J.질(JILL, J.Jill, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 분기 배당금을 14.3% 인상했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 매사추세츠주 퀸시 – J.질(NYSE:JILL)은 2025년 2월 1일 종료된 2024년 4분기 및 회계연도에 대한 재무 실적을 발표하고, 이사회가 2025년 4월 16일 주주에게 지급될 주당 0.08달러의 현금 배당금을 선언했다.이번 분기 배당금은 이전 배당금 대비 14.3% 증가했으며, 연간 배당률은 주당 0.32달러에 해당한다. J.질의 사장 겸 CEO인 클레어 스포포드(Claire Spofford)는 "2024 회계연도의 실적은 우리의 엄격한 운영 모델을 입증하는 것이며, 우리는 목표를 달성하면서 재무 상태를 강화하고, 주주 수익 전략을 구현하며, 신규 매장 성장 및 시스템에 투자했다"고 말했다."올해는 역동적인 거시 경제 환경을 헤쳐 나가는 도전이 있었지만, 팀이 이룬 모든 성과에 자부심을 느낀다. 우리는 강력한 현금 생성 능력을 지속적으로 유지하고 있으며, 이는 최근 분기 배당금 인상과 성장 전략 및 자본 우선순위에 대한 지속적인 투자에 기여하고 있다.2025 회계연도로 접어들면서, 1분기의 느린 시작과 고객의 가격 민감성으로 인해 불확실한 전망이 있지만, 팀이 규율을 유지하며 브랜드의 장기적인 성공을 위해 포지셔닝할 수 있을 것이라고 확신한다"고 덧붙였다. 2025년 2월 1일 종료된 4분기 동안: 2024 회계연도 4분기 순매출은 1억 4,280만 달러로, 2023 회계연도 4분기 1억 5,030만 달러에 비해 4.9% 감소했다.이 감소는 2023 회계연도의 53주차에서 발생한 790만 달러의 순매출 손실과 53주차와 관련된 약 200만 달러의 달력 이동에 기인한다. 전체 회사의 동종 매출은 2024 회계연도 4분기에 1.9% 증가했다. 소비자 직접 판매 순매출은 전체 매출의 50.5%를 차지하며, 2023 회계연도 4분기 대비 6.8% 감소했다. 총 이익은 9,
엔조바이오켐(ENZ, ENZO BIOCHEM INC )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 엔조바이오켐(뉴욕증권거래소: ENZ)은 2025년 1월 31일로 종료된 회계연도 2분기 재무 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 매출, 총 이익률 및 운영 이익/손실이 전분기 대비 개선됐다.재무 하이라이트로는, 회사의 2분기 총 이익률이 52%로, 2025년 1분기의 37%에서 증가했으며, 전년 동기 대비 49%에서 개선됐다.이러한 개선은 매출 변화, 비용 효율성 조치 및 판매된 제품의 조합에 의해 이루어졌다.엔조 생명과학 제품 부문은 중단된 운영 및 기업 간접비를 제외하고, 2025 회계연도 2분기 동안 50만 달러의 운영 이익을 기록했으며, 이는 2025 회계연도 1분기의 150만 달러 손실에서 200만 달러 개선된 수치다.전년 동기 대비로도 20만 달러 개선됐다.2025 회계연도 상반기 동안 회사의 지속 운영에 대한 운영 손실은 240만 달러 개선됐다.비용 절감을 통해 회사는 매출 원가를 14% 줄였고, SG&A 및 R&D 지출은 각각 22% 및 27% 감소했다.R&D 감소에도 불구하고 제품 출시가 계속되고 있다.회사의 2분기 매출은 730만 달러로, 620만 달러에서 110만 달러 증가했으며, 이는 18%의 개선을 나타낸다.그러나 전년 동기 대비 매출은 14% 감소했으며, 이는 대규모 주문 이행 시기와 미국 시장의 둔화에 기인한다.엔조바이오켐은 2분기 종료 시점에 4,030만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이사회와 경영진은 현금 보존에 집중하고 있다.제품 생애 주기 유지가 계속되고 있으며, SKU 출시 수가 증가하고 있다.엔조는 회계연도 상반기 동안 신규 제품 출시를 두 배로 늘려 기본 비즈니스를 강화하고 있다.최근 사건으로는, 회사와 원고들이 2023년 4월 사이버 사건과 관련하여 클래스 전반의 합의에 도달했으며, 법원에 대한 초기 승인을 위한 비반대 동의서를 제출했다.법원은
