 순제품 매출은 2억 7,994만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 3,707만 달러에서 증가했다.매출원가는 2억 691만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 4828만 달러에서 증가했다.총 이익은 2억 5,302만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 1,224만 달러에서 증가했다.운영 비용은 2억 7,044만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 2,499만 달러에서 증가했다.순손실은 4,610만 달러로, 2024년 같은 기간의 6,411만 달러에서 감소했다.아미커스쎄라퓨틱스는 2025년 4월 30일, Dimerix Bio
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 분기 배당금을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 캐내디언퍼시픽레일웨이의 이사회는 보통주 1주당 0.228달러의 분기 배당금을 선언했다.이 배당금은 2025년 10월 27일에 지급되며, 2025년 9월 26일 영업 종료 시점에 주주로 등록된 이들에게 지급된다.이 배당금은 캐나다 소득세법 및 유사한 주/영토 법률에 따라 "적격" 배당금으로 간주된다.캐내디언퍼시픽레일웨이는 캐나다 앨버타주 캘거리의 글로벌 본사를 두고 있으며, 미국과 멕시코를 연결하는 유일한 단일 노선 초국경 철도이다.이 회사는 밴쿠버에서 대서양 캐나다, 걸프 코스트, 멕시코의 라자로 카르데나스까지 주요 항구에 대한 비할 데 없는 접근성을 제공한다.약 20,000마일의 노선과 20,000명의 철도 인력을 보유한 캐내디언퍼시픽레일웨이는 북미 고객에게 뛰어난 철도 서비스와 네트워크 도달 범위를 제공한다.고객과 함께 성장하며, 다양한 화물 운송 서비스, 물류 솔루션 및 공급망 전문성을 제공하고 있다.캐내디언퍼시픽레일웨이에 대한 자세한 내용은 cpkcr.com을 방문하면 확인할 수 있다.또한, 미디어 문의는 mediarelations@cpkcr.com으로, 투자자 문의는 Chris de Bruyn에게 403-319-3591로 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 크레딧액셉턴스가 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 크레딧액셉턴스의 연결 순이익은 8740만 달러, 희석 주당 7.42 달러로 집계됐다.조정된 순이익은 비GAAP 재무 지표로, 2025년 2분기 동안 1억 800만 달러, 희석 주당 8.56 달러로 나타났다.2025년 2분기 동안의 주요 성과는 다음과 같다.예측된 수금률의 감소로 인해 대출 포트폴리오에서의 예측된 순현금 흐름이 5580만 달러, 즉 0.5% 감소했다.2024년 2분기 대비 대출 포트폴리오의 평균 잔액은 6.8% 증가하여 80억 달러에 도달했다.소비자 대출의 할당 단위 및 금액은 각각 14.6% 및 18.8% 감소했다.약 53만 주, 즉 분기 초 발행 주식의 4.5%가 재매입됐다.1560명의 신규 딜러가 등록되었으며, 1만 655명의 활성 딜러가 존재했다.딜러에게 지급된 보류금 및 가속 보류금은 6330만 달러에 달했다.이전에 공시된 법적 문제와 관련된 2340만 달러의 우발적 손실이 발생했다.장기 유효 소득세율 추정치는 23%에서 25%로 증가했다.또한, 크레딧액셉턴스는 Great Place to Work®와 Fortune 잡지에서 선정한 100대 근무하기 좋은 기업 중 34위에 올랐다.소비자 대출 지표에 따르면, 딜러들은 소매 할부 계약(소비자 대출)을 크레딧액셉턴스에 할당한다.소비자 대출이 할당될 때, 우리는 미래의 예상 현금 흐름을 예측한다.2025년 6월 30일 기준으로 소비자 대출의 예측 수금률은 66.9%로, 2025년 3월 31일의 66.0%에서 증가했다.2025년 소비자 대출의 예측 수금률은 2025년 1월 1일부터 3월 31일 사이에 할당된 대출의 경우 66.2%로 나타났다.2025년 4월 1일부터 6월 30일 사이에 할당된 대출의 경우 67.7%로 집
리미니스트리트(RMNI, Rimini Street, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 리미니스트리트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 1억 4,114만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 1% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 고유 고객 수의 증가로, 2024년 6월 30일 기준 1,534명에서 2025년 6월 30일 기준 1,564명으로 증가했다.그러나 미국 내 매출은 5,163만 달러에서 4,192만 달러로 감소했으며, 국제 매출은 5,169만 달러에서 5,500만 달러로 증가했다.리미니스트리트는 이번 분기 동안 3,258만 달러의 순이익을 기록했으며, 누적 적자는 2억 4,874만 달러에 달한다.매출의 약 47%는 미국에서 발생했으며, 53%는 해외에서 발생했다.회사는 2024년 7월 31일에 발표한 바와 같이 오라클의 PeopleSoft 제품에 대한 지원 및 서비스 제공을 단계적으로 중단할 계획이다.이 과정에서 발생할 수 있는 매출 감소는 향후 몇 년 동안 회사의 재무 성과에 영향을 미칠 것으로 예상된다.리미니스트리트는 2024년 4월 30일에 7,500만 달러의 새로운 5년 만기 대출을 포함하는 2024 신용 시설을 재정비했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 7,638만 달러의 장기 부채를 보유하고 있다.회사는 또한 2025년 7월 7일 오라클과의 합의에 따라 PeopleSoft 제품에 대한 지원을 2028년 7월 31일까지 완료할 것을 약속했다.이 합의에 따라 리미니스트리트는 오라클에 약 3,786만 달러의 변호사 비용을 환급받기로 했다.리미니스트리트의 현재 재무 상태는 1억 2,500만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2,400만 달러의 부채를 상환할 수 있는 여력이 있다.그러나 회사의 유동성은 고객의 계약 갱신 및 신규 계약 체결에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
