부트반홀딩스(BOOT, Boot Barn Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 부트반홀딩스가 2025년 7월 31일에 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 28일로 종료된 분기 동안의 순매출은 5억 4백만 달러로, 전년 동기 대비 19.1% 증가했다.같은 매장 매출은 9.4% 증가했으며, 소매 매장에서는 9.5%, 전자상거래 매장에서는 9.3%의 증가율을 기록했다.순이익은 5천 340만 달러로, 희석 주당 1.74 달러에 해당하며, 이는 전년 동기 3천 890만 달러, 희석 주당 1.26 달러에 비해 증가한 수치다.회사는 14개의 신규 매장을 열어 총 매장 수를 473개로 늘렸다.CEO인 존 헤이즌은 "2026 회계연도의 강력한 출발에 만족하며, 모든 주요 상품 카테고리와 지역에서 수요가 강세를 보였다"고 언급했다.이어서, "우리는 매출 성장과 함께 총 매출의 19% 증가를 이끌어냈으며, 1분기 성과가 예상보다 좋았고, 2분기로 넘어가면서도 강세를 보이고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도에 대한 전망을 업데이트하며, 신규 매장 개설 수를 65개에서 70개로 예상하고, 총 매출은 21억 달러에서 21억 8천만 달러로 예상하고 있다.같은 매장 매출은 -0.5%에서 3.5% 성장할 것으로 보이며, 전자상거래 매출은 3.5%에서 8.5% 성장할 것으로 전망하고 있다.또한, 매출 총 이익은 7억 6천 4백만 달러에서 8억 1천 2백만 달러로 예상되며, 판매 및 관리비는 5억 2천 5백만 달러에서 5억 3천 5백만 달러로 예상된다.부트반홀딩스는 2025년 6월 28일 기준으로 9천 5백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 77,959주의 자사주를 1천 250만 달러에 매입했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 매출 성장과 신규 매장 개설을 통해 지속적인 성장이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
파이브9(FIVN, Five9, Inc. )은 2025년 2분기에 기록적인 수익 2억 8,300만 달러를 보고했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 파이브9(나스닥: FIVN)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 수익은 2억 8,300만 달러로, 2024년 2분기의 2억 5,210만 달러에 비해 12% 증가했다.GAAP 총 마진은 54.9%로, 2024년 2분기의 53.0%에 비해 증가했다.조정된 총 마진은 63.0%로, 2024년 2분기의 60.5%에 비해 상승했다.GAAP 기준으로 2025년 2분기 순이익은 120만 달러, 주당 0.01 달러로, 수익의 0.4%를 차지했다.이는 2024년 2분기의 GAAP 순손실 1,280만 달러, 주당 -0.17 달러, 수익의 -5.1%와 비교된다.비GAAP 기준으로 2025년 2분기 순이익은 5,830만 달러, 주당 0.76 달러로, 수익의 20.6%를 차지했다.이는 2024년 2분기의 비GAAP 순이익 3,890만 달러, 주당 0.52 달러, 수익의 15.4%와 비교된다.조정된 EBITDA는 6,790만 달러로, 수익의 24.0%를 차지했다.GAAP 운영 현금 흐름은 3,510만 달러로, 2024년 2분기의 1,990만 달러에 비해 증가했다.파이브9의 CEO인 마이크 버클랜드는 "우리는 모든 주요 지표에서 우리의 기대를 초과한 강력한 2분기 결과를 보고하게 되어 기쁘다. 구독 수익은 전년 대비 16% 증가했으며, 이는 주로 기업 AI 수익이 전년 대비 42% 증가한 데 기인한다. 조정된 EBITDA 마진은 24%로 증가하여 사상 최고치를 기록했으며, 운영 및 자유 현금 흐름 모두에서 2분기 기록을 달성하는 데 기여했다"고 말했다.2025년 전체 연도에 대한 가이던스는 수익이 11억 4,350만 달러에서 11억 4,950만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고, GAAP 주당 순이익은 0.23 달러에서 0.30 달러 사이에 이를 것으로 보인다. 비
