팔로알토네트웍스(PANW, Palo Alto Networks Inc )는 사이버아크와 합병 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 팔로알토네트웍스(이하 '회사')는 이스라엘 법에 따라 조직된 아테네스 전략 회사 및 사이버아크 소프트웨어와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 아테네스 전략 회사는 사이버아크와 합병하여 사이버아크가 생존 기업으로 남게 된다.합병이 이루어질 경우, 사이버아크의 보통주 1주당 2.2005주와 45달러의 현금이 지급된다.현금 부분은 회사의 현금으로 조달될 예정이다.합병 계약의 조건으로는 사이버아크 주주들의 과반수 찬성이 필요하며, 나스닥 상장 승인, 등록신청서의 유효성, 각 당사자의 진술 및 보증의 정확성 등이 포함된다.또한, 사이버아크의 이사회는 합병 계약을 승인하고 주주들에게 추천하기로 결정했다.양사는 합병 계약에 따라 각자의 사업을 유지하며, 사이버아크는 대체 사업 제안을 유도하지 않기로 약속했다.양사는 특정 조건 하에 합병 계약을 종료할 수 있으며, 사이버아크가 계약을 위반할 경우 7억 5천만 달러의 종료 수수료를 지급해야 한다.이 계약의 세부 사항은 투자자들에게 제공되며, 계약의 전체 내용은 별도로 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
우츠브랜즈(UTZ, Utz Brands, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 우츠브랜즈(뉴욕증권거래소: UTZ)가 2025년 6월 29일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 우츠브랜즈의 순매출은 3.9% 증가하여 366.7백만 달러에 달했다.브랜드 짭짤한 스낵 부문은 5.4% 성장하며 주요 성장 동력이 됐다.총 유기적 순매출도 2.9% 증가했으며, 이는 유리한 물량/혼합 기여로 인해 이루어졌다.그러나 총 매출 총이익률은 40bps 감소했으며, 조정된 매출 총이익률은 220bps 증가했다.순이익은 60.2% 감소하여 10.1백만 달러에 그쳤고, 조정된 순이익은 14.2% 감소하여 23.6백만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 2.0% 감소하여 48.7백만 달러로 집계됐고, 희석 주당순이익은 47.8% 감소하여 0.12달러에 불과했다.우츠브랜즈의 CEO 하워드 프리드먼은 "2분기 동안의 강력한 실적에 만족하며, 유기적 순매출 성장률이 거의 3%에 달했다"고 밝혔다.그는 또한 여름 판매 실적에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며, 2025년 나머지 기간 동안 강력한 생산성 비용 절감이 브랜드에 대한 투자 유연성을 제공할 것이라고 강조했다.CFO 빌 켈리는 2025년 유기적 순매출 전망을 2.5% 이상으로 상향 조정했으며, 조정된 EBITDA 성장률을 7%에서 10%로 조정했다.우츠브랜즈는 공급망 변혁의 일환으로 미시간주 그랜드래피즈의 제조 시설을 폐쇄하고, 8개의 주요 공장에서 7개로 제조 기반을 통합할 계획이다.이 결정은 2025년 하반기 동안 비용 절감을 가져올 것으로 예상된다.2025년 6월 29일 기준으로 우츠브랜즈의 총 유동성은 170.9백만 달러이며, 순부채는 826.3백만 달러로, 순레버리지 비율은 4.1배에 달한다.우츠브랜즈는 2025년 회계연도 전망을 업데이트하며, 유기적 순매출 성장률을 2.5% 이상으로 예상하고, 조정된 EPS 성장률을 7%에서 1
아기오스파마슈티컬스(AGIO, AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 사업 업데이트를 했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 아기오스파마슈티컬스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과와 기타 사업 하이라이트를 발표했다.2025년 2분기 PYRUKYND®(mitapivat) 순수익은 1,250만 달러였으며, 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 13억 3,940만 달러로 마감했다.PYRUKYND의 탈모증에 대한 sNDA는 현재 FDA의 검토 중이며, PDUFA 목표일은 2025년 9월 7일이다.또한, 겸상적혈구병에 대한 RISE UP 3상 시험의 주요 결과는 연말까지 발표될 예정이며, 2026년에는 미국에서 상용화될 가능성이 있다.