홈디포(HD, HOME DEPOT, INC. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고 2025 회계연도 가이던스를 재확인했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 홈디포가 2025년 8월 19일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025 회계연도 2분기 매출은 453억 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 21억 달러, 즉 4.9% 증가했다.2025 회계연도 2분기 동기 대비 비교 가능한 매출은 1.0% 증가했으며, 미국 내 비교 가능한 매출은 1.4% 증가했다.외환 환율은 전체 회사의 비교 가능한 매출에 약 40 베이시스 포인트의 부정적인 영향을 미쳤다.2025 회계연도 2분기 순이익은 46억 달러, 즉 희석 주당 4.58 달러로, 2024 회계연도 같은 기간의 순이익 46억 달러, 희석 주당 4.60 달러와 비교된다.조정된 희석 주당 이익은 4.68 달러로, 2024 회계연도 같은 기간의 조정된 희석 주당 이익 4.67 달러와 비교된다.홈디포의 테드 데커 CEO는 "우리의 2분기 실적은 예상과 일치했다. 지난해 하반기부터 시작된 모멘텀이 올해 상반기 내내 지속되었으며, 고객들이 소규모 주택 개조 프로젝트에 더 많이 참여했다"고 말했다.2025 회계연도 가이던스는 다음과 같다. 총 매출 성장률 약 2.8%, 비교 가능한 매출 성장률 약 1.0%, 약 13개의 신규 매장 개설, 총 매출의 약 33.4%의 총 매출 총이익률, 약 13.0%의 운영 이익률, 약 24.5%의 세율, 약 22억 달러의 순이자 비용, 2024 회계연도 대비 희석 주당 이익 약 3% 감소, 조정된 희석 주당 이익 약 2% 감소, 총 매출의 약 2.5%에 해당하는 자본 지출 등이 포함된다.홈디포는 2025년 8월 3일 기준으로 총 2,353개의 소매점을 운영하고 있으며, 50개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 미국령 버진 아일랜드, 괌, 10개 캐나다 주 및 멕시코에 800개 이상의 지점을 두고 있다.홈디포는 47만 명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 뉴욕 증권 거래소(NYSE: HD
스파그룹(SGRP, SPAR Group, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 스파그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.스파그룹의 매출은 3,860만 달러로, 전분기 대비 13.5% 증가했으며, 총 매출 이익률은 23.5%로, 2024년의 국제 합작 투자 매각 이후 개선됐다.스파그룹의 CEO인 마이크 마타쿠나스는 "전년 대비 복잡한 재무 비교에도 불구하고, 미국과 캐나다에서 지속적인 사업에서 강력한 매출을 기록했다"고 언급했다.이어 "우리는 2억 달러 이상의 미래 사업 기회를 보유하고 있으며, 스파그룹의 미래에 대해 기대하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.- 순매출은 3,860만 달러로, 전분기 대비 13.5% 증가했다.- 총 매출 이익률은 23.5%로, 전분기 21.4% 및 전년 동기 20.6%에 비해 개선됐다.- 스파그룹에 귀속된 순손익은 사실상 손익 분기점에 도달했으며, 희석 주당 손익은 0.00 달러로, 전년 동기 390만 달러의 손실에서 개선됐다.- 조정된 EBITDA는 130만 달러로, 매출의 3.4%를 차지하며, 전년 동기 140만 달러의 3.2%에서 소폭 증가했다.2025년 상반기 주요 내용은 다음과 같다.- 순매출은 7,270만 달러였다.- 총 매출 이익률은 22.5%로, 전년 동기 20.1%에 비해 개선됐다.- 스파그룹에 귀속된 순이익은 50만 달러로, 희석 주당 0.02 달러를 기록했으며, 전년 동기 270만 달러의 0.12 달러에서 감소했다.- 조정된 EBITDA는 280만 달러로, 전년 동기 380만 달러의 4.1%에서 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 스파그룹의 총 유동성은 1,510만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 1,390만 달러, 사용되지 않은 가용성은 120만 달러였다.운영 활동에서 사용된 순현금은 1,190만 달러였으며, 6월 30일 기준으로 순운전 자본은 1,590만 달러였다.스파그룹은