몬탁리뉴어블스(MNTK, Montauk Renewables, Inc. )는 2024 회계연도 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬탁리뉴어블스가 2025년 3월 17일에 요하네스버그 증권거래소에 헤드라인 주당순이익(HEPS) 보고서를 제출했다.이 보고서는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 역사적 재무 정보를 포함하고 있으며, JSE의 보고 요구사항을 준수하기 위해 작성됐다.HEPS 보고서는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.2024년의 주요 재무 실적은 다음과 같다.매출은 1억 7,573만 달러로, 2023년의 1억 7,490만 달러에 비해 0.5% 증가했다.EBITDA는 4,096만 달러로, 2023년의 4,528만 달러에 비해 10% 감소했다.헤드라인 수익은 1,100만 달러로, 2023년의 1,576만 달러에 비해 30% 감소했다.주당순이익은 0.07달러로, 2023년의 0.11달러에 비해 36% 감소했다.헤드라인 주당순이익은 0.08달러로, 2023년의 0.11달러에 비해 27% 감소했다.일반주당 순자산 가치는 1.79달러로, 2023년의 1.74달러에 비해 3% 증가했다.이사회는 회사의 운영 포트폴리오 개발에 재무 자원을 집중하기 위해 최종 배당금을 선언하지 않기로 결정했다.이 보고서는 JSE의 보고 요구사항을 준수하기 위해 작성됐으며, 헤드라인 수익 및 헤드라인 주당순이익과 같은 비GAAP 지표를 포함하고 있다.2024년의 헤드라인 수익은 1,100만 달러로, 2023년의 1,576만 달러에 비해 감소했다.이사회는 이 단기 발표의 책임을 지며, 재무 정보는 요약에 불과하며 재무 결과의 전체 세부정보를 포함하지 않는다.투자자 및 주주들은 2025년 3월 17일부터 JSE 링크를 통해 접근할 수 있는 전체 발표에 기반하여 투자 결정을 내려야 한다.몬탁리뉴어블스는 나스닥에 주로 상장되어 있으며, JSE에 이차 상장돼 있다.회사의 등록 사무소는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 위치하고 있으며, 투자자 및 주주들은 사무실
커드리널쎄라퓨틱스(CVKD, Cadrenal Therapeutics, Inc. )는 2024년 전체 실적과 임상 발전 경과를 보고했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 커드리널쎄라퓨틱스(나스닥: CVKD)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 재무 정보를 포함한 보도자료를 발표했다.커드리널쎄라퓨틱스는 새로운 3상 준비가 완료된 경구 비타민 K 길항제인 테카르파린의 개발에 집중하는 생명공학 회사이다.2024년은 커드리널에게 테카르파린을 3상 임상 개발로 진입시키기 위한 기초를 다지는 해였다.퀑 팜 회장은 "2025년 동안 우리의 주요 초점은 실행에 있으며, LVAD(좌심실 보조 장치) 환자에서 테카르파린의 효능과 안전성을 평가하는 것과 더불어, 보다 신뢰할 수 있는 비타민 K 길항제가 해결할 수 있는 중요한 unmet need를 고려하는 것"이라고 말했다.2024년 동안 커드리널은 약 9.8백만 달러의 자금을 조달했으며, 이 중 5.1백만 달러는 ATM 시설을 통해, 4.7백만 달러는 워런트 행사로 조달했다.2024년 12월 31일 기준으로 커드리널의 현금 및 현금성 자산은 10.0백만 달러로, 2023년 12월 31일의 8.4백만 달러에 비해 증가했다.또한, 2024년 12월 31일 기준으로 약 180만 주의 보통주가 발행되어 유통되고 있다.2024년 연구 및 개발 비용은 4.2백만 달러로, 2023년의 4.1백만 달러와 비슷한 수준이다.일반 및 관리 비용은 6.8백만 달러로, 2023년의 3.5백만 달러에 비해 증가했다.커드리널은 2024년 동안 10.7백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 8.4백만 달러에 비해 증가한 수치이다.커드리널의 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 10.1백만 달러, 총 부채가 2.7백만 달러로 나타났다.이러한 실적을 바탕으로 커드리널은 향후 임상 개발에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 테카르파린의 상용화 가능성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있다
심믹(SHIM, Shimmick Corp )은 2024년 4분기 및 전체 회계연도 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 심믹(심믹 주식회사, NASDAQ: SHIM)은 2025년 1월 3일 종료된 2024년 4분기 및 전체 회계연도에 대한 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기에는 1억 4천만 달러의 수익을 보고했으며, 이 중 8천만 달러는 심믹 프로젝트 수익으로 포함된다.2024 회계연도 전체 수익은 4억 8천만 달러로, 이 중 3억 5천6백만 달러가 심믹 프로젝트 수익이다.2025년 1월 3일 기준으로 유동성은 1억 달러로, 2024년에 시행된 변혁 계획의 긍정적인 결과를 반영한다.2025년 3월 12일에는 미드캡 회전 신용 시설을 대체하는 새로운 신용 계약을 체결하여 총 1천5백만 달러의 약속을 제공했다.2024년 4분기에는 3천8백만 달러의 순손실과 조정된 EBITDA는 -2천7백만 달러로 보고되었으며, 이는 주로 레거시 프로젝트에 기인한다.2025년 1월 3일 기준으로 백로그는 8억 2천2백만 달러 이상이며, 이 중 87% 이상이 심믹 프로젝트이다.