퍼포먼스시핑(PSHG, Performance Shipping Inc. )은 2025년 상반기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼포먼스시핑이 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 재무 상태와 운영 결과를 발표했다.2025년 상반기 동안 회사의 순이익은 3,850만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,160만 달러에 비해 78% 증가했다. 이는 2025년 3월에 매각한 선박 P. Yanbu의 매각 이익 1,950만 달러가 포함된 결과다.매출은 3,947만 달러로, 2024년의 4,289만 달러에 비해 8% 감소했다. 이는 선박 소유일 수 감소와 시간 차터 등급(TCE) 하락에 기인한다. 2025년 상반기 TCE는 31,521달러로, 2024년의 32,414달러에서 감소했다.2025년 상반기 동안의 운영 비용은 9,037만 달러로, 2024년의 9,924만 달러에 비해 감소했다. 이는 평균 소유 선박 수 감소와 일일 운영 비용의 소폭 감소에 기인한다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 3억 6,380만 달러로, 2024년 12월 31일의 3억 3,039만 달러에서 증가했다. 유동 자산은 1억 2,225만 달러로, 2024년 12월 31일의 7,865만 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 4,373만 달러로, 2024년 12월 31일의 4,746만 달러에서 감소했다. 또한, 2025년 7월 2일에는 1억 달러 규모의 채권을 발행하여 2029년까지 만기되는 고정 이자율 9.875%의 채권을 발행했다. 이 채권은 두 개의 선박에 대한 우선 담보로 설정되었다.2025년 7월 23일에는 알파은행과 2,975만 달러 규모의 대출 계약을 체결하여 기존 부채를 재융자했다. 2025년 7월 29일에는 신조 선박 Hull 1515를 인수하고, 이를 일본의 제3자에게 매각 후 8년간 리스하는 계약을 체결했다.이러한 실적은 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본
서비스코퍼레이션인터내셔널(SCI, SERVICE CORP INTERNATIONAL )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 서비스코퍼레이션인터내셔널이 2025년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 총 1억 2,292만 4천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 주당 0.86 달러에 해당한다.이는 2024년 같은 기간의 1억 1,822만 6천 달러(주당 0.81 달러)와 비교해 증가한 수치다.이 실적은 자산 매각 및 손상 차손에 대한 세전 이익이 410만 달러로 증가한 것과 관련이 있다.2025년 2분기 동안 서비스코퍼레이션인터내셔널의 장부상 매출은 10억 6,544만 4천 달러로, 2024년 2분기의 10억 3,401만 6천 달러에 비해 증가했다.이 회사는 장례 서비스와 묘지 운영을 포함한 다양한 서비스를 제공하며, 2025년 6월 30일 기준으로 1,485개의 장례 서비스 위치와 498개의 묘지를 운영하고 있다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 6,400만 달러의 미래 수익 백로그를 보유하고 있으며, 이는 신뢰할 수 있는 수익원으로 작용하고 있다.서비스코퍼레이션인터내셔널의 총 자산은 179억 8,020만 5천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 173억 7,943만 8천 달러에서 증가했다.이 회사의 부채는 50억 3,802만 1천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 48억 3,529만 8천 달러에서 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,024만 주의 보통주를 발행했으며, 이 중 1억 4,080만 주가 유통되고 있다.서비스코퍼레이션인터내셔널은 고객에게 뛰어난 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 장례 및 묘지 서비스의 품질을 지속적으로 향상시키기 위해 다양한 전략을 추진하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.2025년 2분기 동안의 실적은 회사의 지속적인 성장과 수익성 향상을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
