WSFS파이낸셜(WSFS, WSFS FINANCIAL CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 WSFS파이낸셜이 2025년 6월 30일 종료된 분기의 실적을 발표했다.2025년 7월 24일, WSFS파이낸셜은 보도자료를 통해 2분기 순이익이 7230만 달러, 주당순이익(EPS)은 1.27달러로 보고했다.이는 전분기 대비 9% 증가한 수치다.자산수익률(ROA)은 1.39%로, 전분기 1.29%에서 증가했다.이 회사는 2분기 동안 8730만 달러의 자본을 주주에게 반환했으며, 이는 주식 매입과 배당금으로 이루어졌다.2분기 순이자 수익은 1억 7950만 달러로, 전분기 1억 7520만 달러에서 증가했다.순이자 마진(NIM)은 3.89%로, 전분기 3.88%에서 소폭 상승했다.또한, 수수료 수익은 8800만 달러로, 전분기 대비 9% 증가했다.WSFS파이낸셜의 자산 총액은 207억 6329만 달러로 보고되었으며, 고객 예금은 171억 2146만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.이 회사는 또한 Upstart와의 파트너십을 통해 발생한 9810만 달러의 대출을 매각했다.이 매각은 비전략적 포트폴리오의 처분을 가속화하는 조치로 해석된다.WSFS파이낸셜의 자본 비율은 14.07%로, 규제 기준을 초과하는 수준을 유지하고 있다.이 회사는 2025년 하반기에도 긍정적인 실적을 이어갈 것으로 전망하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스트파마슈티컬서비스(WST, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 배당금을 공시했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트파마슈티컬서비스가 2025년 7월 24일에 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 2025년 2분기 순매출은 766.5백만 달러로, 전년 동기 대비 9.2% 증가했으며, 유기적 순매출 성장률은 6.8%에 달했다.희석 주당순이익(EPS)은 1.82달러로, 지난해 같은 기간의 1.51달러와 비교해 증가했다.조정 희석 주당순이익은 1.84달러로, 지난해 1.52달러에서 상승했다.회사는 2025년 전체 순매출 가이던스를 30억 4천만 달러에서 30억 6천만 달러로 상향 조정했으며, 이전 가이던스는 29억 4천5백만 달러에서 29억 7천5백만 달러였다.조정 희석 주당순이익 가이던스도 6.65달러에서 6.85달러로 상향 조정됐다.이사회는 2025년 4분기 주당 0.22달러의 배당금을 승인했으며, 배당금은 2025년 11월 19일에 지급될 예정이다.에릭 M. 그린 CEO는 "2분기 실적이 기대를 초과했으며, 이는 HVP 부품의 견고한 성장 덕분이다"라고 언급했다.HVP 부품의 매출은 11.3% 증가했으며, GLP-1 엘라스토머 제품은 전체 매출의 8%를 차지했다.계약 제조 부문은 2분기 동안 유기적으로 0.5% 증가했으며, 이는 더블린 시설의 초기 ramp-up 단계에서 비롯된 것이다.2025년 전체 자본 지출 가이던스는 2억 7천5백만 달러로 변동이 없다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 509.7백만 달러, 부채는 202.6백만 달러, 자본은 2,929.1백만 달러로 보고됐다.이러한 실적을 바탕으로 회사는 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다
라이더시스템(R, RYDER SYSTEM INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 라이더시스템은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 계속 운영에서의 GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 3.15달러로, 전년 대비 11% 증가했다.비GAAP 기준으로 비교 가능한 EPS는 3.32달러로, 역시 전년 대비 11% 증가했으며, 이는 계약 수익 증가와 자사주 매입에 기인한다.총 수익은 32억 달러로, 전년과 동일한 수준을 유지했다.