인티그라라이프사이언스홀딩스(IART, INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 인티그라라이프사이언스홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익이 4억 1,560만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 1,820만 달러에 비해 소폭 감소했다. 이는 주로 품질 및 운영 문제의 영향으로 나타났다.CSS(코드맨 전문 외과) 부문에서의 수익은 3억 4,000만 달러로, 지난해 같은 기간에 비해 1% 증가했다. 그러나 외환 영향으로 3,100만 달러가 감소한 것을 제외하면, 품질 및 운영 문제의 영향으로 수익이 감소한 것으로 분석된다.TT(조직 기술) 부문에서는 수익이 1억 1,160만 달러로, 지난해 같은 기간에 비해 4% 감소했다. 이는 품질 및 운영 문제와 개인 상표 수익 감소에 기인한 것이다. 총 비용은 9억 2,800만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 2,120만 달러에 비해 크게 증가했다. 이 중 5억 1,140만 달러는 선행 손상 차감으로 인한 것으로, 이는 회사의 재무 상태에 큰 영향을 미쳤다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 7,791만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 주가는 6.31달러로 보고되었다. 또한 2025년 6월 30일 기준으로 2억 1,791만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 지난해 2억 4,640만 달러에서 감소한 수치이다.회사는 향후 12개월 동안의 재무 상태를 유지할 수 있을 것으로 보이며, 추가적인 자본 요구 사항은 사업 성장, 신제품 출시 및 인수에 따라 달라질 것으로 예상된다. 또한 2025년 6월 6일에 은행과의 신용 계약을 수정하여 재무 약정을 조정했으며, 이는 2026년 12월 31일까지 유효하다.회사는 품질 관리 시스템을 개선하기 위한 CMP(Compliance Master Plan)를 시행하고 있으며, 이는 제조 및 공급망 전반에 걸쳐 품질 문화를 향상
페르도케오에듀케이션(PRDO, PERDOCEO EDUCATION Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 페르도케오에듀케이션이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 수익은 209,581천 달러로, 전년 동기 대비 25.7% 증가했다.이는 주로 2024년 12월에 인수한 세인트어거스틴대학교(USAHS)에서 발생한 36,697천 달러의 수익 덕분이다.또한, 콜로라도기술대학교(CTU)와 미국인터컨티넨탈대학교(AIUS)에서도 학생 등록 수의 증가로 인해 수익이 증가했다.CTU의 수익은 117,970천 달러로, 전년 동기 대비 4.6% 증가했으며, AIUS의 수익은 54,723천 달러로 1.9% 증가했다.운영 수익은 51,399천 달러로, 전년 동기 대비 11.7% 증가했다.이는 CTU의 수익 증가와 기업 및 기타 부문의 운영 손실 감소에 기인한다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 단기 투자 총액이 659,589천 달러에 달한다고 밝혔다.제한된 현금은 21,602천 달러로, 주로 교육부에 요구되는 신용장과 관련이 있다.운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 143,905천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.페르도케오에듀케이션은 2025년 7월 31일에 이사회에서 7500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 2025년 1월 31일까지 유효하다.또한, 2025년 9월 12일에 지급될 분기 배당금이 주당 0.15달러로 결정되었으며, 이는 2023년부터 두 번째로 증가한 배당금이다.회사는 2025년 전체 수익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 USAHS 인수와 CTU 및 AIUS의 학생 등록 증가에 기인한다.현재 페르도케오에듀케이션의 재무 상태는 안정적이며, 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름이 충분하여 향후 12개월 동안의 자본 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으
피티씨(PTC, PTC INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 피티씨가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 피티씨는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 62억 2,905만 달러에 달하며, 이는 2024년 9월 30일의 63억 8,354만 달러에서 감소한 수치다.2025년 6월 30일 기준으로 유동 자산은 10억 8,973만 달러로, 2024년 9월 30일의 12억 9,870만 달러에서 감소했다.현금 및 현금성 자산은 1억 9,932만 달러로, 2024년 9월 30일의 2억 6,580만 달러에서 감소했다.매출은 6억 4,394만 달러로, 2024년 같은 기간의 5억 1,864만 달러에 비해 24% 증가했다.라이센스 매출은 2억 5,147만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 4,910만 달러에서 69% 증가했다.지원 및 클라우드 서비스 매출은 3억 6,986만 달러로, 2024년 같은 기간의 3억 3,950만 달러에서 9% 증가했다.전문 서비스 매출은 2,263만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,000만 달러에서 25% 감소했다.운영 비용은 3억 2,410만 달러로, 2024년 같은 기간의 3억 1,090만 달러에서 4% 증가했다.운영 이익은 2억 9,828만 달러로, 2024년 같은 기간의 9,582만 달러에서 119% 증가했다.희석 주당 순이익은 1.17달러로, 2024년 같은 기간의 0.57달러에서 106% 증가했다.피티씨는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 1,979만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 이는 2024년 9월 30일의 1억 20만 주에서 감소한 수치다.또한, 피티씨는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 2,362만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 9월 30일의 1억 7,526만 달러에서 감소한 수치다.피티씨는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 고객과의 관계를 강화하고, 새로운 시장 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