어플라이드인더스트리얼테크놀러지스(AIT, APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드인더스트리얼테크놀러지스가 2025년 10월 28일에 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일로 종료된 분기의 순매출은 12억 달러로 전년 대비 9.2% 증가했으며, 유기적으로는 3.0% 증가했다.순이익은 1억 8백만 달러, 즉 희석주당 2.63 달러로 전년 대비 11.4% 증가했다.운영이익은 1억 2,903만 달러, EBITDA는 1억 4,627만 달러로 전년 대비 13.4% 증가했다.운영 현금 흐름은 1억 1,931만 달러, 자유 현금 흐름은 1억 1,201만 달러에 달했다.회사는 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 가이던스를 10.10 달러에서 10.85 달러로 상향 조정했다.2026 회계연도 매출 및 EBITDA 마진 가이던스는 재확인했다.어플라이드인더스트리얼테크놀러지스의 회장 겸 CEO인 닐 A. 슈림셔는 "우리는 첫 분기에 강력한 실적을 달성했으며, EBITDA와 EPS 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다"고 말했다.그는 "총 매출은 전년 대비 9% 증가했으며, 이는 유기적 매출 성장과 인수합병의 기여 덕분이다"라고 덧붙였다.서비스 센터 부문에서의 유기적 성장은 4.4% 증가했으며, 엔지니어링 솔루션 부문은 0.4% 감소했다.회사는 2026 회계연도 EPS 가이던스를 10.10 달러에서 10.85 달러로 소폭 상향 조정했으며, 매출은 4%에서 7% 증가할 것으로 예상하고 있다.EBITDA 마진은 12.2%에서 12.5%로 유지된다.배당금으로는 0.46 달러의 분기 현금 배당이 선언되었으며, 2025년 11월 28일에 지급될 예정이다.어플라이드인더스트리얼테크놀러지스의 2026 회계연도 1분기 실적을 바탕으로 현재 재무상태는 양호하며, 총 자산은 31억 8,547만 달러, 총 부채는 13억 1,719만 달러로 나타났다.주주 지분은 18억
시스코(SYY, SYSCO CORP )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고, FY26 가이던스를 재확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 시스코가 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2026 회계연도 1분기는 2025년 9월 27일에 종료됐다.주요 재무 결과는 다음과 같다.매출은 3.2% 증가하여 211억 달러에 달했으며, 미국 식품 서비스 부문 물량은 0.1% 증가했다.총 이익은 3.9% 증가하여 39억 달러에 이르렀고, 운영 이익은 1.0% 감소하여 8억 달러로 집계됐다.조정된 운영 이익은 2.9% 증가하여 8억 9,800만 달러에 달했다.순이익은 2.9% 감소하여 4억 7,600만 달러로 나타났고, 조정된 순이익은 2.0% 증가하여 5억 5,100만 달러에 이르렀다.EBITDA는 3.1% 감소하여 10억 달러로 집계됐으며, 조정된 EBITDA는 0.1% 증가하여 11억 달러에 달했다.주당 순이익(EPS)은 0.99달러로 변동이 없었고, 조정된 EPS는 5.5% 증가하여 1.15달러에 이르렀다.시스코의 CEO인 케빈 하우리컨은 "2026 회계연도의 시작이 매우 긍정적이며, 매출 성과, 마진 관리 및 공급망 운영에서의 개선이 두드러진다. 1분기 조정된 EPS 성과는 기대를 초과했으며, 이는 지역 비즈니스의 강력한 개선에 힘입은 것이다"라고 말했다.또한, 그는 "1분기 실적에는 물량 개선, 총 이익률 확대 및 비용 통제가 포함되어 있으며, 이는 현재의 거시 경제 환경에서 운영 실행에 대한 집중을 반영한다"고 덧붙였다.시스코는 2026 회계연도 전체 매출 성장률을 3%에서 5%로, 조정된 EPS 성장률을 1%에서 3%로 예상하고 있으며, 이는 2025 회계연도의 낮은 인센티브 보상으로 인한 약 1억 달러의 부정적 영향을 포함한다.이 영향을 제외하면, 시스코는 EPS 성장률을 약 5%에서 7%로 재확인했다.2025 회계연도에 종료된 시스코의 총 자산은 270억 달러로, 현금 및 현금성 자산은 8억 4,400만 달러에 달