아기오스파마슈티컬스는 겸상적혈구병 시험에서 첫 환자를 투여했으며, AG-236에 대한 IND 승인을 받았다.아기오스파마슈티컬스의 CEO인 브라이언 고프는 "PDUFA 목표일까지 40일도 남지 않은 상황에서, 우리 상업 팀은 탈모증에 대한 PYRUKYND의 미국 승인을 준비하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 동안 아기오스파마슈티컬스는 초기 및 중간 단계 파이프라인을 발전시키는 데 진전을 이루었으며, PYRUKYND의 겸상적혈구병에 대한 RISE UP 3상 시험의 주요 결과를 연말까지 제공할 예정이다.아기오스파마슈티컬스는 희귀 질환에 영향을 받는 사람들의 삶을 변화시킬 수 있는 혁신적인 의약품을 제공하는 데 지속적으로 집중하고 있으며, 장기적인 주주 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다.2025년 2분기 동안 PYRUKYND의 상업적 성과는 1,250만 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 860만 달러와 비교된다.2025년 2분기 동안 248명의 고유 환자가 처방 등록 양식을 완료했으며, 이는 2025년 1분기 대비 6% 증가한 수치이다.PYRUKYND 치료를 받고 있는 환자는 142명으로, 이는 2025년 1분기 대비 4% 증가
코그넥스(CGNX, COGNEX CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 경영진이 변화했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 코그넥스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 29일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 매출은 각각 249,093,000달러와 465,129,000달러로, 전년 동기 대비 각각 4%와 3% 증가했다.이는 물류 부문에서의 강력한 성장과 공장 자동화 시장의 개선에 기인한 것으로 보인다.그러나 자동차 산업의 지속적인 약세가 일부 영향을 미쳤다.2025년 2분기 총 매출의 67%에 해당하는 총 이익은 167,876,000달러로, 전년 동기 대비 1% 증가했다.운영 비용은 124,443,000달러로, 전년 동기 대비 3% 감소했다.운영 수익은 매출의 17%에 해당하는 43,433,000달러로, 전년 동기 대비 증가했다.순이익은 40,511,000달러로, 주당 0.24달러의 순이익을 기록했다.또한, 코그넥스는 CEO인 로버트 윌렛이 2025년 6월 27일부로 퇴임하고, 매튜 모스크너가 후임 CEO로 임명될 것이라고 발표했다.윌렛은 퇴임 후 'CEO 전략 고문'으로서의 역할을 맡게 되며, 연봉은 60,000달러로 조정된다.그는 2026년 4월 30일까지 월 10시간의 자문 역할을 수행할 예정이다.코그넥스의 재무 상태는 양호하며, 2025년 6월 29일 기준으로 현금 및 투자 잔액은 552,551,000달러에 달한다.회사는 향후 12개월 동안 운영, 투자 및 재무 활동을 충족할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리스타워스왓슨(WTW, WILLIS TOWERS WATSON PLC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 윌리스타워스왓슨이 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 22억 6,100만 달러로, 전년 동기 대비 변동이 없었다. 이는 TRANZACT의 매각으로 인한 영향 때문이며, 외환 영향을 제외하면 매출은 1% 감소했다. 유기적으로는 5% 증가했다.희석 주당 순이익은 3.32달러로, 전년 대비 144% 증가했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 2.86달러로 20% 증가했다. 운영 마진은 16.3%로, 전년 대비 690bp 상승했으며, 조정된 운영 마진은 18.5%로 150bp 증가했다.윌리스타워스왓슨의 CEO인 칼 헤스는 "우리의 강력한 2분기 실적은 전략을 추진하는 데 있어 의미 있는 진전을 보여준다"고 말했다. 이어 "우리는 고객에게 사람, 위험 및 자본을 관리하는 데 필요한 중요한 솔루션을 제공하며, 2025년 하반기에는 중간 단위 수익 성장, 운영 마진 확대, 조정된 주당 순이익 성장 및 자유 현금 흐름 마진 확대를 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 통합 결과는 다음과 같다.