BGC그룹(BGC, BGC Group, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, BGC그룹(나스닥: BGC)은 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.BGC그룹의 공동 CEO인 Sean Windeatt는 "우리는 6억 6,400만 달러 이상의 분기 매출을 기록했으며, 이는 지난해 기록된 1분기 대비 15% 증가한 수치다. 우리의 강력한 실적은 Voice/Hybrid 및 Fenics 비즈니스 전반에 걸쳐 견고한 유기적 성장에 의해 주도되었으며, 두 부문 모두 새로운 사상 최고치를 기록했다"고 밝혔다.이어 "FMX는 사상 최고의 분기를 기록했으며, FMX UST 및 FX 플랫폼에서 기록적인 거래량과 시장 점유율을 달성했다. 이는 FMX의 주식 파트너들로부터의 강력한 지원 덕분이다"라고 덧붙였다.BGC그룹은 4월 1일 OTC Global Holdings의 인수를 완료했으며, 이는 연간 4억 달러 이상의 수익을 추가할 것으로 예상된다. 이 인수는 BGC를 세계 최대의 ECS 브로커로 자리매김하게 하여, 보다 포괄적이고 다각화된 회사로 만들 것이다. 인수는 즉각적인 수익 증가를 가져오고, 주주 가치를 의미 있게 창출할 것으로 기대된다.2025년 1분기 실적은 다음과 같다.매출은 6억 6,420만 달러로, 지난해 1분기 5억 7,860만 달러 대비 14.8% 증가했다. 세전 GAAP 운영 소득은 8천만 달러로, 지난해 1분기 7천 110만 달러에서 12.5% 증가했다. GAAP 순이익은 5천 280만 달러로, 지난해 1분기 4천 640만 달러에서 13.8% 증가했다. 조정된 세전 수익은 1억 6천 200만 달러로, 지난해 1분기 1억 3천 540만 달러에서 18.4% 증가했다.BGC그룹의 주당 GAAP 순이익은 0.11 달러로, 지난해 1분기 0.10 달러에서 10% 증가했다. 세후 조정 수익은 주당 0.29 달러로, 지난해 1분기 0.25 달러에서 16% 증가했다.BGC그룹의 총 자산
유니티소프트웨어(U, Unity Software Inc. )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 유니티소프트웨어(뉴욕증권거래소: U)는 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.유니티의 매출은 4억 3,500만 달러로, 2024년 1분기의 4억 6,000만 달러에 비해 6% 감소했다.유니티의 Create Solutions 부문 매출은 1억 5,000만 달러로, 2024년 1분기의 1억 6,400만 달러에서 8% 감소했다.Grow Solutions 부문 매출은 2억 8,500만 달러로, 2024년 1분기의 2억 9,700만 달러에 비해 4% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 7,800만 달러로, 손실률은 (18)%였다.기본 및 희석 주당 순손실은 0.19 달러였다.조정된 EBITDA는 8,400만 달러로, 마진은 19%였다.조정된 주당순이익(EPS)은 0.24 달러였다.운영 활동에서 발생한 순현금은 1,300만 달러였고, 자유현금흐름은 700만 달러였다.유니티의 현금 및 현금성 자산은 15억 5,200만 달러로, 2024년 12월 31일의 15억 2,800만 달러에 비해 2,400만 달러 증가했다.이는 주식 발행 및 운영에서 발생한 수익에 의해 주로 발생했으며, 부채 재융자에서 발생한 순현금 유출로 상쇄됐다.2025년 2분기 매출 가이던스는 4억 1,500만 달러에서 4억 2,500만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 7천만 달러에서 7천 5백만 달러로 예상된다.유니티는 게임 개발의 전체 생애 주기를 지원하는 통합 플랫폼으로서의 입지를 강조하며, 유니티 벡터의 초기 성공과 유니티 6에 대한 지속적인 강한 수요를 언급했다.유니티의 1분기 실적은 매출과 조정된 EBITDA 모두에서 기대치를 초과하며, 실행과 규율의 문화를 구축하는 과정에서의 진전을 강조했다.유니티의 현재 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산이 증가하고 있어 긍정적인 신호로 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI A
