아파트인베스트먼트앤드매니지먼트(AIV, APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 아파트인베스트먼트앤드매니지먼트(이하 회사)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 발표는 증권거래위원회 규정에 따라 제공되며, 해당 정보는 1934년 증권거래법의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않는다.2025년 2분기 동안 회사의 보통주주에게 귀속된 순손실은 주당 $(0.14)로, 2025년 상반기 동안은 $(0.24)로 집계됐다.안정화 운영 자산에서 발생한 순운영소득(NOIs)은 2025년 2분기 동안 2,420만 달러로, 전년 동기 대비 1.1% 증가했으며, 연간 누적 기준으로는 4,930만 달러로 1.9% 증가했다.회사의 CEO인 웨스 파웰은 "2025년 상반기 동안 아파트 포트폴리오와 개발 프로젝트의 효과적인 관리를 통해 가치를 창출하는 데 집중했다"고 밝혔다.2025년 8월 6일, 회사는 보스턴 교외에 위치한 5개 자산을 7억 4천만 달러에 매각하기로 계약을 체결했으며, 이는 2025년 동안 총 12억 6천만 달러의 자산 매각을 예상하게 한다.이러한 매각은 약 7억 8천5백만 달러의 순수익을 가져올 것으로 예상되며, 주주에게는 주당 4.00달러에서 4.20달러를 반환할 계획이다.회사의 안정화 운영 자산은 2,524개의 아파트를 포함하며, 2025년 2분기 동안 연간 4,600만 달러의 순운영소득을 창출했다.2025년 7월에 체결된 임대 계약의 임대료는 평균 5.2% 증가했다.또한, 회사는 강력하고 유연한 재무 상태를 유지하기 위해 매각 수익의 일부를 회전 신용 시설의 잔액 상환 및 제3자 우선주 자금의 잔액 감소에 사용할 계획이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 10억 9천8백만 달러로, 이자율은 평균 4.44%이며, 평균 잔여 기간은 5.6년이다.2025년 2분기 동안 회사는 4,200만 달러를 회전 신용
서밋쎄라퓨틱스(SMMT, Summit Therapeutics Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 서밋쎄라퓨틱스는 2025년 2분기 동안 5억 6,570만 달러의 순손실을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 5억 3,000만 달러 증가한 수치다.2025년 상반기 동안의 총 순손실은 6억 2,860만 달러에 달했다. 회사는 연구 및 개발 비용으로 2억 8,040만 달러를 지출했으며, 이는 전년 동기 대비 1억 7,720만 달러 증가한 수치다. 이 비용의 대부분은 ivonescimab의 임상 개발과 관련된 비용으로, 서밋쎄라퓨틱스는 이 약물이 비소세포폐암 치료에 효과적일 것으로 기대하고 있다.서밋쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 2억 9,787만 달러에 달한다고 보고했다. 그러나 회사는 향후 1년간 운영을 지속하기 위해 추가 자본 조달이 필요하다고 밝혔다.회사는 Akeso와의 라이센스 계약을 통해 ivonescimab의 개발 및 상용화 권리를 확보했으며, 이 계약에 따라 서밋쎄라퓨틱스는 2024년 6월 3일에 계약을 수정하여 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역으로의 상용화 권리를 확대했다.서밋쎄라퓨틱스는 현재 ivonescimab의 임상 시험을 진행 중이며, 이 약물의 안전성 및 효능에 대한 긍정적인 결과를 기대하고 있다. 회사는 향후 FDA에 ivonescimab의 생물학적 라이센스 신청(BLA)을 제출할 계획이다.회사의 재무 상태는 현재로서는 불안정하며, 추가 자본 조달이 이루어지지 않을 경우 연구 개발 프로그램을 지연하거나 축소해야 할 가능성이 있다. 이러한 상황은 회사의 사업 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