DT미드스트림(DTM, DT Midstream, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 DT미드스트림이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 총 운영 수익이 3억 9백만 달러로, 전년 동기 대비 26.7% 증가했다.순이익은 1억 1천만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 달러에서 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 1.05달러, 희석 기준으로 1.04달러로 보고됐다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,015만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 주가는 0.01달러로 설정되어 있다.DT미드스트림의 파이프라인 부문은 2025년 2분기 동안 1억 7천6백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 61.5% 증가한 수치이다.이 부문은 중서부 지역의 주요 수요 센터와 아팔래치아 분지의 프리미엄 생산 지역을 연결하는 핵심 자산을 보유하고 있다.한편, 수집 부문은 1억 3천3백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 1.5% 감소한 수치이다.이 부문은 고객의 우물에서 가스를 수집하여 처리 시설로 전달하는 역할을 한다.DT미드스트림은 2024년 12월 31일에 완료된 중서부 파이프라인 인수로 인해 운영 비용이 증가했으며, 이로 인해 총 운영 비용은 1억 5천8백만 달러로 증가했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 3천2백만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 소폭 증가한 수치이다.회사는 2025년 7월 31일에 분기 배당금으로 주당 0.82달러를 지급할 예정이며, 이는 2025년 9월 15일 기준 주주에게 지급된다.DT미드스트림의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.이 회사는 지속 가능한 운영을 통해 장기적인 성장을 추구하고 있으며, 2050년까지 탄소 배출 제로 목표를 설정하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
벨퓨즈(BELFB, BEL FUSE INC /NJ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨퓨즈가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 벨퓨즈의 2025년 2분기 매출은 168,299천 달러로, 2024년 같은 기간의 133,205천 달러에 비해 26.4% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 방산 및 상업 항공 분야에서의 판매 증가로, 이 분야에서 32,600천 달러의 매출이 발생했다.그러나 철도 및 eMobility 응용 분야에서는 각각 3,200천 달러와 2,300천 달러의 매출 감소가 있었다.벨퓨즈의 총 자산은 950,580천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 949,789천 달러에서 소폭 증가했다.유동 자산은 378,615천 달러로, 현금 및 현금성 자산은 59,284천 달러로 집계됐다.2025년 2분기 동안 벨퓨즈의 총 매출 원가는 103,216천 달러로, 2024년 같은 기간의 79,809천 달러에 비해 증가했다.이로 인해 총 매출 총이익은 65,083천 달러로, 2024년 2분기의 53,396천 달러에 비해 증가했다.벨퓨즈의 연구개발 비용은 8,104천 달러로, 2024년 같은 기간의 5,994천 달러에 비해 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 30,914천 달러로, 2024년 같은 기간의 24,141천 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 순이익은 26,861천 달러로, 2024년 같은 기간의 18,806천 달러에 비해 증가했다.주당 순이익은 클래스 A 주식 기준으로 2.03달러, 클래스 B 주식 기준으로 2.14달러로 집계됐다.벨퓨즈는 2025년 6월 30일 기준으로 2,115,263주 클래스 A 보통주와 10,548,254주 클래스 B 보통주가 발행된 상태이다.벨퓨즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025년 2분기 동안의 실적은 긍정적인 성장세를 보였다.특히 방산 및 상업 항공 분야에서의 성장은 향후 매출 증가에 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 분기 동안 HF싱클레어의 주주에게 귀속된 순이익은 2억 8천만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 5천 2백만 달러에 비해 3천만 달러 증가했다.