인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 인바이로테크비이클스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 1,047,029달러를 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 812,770달러에 비해 증가한 수치다.그러나 회사는 5,146,737달러의 순손실을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 755,092달러에 비해 크게 증가한 수치다.2025년 상반기 동안의 총 매출은 1,637,595달러로, 지난해 같은 기간의 1,623,260달러와 유사한 수준이다.이번 분기 동안의 손실에는 290,144달러의 비현금 미실현 손실과 76,764달러의 전환사채 변환으로 인한 손실이 포함되어 있다.또한, 회사는 2025년 1분기 동안 10,103,048달러의 영업권 손상차손을 기록했다.회사는 2025년 8월 6일에 1대 10 비율의 역주식 분할을 시행했으며, 이는 주식의 총 수를 줄이면서 주가를 높이기 위한 조치로 해석된다.이로 인해 회사의 주식은 2025년 8월 8일부터 나스닥에서 거래되기 시작했다.회사는 또한 2025년 2월 24일에 5백만 달러의 추가 선급금을 포함한 수정된 대기 자본 구매 계약을 체결했으며, 이는 회사의 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.회사의 현재 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 942,241달러이며, 부채는 16,836,671달러로 나타났다.총 자산은 22,744,082달러로, 이는 2024년 12월 31일의 32,671,302달러에 비해 감소한 수치다.회사는 앞으로도 지속적인 연구 개발과 사업 확장을 통해 전기차 시장에서의 입지를 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레이저포토닉스(LASE, Laser Photonics Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 레이저포토닉스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 매출 259만 8,975달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 62만 3,435달러에 비해 317% 증가한 수치다.총 매출 총이익은 139만 1,104달러로, 매출 총이익률은 53.5%에 달한다. 2024년 2분기의 매출 총이익률은 50.6%였다.운영 비용은 235만 2,792달러로, 2024년 같은 기간의 124만 6,887달러에 비해 증가했다. 이 중 판매 및 마케팅 비용은 69만 7,265달러로, 2024년의 43만 5,776달러에 비해 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,336만 9,67달러의 주주 자본을 보유하고 있으며, 총 자산은 1억 4,940만 8,51달러에 달한다. 현재 회사의 유동 자산은 3,267만 3,80달러이며, 유동 부채는 6,341만 8,23달러로 나타났다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,427만 6,150주의 보통주가 발행되어 있으며, 이 중 1,427만 6,150주가 유통되고 있다. 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 78,522달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 53만 3,871달러에 비해 감소한 수치다.회사는 2025년 8월 5일, FONON Quantum Technologies, Inc.와 자산 매입 계약을 체결하여 Beamer Laser Marking Systems의 자산을 인수하기로 했다. 이 계약에 따라 레이저포토닉스는 300만 주의 제한된 보통주를 발행하여 Beamer의 자산을 인수할 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,169,327달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 Agile Capital Funding, LLC로부터의 대출에 해당한다. 회사는 202