주요 지표로는 매출이 22억 6,100만 달러로 보고되었으며, 전년 대비 변화는 0%로, CC는 1% 감소하고 유기적으로는 5% 증가했다. 운영 소득은 3억 6,800만 달러로 74% 증가했으며, 운영 마진은 16.3%로 9.4%에서 690bp 상승했다. 조정된 운영 소득은 4억 1,900만 달러로 9% 증가했으며, 조정된 운영 마진은 18.5%로 17.0%에서 150bp 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 3억 2,600만 달러로, 전년 동기 대비 4억 3,100만 달러에서 감소했다. 자유 현금 흐름은 2억 1,700만 달러로, 전년 동기 대비 8,800만 달러 감소했다. 이는 보상 증가 및 세금 지급 증가로 인한 것이며
오리니아파마슈티컬스(AUPH, Aurinia Pharmaceuticals Inc. )는 2025년 6월 30일에 종료된 분기 및 반기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 메릴랜드주 록빌과 앨버타주 에드먼턴 – 2025년 7월 31일 – 오리니아파마슈티컬스(증권코드: AUPH)는 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안 총 수익은 7,000만 달러로, 2024년 같은 기간의 5,720만 달러에 비해 22% 증가했다.6개월 동안의 총 수익은 1억 3,250만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 750만 달러에 비해 23% 증가했다.제품 판매는 3개월 동안 6,660만 달러, 6개월 동안 1억 2,650만 달러로, 각각 21% 및 23% 증가했다.라이선스, 협력 및 로열티 수익은 3개월 동안 340만 달러, 6개월 동안 590만 달러로, 각각 55% 및 34% 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안 순이익은 2,150만 달러로, 2024년 같은 기간의 70만 달러에 비해 크게 증가했다.6개월 동안의 순이익은 4,490만 달러로, 2024년 같은 기간의 손실 1,000만 달러에 비해 개선되었다.2025년 6월 30일 기준으로 오리니아는 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 투자금으로 3억 1,510만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 3억 5,850만 달러에 비해 감소한 수치이다.2025년 상반기 동안 회사는 1,120만 주의 자사주를 9,080만 달러에 매입했다.이사회는 기존의 자사주 매입 계획을 1억 5,000만 달러 추가로 승인했다.2025년 총 수익 가이던스는 2억 5,000만 달러에서 2억 6,000만 달러로, 순제품 판매 가이던스는 2억 4,000만 달러에서 2억 5,000만 달러로 상향 조정되었다.오리니아의 CEO인 피터 그린리프는 LUPKYNIS의 견고한 성장을 지속적으로 보고하고 있으며, 2024년 미국 류마티스
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 코노코필립스와의 물 수집 및 처리 계약을 7년 연장하고 운영 업데이트를 제공했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 아리스워터솔루션스(증권코드: ARIS)는 코노코필립스와의 물 수집 및 처리 계약(이하 '계약')의 연장을 발표했다.이번 계약 연장으로 계약의 주요 기간이 2033년 5월 31일부터 2040년 5월 31일까지로 연장된다.계약의 조건은 변경되지 않으며, 양 당사자는 성공적인 운영 관계를 지속하게 된다.이번 연장은 양 당사자의 이해관계를 더욱 일치시키고 최근 체결된 장기 물 공급 계약을 보완한다.아리스는 코노코필립스에 재활용 물 공급, 생산된 물 운송 및 처리 작업을 포함한 장기 전주기 물 인프라 서비스를 계속 제공할 예정이다.아만다 브록 아리스워터솔루션스 사장 겸 CEO는 "코노코필립스는 우리의 가장 중요한 고객이자 장기 파트너 중 하나이며, 아리스는 신뢰할 수 있는 전주기 물 인프라 솔루션을 제공하는 능력을 지속적으로 입증해왔다. 이번 연장은 아리스에게 중요한 이정표가 되며, 생산된 물 계약의 잔여 기간을 약 6년에서 10년 이상으로 연장하게 된다"고 말했다.