드날리쎄라퓨틱스(DNLI, Denali Therapeutics Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 드날리쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 연구 및 개발 비용으로 102.7백만 달러를 지출했으며, 이는 2024년 같은 기간의 91.4백만 달러에 비해 12% 증가한 수치다.일반 관리 비용은 32.3백만 달러로, 2024년 2분기의 25.2백만 달러에 비해 28% 증가했다.총 운영 비용은 134.9백만 달러로, 2024년 2분기의 116.6백만 달러에 비해 16% 증가했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 124.1백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 99.0백만 달러에 비해 25% 증가한 수치다.2025년 상반기 동안의 순손실은 257.1백만 달러로, 2024년 상반기의 200.8백만 달러에 비해 28% 증가했다.드날리쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 1,800억 달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 이는 연구 및 개발 활동에 대한 상당한 재정적 투자를 반영한다.이 회사는 현재 진행 중인 임상 프로그램을 통해 수익을 창출할 수 있는 능력에 의존하고 있으며, 향후 상당한 운영 손실이 지속될 것으로 예상하고 있다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 977.4백만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안 운영을 지원할 수 있을 것으로 보인다.그러나 회사는 추가 자금 조달이 필요할 수 있으며, 이는 기존 주주에게 희석을 초래할 수 있다.드날리쎄라퓨틱스는 현재 DNL310을 포함한 여러 제품 후보를 개발 중이며, 이 제품은 헌터 증후군 치료를 위한 생물학적 제제로 FDA의 우선 심사 대상이다.이 회사는 또한 DNL126 및 BIIB122/DNL151과 같은 여러 제품 후보에 대한 임상 개발을 진행하고 있다.회사는 2025년 1월 FDA로부터 DNL310에 대한 혁신 치료제
이스트먼코닥(KODK, EASTMAN KODAK CO )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 이스트먼코닥이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.통합 매출은 2억 6,300만 달러로, 2024년 2분기의 2억 6,700만 달러와 비교해 400만 달러, 즉 1% 감소했다.총 이익은 5,100만 달러로, 2024년 2분기의 5,800만 달러와 비교해 700만 달러, 즉 12% 감소했다.총 이익률은 19%로, 2024년 2분기의 22%에서 3%포인트 감소했다.GAAP 기준 순손실은 2,600만 달러로, 2024년 2분기의 순이익 2,600만 달러와 비교해 5,200만 달러, 즉 200% 감소했다.운영 EBITDA는 900만 달러로, 2024년 2분기의 1,200만 달러와 비교해 300만 달러, 즉 25% 감소했다.분기 말 현금 잔고는 1억 5,500만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 1,000만 달러와 비교해 4,600만 달러 감소했으며, 운영에서의 현금 흐름은 전년 동기 대비 4,000만 달러 감소했다.이스트먼코닥의 제임스 콘티넨자 회장은 "2분기 동안 이스트먼코닥은 불확실한 비즈니스 환경 속에서도 장기 계획에 대한 진전을 계속하고 있다"고 말했다.그는 또한 미국 제조에 대한 이스트먼코닥의 의지를 강조하며, 다양한 제품을 미국에서 제조하고 있다고 밝혔다.이스트먼코닥은 고급 소재 및 화학 사업의 성장을 가속화하고 있으며, cGMP 제약 제조 시설이 FDA에 등록되어 규제된 제약 제품을 제조할 수 있게 됐다.2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 매출은 2억 6,300만 달러로, 2024년 같은 기간에 비해 400만 달러, 즉 1% 감소했다.외환의 유리한 영향을 조정하면 매출은 900만 달러, 즉 3% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 2,600만 달러로, 2024년의 순이익 2,600만 달러와 비교해 5,200만 달러, 즉 200% 감소했다.운영