주당 순이익은 1.10달러로, 지난해 같은 기간의 0.79달러에서 증가했다.2025년 상반기 동안의 순이익은 2억 4천만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 6천 6백만 달러에 비해 감소했다.매출은 67억 8천 4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 78억 4천 6백만 달러에 비해 14% 감소했다.이는 정제된 제품의 판매 가격과 판매량 감소에 기인한다.정제 부문에서 조정된 총 마진은 배럴당 16.50달러로, 지난해 같은 기간의 11.33달러에서 증가했다.운영 비용은 5억 7천 2백만 달러로, 지난해 같은 기간의 5억 9천 1백만 달러에서 감소했다.또한, HF싱클레어는 2024년 5월 7일에 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 7월 31일에는 주당 0.50달러의 정기 배당금을 선언했다.현재 HF싱클레어의 유동성은 약 29억 달러로, 현금 및 현금성 자산 8억 7천 4백만 달러와 신용 계약에 따라 사용할 수 있는 20억 달러가 포함된다.HF싱클레어는 2025년 4월 3일에 20억 달러 규모의 새로운 신용 계약을 체결하고, 기존의 신용 계약을 종료했다.이 회사는 향후 자본 프로젝트와 유동성 요구를 충족하기 위해 현재의 현금 및 신용 시설을 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프리폼드라인프로덕트(PLPC, PREFORMED LINE PRODUCTS CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리폼드라인프로덕트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 169.6백만 달러로, 전년 동기 대비 30.9백만 달러 증가했다. 이는 에너지 및 통신 부문에서의 판매 증가에 기인한다.또한, 2025년 상반기 매출은 318.1백만 달러로, 전년 동기 대비 38.5백만 달러 증가했다.회사의 총 자산은 631.5백만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 573.9백만 달러에서 증가했다.현금 및 현금성 자산은 66.9백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.2025년 2분기 동안 총 매출원가는 114.2백만 달러로, 전년 동기 대비 19.8백만 달러 증가했다.총 매출총이익은 55.4백만 달러로, 전년 동기 대비 11.1백만 달러 증가했다.회사의 운영비용은 38.3백만 달러로, 전년 동기 대비 5.3백만 달러 증가했다.운영이익은 17.1백만 달러로, 전년 동기 대비 5.8백만 달러 증가했다.순이익은 12.7백만 달러로, 전년 동기 대비 3.3백만 달러 증가했다.주당 순이익은 2.58달러로, 전년 동기 대비 0.67달러 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 4,924,854주가 발행되어 있으며, 주가는 137.11달러로 보고되었다.회사는 2025년 7월 30일에 PNC 은행과의 대출 계약을 수정하여 대출 한도를 9000만 달러에서 6000만 달러로 줄였다. 이와 함께, 대출에 대한 담보 한도도 3500만 달러에서 5500만 달러로 증가했다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다. 현재 회사는 7.9%의 은행 부채 비율을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
컬비(KEX, KIRBY CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 컬비는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.2분기 순이익은 9430만 달러로 주당 1.67 달러를 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 8390만 달러, 주당 1.43 달러에 비해 증가한 수치다.2025년 2분기 총 매출은 855억 5천 5백만 달러로, 2024년 2분기의 824억 4천만 달러와 비교해 증가했다.컬비의 CEO인 데이비드 그제빈스키는 "컬비는 해양 운송 및 유통 서비스 전반에서 강력한 성과를 보이며 견고한 분기를 기록했다"고 말했다.내륙 해양 운송 부문은 시장 상황이 안정적이었으며, 바지선 활용률은 90% 중반에서 90% 초반으로 유지됐다.가격은 전분기 및 전년 대비 개선되었으며, 운영 마진은 20% 초반으로 증가했다.