또한, 아리스는 장기 고객의 활동에 의해 뒷받침되는 상당한 장기 수익 가시성을 확보하게 된다.아리스는 2025년 2분기 조정 EBITDA가 가이던스 범위의 상단에 이를 것으로 예상하고 있으며, 연간 재무 전망을 재확인하고 있다.아리스는 2025년 2분기 실적에 대해 2025년 8월 12일 화요일 오전 8시(중부 표준시) 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.2025년 8월 11일 시장 마감 후 2분기 실적 발표를 진행할 예정이다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.이러한 미래 예측 진술은 재무 전망, 사업 전략, 미래 수익, 계약 이행 능력 및 2025년 2분기 예상 결과와 같은 내용을 포함한다.아리스
바이오젠(BIIB, BIOGEN INC. )은 2025년 6월 30일에 분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이오젠이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 바이오젠의 총 수익은 2,645.5백만 달러로, 전년 동기 대비 180.6백만 달러, 즉 7.3% 증가했다.제품 수익은 1,878.7백만 달러로, 전년 동기 대비 20.9백만 달러, 즉 1.1% 감소했다.다발성 경화증(MS) 관련 수익은 1,107.2백만 달러로, 42.6백만 달러 감소했으며, 희귀 질환 관련 수익은 543.0백만 달러로 8.9백만 달러 증가했다.바이오젠의 알츠하이머 협업 수익은 54.9백만 달러로, 전년 동기 대비 43.1백만 달러 증가했다.계약 제조 및 기타 수익은 244.6백만 달러로, 135.6백만 달러 증가했다.비용 및 경비는 1,901.5백만 달러로, 전년 동기 대비 135.3백만 달러, 즉 7.7% 증가했다.판매 비용은 605.0백만 달러로, 59.0백만 달러 증가했으며, 연구 개발 비용은 399.0백만 달러로 106.4백만 달러 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 583.8백만 달러로 30.0백만 달러 증가했다.바이오젠의 순이익은 634.8백만 달러로, 전년 동기 대비 51.2백만 달러 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 4.33달러, 희석 기준으로 4.33달러로 보고됐다.바이오젠은 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 약 27억 5,880만 달러에 달한다고 밝혔다.운영 활동에서 발생한 순 현금 흐름은 4억 2,020만 달러로, 전년 동기 대비 64.4% 감소했다.바이오젠은 2025년 5월 12일에 17억 5천만 달러 규모의 2025년 선순위 노트를 발행했으며, 이 자금은 2025년 9월 15일 만기 예정인 4.050% 선순위 노트를 상환하는 데 사용됐다.바이오젠은 2025년 6월 30일 기준으로 6억 2,837만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 2030년부터 2055년까지 만기가 도래하
라리마쎄라퓨틱스(LRMR, Larimar Therapeutics, Inc. )는 주식 발행 및 판매 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 라리마쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC 및 구겐하임 증권 LLC와 함께 총 1,875만 주의 보통주(이하 '주식')를 발행 및 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주식의 공모가는 주당 3.20달러로 설정되었으며, 인수 계약에 따라 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 281만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 30일에 전량 행사됐다.옵션 주식의 판매를 반영할 경우, 회사는 공모에서 약 6440만 달러의 순수익을 예상하고 있다.모든 주식은 회사가 판매하며, 리어링크 파트너스 LLC, 구겐하임 증권 LLC, 트루이스트 증권 LLC 및 윌리엄 블레어 & 컴퍼니 LLC가 공동 북런닝 매니저로 활동한다.공모는 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.