엑셀브랜즈(XELB, XCel Brands, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀브랜즈는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 소셜 미디어 팔로워 수는 500만에서 4,300만으로 증가했으며, 이는 현재 분기 동안 발표된 새로운 인플루언서 브랜드와 관련이 있다.2025년 2분기 매출은 130만 달러로, 2025년 1분기와 비교해 사실상 변동이 없었으며, 현재까지 관세와 경제적 어려움으로 인한 부정적인 영향은 미미했다.GAAP 기준으로 현재 분기의 순손실은 400만 달러였으며, 연초부터 현재까지의 순손실은 680만 달러로, 이는 부채 재융자와 관련된 비현금 비용을 포함한 수치다.2025년 연간 조정 EBITDA는 -100만 달러로, 2024년 상반기 조정 EBITDA -160만 달러와 비교해 38% 개선됐다.회사는 2025년 말까지 월 조정 EBITDA가 손익 분기점에 근접할 것으로 예상하고 있다.2025년 2분기 총 매출은 130만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 약 160만 달러(-55%) 감소했다.이는 2024년 6월 30일에 로리 골드스타인 브랜드를 매각한 결과로, 순 라이센스 수익의 감소에 기인한다.2025년 2분기 총 매출은 2025년 1분기와 일치했다.직접 운영 비용과 경비는 전년 동기 대비 약 120만 달러(-39%) 감소하여 현재 분기 190만 달러에 달했다.이는 경영진이 회사의 비즈니스 모델을 재구성하고 변환하기 위해 취한 다양한 비용 절감 조치와 현재 분기 인식된 직원 유지 세금 공제의 영향을 반영한다.현재 회사는 연간 1,000만 달러 미만의 직접 운영 비용을 예상하고 있다.현재 분기 동안 회사는 부채 조기 상환으로 인해 190만 달러의 손실을 인식했다.엑셀브랜즈 주주에게 귀속된 순손실은 약 400만 달러, 주당 -1.66 달러로, 전년 동기 순이익 20만 달러, 주당 0.08 달러와 비교된다.전년 동기 결과에는 로리 골드스타인 브랜드
인텔리전트바이오솔루션스(INBS, INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. )는 2025년 연례 보고서를 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인텔리전트바이오솔루션스가 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 동안 약 3,052,532달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년의 3,111,781달러에 비해 감소한 수치다.매출 감소는 주로 영국의 건설 부문에서의 불안정성으로 인해 발생한 것으로 분석된다.회사의 총 매출은 카트리지, 리더기 및 기타 액세서리의 판매로 구성되며, 카트리지 판매는 1,762,153달러, 리더기 판매는 711,737달러, 기타 판매는 578,642달러로 집계됐다.2025년 동안 회사는 1,805,673달러의 매출 원가를 기록하여, 총 1,246,859달러의 총 이익을 남겼다.그러나 운영 비용은 12,708,367달러에 달해, 운영 손실은 10,644,607달러에 이르렀다.회사는 또한 정부 지원 수입이 816,901달러로 증가했음을 보고했으며, 이는 주로 연구 및 개발 비용에 대한 세금 환급과 관련이 있다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 1,019,909달러로, 운영 계획을 지원하기에는 부족할 것으로 예상된다.이에 따라 회사는 향후 12개월 이내에 추가 자금을 조달해야 할 필요성이 커졌다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2,813,824달러의 주주 자본을 보유하고 있으며, 누적 적자는 62,533,065달러에 달한다.이러한 재무 상태는 회사의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으키고 있다.회사는 앞으로도 IFP 시스템의 FDA 승인을 위한 임상 시험을 진행하고, 아시아 태평양 지역 및 북미 시장으로의 확장을 계획하고 있다.그러나 이러한 목표를 달성하기 위한 자금 조달이 원활하지 않을 경우, 회사의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