지프리크루터(ZIP, ZIPRECRUITER, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 지프리크루터가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 1억 1,223만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 9% 감소한 수치다.순손실은 950만 달러로, 지난해 같은 기간에 비해 손실이 증가했다.조정 EBITDA는 934만 달러로, 전년 동기 대비 66% 감소했다.2025년 상반기 동안 총 매출은 2억 2,230만 달러로, 지난해 같은 기간에 비해 10% 감소했다.순손실은 2,233만 달러로, 지난해 같은 기간의 50만 달러 순이익에서 큰 폭으로 감소했다.회사는 매출 감소의 주요 원인으로 고용 시장의 불확실성과 고용주들의 채용 수요 감소를 지적했다.특히, 고용주들이 단기 계약을 선호하고 있으며, 이는 장기 계약 갱신율에 부정적인 영향을 미치고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 자산은 5억 9,239만 달러이며, 부채는 6억 5,826만 달러로 나타났다.유동자산은 4억 5,968만 달러로, 유동부채는 8,374만 달러에 달한다.지프리크루터는 향후에도 기술 투자와 마케팅 확대를 통해 시장 점유율을 높이겠다고 계획을 밝혔다.그러나, 고용 시장의 불확실성과 경쟁 심화로 인해 향후 실적에 대한 우려가 커지고 있다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 4억 2,120만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2억 8,660만 달러의 신용 한도가 남아있다.이러한 자산은 향후 12개월간 운영 자금 요구를 충족할 것으로 예상된다.회사는 2025년 8월 11일 이사회를 통해 6억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 현재까지 6억 1천만 달러가 사용되었다.남은 자금은 3,920만 달러로, 향후 매입이 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
메이서리치(MAC, MACERICH CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 메이서리치가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이 보고서는 회사의 웹사이트에 게시된 재무 보충 자료를 통해 제공되며, 해당 자료는 Exhibit 99.1로 첨부되어 있다.이 자료는 8-K 양식의 항목 2.02에 따라 제공되며, SEC에 "제출된" 것으로 간주되지 않는다. SEC 제출물에 참조로 포함되지 않는다. 2025년 6월 30일 기준으로 메이서리치는 39개의 지역 소매 센터에 대한 지분을 포함하여 총 420만 제곱피트의 부동산을 소유하고 있다.회사는 환경 목표, 사회적 선, 건전한 기업 거버넌스를 추진하는 데 전념하고 있으며, 북미 소매 부문에서 10년 연속 #1 GRESB 순위를 달성한 바 있다. 2025년 2분기 실적은 다음과 같다.회사의 순손실은 4,090만 달러, 즉 주당 0.16 달러로, 2024년 6월 30일 종료된 분기 동안의 순이익 2억 5,200만 달러, 즉 주당 1.16 달러와 비교된다.2025년 2분기와 2024년 같은 기간 간의 주요 변화는 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안 기록된 자산 매각 이익 3억 3,430만 달러 때문이다. 운영 자산에서 발생한 순 운영 소득(NOI)은 2025년 2분기 동안 2.4% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 포트폴리오 점유율은 92.0%로, 2024년 6월 30일의 93.3%와 비교해 1.4% 감소했다. 이 감소는 주로 Forever 21의 폐점으로 인한 것이다.2025년 2분기 동안 170만 제곱피트의 임대 계약이 체결되어 2024년 2분기와 비교해 137% 증가했다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 68억 7,988만 달러이며, 이 중 65억 2,983만 달러는 모기지 노트로 구성된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 약 9억 1,500만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 6
미디어코홀딩(MDIA, Mediaco Holding Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 미디어코홀딩이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 총 수익은 3,124만 5천 달러로, 2024년 같은 기간의 2,620만 2천 달러에 비해 19% 증가했다.2025년 상반기 총 수익은 5,927만 5천 달러로, 2024년 상반기의 3,290만 8천 달러에 비해 80% 증가했다.운영 손실은 678만 5천 달러로, 2024년 2분기의 1,332만 6천 달러에 비해 49% 감소했다.또한, 순손실은 880만 달러로, 2024년 2분기의 4,830만 7천 달러에 비해 82% 감소했다.