목표 시장 및 전달 방법에서의 프로젝트 수주는 새로운 전략에 대한 출발점을 제공하며, 2025년 수익 및 백로그에 기여할 예정이다.심믹의 CEO인 우랄 얄은 "2024년 12월에 심믹에 합류한 이후, 직원들의 기술 전문성, 능력 및 헌신, 그리고 강력한 시장 관계와 명성에 깊은 인상을 받았다"고 말했다.2025년 전체 회계연도에 대한 가이던스는 심믹 프로젝트 수익이 10%에서 15% 증가할 것으로 예상하며, 레거시 프로젝트 및 기초 프로젝트 수익은 5천만 달러에서 6천만 달러 사이로 예상된다.조정된 EBITDA는 1천5백만 달러에서 2천5백만 달러 사이로 예상된다.심믹은 2025년 3월 13일 오후 5시에 투자자 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.관심 있는 당사자는 전화로 접속할 수 있으며, 웹캐스트도 제공된다.심믹은 물, 에너지, 기후 회복력 및 지속 가능한 교통 분야에
웨스트락커피(WEST, Westrock Coffee Co )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고 2025년 및 2026년 전망을 제공했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트락커피가 2025년 3월 11일에 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.2024년 전체 매출은 850.7백만 달러로 1.6% 감소했으며, 총 이익은 153.8백만 달러로 10.0% 증가했다.그러나 순손실은 80.3백만 달러로, 2023 회계연도의 34.6백만 달러 순손실에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 47.2백만 달러로, 12.8백만 달러의 규모 확대 비용이 포함됐다.2024년 4분기 매출은 229.0백만 달러로 6.5% 증가했으며, 총 이익은 38.0백만 달러로 9.2% 증가했다.그러나 순손실은 24.6백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.웨스트락커피의 CEO인 스콧 T. 포드는 "웨스트락커피의 시장 가치 제안은 전 세계의 주요 커피, 차 및 에너지 음료 브랜드에 대한 통합 전략 공급자가 되는 것"이라고 말했다.2025년에는 새로운 소매 커피 고객으로부터의 볼륨 성장, 기존 단일 서브 고객으로부터의 새로운 볼륨 약속, 2024년 비용 절감 및 시설 통합 노력의 연간 혜택 등이 기대된다.2025년 상반기 조정된 EBITDA는 17.5백만 달러에서 24.0백만 달러로 예상되며, 하반기에는 42.5백만 달러에서 49.0백만 달러로 증가할 것으로 보인다.2026년에는 130.0백만 달러에서 150.0백만 달러로 증가할 것으로 전망된다.2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 1,101,780천 달러, 총 부채는 730,448천 달러로 나타났다.현재 웨스트락커피는 재무 약정 준수 상태에 있으며, 향후 몇 년간의 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캔터베리파크홀딩스(CPHC, Canterbury Park Holding Corp )는 2024년 4분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 캔터베리파크홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 연도에 대한 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 총 수익은 1,197만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,253만 달러에 비해 4.4% 감소했다.카지노 수익은 4.9% 감소했으며, 이는 시장에서의 경쟁 증가에 기인한다.반면, 식음료 및 기타 수익은 각각 1.7% 및 2.0% 증가했다.운영 비용은 2024년 4분기 동안 1,210만 달러로, 2023년의 1,194만 달러에서 소폭 증가했다.2024년 전체 연도 동안 총 수익은 6,156만 달러로, 2023년의 6,144만 달러에 비해 소폭 증가했다.카지노 수익은 3,877만 달러로, 2023년의 3,978만 달러에 비해 감소했다.