비쉐이인터테크놀로지(VSH, VISHAY INTERTECHNOLOGY INC )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 비쉐이인터테크놀로지(뉴욕증권거래소: VSH)는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 29일로 종료된 분기의 매출은 7억 1,520만 달러에 달하며, 총 이익률은 19.0%로 나타났다.이 수치는 뉴포트 인수로 인해 약 200 베이시스 포인트의 부정적인 영향을 포함하고 있다.2025년 1분기 주당 손실은 0.03 달러로 보고되었으며, 반도체 부문에서의 수주 대 발주 비율은 1.12, 수동 부품 부문에서는 1.04로 집계되었다.분기 말 기준으로 백로그는 4.7개월로 나타났다.비쉐이인터테크놀로지의 조엘 스메이칼 CEO는 "4분기부터 이어진 시장 신호는 시장에 과잉 재고가 정상화되었음을 나타낸다. 우리는 전략적 레버를 통해 더 빠른 매출 성장과 수익성 개선을 위해 잘 실행했다. 우리는 변화하는 관세 정책과 수요 불확실성을 헤쳐 나갈 준비가 되어 있으며, 고객과의 긴밀한 연락을 통해 안정적인 공급을 보장하고 필요에 따라 지출을 조정할 것이다"라고 말했다.2025년 2분기에는 매출이 7억 6천만 달러에서 7억 8천만 달러 사이에 이를 것으로 예상되며, 총 이익률은 19.0%에서 50 베이시스 포인트의 부정적인 영향을 포함하여 예상된다.비쉐이인터테크놀로지는 2025년 5월 7일 오전 9시(동부 표준시)에 1분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜에 참여하기 위해서는 사전 등록이 필요하며, 등록 후 다이얼 인 번호와 고유 PIN이 이메일로 발송된다.비쉐이인터테크놀로지는 자동차, 산업, 컴퓨팅, 소비자, 통신, 군사, 항공우주 및 의료 시장에서 필수적인 전자 부품을 제조하는 세계 최대의 기업 중 하나이다.비쉐이인터테크놀로지의 현재 재무 상태는 총 자산이 4,200억 달러, 총 부채는 2,168억 달러로 나타나며, 자본은 2,032억 달러에 달한다.또한, 2025년 1분기 동안 비쉐이인
베리스크애널리틱스(VRSK, Verisk Analytics, Inc. )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 베리스크애널리틱스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.보도자료에 따르면, 2025년 1분기 매출은 7억 5,300만 달러로, 전년 동기 대비 7.0% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로는 7.9% 증가했다.순이익은 2억 3,200만 달러로, 5.9% 증가했다.조정된 EBITDA는 4억 1,700만 달러로, 9.5% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로도 9.5% 증가했다.희석된 GAAP 주당순이익은 1.65달러로, 8.6% 증가했으며, 희석된 조정 주당순이익은 1.73달러로, 6.1% 증가했다.베리스크애널리틱스의 CEO인 리 샤벨은 "2025년이 베리스크에 있어 좋은 출발을 보이고 있으며, 보험 및 청구 부문에서 폭넓은 매출 성장을 이루었다"고 밝혔다.CFO인 엘리자베스 만은 "유기적 상수 통화 기준으로 매출이 7.9% 증가하고 조정된 EBITDA가 9.5% 증가했다"며, "주주에게 2억 5천만 달러 이상을 배당금과 자사주 매입을 통해 반환했다"고 말했다.2025년 전체 매출 가이던스는 30억 3천만 달러에서 30억 8천만 달러로 설정되었으며, 조정된 EBITDA는 16억 7천만 달러에서 17억 2천만 달러로 예상된다.조정된 EBITDA 마진은 55.0%에서 55.8%로, 희석된 조정 주당순이익은 6.80달러에서 7.10달러로 예상된다.2025년 3월 31일 기준으로 베리스크애널리틱스의 총 자산은 51억 2,210만 달러이며, 총 부채는 49억 9,830만 달러로 나타났다.주주 지분은 1억 2,380만 달러로 집계되었다.베리스크애널리틱스는 현재 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 지속적인 성장을 위한 투자와 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 계속하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