회사는 이번 실적 개선이 에스트렐라 인수에 따른 새로운 자산 확보 덕분이라고 밝혔다.에스트렐라 인수는 미디어코홀딩의 오디오 및 비디오 부문에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이는 광고 수익 증가로 이어졌다.2025년 6월 30일 기준으로 미디어코홀딩의 현금 및 현금성 자산은 544만 3천 달러이며, 부채는 2억 1,789만 9천 달러로 보고됐다.회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 유동성을 확보하고 있다고 밝혔다.회사는 또한 2025년 8월 11일에 주주총회를 통해 2025년 주식 보상 계획을 승인했으며, 이 계획은 최대 500만 주의 클래스 A 보통주 발행을 허용한다.미디어코홀딩의 현재 재무 상태는 긍정적이며, 에스트렐라 인수로 인해 수익성이 개선되고 있는 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소니다시니어리빙(SNDA, SONIDA SENIOR LIVING, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 소니다시니어리빙(이하 회사)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.회사의 총 포트폴리오 커뮤니티 NOI는 건강한 임대료 성장과 최근 인수한 커뮤니티의 효과적인 통합에 힘입어 강력한 실적을 기록했다.브랜든 리바르 CEO는 "회사는 팀과 구조에 기초적인 개선을 이루어 NOI와 마진 성장을 위한 강력한 기반을 마련했다"고 말했다.이어 "우리는 애틀랜타와 탬파 시장에서 두 개의 고품질 시니어 주택 커뮤니티를 추가하여 인수 전략을 진전시켰다"고 덧붙였다.2025년 2분기 주요 실적은 다음과 같다.거주자 수익은 1억 8,700만 달러로, 2024년 2분기 대비 29.7% 증가했다.회사의 동일 매장 포트폴리오의 평균 점유율은 86.5%로, 2024년 2분기 86.1%에서 40bp 상승했다.2025년 2분기 소니다 주주에게 귀속된 순손실은 160만 달러로, 2024년 2분기 980만 달러에서 감소했다.2025년 2분기 조정 EBITDA는 1,410만 달러로, 2024년 2분기 1,140만 달러에서 23.7% 증가했다.운영에서 발생한 현금 흐름은 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 1,280만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 1,440만 달러 증가한 수치다.회사의 동일 매장 포트폴리오 56개의 결과는 다음과 같다.2025년 2분기 대비 2024년 2분기: 가용 유닛당 수익(RevPAR)은 5.0% 증가하여 3,797달러에 달했다.점유된 유닛당 수익(RevPOR)은 4.4% 증가하여 4,388달러에 도달했다.2025년 2분기 커뮤니티 순운영소득(NOIs)은 1,670만 달러로, 2024년 2분기 1,640만 달러에서 1.8% 증가했다.커뮤니티 NOI 마진은 28.0%로, 2024년 2분기 29.0%에서 감소했다.2025년 2분기와 2025년 1분기를 비교할 경우, RevP
온24(ONTF, ON24 INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 온24는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 이 보고서에서 다음과 같은 내용을 발표했다.2025년 2분기 동안 온24의 총 수익은 35,333천 달러로, 이는 2024년 같은 기간의 37,349천 달러에 비해 5% 감소한 수치다.구독 및 기타 플랫폼 수익은 32,441천 달러로, 2024년 2분기의 34,147천 달러에 비해 5% 감소했다.전문 서비스 수익은 2,892천 달러로, 2024년 2분기의 3,202천 달러에 비해 10% 감소했다.온24의 총 비용은 8,801천 달러로, 2024년 2분기의 9,538천 달러에 비해 8% 감소했다.이로 인해 총 매출 총이익은 26,532천 달러로, 2024년 2분기의 27,811천 달러에 비해 5% 감소했다.운영 비용은 35,704천 달러로, 2024년 2분기의 40,870천 달러에 비해 감소했다.온24는 2025년 2분기 동안 7,277천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 11,175천 달러에 비해 개선된 수치다.2025년 상반기 동안의 순손실은 15,980천 달러로, 2024년 상반기의 21,878천 달러에 비해 감소했다.