아테리안(ATER, Aterian, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 하반기 가이드라인을 제공했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 아테리안(나스닥: ATER)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 2025년 12월 31일로 종료되는 6개월 동안의 순수익 및 조정 EBITDA 가이드를 제공했다.아르투로 로드리게스 CEO는 "2분기는 우리에게 큰 관세 변동성에 대한 회복력을 시험하는 시간이었으며, 우리 팀은 비즈니스를 안정화하는 방향으로 신속하고 단호한 조치를 취했다. 가장 파괴적인 영향은 이제 뒤에 있다. 믿는다"고 말했다.이어 "우리가 통제할 수 있는 분야에 집중함으로써 고정 비용 절감 목표를 달성하고 공급망을 최적화했으며 제조 기반 다각화에 대한 진전을 이루었다. 올해 추가적인 신제품 출시를 위한 계획이 순조롭게 진행되고 있으며, 2025년 9월에 예정된 스쿼티 포티 플러시블 와이프의 전면 출시가 그 첫 번째 주요 단계가 될 것"이라고 덧붙였다.조쉬 펠드먼 CFO는 "우리가 이전에 발표한 인력 감축 및 공급업체 절감 조치는 연간 세전 약 550만 달러의 절감 효과를 가져올 것으로 예상되며, 초기 혜택은 올해 하반기에 실현되고 2026년에는 전면적인 효과가 나타날 것"이라고 말했다.이어 "이러한 예상 비용 절감과 운영 효율성 향상, 옴니채널 판매 확대 및 신제품 출시는 2025년 하반기 동안 수익 증가와 조정 EBITDA 손실의 상당한 감소를 가져올 것으로 기대된다"고 밝혔다.아테리안은 2025년 12월 31일로 종료되는 6개월 동안 순수익이 3600만 달러에서 3800만 달러에 이를 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 0에서 손실 100만 달러로 예상하고 있다. 이는 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 순수익 3482만 달러와 조정 EBITDA 손실 470만 달러와 비교된다.2025년 2분기 주요 하이라이트로는 순수익이 1950만 달러로 2800만 달러에서 감소했으며, 이는
알루미스(ALMS, ALUMIS INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 알루미스는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다. 보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.알루미스는 면역 매개 질환을 위한 차세대 표적 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 이번 분기 동안 여러 중요한 성과를 달성했다. 알루미스의 CEO인 마틴 바블러는 "환자 등록이 이제 완료된 Phase 3 ONWARD 프로그램과 Phase 2b LUMUS 시험에서 알루미스는 envudeucitinib, 즉 'envu'의 주요 임상 이정표를 달성했다.2025년 6월 30일 기준으로 알루미스는 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 4억 8,630만 달러에 달하며, 이는 2027년까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상된다. 2025년 2분기 동안 알루미스는 2.7백만 달러의 협력 수익을 기록했으며, 연구 및 개발 비용은 1억 8백만 달러로, 이는 2024년 같은 분기의 4,860만 달러에 비해 증가한 수치다. 일반 관리 비용은 3,450만 달러로, 2024년 같은 분기의 760만 달러에 비해 크게 증가했다.2025년 2분기 동안 알루미스는 5,930만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 ACELYRIN과의 합병과 관련된 비영업 이익 1억 8,790만 달러를 포함한 수치다. 알루미스는 연구 및 개발 비용이 2025년 남은 분기 동안 감소할 것으로 예상하고 있으며, 현재 운영 계획에 따라 기존의 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2027년까지 여러 주요 임상 데이터 발표를 지원할 것으로 보인다.알루미스는 2025년 9월에 여러 투자자 회의에 참여할 예정이다. 현재 알루미스의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 610,925천 달러, 총 부채는 125,598천 달러로 나타났다. 주주 자본은 485,327천 달러에