브이에프(VFC, V F CORP )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이에프가 2025년 10월 28일에 2026 회계연도 2분기(Q2'26) 재무 결과를 발표했다.이 보고서에 따르면, 2025년 9월 27일로 종료된 2분기 동안 회사는 28억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치다.또한, 매출은 환율 변동을 고려했을 때 1% 감소한 것으로 나타났다.브랙켄 다. CEO는 "2분기 동안 우리는 턴어라운드 계획을 더욱 진전시켰다. 노스페이스와 팀버랜드에서 폭넓은 성장을 이루었고, 반면 반스의 감소폭을 완화했다"고 밝혔다. 이어서 "딕키스 브랜드를 6억 달러에 매각할 예정이며, 이는 포트폴리오에 대한 투자 능력을 향상시키고 주주 수익을 증대시킬 것"이라고 덧붙였다.브이에프의 2분기 운영 수익은 3억 1,300만 달러로, 조정된 운영 수익은 3억 3,000만 달러로 나타났다. 이는 2억 6,000만 달러에서 2억 9,000만 달러로 예상했던 가이던스를 크게 초과한 수치다.운영 마진은 11.2%로, 전년 대비 130bp 증가했으며, 조정된 운영 마진은 11.8%로 40bp 증가했다.브이에프는 2분기 동안 4억 6,000만 달러의 순이자 비용을 기록했으며, 유효 세율은 29%였다. 또한, 순부채는 15억 달러 감소하여 전년 대비 21% 감소한 것으로 나타났다.브이에프는 2026 회계연도 3분기(Q3'26)와 전체 연도(FY'26)에 대한 재무 전망도 발표했다. 3분기 매출은 전년 대비 3%에서 1% 감소할 것으로 예상되며, 조정된 운영 수익은 2억 7,500만 달러에서 3억 500만 달러로 예상된다.2026 회계연도 전체적으로는 자유 현금 흐름이 증가할 것으로 보이며, 조정된 운영 수익과 운영 현금 흐름도 증가할 것으로 전망된다.브이에프의 이사회는 주당 0.09달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 12월 18일에 지급될 예정이다.브이에프는 노스페이스, 반스, 팀버랜드, 딕키스 등 여
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 프록터&갬블이 2026 회계연도 1분기 실적을 발표하고 관련 컨퍼런스 콜을 진행했다.이번 발표에서 프록터&갬블은 통합 전략의 강력한 실행을 통해 어려운 지정학적, 경쟁적, 소비자 환경 속에서도 유기적 매출이 2% 증가했다고 밝혔다.10개 제품 카테고리 중 8개가 유기적 매출을 증가시키거나 유지했으며, 글로벌 총 가치 점유율은 30 베이시스 포인트 하락했다. 그러나 50개 주요 카테고리/국가 조합 중 24개는 점유율을 유지하거나 증가시켰다.핵심 주당순이익(EPS)은 1.99달러로, 전년 대비 3% 증가했으며, 통화 중립 기준으로도 3% 증가했다.2026 회계연도 1분기 실적은 다음과 같다. 유기적 매출 성장률은 2%, 유기적 물량 성장률은 0%, 핵심 EPS 성장률은 3%, 통화 중립 핵심 EPS 성장률도 3%였다. 조정된 자유 현금 흐름 생산성은 102%로 보고되었다.유기적 물량은 평탄했으며, 가격이 유기적 매출 성장에 1포인트 기여했다. 혼합도 또한 1포인트 기여했다. 핵심 총 매출 총이익률은 5%로, 전년 대비 50 베이시스 포인트 하락했으며, 핵심 운영 이익률은 2%로 평탄했다. 총 생산성 절감은 230 베이시스 포인트 증가했다.글로벌 스킨케어 가치 점유율은 1.0포인트 감소했으며, 글로벌 개인 관리 가치 점유율은 0.2포인트 증가했다. 건강 관리 부문에서는 유기적 매출이 1% 증가했으나, 글로벌 구강 관리 가치 점유율은 0.3포인트 감소했다.2026 회계연도 가이던스는 유기적 매출 성장률을 0%에서 4%로, 순매출 성장률을 1%에서 5%로 예상하고 있다. 핵심 EPS 성장률은 0%에서 4%로, 전체 EPS 성장률은 3%에서 9%로 전망하고 있다. 또한, 원자재와 관세로 인한 세후 부담이 각각 10억 달러와 40억 달러로 예상되며, 외환으로 인한 세후 이익은 30억 달러로 예상된다.현재 프록터