온24는 2025년 6월 30일 기준으로 42,671,261주가 발행되어 있으며, 2025년 2분기 동안 793,946주의 자사주 매입을 완료했다.자사주 매입 프로그램은 2025년 5월에 5천만 달러 규모로 승인되었으며, 현재까지 45.7백만 달러의 자사주 매입 여력이 남아있다.온24는 2025년 2분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 모색하고 있으며, 고객 기반 확대와 제품 혁신을 통해 매출 성장을 도모할 계획이다.현재 온24의 재무 상태는 안정적이며, 향후 12개월간 운영에 필요한 자금을 충분히 확보하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
인터내셔널타워힐마인즈(THM, INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터내셔널타워힐마인즈가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 1,925,086달러의 순손실을 기록했다.이는 2024년 같은 기간의 1,431,915달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.2025년 2분기 동안의 광물 자산 지출은 801,909달러로, 2024년 같은 기간의 628,951달러에 비해 증가했다.이 증가의 주요 원인은 최소 로열티 지급액의 증가와 관련된 법률 서비스 비용의 변동이다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2,845,065달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 992,487달러에 비해 크게 증가한 수치다.회사는 2025년 3.7백만 달러의 예산을 승인하고, 리벤굿 금 프로젝트의 발전을 위한 작업 프로그램을 진행할 예정이다.이 프로그램은 메탈루르기 연구와 환경 데이터 수집을 포함한다.회사는 앞으로도 추가 자금 조달이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이는 리벤굿 금 프로젝트의 개발과 관련된 비용을 충당하기 위한 것이다.현재 회사는 207,885,473주가 발행된 상태이며, 주가는 0.4801달러로 설정되었다.이 보고서는 SEC에 제출되었으며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 반영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호프뱅코프(HOPE, HOPE BANCORP INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 호프뱅코프가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 2억 7,881만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.22 달러의 손실에 해당한다.이는 2024년 같은 기간에 비해 2억 5,270만 달러의 순이익에서 큰 감소를 나타낸다.2025년 2분기 실적에는 5,240만 달러의 비정상적인 항목이 포함되어 있어 과거 실적과의 비교에 영향을 미쳤다.2025년 4월 2일, 호프뱅코프는 호놀룰루에 본사를 둔 테리토리얼 뱅코프를 인수하여, 미국 본토와 하와이에서 다문화 고객을 대상으로 하는 가장 큰 지역 은행으로 자리매김했다.이번 인수로 인해 1억 7천만 달러의 저비용 예금을 확보하고, 테리토리얼의 주택담보대출 포트폴리오를 통해 대출 포트폴리오를 더욱 다양화했다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 185억 달러로, 2024년 12월 31일의 170억 달러에서 8.8% 증가했다.현금 및 현금성 자산은 6억 8,973만 달러로 증가했으며, 투자 증권은 20억 2천만 달러로 증가했다.대출 수익은 144억 3천만 달러로, 2024년 12월 31일의 136억 1천만 달러에서 증가했다.비이자 수익은 2억 2,956만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 1,107만 달러의 수익에서 큰 감소를 나타낸다.비이자 비용은 1억 9,473만 달러로, 2024년 같은 기간의 8,098만 달러에서 증가했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,950만 달러의 신용 손실 충당금을 보유하고 있으며, 이는 대출 수익의 1.04%에 해당한다.또한, 비정상적인 항목을 제외한 순이익은 2,453만 달러로, 주당 0.19 달러에 해당한다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 주주 자본이 22억 4,117만 달러로 증가했으며, 이는 2024년 12월 31일의 21억 1,282만 달러에서 증가한