에슬론메디컬(AEMD, AETHLON MEDICAL INC )은 2025 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 에슬론메디컬(회사 또는 에슬론)(Nasdaq: AEMD)은 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도 1분기 재무 결과를 발표하고 최근 개발 사항에 대한 업데이트를 제공했다.주요 1분기 하이라이트로는 호주에서 진행 중인 Hemopurifier® 암 임상 시험의 첫 번째 코호트가 완료되었으며, 모든 환자가 장치와 관련된 심각한 부작용 없이 치료를 받았고, 용량 제한 독성이 관찰되지 않았다.수정된 프로토콜은 모든 치료 요법에 대해 환자 자격을 확대하여 항-PD-1 제제를 포함하도록 했다.또한, 전임상 데이터에서는 4시간의 시뮬레이션 치료에서 혈소판 유래 세포외 소포(EV)의 98.5% 제거가 확인되었다.에슬론은 호주에서 진행 중인 암 임상 시험에서 Hemopurifier의 안전성, 타당성 및 용량 결정 연구의 첫 번째 치료 코호트를 성공적으로 완료했다.이 초기 코호트는 PD-1 억제제에 반응하지 않는 종양을 가진 참가자들을 대상으로 한 단일 Hemopurifier 치료를 포함했다.치료는 2025년 1월 말부터 6월까지 Royal Adelaide Hospital과 Royal North Shore Hospital에서 완료되었으며, 모든 참가자는 장치와 관련된 결함이나 즉각적인 합병증 없이 4시간의 Hemopurifier 치료를 견뎠다.사전 지정된 7일 안전성 추적 조사에서 용량 제한 독성이나 장치와 관련된 심각한 부작용은 관찰되지 않았다.한 참가자는 질병 진행으로 사망했으나, 이는 Hemopurifier 치료와는 무관하며, 단지 1주일의 추적 조사만 완료했다.2025년 7월 11일, 독립적인 데이터 안전 모니터링 위원회(DSMB)가 첫 번째 코호트의 안전성 데이터를 검토하기 위해 소집되었으며, DSMB는 두 번째 치료 코호트로 진행할 것을 권장했다.두 번째 치료 코호트에서는 참가자들이 1주일 이내에
다이아딕인터내셔널(DYAI, DYADIC INTERNATIONAL INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 다이아딕인터내셔널은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 해당 내용은 본 보고서에 참조로 포함된다.다이아딕인터내셔널은 생명과학, 식품 및 영양, 산업 생명공학 분야에서 비치료적 응용을 위한 고부가가치 정밀 엔지니어링 기능성 단백질의 대량 생산에 중점을 둔 글로벌 생명공학 회사이다.2025년 2분기 동안 회사는 다음과 같은 주요 성과를 달성했다.전략적 리더십 및 운영 변화를 완료하고, 다이아딕 응용 생명 솔루션으로 브랜드를 변경하여 새로운 운영 우선순위를 반영했다.또한, 상업적 실행 및 장기 가치 창출을 우선시하기 위해 기업 웹사이트를 전면 개편했다.530만 달러의 자본 조달을 완료하여 유동성을 강화하고 파이프라인 및 상업적 성장을 지원할 예정이다.생명과학 및 영양 시장에서 주요 개발 및 상업적 이정표를 달성했으며, 여러 재조합 단백질 프로그램을 상업화로 진전시켰다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 투자 등급 증권의 총액은 730만 달러에 달하며, 2025년 8월 1일에 추가로 530만 달러의 순수익을 확보했다.다이아딕은 2025년 8월 13일 오후 5시에 실적 발표 전화를 주최할 예정이다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 총 수익은 967,000 달러로, 지난해 같은 기간의 386,000 달러에서 증가했다.이 증가는 상업적으로 실행 가능한 목표 수율 달성을 통한 25만 달러의 이정표 수익과 게이츠 재단 및 CEPI로부터의 보조금 수익에 의해 주도되었다.연구 및 개발 수익의 비용은 614,000 달러로, 지난해 같은 기간의 302,000 달러에서 증가했다.연구 및 개발 비용은 629,000 달러로, 지난해 같은 기간의 516,000 달러에서 증가했다.일반