엘루시아(ELUT, ELUTIA INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘루시아는 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 다음과 같은 주요 내용을 발표했다.2025년 2분기 동안 총 매출은 6,263천 달러로, 2024년 같은 기간의 6,291천 달러와 비슷한 수준을 유지했다.매출의 주요 구성 요소는 장치 보호 부문에서 3,516천 달러, 여성 건강 부문에서 2,011천 달러, 심혈관 부문에서 736천 달러로 나타났다.장치 보호 부문은 엘루프로의 판매 증가로 인해 전년 대비 33.2% 증가했으나, 여성 건강 부문과 심혈관 부문은 각각 21.8%와 42.6% 감소했다.총 매출원가는 3,205천 달러로, 2024년의 3,492천 달러에 비해 8.2% 감소했다.이에 따라 총 매출 총이익은 3,058천 달러로, 매출 총이익률은 48.8%에 달했다.판매 및 마케팅 비용은 3,778천 달러로, 전년 동기 대비 13.5% 증가했다.일반 관리 비용은 3,695천 달러로, 21.2% 감소했다.연구 및 개발 비용은 1,456천 달러로, 45.5% 증가했다.엘루시아는 2025년 6월 30일 기준으로 8,500천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 누적 적자는 243,136천 달러에 달한다.엘루시아는 2023년 11월 8일에 자사의 정형외과 사업부를 버클리 생물학에 매각했으며, 이 거래로 약 1,460만 달러를 수령했다.추가적으로, 향후 5년 동안 발생하는 매출의 10%에 해당하는 최대 2천만 달러의 추가 수익을 기대하고 있다.엘루시아는 현재 엘루프로의 상업화에 집중하고 있으며, 향후 제품 개발 및 임상 연구 활동을 통해 지속적인 성장을 도모할 계획이다.그러나, 자금 조달의 불확실성으로 인해 향후 운영에 대한 우려가 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
퍼펙트모먼트(PMNT, Perfect Moment Ltd. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 퍼펙트모먼트(뉴욕증권거래소: PMNT)는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 이 분기 동안, 매출은 190만 달러로 전년 동기 대비 51% 증가했으며, 총 매출 이익률은 60.4%로 기록적인 수치를 기록했다. 이는 2025년 1분기 36.6%에서 크게 개선된 수치다.매출 성장은 새로운 수익원, 강화된 유통 채널 믹스, 그리고 비용 관리의 엄격함에 의해 주도됐다. 조정된 EBITDA 손실은 260만 달러로, 2025년 1분기 290만 달러의 손실에서 개선됐다.퍼펙트모먼트의 제인 고트샬크 사장은 "우리는 또 다른 분기 동안 강력한 매출 성장을 보고하게 되어 기쁘다. 이는 수익 다각화, 제품 믹스 향상, 공급망 최적화와 같은 전략적 이니셔티브의 영향을 반영한다"고 말했다. 또한, 최고재무운영책임자(Chief Financial and Operating Officer)인 차스 위라싱헤는 "기록적인 총 매출 이익률과 51%의 매출 성장은 우리의 성장 및 수익성 전략의 성공적인 실행을 반영한다"고 강조했다.운영 하이라이트로는 연간 스타일 수를 약 75개에서 200개 이상으로 확대했으며, 가격 구조를 계층화하여 가치 인식과 마진을 향상시켰다. 또한, 60개 이상의 국가로의 진출을 확대하고, 전략적 협업 및 파트너십이 수익과 브랜드 가시성에 의미 있는 기여를 했다.마케팅 및 브랜드 하이라이트로는 한정판 퍼펙트모먼트 x BWT 알프라인 포뮬러 원 팀 캡슐 컬렉션을 출시했으며, 이는 모터스포츠 에너지를 럭셔리 성능 의류와 결합한 다년간의 협업의 첫 번째 결과물이다. 후속 사건으로는 네덜란드에 새로운 유럽 물류 허브를 열어 운영을 간소화하고 물류 접점을 50% 이상 줄이는 글로벌 물류 변혁의 일환으로 진행됐다. 또한, 회사는 주요 주주로부터 340만 달러의 자금을 지원받아 운영 자본
엑스웰(XWEL, XWELL, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스웰이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하며 기업 업데이트를 제공했다.2025년 2분기 매출은 770만 달러에 달하며, 이는 엑스프레스파에서 약 490만 달러, 엑스프레스체크에서 약 220만 달러, 네이플스 왁스 센터에서 약 64만 7천 달러로 구성된다.2025년 2분기 매출은 2025년 1분기에 보고된 약 700만 달러에서 증가했지만, 2024년 2분기에 보고된 약 930만 달러에서 감소했다.연간 매출 감소는 2024년 2분기에 공항에 더 많은 서비스를 제공하여 발생한 추가 CDC 수익 때문이었다.2025년 2분기 총 매출원가는 약 590만 달러로, 전년 동기 대비 620만 달러에서 감소했다.일반 및 관리비용은 약 430만 달러로, 전년 동기 대비 약 470만 달러에서 감소했다.운영비용은 약 450만 달러로, 전년 동기 대비 약 500만 달러에서 감소했다.운영 손실은 약 270만 달러로, 전년 동기 대비 190만 달러에서 증가했다.엑스웰에 귀속되는 순손실은 약 230만 달러로, 전년 동기 대비 200만 달러에서 증가했다.