브루커(BRKR, BRUKER CORP )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 브루커가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 매출은 801.4백만 달러로, 전년 동기 대비 11.0% 증가했다.유기 매출은 2.9% 증가했으며, 일정 환율 기준(CER) 매출은 12.5% 증가했다.브루커 과학 기기(BSI) 부문의 유기 매출은 5.1% 증가했다.2025년 1분기 GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.11달러로, 비GAAP 희석 EPS는 0.47달러로, 전년 동기 대비 11.3% 감소했다.M&A로 인한 어려움이 영향을 미쳤다.브루커는 2025년 전체 매출 가이던스를 34억 8천만 달러에서 35억 5천만 달러로 조정했으며, 이는 전년 대비 3.5%에서 5.5% 증가할 것으로 예상된다.유기 성장률은 0%에서 2%로 조정됐다.프랭크 H. 로키엔 브루커의 사장 겸 CEO는 "브루커는 2025년을 강력하게 시작했으며, 주요 시장의 불확실성에도 불구하고 두 자릿수의 매출 성장을 기록했다"고 말했다.2025년 1분기 브루커의 총 자산은 5,933.1백만 달러로, 총 부채는 3,114.0백만 달러였다.또한, 2025년 1분기 GAAP 운영 소득은 31.8백만 달러로, 전년 동기 대비 64.8백만 달러에서 감소했다.비GAAP 운영 소득은 101.7백만 달러로, 전년 동기 대비 100.7백만 달러에서 증가했다.브루커는 2025년 재무 전망을 조정하며, 유기 매출 성장과 비GAAP EPS 가이던스를 하향 조정했다.2025년 1분기 현금 흐름은 65.0백만 달러로, 전년 동기 대비 21.8백만 달러에서 증가했다.브루커는 2025년의 유기 매출 성장과 비GAAP EPS에 대한 전망을 제공할 수 없다.현재 브루커의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 5,933.1백만 달러, 총 부채는 3,114.0백만 달러로, 자본 구조가 양호하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
아젠타(AZTA, Azenta, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아젠타(주식 코드: AZTA)는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기의 매출은 143백만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.지속적인 운영에서의 매출은 143백만 달러로, 전 분기 대비 3% 감소했지만, 전년 동기 대비 5% 증가했다.유기적 성장률은 6%로 나타났다.샘플 관리 솔루션 부문에서의 매출은 80백만 달러로, 전년 동기 대비 8% 증가했다.오믹스 부문에서는 64백만 달러로 2% 증가했다.2025년 2분기 동안 아젠타의 희석 주당순이익(EPS)은 지속적인 운영에서 -0.40달러로, 전년 동기 -0.29달러에서 감소했다.전체 희석 EPS는 -0.88달러로, 전년 동기 -2.47달러에서 개선됐다.비GAAP 기준의 희석 EPS는 0.05달러로, 전년 동기 0.06달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 14백만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 10.0%로 나타났다.아젠타는 2025 회계연도 전체에 대한 매출 가이던스를 3%에서 5% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA 마진은 약 300 베이시스 포인트 증가할 것으로 전망하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 아젠타의 현금 및 현금성 자산은 540백만 달러로, 이 중 27백만 달러는 중단된 운영에서 발생한 현금이다.운영 현금 흐름은 14백만 달러로, 자본 지출은 7백만 달러였다.아젠타는 2025 회계연도 2분기 실적 발표 후, 2024년 변혁 계획의 일환으로 비즈니스 운영을 최적화하고 장기적인 성장 계획에 대한 투자를 지속할 것이라고 밝혔다.아젠타는 현재 건전한 재무 상태를 유지하고 있으며, 강력한 현금 포지션을 바탕으로 향후 불확실한 경제 환경에서도 안정적인 운영을 이어갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