스탠다드에어로(SARO, StandardAero, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 스탠다드에어로가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 매출은 1,528.9백만 달러로 전년 동기 대비 13.5% 증가했다.순이익은 67.7백만 달러로, 전년 동기 대비 62.3백만 달러 증가했으며, 순이익률은 4.4%로 전년 동기 0.4%에서 크게 개선됐다.조정된 EBITDA는 204.6백만 달러로, 전년 동기 대비 20.1% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 13.4%로 80bp 상승했다.LEAP 엔진 예약은 15억 달러를 초과하며, 2025년 2분기 동안 여러 신규 계약이 체결됐다.스탠다드에어로의 회장 겸 CEO인 러셀 포드는 "2분기 동안의 강력한 실행이 지속적인 운영 우수성을 이끌어내어 두 자릿수 매출 성장과 순이익률 및 조정된 EBITDA 마진 개선을 가져왔다"고 말했다.이어서 그는 "상업 항공기 애프터마켓은 여전히 강력하며, 우리 팀은 증가하는 고객 기반에 뛰어난 서비스를 제공하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적에 따르면, 엔진 서비스 부문 매출은 1,350.7백만 달러로 전년 동기 대비 11.5% 증가했으며, 구성품 수리 서비스 부문 매출은 178.3백만 달러로 31.3% 증가했다.스탠다드에어로는 2025년 전체 매출 가이던스를 58억 7,500만 달러에서 60억 2,500만 달러로 상향 조정했다.또한, 조정된 EBITDA는 79억 달러에서 81억 달러로 상향 조정됐다.스탠다드에어로의 현재 재무 상태는 총 자산 6,482.7백만 달러, 총 부채 3,969.4백만 달러, 주주 자본 2,513.3백만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
보스톤오마하(BOC, BOSTON OMAHA Corp )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 보스톤오마하가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이 발표는 증권거래위원회에 제출된 분기 보고서(Form 10-Q)와 관련이 있다.보스톤오마하의 웹사이트에서 추가 재무 정보를 제공하는 보충 프레젠테이션도 확인할 수 있다.보스톤오마하는 주주들이 이 보충 프레젠테이션을 읽는 것이 중요하다고 믿으며, 이는 각 주요 사업 부문과 투자 성과를 평가하는 데 사용되는 비즈니스 지표에 대한 추가 정보를 제공한다.2025년 2분기와 2024년 2분기의 요약 재무 데이터는 다음과 같다.항목별로 2025년 6월 30일과 2024년 6월 30일의 수익을 비교하면, 광고판 임대 순수익은 1144만 달러와 1143만 달러, 브로드밴드 서비스는 1023만 달러와 978만 달러, 수익 보험료는 556만 달러와 473만 달러, 보험 수수료는 44만 달러와 53만 달러, 투자 및 기타 수익은 52만 달러와 60만 달러로 나타났다. 총 수익은 2820만 달러와 2708만 달러, 감가상각 및 상각 비용은 616만 달러와 551만 달러, 운영에서의 순손실은 (82만 달러)와 (439만 달러, 기타 순손실은 (449만 달러)와 236만 달러로 보고되었다.2025년 6월 30일 기준으로 보스톤오마하는 3087만 2876주의 A 클래스 보통주와 580,558주의 B 클래스 보통주를 발행했다.2025년 6월 30일 기준으로 총 비제한 현금 및 투자는 4893만 달러로, 2024년 12월 31일의 4165만 달러에서 증가했다.총 자산은 7306억 달러, 총 부채는 1753억 달러로 보고되었다.보스톤오마하의 총 주주 자본은 5309억 달러로, 2024년 12월 31일의 5328억 달러에서 소폭 감소했다.2025년 2분기 동안 '기타 순손실'에는 보스톤오마하가 보유한 스카이 하버의 워런트에서 발생한 1070만 달러의 미실현 손실
테낙스쎄라퓨틱스(TENX, TENAX THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 테낙스쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.테낙스쎄라퓨틱스의 CEO인 크리스 지오르다노는 "2분기 동안의 성과에 만족하며, PH-HFpEF 환자에 대한 우리의 주요 프로그램인 TNX-103을 실행하고 발전시킬 수 있는 강력한 위치에 있다"고 말했다.북미의 연구 사이트들은 230명의 환자 모집 목표를 향해 계속해서 모집하고 있으며, 2026년 상반기 내에 모집을 완료할 것으로 예상된다. 또한, 올해 글로벌 3상 연구인 LEVEL-2를 시작할 계획이다.두 등록 연구는 미국 및 기타 지역에서의 승인 신청을 위한 요구 사항을 충족할 것으로 기대된다. 