반면, 식음료 및 기타 수익은 각각 8백만 달러 및 6백만 달러로 증가했다.캔터베리파크홀딩스는 2024년 4분기 동안 124만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.25 달러의 손실에 해당한다.2023년 4분기에는 136만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 0.27 달러의 이익을 기록했다.조정 EBITDA는 2024년 4분기 동안 133만 달러로, 2023년의 205만 달러에서 감소했다.회사는 2024년 동안 카지노 운영의 경쟁 증가에 대응하기 위해 고객 서비스 향상 및 마케팅 프로그램 확대를 위한 여러 이니셔티브를 시행하고 있으며, 2025년에는 더 많은 이벤트를 계획하고 있다.또한, 캔터베리 커먼스 개발 프로젝트는 1,000개 이상의 주거 단위와 다양한 상업 시설을 포함하고 있으며, 향후 수익원 창출에 기여할 것으로 기대하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 1,500만 달러 이상의 유동 자산과 1,900만 달러의 세금 수익을 보유하고 있으며, 2025년에는 자본 지출이 감소할 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
시포트엔터테인먼트그룹(SEG, Seaport Entertainment Group Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 시포트엔터테인먼트그룹(증권코드: SEG)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 운영 및 재무 실적을 발표했다.시포트엔터테인먼트그룹의 회장 겸 CEO인 안톤 니코데무스는 "독립적인 상장 기업으로의 전환을 통해 전략적 성장과 미래 현금 흐름 최적화를 위한 진전을 이루고 있다"고 말했다.그는 최근 90일 동안 유명한 엔터테인먼트 및 환대 개념인 미아우 울프와 기타노에 거의 100,000 제곱피트를 임대했으며, 식음료 운영을 내부화하기 위한 기초 팀을 구성했다.2025년을 바라보며, 시포트와 라스베가스 볼파크를 향상시키고 250 워터 스트리트 개발 부지에 대한 장기 수익화 전략을 탐색할 수 있는 놀라운 기회를 보고 있다.2024년 4분기 주요 하이라이트로는 순손실이 4160만 달러, 즉 보통주주당 3.63 달러에 달하며, 비GAAP 조정 순손실은 1920만 달러, 즉 보통주주당 1.67 달러로 보고되었다.또한, 이전에 발표된 권리 공모를 통해 약 1억 6680만 달러의 순수익을 창출했으며, 주당 25.00 달러에 700만 주의 보통주를 발행했다.시포트엔터테인먼트그룹은 더 데드 래빗과 라이센스 계약을 체결하여 피어 17의 식음료 운영을 브랜드화하고, 기타노 NYC를 피어 17에 개설하기 위한 임시 라이센스 계약 및 장기 임대 계약을 체결했다. 2024년 전체 실적에서는 순손실이 1억 5321만 달러, 즉 보통주주당 16.82 달러로 보고되었으며, 비GAAP 조정 순손실은 1억 665만 달러, 즉 보통주주당 11.70 달러로 나타났다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 현금 및 현금성 자산이 1억 6780만 달러, 총 부채는 1억 2400만 달러로, 가중 평균 이자율은 7.8%이다.이 중 40%의 부채는 고정 이자율로 4.9%이며, 나머지 60%는 변동 이
비에메드헬스케어(VMD, VIEMED HEALTHCARE, INC. )는 2024년 재무 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 비에메드헬스케어가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 비에메드헬스케어의 순수익은 6,070만 달러에 달하며, 이는 2023년 4분기 대비 1,000만 달러, 즉 20% 증가한 수치다.2024년 전체 순수익은 2억 2,430만 달러로, 2023년 대비 4,120만 달러, 즉 23% 증가했다.비에메드헬스케어의 4분기 순이익은 430만 달러, 즉 희석 주당 0.10 달러로, 2023년 4분기 대비 24% 증가했다.연간 순이익은 1,130만 달러, 즉 희석 주당 0.28 달러로, 2023년 대비 10% 증가했으며, 이는 회사의 8년 연속 긍정적인 순이익을 기록한 것이다.2024년 12월 31일 기준으로 비에메드헬스케어의 인공호흡기 환자 수는 11,795명으로, 2023년 대비 14% 증가했으며, PAP 치료 환자 수는 21,338명으로 43% 증가했다.