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 프록터&갬블이 2025년 9월 30일 종료된 분기의 실적을 발표했다.2025년 10월 24일, 프록터&갬블은 2026 회계연도 1분기 순매출이 224억 달러로, 전년 대비 3% 증가했다고 밝혔다.유기적 매출은 외환 및 인수합병의 영향을 제외하고 전년 대비 2% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 1.95달러로, 전년 대비 21% 증가했으며, 이는 주로 전년의 비핵심 구조조정 비용 증가에 기인한다.핵심 주당순이익은 1.99달러로, 전년 대비 3% 증가했다.운영 현금 흐름은 54억 달러였으며, 분기 순이익은 48억 달러에 달했다.조정된 자유 현금 흐름 생산성은 102%로, 운영 현금 흐름에서 자본 지출 및 특정 항목을 제외한 순이익의 비율로 계산된다.회사는 38억 달러의 현금을 주주에게 반환했으며, 이 중 25억 달러는 배당금 지급, 12억 5천만 달러는 자사주 매입에 사용됐다.2026 회계연도 1분기 실적은 다음과 같다: 항목은 순매출이 224억, 2025년은 217억으로 3% 변화했으며, 유기적 매출은 n/a, 전년 대비 2% 증가했다. 희석 주당순이익은 1.95로, 2025년은 1.61로 21% 증가했으며, 핵심 주당순이익은 1.99로, 2025년은 1.93으로 3% 증가했다.프록터&갬블의 회장인 존 모엘러는 "우리의 유기적 매출 성장, 수익 및 현금 결과는 통합 전략의 강력한 실행을 반영한다"고 말했다.그는 "이러한 결과는 소비자 및 지정학적 환경이 도전적인 가운데 모든 주요 재무 지표에 대한 가이던스 범위 내에서 제공할 수 있도록 우리를 계속해서 이끌고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도에 대한 가이던스는 전체 매출 성장률이 전년 대비 1%에서 5% 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 유기적 매출 성장률은 전년 대비 0%에서 4% 증가할 것으로 보인다.희석 주당순이익 성장률은 2025 회계연도 희석 주당순이익 6.51달
카펜터테크놀러지(CRS, CARPENTER TECHNOLOGY CORP )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 카펜터테크놀러지는 2026 회계연도 1분기 실적 발표를 진행했다.이 발표는 웹캐스트를 통해 생중계되었으며, 발표 중 사용된 슬라이드는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.카펜터테크놀러지의 실적은 다음과 같다.2026 회계연도 1분기 순매출은 733.7백만 달러로, 전년 동기 대비 16.1백만 달러 증가했다.순매출에서 수수료 수익을 제외한 금액은 603.1백만 달러로, 전년 동기 대비 25.7백만 달러 증가했다.총 이익은 216.4백만 달러로, 전년 동기 대비 40.1백만 달러 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 63.1백만 달러로, 전년 동기 대비 4.0백만 달러 증가했다.운영 이익은 153.3백만 달러로, 전년 동기 대비 39.7백만 달러 증가했다.조정된 운영 이익은 153.3백만 달러로, 전년 동기 대비 36.1백만 달러 증가했다.조정된 운영 마진은 25.4%로, 전년 동기 대비 5.1% 증가했다.2026 회계연도 1분기 동안 카펜터테크놀러지의 항공우주 및 방산 부문에서의 수요가 23% 증가했으며, 의료 부문에서도 긍정적인 전망이 유지되고 있다.카펜터테크놀러지는 2026 회계연도 동안 240백만 달러에서 280백만 달러의 조정된 자유 현금 흐름을 생성할 것으로 예상하고 있다.현재 카펜터테크놀러지의 유동성은 556.9백만 달러로, 이 중 208.0백만 달러는 현금으로, 348.9백만 달러는 신용 시설에서의 대출 가능 금액이다.카펜터테크놀러지는 2026 회계연도 1분기 동안 49.1백만 달러의 자사주 매입을 완료했으며, 총 151.0백만 달러의 자사주 매입이 400.0백만 달러의 승인 한도 내에서 이루어졌다.카펜터테크놀러지는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