테낙스쎄라퓨틱스는 2025년 2분기 동안 TNX-103(경구 레보시멘단)의 PH-HFpEF 환자에 대한 3상 LEVEL 연구에서 환자 모집을 계속하고 있으며, 높은 연구 및 치료 지속률을 보이고 있다.2026년 상반기 내에 230명의 환자 모집을 완료할 것으로 예상된다. LEVEL 연구는 캐나다와 미국에서 진행되고 있다. LEVEL 프로토콜 설계 논문이 Journal of Cardiac Failure에 발표되었으며, LEVEL-2 연구의 프로토콜이 최종 확정되었다. LEVEL-2 연구는 글로벌 범위로 진행될 예정이다. 현재까지 15개국의 85개 이상의 신규 사이트가 자격 심사를 받았다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 테낙스쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1억 5백 50만 달러에 달한다. 연구개발(R&D) 비용은 610만 달러로, 2024년 2분기의 230만 달러와 비교해 증가했다. 이 증가는 진행 중인 3상 LEVEL 연구와 3상 연구 LEVEL-2의 임상 개발 비용 증가에 기인한다. 일반 관리(G&A) 비용은 570만 달러로, 2024년 2분기
인텔리네틱스(INLX, INTELLINETICS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 인텔리네틱스(뉴욕증권거래소: INLX)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 소프트웨어 서비스(SaaS) 수익은 1,577,104달러로, 2024년 같은 기간의 1,400,591달러에 비해 12.6% 증가했다.그러나 전문 서비스 수익은 1,899,619달러로, 2024년 같은 기간의 2,677,291달러에 비해 29.0% 감소했다.총 수익은 4,010,813달러로, 2024년 같은 기간의 4,641,593달러에 비해 13.6% 감소했다.총 운영 비용은 3,235,035달러로, 2024년 같은 기간의 2,830,873달러에 비해 14.3% 증가했다.인텔리네틱스는 2025년 2분기 순손실이 567,590달러, 주당 순손실은 0.13달러라고 발표했다.이는 2024년 같은 기간의 순이익 75,050달러, 주당 순이익 0.02달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 27,573달러로, 2024년 같은 기간의 698,217달러에 비해 크게 감소했다.인텔리네틱스의 CEO 제임스 F. 데소시오는 "전문 서비스 수익의 일시적인 감소가 예상보다 깊고 길어졌다"고 언급하며, "현재 3분기에는 생산이 역사적 수준으로 돌아오고 있으며, 2026년 1분기까지 생산이 유지될 것"이라고 밝혔다.또한, 인텔리네틱스는 2025년 매출이 2024년보다 감소할 것으로 예상하지만, SaaS 수익은 여전히 성장할 것으로 보인다.현재 인텔리네틱스는 약 2.1백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 모든 미지급 채무를 6월에 선지급했다.인텔리네틱스의 재무 상태는 현재 총 자산이 171억 5,838만 달러, 총 부채는 55억 9,471만 달러로, 주주 자본은 115억 6,367만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
엑스피언360(XPON, Expion360 Inc. )은 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 엑스피언360(Nasdaq: XPON)은 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순매출은 300만 달러로, 2024년 2분기 대비 134% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 46% 증가했다.2025년 상반기 순매출은 500만 달러로, 2024년 상반기 대비 124% 증가했다.이는 RV 시장에서의 판매 성장과 통합 파트너를 통한 액세서리 판매 증가에 기인한다.2025년 2분기 총 매출 총이익은 60만 달러로, 매출의 21%를 차지했으며, 이는 2024년 같은 기간의 25%에서 감소한 수치다.판매, 일반 및 관리 비용은 200만 달러로, 전년 동기와 비슷한 수준이지만 매출 대비 비율은 157%에서 66%로 감소했다.순손실은 140만 달러로, 전년 동기 대비 38% 개선됐다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 70만 달러로, 2024년 12월 31일의 50만 달러에서 증가했다.또한, 엑스피언360은 2025년 8월 13일 기준으로 나스닥 상장 규정 5550(a)(2)에 대한 준수를 회복했다.CEO 브라이언 샤프너는 "2025년 2분기는 우리 역사상 가장 성공적인 판매 월 두 개가 포함되어 있어 예외적인 판매 성장과 모멘텀을 제공했다"고 말했다.엑스피언360은 현재 300개 이상의 딜러, 도매업체, 프라이빗 라벨 고객 및 OEM을 통해 제품을 제공하고 있으며, 앞으로도 OEM 파트너십 및 유통망 확대에 집중할 계획이다.현재 재무 상태는 현금, 매출채권 및 강력한 재고 수준의 조합으로 인해 양호하며, 주요 성장 이니셔티브를 실행할 수 있는 좋은 위치에 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