조정된 EBITDA는 4분기 동안 1,424만 달러, 연간 5,110만 달러로 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 1,754만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 총 자산은 1억 7,706만 달러에 달한다.2025년 전체 순수익은 2억 5,400만 달러에서 2억 6,500만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 5,400만 달러에서 5,800만 달러로 예상된다.비에메드헬스케어는 2024년 동안 강력한 유기적 성장을 이루었으며, 앞으로도 기존의 경쟁 우위를 활용하여 성장을 지속할 계획이다.또한, 2025년에는 판매 인력을 더욱 공격적으로 확장할 예정이다.비에메드헬스케어는 현재 재무 상태가 양호하며, 2024년 12월 31일 기준으로 부채가 없는 상태로, 향후 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 5,500만 달러의 미사용 약정이 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
지스케일러(ZS, Zscaler, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 지스케일러가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 1월 31일 기준으로, 회사의 총 자산은 5,005,968천 달러로, 2024년 7월 31일의 4,704,968천 달러에서 증가했다.현재 자산은 3,665,206천 달러로, 2024년 7월 31일의 3,396,617천 달러에서 증가했다.부채는 3,398,622천 달러로, 2024년 7월 31일의 3,430,866천 달러에서 소폭 감소했다.주주 자본은 1,607,346천 달러로, 2024년 7월 31일의 1,274,102천 달러에서 증가했다.2025년 1분기 동안 지스케일러의 매출은 647,900천 달러로, 2024년 같은 기간의 524,999천 달러에 비해 23% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 기존 고객의 추가 구독 판매와 신규 고객의 증가로, 고객 수는 11% 증가했다.매출 원가는 148,498천 달러로, 2024년 같은 기간의 117,199천 달러에서 27% 증가했다.총 이익은 499,402천 달러로, 총 매출의 77%에 해당한다.운영 비용은 539,542천 달러로, 2024년 같은 기간의 453,257천 달러에서 증가했다.특히, 판매 및 마케팅 비용은 307,872천 달러로, 2024년 같은 기간의 276,481천 달러에서 증가했다.연구 및 개발 비용은 170,860천 달러로, 2024년 같은 기간의 122,181천 달러에서 증가했다.2025년 1분기 순손실은 7,724천 달러로, 2024년 같은 기간의 28,469천 달러에서 감소했다.기본 및 희석 주당 순손실은 각각 0.05달러와 0.05달러로 보고됐다.지스케일러는 앞으로도 클라우드 플랫폼의 기능을 강화하고, 고객 기반을 확장하기 위해 지속적으로 투자할 계획이다.현재 회사는 8,650명의 고객을 보유하고 있으며, Forbes Global 2000의 약 35%가 지스케일러의 서비스를 이용하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며,
NI홀딩스(NODK, NI Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, NI홀딩스(증권코드: NODK)는 2024년 12월 31일로 종료된 연도의 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기 순이익은 990만 달러로, 평균 자기자본 수익률은 16.2%에 달했다.4분기 결합 비율은 80.0%로, 전년 동기 대비 1.3포인트 상승했다.이는 개인 승용차 및 주택 및 농장 부문에서의 우수한 언더라이팅 결과에 기인하나, 비표준 자동차 부문에서의 이전 연도 준비금 개발과 현재 연도 준비금 강화로 인해 일부 상쇄되었다.2024년 전체 결합 비율은 100.7%로, 전년의 97.0%에 비해 악화되었다.이는 비표준 자동차 부문에서의 이전 연도 준비금 개발과 노스다코타 및 네브래스카의 주택 및 농장 부문에서의 높은 손실 심각도 및 비재해성 기상 관련 손실 증가에 의해 주도되었으며, 개인 승용차 부문에서의 기상 관련 손실 감소와 손실 심각도의 지속적인 완화가 일부 상쇄되었다.순투자 수익은 36.2% 증가하여 1,090만 달러에 달했다.4분기 직접 서면 보험료는 7,308만 달러로, 전년 동기 대비 7.9% 감소했으며, 연간 직접 서면 보험료는 3억 4,230만 달러로, 전년 대비 0.3% 증가했다.4분기 순보험료는 7,178만 달러로, 전년 동기 대비 3.0% 감소했으며, 연간 순보험료는 3억 1,011만 달러로, 전년 대비 6.2% 증가했다.현재 연도 4분기 주당 순이익은 0.47달러로, 전년 동기 대비 0.92달러에서 감소했으며, 연간 주당 순이익은 0.31달러로, 전년의 0.93달러에서 감소했다.경영진은 "이 조직을 이끌 수 있는 기회를 갖게 되어 영광이며, 앞으로도 훌륭한 기반 위에서 계속 발전해 나가고, 재능 있는 이사회, 직원 및 대리인들과 협력하여 성공적인 미래를 향해 나아가고자 한다"고 밝혔다.4분기 동안의 성과에 대해 만족스럽게 생각하며, 특히 개인 승용차 및 주택 및 농장 부문에서의