카펜터테크놀러지(CRS, CARPENTER TECHNOLOGY CORP )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 카펜터테크놀러지(증권코드: CRS)는 2025년 9월 30일 종료된 회계연도 2026년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 카펜터테크놀러지는 1억 5,330만 달러의 운영 수익을 기록했으며, 희석 주당 순이익은 2.43 달러였다. 2026 회계연도 1분기 주요 내용은 다음과 같다.조정된 운영 수익은 1억 5,330만 달러로, 전년 대비 31% 증가하며 분기별 최고치를 기록했다.희석 주당 순이익은 2.43 달러로, 전년 동기 1.67 달러에서 증가했다.운영 활동에서 발생한 현금은 3,920만 달러였으며, 특수 항목을 제외한 조정된 운영 수익은 1억 5,330만 달러로 집계됐다.특수 항목을 제외한 조정된 주당 순이익은 2.43 달러였다. 특히, 특수 합금 운영 부문(SAO)에서의 운영 수익은 1억 7,070만 달러로, 전년 대비 27% 증가했다.SAO 부문에서의 조정된 운영 마진은 32.0%로, 전년 동기 26.3%에서 증가하며 15분기 연속으로 마진이 증가했다.항공우주 및 방산 최종 사용 시장의 수요가 증가하며 예약량이 전분기 대비 23% 증가했다.카펜터테크놀러지는 여러 항공우주 고객과의 장기 계약 협상을 완료했으며, 이는 상당한 가치 실현으로 이어졌다. 2026 회계연도 2분기 운영 수익은 1억 5,200만 달러에서 1억 5,600만 달러 사이로 예상되며, 2026 회계연도 전체 운영 수익은 6억 6,000만 달러에서 7억 달러 사이로 예상된다.이는 2025 회계연도 대비 26%에서 33% 증가하는 수치이다.카펜터테크놀러지는 2027 회계연도 목표로 7억 6,500만 달러에서 8억 달러의 운영 수익을 설정하고 있으며, 이를 초과할 기회도 있다.카펜터테크놀러지는 2026 회계연도에 2억 4,000만 달러에서 2억 8,000만 달러의 조정된 자유 현금 흐름을 예상하고 있으며, 이는 1억
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 사업 업데이트를 제공했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)는 2026 회계연도 1분기(Q1'26) 사업 업데이트를 제공하며, 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 정보를 발표했다.회사는 2026 회계연도 2분기(Q2'26)에 배송을 요청하는 120억 달러 이상의 신규 주문을 확보했으며, 이에 대한 추가 업데이트는 11월 4일 예정된 실적 발표 전화 회의에서 제공할 예정이다.2026 회계연도 1분기 예상 수익은 50억 달러로, 이전에 안내한 60억~70억 달러에서 하향 조정되었다. 이는 일부 예상 수익이 2분기로 이연되었
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, CACI인터내셔널이 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 23억 달러로 전년 대비 11.2% 증가했으며, 순이익은 1억 2,480만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 5.63달러로 5.6% 상승했다.조정된 순이익은 1억 5,170만 달러, 조정된 희석 EPS는 6.85달러로 15.5% 증가했다.EBITDA는 2억 6,860만 달러, EBITDA 마진은 11.7%에 달했다.계약 수주는 50억 달러에 달하며, 수주 대금 대비 매출 비율은 2.2배에 이른다.CACI의 존 멘구치 CEO는 "2026 회계연도의 뛰어난 출발은 시장에서의 차별화된 위치를 강조한다. 우리는 두 자릿수의 매출 성장과 강력한 수익성을 기반으로 한 강력한 재무 결과를 달성했다"고 말했다.이어 "50억 달러의 계약 수주와 총 및 자금 지원된 백로그의 성장은 국가 안보 우선 사항에 대한 우리의 집중을 보여준다. 