인터링크일렉트로닉스(LINK, INTERLINK ELECTRONICS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 인터링크일렉트로닉스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 340만 달러로, 전년 동기 대비 18% 증가했다.이는 가스 센서 제품의 출하 증가, Calman Technology 자회사를 통한 인쇄 전자 제품의 판매 증가, 최근 인수한 Conductive Transfers 자회사의 기여에 의해 주도됐다.그러나 힘 센서 제품의 판매 감소가 일부 상쇄됐다.매출은 고객 수요의 변동을 반영하며, 이는 주문 흐름과 생산 주기에 따라 달라질 수 있다.2025년 2분기 총 매출 총 이익률은 45%로, 지난해 2분기와 동일하며, 2025년 1분기 35.6%에서 증가했다.순이익은 10만 달러로, 지난해 같은 기간의 30만 7천 달러 손실에서 개선됐다.순이익 개선은 매출 증가와 운영 비용 감소에 기인하며, 이는 인원 감축과 관련된 보상 비용 절감으로 나타났다.조정된 EBITDA는 32만 3천 달러로, 전년 동기 대비 8만 달러 손실에서 개선됐다.또한, 인터링크일렉트로닉스는 2025년 4월, 세계 10대 기업의 한 부서와 통합 센싱 솔루션 프로그램을 확보했으며, 2026년에는 약 100만 달러의 매출이 예상된다.2025년 2분기 동안, 인터링크일렉트로닉스는 28만 달러의 SBIR Phase 1 보조금을 수여받아 저비용 가스 센서 노드와 고급 AI 예측을 활용한 고해상도 공기 질 모니터링 시스템을 개발할 예정이다.현재 회사는 새로운 고객과 기존 포춘 500 고객과의 관계를 지속적으로 확장하고 있으며, 전략적 인수 기회를 평가하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 총 자산은 1억 2,510만 달러, 총 부채는 2,471만 달러, 주주 자본은 1억 3,039만 달러로 나타났다.이러한 실적은 인터링크일렉트로닉스가 지속 가능한 성장과 수익성 목표를 달성하기 위한
하트코어엔터프라이시스(HTCR, HeartCore Enterprises, Inc. )는 2025년 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 하트코어엔터프라이시스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일 기준으로 하트코어의 총 주주 자본은 350만 달러에 달하며, 회사는 나스닥 상장 규정 5550(b)에 명시된 250만 달러의 최소 주주 자본 요건을 충족했다.또한, 하트코어는 실버 에그 테크놀로지와 파트너십을 체결하여 CMS 플랫폼에 새로운 추천 엔진을 통합하고, 15번째 및 16번째 Go IPO 계약을 체결했으며, NEC 솔루션 이노베이터스와 전략적 파트너십을 발표하여 CMS 구현 프로세스를 개선할 예정이다.하트코어의 CEO인 스미타카 칸노는 "우리는 수익성으로 돌아온 강력한 2분기를 보고하게 되어 기쁘다"고 전했다.2025년 2분기 매출은 470만 달러로, 지난해 같은 기간의 410만 달러에 비해 16.7% 증가했다.이는 주로 대규모 CMS 라이센스 주문 증가와 일본 내 SaaS 비즈니스 확장 노력 덕분이다.총 매출 증가에 힘입어 총 매출 총이익은 220만 달러로, 지난해 같은 기간의 80만 달러에서 175.2% 증가했다.운영 비용은 210만 달러로 감소했으며, 순이익은 110만 달러로 지난해 같은 기간의 220만 달러 손실에서 개선되었다.조정된 EBITDA는 10만 달러로, 지난해 같은 기간의 120만 달러 손실에서 개선되었다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 230만 달러로, 2024년 12월 31일의 210만 달러에서 증가했다.2025년 상반기 매출은 830만 달러로, 지난해 같은 기간의 910만 달러에 비해 감소했으며, 이는 맞춤형 소프트웨어 개발 및 서비스 수익 감소와 Go IPO 컨설팅 서비스 수익 감소에 기인한다.그러나 총 매출 총이익은 330만 달러로, 지난해 같은 기간의 280만 달러에서 16.