엑스웰의 CEO인 에즈라 어니스트는 "엑스웰 팀이 견고한 2분기를 전달하며 비즈니스 전반에 걸쳐 구축하고 있는 견고한 모멘텀을 강조했다"고 말했다.그는 "현재 우리는 운영 범위를 확장하고, 웰니스 제공에 대한 접근성을 높이며, 신규 및 기존 고객과의 참여를 심화하기 위한 집중적이고 다각적인 전략을 실행하고 있다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 엑스웰은 약 530만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 약 290만 달러의 시장성 증권과 약 1,180만 달러의 총 유동 자산을 보유하고 있다.장기 부채는 없다.또한, 엑스웰은 플로리다, 올랜도, 텍사스주 댈러스, 유타주 솔트레이크시티와 같은 수요가 높은 도시에서 선택된 의료 스파를 인수할 기회를 모색하고 있다.이러한 이니셔티브는 엑스웰이
클리어사인컴버지션(CLIR, ClearSign Technologies Corp )은 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리어사인컴버지션이 2025년 6월 30일 기준으로 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 대한 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 14,231천 달러이며, 총 부채는 3,817천 달러로 나타났다.자본금은 10,414천 달러로, 이는 2024년 12월 31일 기준 13,764천 달러에서 감소한 수치이다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 매출은 133천 달러로, 2024년 같은 기간의 45천 달러에 비해 증가했다.그러나 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 매출은 534천 달러로, 2024년 같은 기간의 1,147천 달러에 비해 감소했다.매출 원가는 78천 달러로, 2024년 같은 기간의 3천 달러에 비해 크게 증가했다.운영 비용은 1,893천 달러로, 2024년 같은 기간의 2,179천 달러에 비해 감소했다.연구 및 개발 비용은 247천 달러로, 2024년 같은 기간의 402천 달러에 비해 감소했다.일반 관리 비용은 1,646천 달러로, 2024년 같은 기간의 1,777천 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 12,339천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 14,035천 달러에서 감소했다.회사는 현재 17명의 정규직 직원을 두고 있으며, 운영 비용을 충당하기 위해 추가 자본을 조달할 필요성이 있다.회사는 앞으로도 자본 조달을 위해 주식 발행을 지속할 계획이며, 이는 회사의 운영을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이나, 지속적인 손실이 우려되는 상황이다.따라서 투자자들은 회사의 향후 성장 가능성을 면밀히 검토할 필요가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
심믹(SHIM, Shimmick Corp )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 심믹(심믹 코퍼레이션, NASDAQ: SHIM)은 2025년 7월 4일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 1억 2,800만 달러로, 전년 대비 42% 증가했으며, 이 중 1억 1,300만 달러는 심믹 프로젝트에서 발생했다.총 매출 총이익은 800만 달러로, 2024년 2분기에는 3,100만 달러의 손실을 기록했던 것과 비교해 126% 개선됐다.심믹 프로젝트의 강력한 성과는 1,500만 달러의 총이익에 기여했으며, 비핵심 프로젝트는 700만 달러의 손실을 기록했다.판매, 일반 및 관리비용은 1,500만 달러로, 2024년 2분기 대비 20% 감소했다.순손실은 800만 달러로, 조정된 EBITDA는 거의 변동이 없었던 2,340달러로, 주로 비핵심 프로젝트에 기인했다.2025년 7월 4일 기준 유동성은 7,300만 달러로, 2025년 1분기 대비 200만 달러 증가했다.심믹은 복잡한 전기 및 전력 분배 솔루션을 전문으로 하는 전기 자회사인 Axia Electric를 출범했으며, 산업, 데이터 센터 및 첨단 제조 분야의 성장 세그먼트를 목표로 하고 있다.2025년 7월 4일 기준 백로그는 약 6억 5,200만 달러로, 88% 이상이 심믹 프로젝트로 구성되어 있으며, 여러 신규 수주 및 계약 연장이 대기 중이다.목표 시장에서의 프로젝트 수주는 2025년 3분기 백로그에 기여할 예정이다.2025년 7월에 7,000만 달러의 신규 수주가 백로그에 추가되었으며, 1억 6,400만 달러 규모의 교통 센터 및 강 펌프 스테이션 프로젝트에서 선호 입찰자로 선정됐다.심믹의 CEO인 우랄 얄은 "우리는 전략 계획을 지속적으로 실행하고 있으며, 2025년을 지나면서 긍정적인 결과를 보기 시작하고 있다. 올해 매달 입찰 활동이 증가하고 있으며, 12개월 입찰 전망은 45억 달러를 초과한다. 최근 발표된 프로젝트 수주는 올해 초 추