우리의 성과와 필요에 앞서 지속적인 투자, 건강한 파이프라인, 강력한 고객 수요 신호는 2026 회계연도 약속을 이행하고, 3년 재무 목표를 달성하며, 고객과 주주에게 가치를 창출할 수 있는 자신감을 준다"고 덧붙였다.2026 회계연도 1분기 실적은 매출이 22억 8,760만 달러로 전년 동기 대비 11.2% 증가했으며, 운영 소득은 2억 1,230만 달러로 18.0% 증가했다.조정된 순이익은 1억 5,170만 달러로 13.5% 증가했으며, 조정된 희석 EPS는 6.85달러로 15.5% 증가했다.EBITDA는 2억 6,860만 달러로 24.4% 증가했다.운영 활동에서 발생한 순 현금은 1억 7,106만 달러로, MARPA를 제외한 순 현금은 1억 5,997만 달러에 달했다.CACI는 2026 회계연도에 대한 가이던스를 제공하며, 매출은 92억에서 94억 달러, 조정된 순이익은 6억
시뮬레이션플러스(SLP, Simulations Plus, Inc. )는 2025 회계연도 예비 실적을 발표했고 2026 회계연도 가이드라인을 제공했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 시뮬레이션플러스(나스닥: SLP)는 2025 회계연도 4분기 예비 운영 결과를 발표하고 2026 회계연도에 대한 가이드라인과 추정치를 제공했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.2025 회계연도 예비 실적은 다음과 같다.매출은 7,910만 달러로, 2026 회계연도 매출 가이드는 7,900만 달러에서 8,200만 달러로 설정됐다.매출 성장률은 13%로, 2026 회계연도에는 0%에서 4%로 예상된다.소프트웨어 비율은 58%로, 2026 회계연도에는 57%에서 62%로 예상된다.조정된 EBITDA 마진은 28%로, 2026 회계연도에는 26%에서 30%로 예상된다.조정된 희석 주당순이익(EPS)은 1.03달러로, 2026 회계연도에는 1.03달러에서 1.10달러로 예상된다.이 예비 실적과 가이드는 현재 이용 가능한 정보와 경영진의 추정에 기반한 것으로, 2025 회계연도 연간 보고서에 포함될 최종 감사 재무제표에 따라 조정될 수 있다.시뮬레이션플러스의 CEO인 숀 오코너는 "우리는 자금, 약가 및 관세에 대한 지속적인 불확실성으로 인해 어려운 시장 환경 속에서도 2025 회계연도 수정 가이드를 성공적으로 달성할 것으로 기대한다"고 말했다.이어 "2026 회계연도에 대한 예비 가이드는 현재 시장 조건이 안정적이라는 가정에 기반하고 있다"고 덧붙였다.시뮬레이션플러스는 새로운 제품 비전을 공개하며 소프트웨어 개선의 전달 속도를 높이고 플랫폼 통합을 심화하며 AI 기능을 발전시키기 위한 계획을 밝혔다.2025년 12월 1일에 2025 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 재무 결과를 발표할 예정이다.CEO인 숀 오코너와 CFO인 윌 프레더릭은 같은 날 오후 5시에 결과와 특정 미래 정보를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정
코스트코홀세일(COST, COSTCO WHOLESALE CORP /NEW )은 2026 회계연도 임원 보너스 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026 회계연도에 대해 코스트코홀세일의 임원들은 최고경영자 및 사장을 제외하고 총 보너스 최대 371만 2천 달러를 받을 수 있다. 기본 금액은 매출 목표와 관련된 128만 달러와 세전 수익 목표와 관련된 128만 달러를 포함한다. 각 목표에 대한 잠재적 지급액은 성과 수준에 따라 0에서 최대 120%까지 가능하다. 또한, 환경 및 사회적 목표와 관련하여 정량적 성과 지표에 기반하여 최대 64만 달러를 추가로 받을 수 있다.2026 회계연도에 대해 최고경영자 및 사장은 최대 112만 달러의 보너스를 받을 수 있