이 공모는 2025년 7월 29일에 작성된 증권 청약서 보충서(이하 '청약서 보충서')에 따라 진행되며, 이는 2025년 7월 30일에 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출됐다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 요약은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 법률 자문인 굿윈 프로크터 LLP의 법적 의견서도 부록 5.1에 포함되어 있다.회사는 2025년 7월 29일에 작성된 등록신청서(파일 번호 333-279275)에 따라 최대 3억 달러의 증권을 등록할 수 있는 권한을 부여받았다.이 등록신청서는 2024년 5월 24일에 위원회에 의해 효력이 발생됐다.회사는 2025년 7월 30일에 제출된 청약서 보충서에 따라 2,156,250주의 주식을 추가로 발행할 예정이다.이 주식에는 인수인에게 추가로 281만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션이
WESCO인터내셔널(WCC, WESCO INTERNATIONAL INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 WESCO인터내셔널이 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 31일, 회사는 2분기 보고서에서 순매출이 전년 대비 7.7% 증가했다고 밝혔다.유기적 매출은 7.2% 증가했으며, 데이터 센터 매출은 10억 달러를 초과하여 전년 대비 약 65% 증가했다.2분기 EBITDA 마진은 6.7%로, 전분기 대비 90bp 상승했다.희석 주당 순이익(EPS)은 3.83달러로, 조정된 희석 EPS는 3.39달러로 전년 대비 6% 증가했다.모든 사업 부문에서 백로그가 전년 대비 및 전분기 대비 증가했다.6월에 우선주를 상환하여 상당한 순이익, EPS 및 현금 흐름 혜택을 창출했다.2025년 전체 유기적 매출 성장 전망이 상향 조정되었으며, 이는 올해 첫 7개월 동안의 긍정적인 매출 모멘텀을 반영한다.회사의 CEO인 존 엥겔은 "2025년 상반기 동안 긍정적인 매출 모멘텀을 지속적으로 구축하고 있으며, 시장에서 우리의 제품, 서비스 및 솔루션 포트폴리오로 성과를 초과 달성하고 있다"고 말했다.2분기 실적은 CSS 부문에서 17%의 유기적 성장과 EES 부문에서 6%의 유기적 성장이 주도했다.데이터 센터 매출은 2분기에 10억 달러를 초과하여 새로운 기록을 세웠고, 전년 대비 65% 증가했다.유틸리티 사업 부문은 개선의 조짐을 보이고 있으며, 투자자 소유 유틸리티에 대한 매출이 2분기에 성장세로 돌아섰다.회사는 강력한 운영 레버리지와 안정적인 총 마진을 통해 조정된 EBITDA 마진이 전분기 대비 90bp 상승했다고 말했다.회사는 2025년 전체 유기적 매출 성장 전망을 상향 조정했으며, 이는 올해 첫 7개월 동안의 긍정적인 매출 모멘텀을 반영한다.2분기 보고서에 따르면, 유기적 매출은 6% 증가했으며, 보고된 매출은 8% 증가했다.총 매출은 5,899.6백만 달러에 달하며, 조정된 EBITDA는 394.2백만 달러로, 조정된
유로넷월드와이드(EEFT, EURONET WORLDWIDE, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 운영 수익이 13% 증가했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 유로넷월드와이드가 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.유로넷월드와이드는 2025년 2분기 동안 다음과 같은 통합 결과를 보고했다.매출은 1,074.3백만 달러로, 2024년 같은 기간의 986.2백만 달러에 비해 9% 증가했다.운영 수익은 158.6백만 달러로, 134.3백만 달러에서 18% 증가했다.조정된 EBITDA는 206.2백만 달러로, 178.2백만 달러에서 16% 증가했다.유로넷에 귀속되는 순이익은 97.6백만 달러, 즉 희석 주당 순이익은 2.27달러로, 2024년의 83.1백만 달러, 즉 1.73달러와 비교된다.조정된 주당 순이익은 2.56달러로, 2.25달러에서 14% 증가했다.유로넷의 CEO인 마이클 J. 브라운은 "비즈니스의 지속적인 통화 운영 이익 성장률이 13%에 달하고, 112 베이시스 포인트의 마진 확장이 이루어진 것에 매우 기쁘다. 하지만, 가장 흥미로운 점은 선도적인 신용 카드 발급 플랫폼인 CoreCard의 인수를 통해 디지털 전략을 더욱 발전시킨 것"이라고 말했다.유로넷은 2025년 조정된 주당 순이익이 전년 대비 12%에서 16% 성장할 것으로 예상하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 유로넷의 비제한 현금 및 현금 등가물은 1,329.3백만 달러로, 2025년 3월 31일의 1,393.6백만 달러에 비해 감소했다.총 부채는 2,438.1백만 달러로, 2025년 3월 31일의 2,202.5백만 달러에 비해 증가했다.유로넷의 현재 재무 상태는 안정적이며, 디지털 결제 시장에서의 성장을 지속적으로 추구하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