해안 해양 부문에서도 시장 기본이 강력하여 바지선 활용률이 90% 중반에 달했으며, 가격 상승이 지속됐다.전력 생성 부문은 매출이 전년 대비 31% 증가했으며, 데이터 센터와 산업 고객의 수요가 강세를 보였다.2025년 2분기 EBITDA는 2억 2천 227만 달러로, 2024년 2분기의 1억 8천 294만 달러에 비해 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 9천 4백만 달러였으며, 자본 지출은 7천 150만 달러였다.컬비는 2025년 전체에 걸쳐 15%에서 25%의 연간 순이익 성장을 예상하고 있으며, 현재의 무역 정책 변화가 단기 계획에 복잡성을 더하고 있다.2025년 2분기 해양 운송 부문 매출은 492억 6천만 달러로, 2024년 2분기의 484억 8천만 달러와 비교해 증가했다.운영 소득은 9901만 달러로, 2024년 2분기의 9490만 달러에 비해 증가했다.배급 및 서비스 부문 매출은 362억 9천만 달러로, 2024년 2분기의 339억 6천만 달러와 비교해 증가했으며, 운영 소득은 3540만 달러로, 2024년 2분기의 2940만 달러에 비해 증가했다.2025년 6월
아이트론(ITRI, ITRON, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이트론이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 아이트론의 총 수익은 606,761천 달러로, 2024년 같은 기간의 609,069천 달러와 비교해 소폭 감소했다.제품 수익은 517,184천 달러로, 2024년의 532,907천 달러에서 감소했으며, 서비스 수익은 89,577천 달러로, 2024년의 76,162천 달러에서 증가했다.총 매출에서 제품 수익의 감소는 전기 미터 판매의 계획된 감소에 기인하며, 이는 스마트 물 제품 판매의 증가로 부분적으로 상쇄됐다.2025년 2분기 동안 아이트론의 총 매출 총 이익은 223,618천 달러로, 2024년의 210,460천 달러에 비해 증가했다.총 매출 총 이익률은 36.9%로, 2024년의 34.6%에서 개선됐다.운영 비용은 147,205천 달러로, 2024년의 145,813천 달러에 비해 소폭 증가했다.운영 소득은 76,413천 달러로, 2024년의 64,647천 달러에서 증가했다.순이익은 68,340천 달러로, 2024년의 51,318천 달러에 비해 33% 증가했다.기본 주당 순이익은 1.50달러로, 2024년의 1.12달러에서 증가했다.희석 주당 순이익은 1.47달러로, 2024년의 1.10달러에서 증가했다.아이트론의 현금 및 현금성 자산은 2025년 6월 30일 기준으로 1,224,257천 달러로, 2024년 12월 31일의 1,051,237천 달러에서 증가했다.운영 활동에서 제공된 현금은 168,802천 달러로, 2024년의 93,025천 달러에 비해 증가했다.아이트론은 2025년 6월 30일 기준으로 45,717,933주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 유일한 보통주 클래스이다.또한, 아이트론은 2024년 9월 19일 이사회에서 1억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이 프로그램은 18개월 동안 진행될 예정이다.아이트
피플스뱅코프(PEBO, PEOPLES BANCORP INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 피플스뱅코프가 2025년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기에 2,121만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 희석 주당 순이익 0.59달러에 해당한다. 이는 2025년 1분기의 2,436만 달러, 즉 희석 주당 순이익 0.68달러와 비교된다. 또한, 2024년 2분기의 2,900만 달러, 즉 희석 주당 순이익 0.82달러와도 비교된다.비핵심 항목이 2025년 2분기 순이익에 미친 영향은 주당 0.01달러였다.2025년 상반기 동안 피플스뱅코프는 4,554만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 상반기의 5,859만 달러와 비교된다. 2025년 2분기 동안 순이자 수익은 8,757만 달러로, 이전 분기 대비 230만 달러 증가했다.순이자 마진은 4.15%로, 이전 분기의 4.12%와 비교된다. 순이자 수익과 순이자 마진의 증가는 주로 낮은 예금 및 차입 비용에 기인한다.2025년 2분기 순이자 수익은 2024년 2분기와 비교하여 100만 달러 증가했으며, 이는 주로 대출 잔액 증가에 기인한다.2025년 2분기 동안 신용 손실 충당금은 1,664만 달러로, 이전 분기의 1,020만 달러 및 2024년 2분기의 568만 달러와 비교된다. 신용 손실 충당금의 증가는 주로 순손실, 개별 분석된 대출 및 리스에 대한 충당금 증가, CECL 모델 내 손실 요인 갱신, 경제 예측 악화 및 대출 성장에 기인한다.2025년 6월 30일 기준으로 피플스뱅코프의 총 자산은 9,540억 달러로, 이전 분기의 9,254억 달러 및 2024년 12월 31일의 9,254억 달러와 비교된다. 총 대출 및 리스 잔액은 6,601,589만 달러로, 이전 분기 대비 173.1백만 달러 증가했다.피플스뱅코프의 총 부채는 8,387,258만 달러로, 이전 분기의 8,142,657만 달러 및 2024년 12월 31일의