이노겐(INGN, Inogen Inc )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노겐은 2025년 6월 30일 기준으로 분기 실적을 발표했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 92,277천 달러로, 2024년 같은 기간의 88,765천 달러에 비해 4.0% 증가했다.이 중 판매 수익은 79,172천 달러로 6.4% 증가했으며, 렌탈 수익은 13,105천 달러로 8.6% 감소했다.판매 수익의 증가는 주로 국내 및 국제 비즈니스 판매의 수요 증가에 기인했다.2025년 2분기 동안 약 49,000개의 산소 시스템이 판매되었으며, 이는 2024년 같은 기간의 약 41,300개에 비해 18.6% 증가한 수치다.반면, 렌탈 수익의 감소는 낮은 민간 보험 환급률의 비율 증가와 관련이 있다.총 매출 원가는 50,936천 달러로, 2024년 2분기의 46,028천 달러에 비해 10.7% 증가했다.이로 인해 총 매출 이익은 41,341천 달러로, 2024년 2분기의 42,737천 달러에 비해 3.3% 감소했다.매출 이익률은 판매 수익의 경우 45.1%로 감소했으며, 렌탈 수익의 경우 43.0%로 감소했다.연구 및 개발 비용은 5,209천 달러로, 2024년 2분기의 5,616천 달러에 비해 7.2% 감소했다.판매 및 마케팅 비용은 25,390천 달러로, 2024년 2분기의 25,617천 달러에 비해 0.9% 감소했다.일반 관리 비용은 16,871천 달러로, 2024년 2분기의 18,568천 달러에 비해 9.1% 감소했다.2025년 2분기 동안 순손실은 4,152천 달러로, 2024년 2분기의 5,590천 달러에 비해 25.7% 감소했다.이는 판매 수익 증가와 운영 비용 감소에 기인한다.2025년 6월 30일 기준으로 이노겐의 현금 및 현금성 자산은 1억 3천 7백만 달러로, 이는 향후 12개월 동안 운영 및 투자 요구를 충족할 수 있을 것으로 보인다.그러나 향후 자금 조달 요구는 시장 수용, 연구 개발 비용, 고객으로부터의 지급, 인수 비용 등
뱅크오브마린뱅코프(BMRC, Bank of Marin Bancorp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 뱅크오브마린뱅코프는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 850만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 이전 분기 487만 달러의 순이익과 비교된다.희석주당 손실은 0.53달러로, 이전 분기 0.30달러의 희석주당 이익에서 감소했다.이번 손실은 증권 재배치와 관련된 손실로 인해 발생했으며, 자세한 내용은 아래에서 설명된다.증권 판매로 인한 손실을 제외할 경우, 이번 분기의 순이익은 470만 달러, 희석주당 이익은 0.29달러로 조정된다.2025년 상반기 동안의 순손실은 370만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,900만 달러 손실과 비교된다.희석주당 손실은 각각 0.23달러와 1.18달러였다.증권 판매로 인한 손실을 제외할 경우, 2025년 상반기 순이익은 950만 달러, 희석주당 이익은 0.59달러로 나타났다.뱅크오브마린뱅코프는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 3,726억 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 3,701억 달러에서 증가한 수치이다.총 대출은 2,074억 달러로, 2024년 12월 31일의 2,083억 달러에서 소폭 감소했다.대출 원금 상환은 6200만 달러로, 2024년 같은 기간의 5300만 달러와 비교된다.비이자 수익은 1,562만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 증권 재배치로 인한 손실이 주요 원인이다.뱅크오브마린뱅코프는 2025년 6월 30일 기준으로 3,245억 달러의 총 예금을 기록했으며, 이는 2024년 12월 31일의 3,220억 달러에서 증가한 수치이다.비이자 수익의 감소는 주로 증권 판매 손실로 인한 것이다.회사의 자본 비율은 규제 기준을 초과하며, 2025년 6월 30일 기준으로 뱅크오브마린뱅코프의 총 위험 기반 자본 비율은 16.25%로 나타났다.이는 2024년 12월 31일의 16.54%에서