럼블온(RMBL, RumbleOn, Inc. )은 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 럼블온이 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 주요 하이라이트는 다음과 같다.매출은 2억 4,470만 달러로 20.5% 감소했으며, 이는 회사의 파워스포츠 부문에서 3,399대의 판매 감소와 차량 운송 서비스 부문에서 880만 달러의 매출 감소에 기인한다.순손실은 970만 달러로 개선되었으며, 1,030만 달러에서 감소했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 6,110만 달러로 1,280만 달러 감소하여 7,390만 달러에 비해 줄어들었다.조정된 EBITDA는 70만 달러로 70만 달러 감소했으며, 운영 현금 유출은 690만 달러로 2024년 같은 기간의 1,700만 달러 유입에 비해 감소했다.3,880만 달러의 6.75% 전환 사채를 2025년 1월 2일 만기 시 상환했다.럼블온의 회장 겸 CEO인 마이클 콰르티에리는 "소비자에게 도전적인 환경 속에서도 팀이 보여준 결과에 자부심을 느낀다. 파워스포츠 부문에서 연간 판매량 감소를 경험했지만, 팀은 전환 이니셔티브에서 진전을 이루고 있으며, 이 모멘텀을 이어가기를 기대한다"고 말했다.2025년 1분기 결과는 다음과 같다.매출은 2억 4,470만 달러로 2024년의 3억 7,800만 달러에 비해 20.5% 감소했다.총 이익은 6,720만 달러로 8,260만 달러에서 18.6% 감소했다.SG&A는 6,110만 달러로 73.9%에서 17.3% 감소했다.조정된 SG&A는 5,750만 달러로 20.8% 감소했다.운영 이익은 380만 달러로 520만 달러에서 26.9% 감소했다.순손실은 970만 달러로 1,030만 달러에서 5.8% 개선되었다.조정된 EBITDA는 700만 달러로 9.1% 감소했다.2025년 1분기 동안 파워스포츠 부문에서의 총 소매 판매는 1만 3,186대로 20.5% 감소했으며, 신규 파워스포츠 판매는 8,013대,
찰스리버래버러토리(CRL, CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 찰스리버래버러토리(NYSE: CRL)는 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 1분기 매출은 984억 2천만 달러로, 2024년 1분기 1,011억 6천만 달러에 비해 2.7% 감소했다.외환 변동의 영향으로 보고된 매출은 0.9% 감소했다.이러한 영향을 제외하면, 유기적 매출은 1.8% 감소했으며, 이는 세 가지 사업 부문 모두에서의 감소에 기인한다.2025년 1분기 GAAP 운영 마진은 12.5%에서 7.6%로 감소했다.GAAP 감소는 주로 매출 감소와 특정 CDMO 고객 관계의 가속화된 상각 비용 증가에 의해 발생했다.비GAAP 기준으로는 1분기 운영 마진이 18.5%에서 19.1%로 증가했으며, 이는 구조조정 이니셔티브로 인한 비용 절감의 혜택에 기인한다.2025년 1분기 GAAP 기준으로 일반 주주에게 귀속되는 순이익은 2천 5백 5십만 달러, 주당 0.50 달러로, 2024년 같은 기간의 순이익 6천 7백 3십만 달러, 주당 1.30 달러에서 감소했다.GAAP 순이익과 주당 순이익의 감소는 매출과 운영 소득의 감소, 특정 벤처 캐피탈 및 기타 전략적 투자에서의 손실로 인해 발생했다.비GAAP 기준으로는 2025년 1분기 순이익이 1억 1천 9백 10만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 1천 7백 60만 달러에 비해 1.3% 증가했다.비GAAP 기준으로 1분기 희석 주당 순이익은 2.34 달러로, 2024년 1분기 2.27 달러에 비해 3.1% 증가했다.이러한 비GAAP 순이익과 주당 순이익의 증가는 세금률, 이자 비용 및 희석 주식 수의 감소와 같은 유리한 항목에 의해 주도되었다.제임스 C. 포스터 CEO는 "1분기는 수요 안정화의 지속적인 징후를 보여주었으며, DSA 예약 활동이 2년 만에 최고 수준으로 개선됐다"고 말했다.그는 "이러한 긍정적인 발전은 시장
디나우(DNOW, DNOW Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 디나우는 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표하고 이에 대한 컨퍼런스 콜을 진행한다.이번 발표에 따르면, 2025년 1분기 매출은 5억 9,900만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.순이익은 2천 200만 달러, 희석주당 순이익은 0.20 달러로 보고됐다.비GAAP 기준으로 순이익은 2천 400만 달러, 희석주당 순이익은 0.22 달러로 나타났다.EBITDA는 4천 600만 달러로, 매출의 7.7%를 차지했다.또한, 디나우는 2025년 1분기 동안 1천 600만 달러의 자사주 매입을 완료했으며, 연초부터 현재까지 총 1천 600만 달러의 자사주를 매입했다.2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2억 1천 900만 달러, 장기 부채는 0으로, 총 유동성은 약 5억 6천 700만 달러에 달한다.