자일럼(XYL, Xylem Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 자일럼이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 분기 동안 자일럼의 매출은 2,301백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,169백만 달러에 비해 6.1% 증가했다.매출 증가는 모든 사업 부문에서의 유기적 성장에 기인하며, 특히 측정 및 제어 솔루션 부문에서 강력한 실적을 보였다.2025년 2분기 동안의 주요 재무 지표는 다음과 같다.주문량은 2,174백만 달러로, 전년 동기 대비 4.1% 증가했으며, 유기적 기준으로는 3.7% 증가했다.주당 순이익은 0.93달러로, 전년 동기 대비 16.3% 증가했다.자일럼의 순이익은 224백만 달러로, 전년 동기 대비 15.5% 증가했다.자일럼의 매출은 제품에서 1,911백만 달러, 서비스에서 390백만 달러로 구성되며, 총 매출은 2,301백만 달러에 달한다.제품 매출의 원가는 1,129백만 달러, 서비스 매출의 원가는 280백만 달러로 집계됐다.총 매출 원가는 1,409백만 달러로, 총 매출에서 차지하는 비율은 61.2%이다.자일럼의 총 자산은 17,191백만 달러로, 부채는 5,882백만 달러에 달한다.자일럼은 2025년 전체 매출 성장 전망을 4%에서 5%로 상향 조정했으며, 유기적 매출 성장률은 약 4%로 예상하고 있다.이러한 전망은 지정학적, 무역, 거시경제 및 규제 불확실성 등 현재의 변동성을 고려한 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피플스파이낸셜서비스(PFIS, PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. )는 2025년 2분기 및 연간 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 피플스파이낸셜서비스가 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 감사되지 않은 운영 결과와 재무 상태를 발표했다.3개월 동안의 순이익은 1,700만 달러, 즉 희석 주당 1.68 달러로, 2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 순이익 1,500만 달러, 즉 희석 주당 1.49 달러와 비교된다.평균 자산 수익률(ROAA)과 평균 자기자본 수익률(ROAE)은 각각 1.36%와 13.87%로, 2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 1.22%와 12.70%에 비해 증가했다.순이익은 주로 증가한 순이자 수익과 낮은 신용 손실 충당금 덕분에 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 순이익은 3,200만 달러, 즉 희석 주당 3.18 달러로, 2024년 같은 기간의 670만 달러, 즉 희석 주당 0.95 달러와 비교된다.순이익의 증가 2,530만 달러는 주로 증가한 순이자 수익과 비이자 수익, 그리고 낮은 신용 손실 충당금 덕분이다.2024년 7월 1일, 회사는 FNCB 뱅코프와의 합병을 완료했다.FNCB 합병으로 인해 증가한 이자 수익과 비이자 수익은 이전 연도와 비교할 때 순이자 수익과 비이자 수익의 증가를 가져왔다.피플스파이낸셜서비스의 CEO인 제라드 A. 챔피는 "1년 전, 우리는 FNCB 뱅코프와 합병했으며, 함께 더 강해질 것이라고 믿었다. 오늘 우리의 성과는 그 믿음을 확인시켜준다. 우리의 순이익, 주당 수익, 순이자 마진, 효율성 비율 및 자산 품질은 모두 우리의 결합된 조직의 강점을 반영한다"고 말했다.2024년 7월 1일 이전의 모든 기간에 대한 회사의 재무 결과는 피플스의 독립적인 결과만을 반영한다. 따라서 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 회사의 재무 결과는 이전 보고된 기간과 직접 비교할 수 없다