인히브릭스바이오사이언시스(INBX, Inhibrx Biosciences, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 인히브릭스바이오사이언스(증권코드: INBX)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.인히브릭스는 2024년 5월에 인히브릭스 사업을 분사한 후 현재 두 개의 임상 시험 프로그램을 진행 중이며, 각 프로그램의 데이터 발표는 올해 안에 있을 예정이다.이번 분사로 인해 회사의 재무제표는 이전의 모회사인 인히브릭스, Inc.의 역사적 재무제표로 간주된다.2025년 2분기 동안의 주요 이정표로는, 불가역적 또는 전이성 전형 연골육종에 대한 ozekibart(INBRX-109) 등록 가능 Phase 2 시험이 2025년 7월에 전체 등록을 완료했으며, 151건의 무진행 생존 사건이 발생해야 연구가 공개될 수 있다.회사는 2025년 10월 말에 이 결과를 발표할 예정이다.또한, Ewing 육종 및 대장암 확장 집단의 중간 데이터도 발표할 계획이다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 인히브릭스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1억 8,660만 달러로, 2025년 3월 31일의 2억 1,650만 달러에서 감소했다.2025년 2분기 동안의 수익은 130만 달러로, 2024년 2분기의 10만 달러와 비교된다.2025년 2분기 연구개발 비용은 2,230만 달러로, 2024년 2분기의 6,760만 달러에서 감소했다.이는 2024년에 발생한 임상 시험 및 계약 제조 활동과 관련된 비용이 2025년에는 발생하지 않았기 때문이다.일반 관리 비용은 640만 달러로, 2024년 2분기의 9,340만 달러에서 감소했다.2025년 2분기 동안의 순손실은 2,870만 달러로, 주당 손실은 1.85달러였다.이는 2024년 2분기의 순이익 19억 달러, 주당 이익 127.10달러와 비교된다.인히브릭스는 임상 단계의 생물의약품 회사로, 혁신적인 생물
모터스포츠게임즈(MSGM, Motorsport Games Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 모터스포츠게임즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 430만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 210만 달러에 비해 220만 달러, 즉 102.2% 증가한 수치다.클래스 A 보통주에 대한 순이익은 주당 0.82 달러로, 2024년 2분기의 0.77 달러에서 증가했다.2025년 2분기 동안의 총 수익은 약 260만 달러로, 전년 동기 대비 약 70만 달러, 즉 37.7% 증가했다.총 매출 총이익은 210만 달러로, 2024년 2분기의 110만 달러에 비해 100만 달러 증가했으며, 매출 총이익률은 59.0%에서 82.4%로 상승했다.또한, 조정된 EBITDA는 370만 달러로, 2024년 2분기의 50만 달러 손실에서 개선됐다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 약 240만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2025년 7월 31일에는 280만 달러로 증가했다.모터스포츠게임즈는 앞으로도 레망스 프랜차이즈와 새로운 타이틀을 통해 포트폴리오를 확장하고 수익원을 다각화할 계획이다.이 회사는 2025년 7월 22일에 레망스 얼티밋 버전 1.0을 출시했으며, 두 대의 새로운 차량과 고급 팀 관리 메커니즘, 고객 리버리 및 추가 개선 사항을 포함하고 있다.향후 2025년 3분기 말에는 유럽 레망 시리즈를 포함한 추가 콘텐츠를 제공할 예정이다.현재 모터스포츠게임즈는 안정적인 재무 기반을 다지고 있으며, 제품 포트폴리오 개발과 새로운 비디오 게임 타이틀에 대한 투자를 지속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.