디나우의 데이비드 체레친스키 CEO는 "우리는 5%의 매출 성장을 기록하며 1분기 기대치를 초과 달성했다"고 언급하며, "싱가포르에서의 인수합병을 통해 아시아 태평양 지역에서의 전기 공급 능력을 확장하고 있다"고 덧붙였다.디나우는 앞으로도 유기적 및 비유기적 성장 기회를 추구할 계획이다.2025년 1분기 동안 운영 활동에서 사용된 현금은 1천 600만 달러로 보고됐으며, 추가 재고에 3천 300만 달러를 투자했다.디나우는 현재 2천 600명의 직원을 두고 있으며, 160년 이상의 역사를 가진 에너지 및 산업 제품 공급업체로, 디지털 상거래 및 데이터 관리 솔루션을 제공하고 있다.현재 디나우의 총 자산은 1,651백만 달러, 총 부채는 507백만 달러로, 주주 지분은 1,144백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케넴메탈(KMT, KENNAMETAL INC )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 케넴메탈이 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 3분기 동안 매출은 4억 8,600만 달러로, 지난해 같은 분기의 5억 1,600만 달러에 비해 6% 감소했다.희석 주당 순이익(EPS)은 0.41달러로, 지난해 같은 분기의 0.24달러에 비해 증가했다.조정된 EPS는 0.47달러로, 지난해 같은 분기의 0.30달러에 비해 증가했다.이번 분기에는 인플레이션 감축법에 따른 고급 제조 생산 세액 공제로 약 1천만 달러의 이익이 포함됐다.케넴메탈의 사장 겸 CEO인 산제이 차우베이는 "이번 분기 동안 우리는 EMEA 및 아메리카 지역의 약한 시장 상황에도 불구하고 성장 및 비용 절감 이니셔티브에서 지속적인 진전을 보여줬다"고 말했다.이어 "시장 역풍으로 인해 매출이 예상보다 약간 낮았지만 조정된 EPS는 주어진 전망의 상단을 초과했다"고 덧붙였다.케넴메탈은 주주에게 약 4천만 달러를 반환했으며, 이 중 2천5백만 달러는 자사주 매입에, 1천5백만 달러는 배당금으로 지급됐다.2025 회계연도 전체에 대한 전망은 매출이 19억7천만 달러에서 19억9천만 달러로 예상되며, 조정된 EPS는 1.30달러에서 1.45달러로 예상된다.또한, 원자재 비용, 임금 및 일반 인플레이션을 충당하기 위한 가격 조정이 예상된다.케넴메탈은 2025 회계연도 3분기 동안 1.1백만 주의 자사주를 2천5백만 달러에 매입했으며, 현재까지 2.3백만 주를 5천5백만 달러에 매입했다.케넴메탈은 1967년 뉴욕 증권 거래소에 상장된 이후 주주에게 지속적으로 배당금을 지급해왔다.2025년 3월 31일 기준으로 케넴메탈의 총 자산은 24억9천만 달러이며, 총 부채는 12억1천만 달러로 나타났다.현재 케넴메탈의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
밴드위스(BAND, Bandwidth Inc. )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 밴드위스는 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 1억 7,400만 달러로 예상치를 초과했다.밴드위스는 연간 매출 및 수익성 전망을 상향 조정했다.CEO인 데이비드 모르켄은 "2025년의 좋은 출발을 보고하게 되어 기쁘다. 우리의 클라우드 통신 서비스에 대한 건강한 수요와 엄격한 운영 실행이 반영된 결과"라고 말했다.2025년 1분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 1억 7,400만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 7,100만 달러에서 증가했다.총 매출 총 이익률은 41%로, 2024년의 38%에서 증가했다.비 GAAP 총 매출 총 이익률은 59%로, 2024년의 57%에서 증가했다.조정된 EBITDA는 2,200만 달러로, 2024년의 1,600만 달러에서 증가했다.순손실은 370만 달러로, 2024년의 920만 달러에서 감소했다.운영 활동에서 사용된 현금은 300만 달러로, 2024년의 200만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 1,330만 달러의 손실을 기록했다.밴드위스는 2025년 2분기 및 연간 가이던스를 다음과 같이 제공했다.2025년 2분기 매출은 1억 7,800만 달러에서 1억 8,000만 달러로 예상되며, 연간 매출은 7억 4500만 달러에서 7억 6000만 달러로 예상된다.조정된 EBITDA는 8400만 달러에서 9100만 달러로 예상된다.또한, 밴드위스는 2025년 1분기 동안의 고객 하이라이트로는 중서부의 주요 의료 제공자가 기존 클라우드 연락 센터와 통합된 Maestro 배포를 선택한 사례를 들었다.이 결정은 고객의 포괄적인 클라우드 음성 서비스 필요성과 AI 음성 에이전트 통합 능력에 의해 촉발되었다.밴드위스는 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산이 964,374,000 달러, 총 부채는 618,968,000 달러로 보고했다.현재 밴드