샌디스크(SNDK, Sandisk Corp )는 2025 회계연도 4분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌디스크가 2025 회계연도 4분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 27일로 종료된 회계연도 4분기 동안 매출은 19억 1천만 달러로, 이전 분기 대비 12% 증가했으며, 가이던스 범위를 초과했다.GAAP 기준으로 4분기 손실은 2천 3백만 달러(주당 0.16 달러 손실)였고, 비GAAP 기준으로 주당 희석 이익은 0.29 달러였다.2026 회계연도 1분기 매출은 21억 달러에서 22억 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 기준으로 주당 희석 이익은 0.70 달러에서 0.90 달러 사이로 예상된다.샌디스크의 CEO인 데이비드 괴켈러는 "샌디스크는 이번 분기에 강력한 결과를 달성했으며, 매출과 비GAAP EPS가 우리의 가이던스를 초과했다. 우리는 혁신과 운영 집중을 균형 있게 실행하고 있다"고 말했다.2025 회계연도 4분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 19억 1천만 달러로, 이전 분기 대비 12% 증가했다.총 매출 총 이익률은 26.2%로, 이전 분기 대비 3.7%p 증가했다.운영 비용은 4억 8천만 달러로, 79% 감소했다.운영 손익은 1천 8백만 달러로, 이전 분기 대비 101% 증가했다.순손실은 2천 3백만 달러로, 이전 분기 대비 99% 개선됐다.비GAAP 기준으로 순이익은 4천 2백만 달러로, 이전 분기 대비 198% 증가했다.샌디스크는 2025 회계연도 동안 총 매출이 73억 5천 5백만 달러로, 10% 증가했으며, 총 매출 총 이익률은 30.1%로, 14%p 증가했다.운영 비용은 35억 8천 9백만 달러로, 133% 증가했다.순손실은 16억 4천 1백만 달러로, 144% 감소했다.샌디스크의 현재 재무 상태는 총 자산이 1조 2,985억 달러이며, 총 부채는 3,769억 달러로, 자본금은 9,216억 달러이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
스파그룹(SGRP, SPAR Group, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 스파그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 스파그룹의 총 매출은 38,629천 달러로, 지난해 같은 기간의 43,402천 달러에 비해 11% 감소했다.매출 감소는 주로 2024년 후반에 멕시코, 중국, 일본 및 인도에서의 사업 철수에 기인한다.매출원가는 29,567천 달러로, 지난해 같은 기간의 34,438천 달러에 비해 14.1% 감소했다.매출원가는 전체 매출의 76.5%를 차지했다.총 매출총이익은 9,062천 달러로, 지난해 같은 기간의 8,964천 달러에 비해 소폭 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 7,934천 달러로, 지난해 같은 기간의 8,068천 달러에 비해 감소했다.운영 손익은 715천 달러로, 지난해 같은 기간의 -966천 달러에서 개선됐다.그러나, 스파그룹은 계속 운영 중인 사업에서 1천 달러의 손실을 기록했다.세전 수익은 119천 달러로, 지난해 같은 기간의 -1,260천 달러에서 개선됐다.세금 비용은 120천 달러로, 지난해 같은 기간의 934천 달러에 비해 감소했다.스파그룹의 2025년 상반기 총 매출은 72,671천 달러로, 지난해 같은 기간의 92,799천 달러에 비해 21.7% 감소했다.이 또한 멕시코, 중국, 일본 및 인도에서의 사업 철수에 기인한다.스파그룹은 2025년 6월 30일 기준으로 23,684,752주가 발행된 상태이며, 주가는 0.01달러로 유지되고 있다.스파그룹은 현재 재무상태가 개선되고 있으며, 향후 사업 전략을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.