파크일렉트로케미칼(PKE, PARK AEROSPACE CORP )은 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 파크일렉트로케미칼이 2025년 10월 9일에 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2026 회계연도 2분기는 2025년 8월 31일에 종료되었으며, 이날 회사는 재무 결과 및 기타 사항에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 오늘 오후 5시(동부 표준시)에 진행할 예정이다.이 이벤트의 생중계 오디오 웹캐스트와 발표 자료는 오늘 오후 5시에 https://edge.media-server.com/mmc/p/qarc64p9에서 제공될 예정이다.발표 자료는 또한 오늘 오후 4시 15분경에 https://parkaerospace.com/shareholders/investor-conference-calls/에서 확인할 수 있으며, 회사 웹사이트의 '주주' 페이지 내 '투자자 컨퍼런스 콜' 섹션에서도 확인할 수 있다.2026 회계연도 2분기 동안 파크일렉트로케미칼은 16,381,000달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2025 회계연도 2분기의 16,709,000달러와 2026 회계연도 1분기의 15,400,000달러와 비교된다.2025년 8월 31일로 종료된 6개월 동안의 순매출은 31,781,000달러로, 2024년 9월 1일로 종료된 6개월 동안의 30,679,000달러와 비교된다.2026 회계연도 2분기의 순이익은 2,404,000달러로, 2025 회계연도 2분기의 2,066,000달러 및 2026 회계연도 1분기의 2,080,000달러와 비교된다.현재 회계연도의 첫 6개월 동안의 순이익은 4,484,000달러로, 지난해 같은 기간의 3,059,000달러와 비교된다.2026 회계연도 2분기 특별 항목을 제외한 순이익은 2,404,000달러로, 2025 회계연도 2분기의 2,092,000달러 및 2026 회계연도 1분기의 2,080,000달러와 비교된다.2025년 8월 31일로 종료된 6개월 동안의 특별 항목을 제외한 순이익은
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이가 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 8월 31일로 종료된 분기 동안, 틸레이는 2억 1천만 달러의 순매출을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 5% 증가한 수치다.순이익은 150만 달러로, 전년 동기에는 3천 470만 달러의 손실을 기록했던 것과 대조적이다.조정된 EBITDA는 9% 증가하여 1천만 달러에 달했다.운영 효율성과 수익성에 대한 집중이 순이익을 이끌었다.또한, 운영에서 사용된 순현금은 전년 대비 3천 400만 달러 개선되어 130만 달러의 순현금을 기록했다.캐나다 성인용 대마초의 총 매출은 12% 증가하여 1위 자리를 유지하며 시장 점유율을 확대했다.국제 대마초 매출도 전년 대비 10% 성장했다.재무 상태는 현금 2억 6천 500만 달러로 강화되었고, 순부채는 400만 달러로 감소했다.2026 회계연도 조정된 EBITDA 전망은 6천 200만 달러에서 7천 200만 달러로 유지된다.틸레이의 회장 겸 CEO인 어윈 D. 사이먼은 "2026 회계연도에 접어들면서 틸레이의 1분기 실적은 우리의 전략적 비전과 규율 있는 실행의 효과를 강조한다. 2억 1천만 달러의 기록적인 1분기 순매출을 달성하고, 순이익을 실현하며, 재무 상태를 강화한 것은 단순한 이정표가 아니라 지속 가능한 성장, 운영 우수성 및 주주 가치를 창출하기 위한 우리의 헌신을 입증하는 증거다"라고 말했다.틸레이는 앞으로 미국의 대마초 재조정 탐색과 유럽 대마초 시장의 진화에 따라 변혁적인 기회를 포착할 수 있는 능력에 자신감을 보였다.글로벌 플랫폼과 의료 및 성인용 대마초에 대한 검증된 전문성, 환자, 의료 전문가 및 정책 입안자와의 신뢰할 수 있는 파트너십이 이 역동적인 산업에서 선택받는 파트너로서의 입지를 강화하고 있다.재무 하이라이트에 따르면, 1분기 동안 총 자산은 20억 8천 300만 달러, 총 부채는 5억 6천 200만 달러,