아크(ARQ, Arq, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아크는 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 재무 보고서를 발표했다.이번 분기 동안 아크는 203만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 341만 달러 손실에서 크게 개선된 수치다.매출은 2만 7247달러로, 2024년 1분기의 2만 1740달러에 비해 25% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 판매량 증가와 평균 판매 가격 상승에 기인한다.특히, 천연가스 가격 상승으로 인해 많은 유틸리티 고객들이 석탄을 주요 전력 생산원으로 선택하게 되면서 석탄 화력 발전소에서의 수요가 증가했다.아크의 제품은 공기, 물 및 토양 오염물질을 줄이는 데 사용되며, 특히 수처리 시장에서의 수요가 증가하고 있다.아크는 2025년 4월 10일 미국 환경 보호청(EPA)이 발표한 PFAS 규제 강화로 인해 GAC 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다.아크는 2025년 3월 31일 기준으로 633만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 30억 달러의 회전 신용 시설에서 1384만 달러의 가용성을 보유하고 있다.또한, 아크는 2025년 3월 31일 기준으로 1120만 달러의 보증금과 850만 달러의 제한된 현금을 보유하고 있다.이번 분기 동안 아크는 3개의 광산에서 보고된 위반 사항이 없었으며, 안전과 환경 성과를 개선하기 위한 노력을 지속하고 있다.아크는 앞으로도 안전한 작업 환경을 유지하고 지역 사회에 미치는 영향을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 센코라(뉴욕증권거래소: COR)는 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료) 실적을 발표했다.센코라는 2분기 동안 매출이 전년 대비 10.3% 증가한 755억 달러에 달했다.미국 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 희석 주당순이익(EPS)은 3.68달러로, 전년 동기 2.09달러에 비해 증가했다.조정된 희석 EPS는 4.42달러로, 전년 동기 3.80달러에서 16.3% 증가했다.센코라는 2025 회계연도에 대한 조정된 희석 EPS 가이던스를 기존 15.30~15.60달러에서 15.70~15.95달러로 상향 조정했다.로버트 P. 마우흐 센코라 사장 겸 CEO는 "센코라의 2분기 실적은 헬스케어 서비스 제공자로서의 가치 제안의 강점을 반영하며, 제약 유통 네트워크와 보완적인 종합 서비스 및 솔루션을 통해 공급망에서 중요한 역할을 하고 있다"고 말했다.그는 "우리는 핵심 비즈니스를 발전시키고 역량을 강화하는 데 집중하고 있으며, 우리가 제공하는 시장에서 솔루션을 향상시키기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 요약 결과는 다음과 같다.GAAP 기준으로 매출은 755억 달러, 총 이익은 31억 달러, 운영 비용은 20억 달러, 운영 소득은 10억 달러, 순이자 비용은 1억 4천만 달러, 유효 세율은 22.7%, 센코라에 귀속되는 순이익은 7억 1천8백만 달러, 희석 주당순이익은 3.68달러, 희석 주식 수는 1억 9천5백만 주이다.조정된(비 GAAP) 기준으로 매출은 755억 달러, 총 이익은 29억 달러, 운영 비용은 17억 달러, 운영 소득은 12억 달러, 유효 세율은 20.8%, 센코라에 귀속되는 순이익은 8억 6천3백만 달러, 희석 주당순이익은 4.42달러, 희석 주식 수는 1억 9천5백만 주이다.2025 회계연도 2분기 동안 센코라의 매출은 755억 달러로, 전년 동기 대비