프로토랩스(PRLB, Proto Labs Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 프로토랩스는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 135.1백만 달러로, 2024년 2분기 125.6백만 달러에 비해 7.5% 증가했다.디지털 공장을 통해 실현된 매출은 105.8백만 달러로, 전년 대비 4.8% 증가했다.프로토랩스 네트워크를 통해 실현된 매출은 29.3백만 달러로, 전년 대비 18.6% 증가했다.순이익은 4.4백만 달러, 즉 희석 주당 0.18달러로, 2024년 2분기 4.5백만 달러, 즉 희석 주당 0.18달러와 유사했다.비GAAP 순이익은 10.0백만 달러, 즉 희석 주당 0.41달러로, 2024년 2분기 9.5백만 달러, 즉 희석 주당 0.38달러에 비해 증가했다.프로토랩스의 사장 겸 CEO인 수레시 크리슈나는 "프로토랩스는 2분기에 기록적인 분기 매출을 달성하며 고객에게 제공하는 가치와 역동적이고 불확실한 환경에서 실행할 수 있는 능력을 강화했다"고 말했다.CFO인 댄 슈마허는 "2분기의 강력한 매출은 공장 및 네트워크 실현을 통한 성장에 의해 주도되었다"고 덧붙였다.2025년 3분기 전망으로는 매출이 130.0백만 달러에서 138.0백만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고, 희석 순이익은 주당 0.17달러에서 0.25달러, 비GAAP 희석 순이익은 주당 0.35달러에서 0.43달러로 예상하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 투자 잔액은 123.2백만 달러였다.또한, 고객 접촉 수는 21,775건으로, 고객당 매출은 6,203달러로 전년 대비 10.9% 증가했다.EBITDA는 14.1백만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 19.7백만 달러로, 매출의 14.6%에 해당한다.현재 프로토랩스의 재무 상태는 안정적이며, 지속 가능한
오리니아파마슈티컬스(AUPH, Aurinia Pharmaceuticals Inc. )는 2025년 2분기 재무 보고서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 오리니아파마슈티컬스의 최고 경영자 피터 그린리프는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 Form 10-Q 보고서를 검토했고, 이 보고서에는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락하지 않았음을 인증하였다.그는 또한 재무제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.그린리프는 회사의 인증 책임자들과 함께 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 회사와 그 자회사에 대한 중요한 정보를 보장하도록 설계되었음을 확인하였다.그는 또한 보고서의 기간 종료 시점에서 이러한 통제 및 절차의 효과성을 평가하고 그 결과를 보고서에 제시하였다.한편, 최고 재무 책임자 조셉 밀러는 동일한 보고서에 대해 인증을 하였으며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하고 있다고 밝혔다.그는 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있다고 강조하였다.이와 함께, 두 명의 경영진은 내부 통제의 설계 및 운영에서 발생할 수 있는 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 감사 위원회에 보고하였다.이 보고서는 2025년 7월 30일에 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.