내셔널씨네미디어(NCMI, National CineMedia, Inc. )는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 내셔널씨네미디어가 2024년 12월 26일로 종료된 회계연도 4분기 재무 실적을 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 8630만 달러로, 2023년 4분기 9090만 달러에 비해 5.1% 감소했다.이는 불리한 영화 라인업과 지난해 '테일러 스위프트: 더 에라스 투어'의 과도한 성과 때문으로 분석된다.운영 수익은 2000만 달러로, 2023년 4분기 2130만 달러에서 감소했다.조정된 OIBDA는 3500만 달러로, 2023년 4분기 3980만 달러에서 감소했다.2024년 전체 수익은 2억 4080만 달러로, 2023년 2억 5980만 달러에 비해 7.3% 감소했다.이는 2024년 영화 라인업 감소로 인한 관객 수 감소가 주된 원인이다.운영 손실은 1950만 달러로, 2023년 1억 8090만 달러에서 감소했다.조정된 OIBDA는 4570만 달러로, 2023년 5270만 달러에서 감소했다.2024년 4분기 순이익은 2470만 달러, 주당 0.26 달러로, 2023년 4분기 순이익 2370만 달러, 주당 0.24 달러에 비해 증가했다.2025년 1분기에는 총 수익이 3400만 달러에서 3600만 달러로 예상되며, 조정된 OIBDA는 -950만 달러에서 -750만 달러로 예상된다.이러한 전망은 첫 분기 광고 지출의 일시적 지연과 정부 지출 감소로 인한 영향을 반영한다.그러나 2025 회계연도 상반기에 대한 긍정적인 전망이 있다.2024년 12월 26일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 7820만 달러, 총 자산은 5억 6860만 달러, 총 부채는 1000만 달러, 총 자본은 4억 1120만 달러로 보고됐다.내셔널씨네미디어는 미국 내 최대 영화 광고 플랫폼을 운영하며, 18,000개 이상의 스크린을 보유하고 있다.또한, 2024년 4분기 동안의 광고 수익은 6920만 달러로, 2023년
길드홀딩스(GHLD, Guild Holdings Co )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 길드홀딩스(증권코드: GHLD)는 2025년 3월 6일 보도자료를 통해 2024년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.2024년 총 대출 원금은 2,403억 원으로, 2023년 대비 57% 증가했으며, 4분기에는 670억 원의 대출이 발생했다.2024년 순수익은 10억 원으로, 4분기에는 3억 7,300만 원을 기록했다.길드홀딩스에 귀속된 순이익은 9,710만 원으로, 4분기에는 9,790만 원이었다.조정된 순이익은 9,020만 원으로, 4분기에는 1,970만 원이었다.2024년 평균 자기자본 수익률은 8.0%였으며, 조정된 평균 자기자본 수익률은 7.4%였다.4분기 대출 원금의 매각 이익률은 317bps였다.4분기 대출 원금의 82%가 구매 대출로 발생했다.이사회는 2025년 3월 31일에 지급될 주당 0.50달러의 특별 배당금을 선언했으며, 주식 매입 프로그램도 연장했다.길드홀딩스의 CEO인 테리 슈미트는 "2024년에는 시장 점유율을 확대하기 위한 전략을 성공적으로 실행하여 뛰어난 성장과 강력한 실적을 달성했다"고 밝혔다.4분기 동안 총 대출 원금은 670억 원으로, 2023년 4분기의 360억 원 및 2024년 3분기의 690억 원과 비교된다.4분기 순수익은 3억 7,300만 원으로, 2023년 4분기의 572만 원 및 2024년 3분기의 1억 5,930만 원과 비교된다.길드홀딩스의 순이익은 9,790만 원으로, 2023년 4분기의 9,300만 원 손실 및 2024년 3분기의 6,690만 원 손실과 비교된다.2024년 12월 31일 기준으로 서비스 포트폴리오의 미지급 원금 잔액은 9,300억 원으로, 2023년 12월 31일의 8,500억 원 및 2024년 9월 30일의 9,150억 원과 비교된다.조정된 순이익과 조정된 EBITDA는 각각 1,970만 원과 3,090만 원으로, 2023년 4분기의 1,250만 원과 1