비GAAP 기준 운영 수익은 26억 달러로, 2% 증가했으며, 이는 공급망 솔루션(SCS)과 차량 관리 솔루션(FMS)에서의 계약 수익 증가를 반영한다.2025년 전체 전망으로는 조정된 자기자본이익률(ROE)이 17%에 이를 것으로 예상되며, 비GAAP 기준 비교 가능한 EPS는 12.85달러에서 13.30달러로 예상된다.운영 수익은 1% 증가할 것으로 보이며, 계속 운영에서의 순현금은 28억 달러, 비GAAP 기준 자유현금흐름은 9억 달러에서 10억 달러로, 5억 달러 증가할 것으로 전망된다.2025년 2분기 동안의 계속 운영에서의 세전 수익은 1억 8400만 달러로, 전년 대비 3% 증가했으며, 세금 비용은 5200만 달러로 동일했다.계속 운영에서의 순이익은 1억 3200만 달러로, 전년 대비 4% 증가했다.2025년 2분기 동안의 총 수익은 31억 8900만 달러로, 전년 대비 변화가 없었으며, 운영 수익은 26억 1000만 달러로 2% 증가했다.차량 관리 솔루션(FMS)의 총 수익은 14억 6700만 달러로 1% 감소했으며, 운영 수익은 12억 8800만 달러로 1% 증가했다.공급망 솔루션(SCS)의 총 수익은 13억 6600만 달러로 2% 증가했으며, 운영 수익은 10억 1900만 달러로 3% 증가했다.전담 운송 솔루션(DTS)의 총 수익은 6억 600만 달러로 5% 감소했으며, 운영 수익은 4억 7000만 달러로 3
A.O.스미스(AOS, SMITH A O CORP )는 2025년 2분기 주당순이익(EPS)이 1.07달러로 발표됐고 연간 전망이 상향 조정됐다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, A. O. 스미스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표하는 보도자료를 발표했다.2025년 2분기 매출은 10억 1,130만 달러로, 전년 대비 1% 감소했다.이는 보일러 판매 증가가 중국의 판매 감소와 북미의 온수기 판매 감소로 상쇄되었기 때문이다.순이익은 1억 5,220만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.07달러로 집계됐다.북미의 운영 마진은 30bp 증가하여 25.4%에 도달했다.세계 나머지 지역의 운영 마진은 10.5%로 지속적인 개선을 보였다.2025년 상반기 동안 2억 5,130만 달러의 자사주 매입이 이루어졌으며, 중국 사업에 대한 전략적 기회를 평가하기 시작했다.2025년 연간 매출 전망을 상향 조정했으며, 희석 EPS의 중간값도 조정됐다.통합 매출은 1%에서 3% 증가할 것으로 예상되며, 희석 EPS는 3.70달러에서 3.90달러 사이로 예상된다.A. O. 스미스의 CEO인 스티브 셰이퍼는 "2분기 동안 상업용 보일러에서 지속적인 성장을 달성했으며, 북미의 온수기 판매량도 증가했다.중국의 광범위한 경제적 도전이 지속되고 있지만, 인도 사업의 매출은 현지 통화로 19% 증가했다"고 말했다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 시장성 증권은 1억 7,790만 달러, 부채는 3억 3,040만 달러로, 총 자본화 대비 부채 비율은 14.1%에 달했다.A. O. 스미스는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 달러의 자사주 매입을 계획하고 있으며, 2025년 7월 7일 이사회는 주주를 위한 0.34달러의 배당금을 승인했다.A. O. 스미스는 2025년 EPS 가이던스를 3.70달러에서 3.90달러로 조정했으며, 이는 2024년의 조정 EPS 3.63달러와 비교된다.현재 A. O. 스미스의 재무상태는 안정적이며, 자산 총액은
웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스(WAB, WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 조정된 주당순이익 가이드라인을 상향했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스가 2025년 2분기 실적을 발표하며 조정된 주당순이익 가이드라인을 상향 조정했다.이번 발표에 따르면, 2025년 2분기 GAAP 기준 희석 주당순이익은 1.96달러로, 지난해 같은 분기 대비 19.5% 증가했다.조정된 희석 주당순이익은 2.27달러로, 15.8% 증가했다.2분기 매출은 27억 1천만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 2.3% 증가했으며, 운영 현금 흐름은 2억 9천만 달러였다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 라파엘 산탄나 CEO는 "우리 팀은 또 다른 강력한 분기를 달성했으며, 이는 마진 확장과 두 자릿수의 주당순이익 성장으로 강조된다"고 말했다.그는 "올해 상반기가 끝나면서 우리는 하반기 우선순위를 실행하는 데 집중하고 있으며, 주요 사업에서의 기회가 계속해서 강력하다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적의 주요 내용은 다음과 같다.GAAP 기준 희석 주당순이익은 1.96달러로 19.5% 증가했으며, 조정된 희석 주당순이익은 2.27달러로 15.8% 증가했다.GAAP 운영 마진은 17.4%로, 조정된 운영 마진은 21.1%로 1.8포인트 상승했다.12개월 백로그는 11.9% 증가했으며, 매출 성장률은 2.3%로 27억 1천만 달러에 달했다.회사는 주주에게 9천 4백만 달러를 배당금 및 자사주 매입을 통해 반환했으며, 2025년 조정된 희석 주당순이익 범위를 8.55달러에서 9.15달러로 상향 조정했다.이는 상반기 실적, 인수합병 및 신중한 비용 관리에 의해 주도되었다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 15억 달러의 현금 및 현금성 자산과 47억 8천만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 총 가용 유동성은 40억 9천만 달러에 달한다.또한, 2분기 동안
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 텍스트론은 2025년 6월 28일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 계속 운영에서의 주당 순이익은 1.35달러로, 2024년 2분기와 동일한 수준이다.조정된 주당 순이익은 1.55달러로, 2024년 2분기의 1.54달러에서 소폭 증가했다.텍스트론의 총 수익은 37억 1,600만 달러로, 전년 대비 5.4% 증가한 1억 8,900만 달러에 해당한다.또한, 2분기 동안 주주에게 2억 1,400만 달러를 주식 매입을 통해 반환했으며, 연초부터 현재까지 총 4억 2,900만 달러를 주주에게 반환했다.2025년 현금 전망은 9억 달러에서 10억 달러로 상향 조정됐다.텍스트론의 항공 부문은 15억 달러의 수익을 기록했으며, 이는 지난해 2분기보다 4,200만 달러 증가한 수치이다.항공 부문은 49대의 제트기를 인도했으며, 이는 지난해 2분기의 42대에서 증가한 수치이다.벨 부문은 10억 달러의 수익을 기록하며, 지난해 2분기보다 2억 2,200만 달러 증가했다.벨 부문은 32대의 상업용 헬리콥터를 인도했으며, 이는 지난해와 동일한 수치이다.텍스트론 시스템 부문은 3억 2,100만 달러의 수익을 기록했으며, 지난해 2분기보다 200만 달러 감소했다.산업 부문은 8억 3,900만 달러의 수익을 기록하며, 지난해 2분기보다 7,500만 달러 감소했다.텍스트론 e항공 부문은 800만 달러의 수익을 기록했으며, 지난해 2분기보다 감소했다.재무 부문은 1,500만 달러의 수익을 기록하며, 지난해 2분기의 1,200만 달러에서 증가했다.텍스트론은 2025년 전체 GAAP 주당 순이익을 5.19달러에서 5.39달러로 예상하고 있으며, 조정된 기준으로는 6.00달러에서 6.20달러로 예상하고 있다.제조업 현금 흐름은 연초부터 현재까지 9억 달러에서 10억 달러로 상향 조정됐다.텍스트론의 총 자산은 170억 7,600만
패키징코퍼레이션오브아메리카(PKG, PACKAGING CORP OF AMERICA )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 패키징코퍼레이션오브아메리카가 2025년 2분기 순이익이 2억 4,200만 달러, 주당 2.67 달러로 보고되었고, 특별 항목을 제외한 순이익은 2억 2,400만 달러, 주당 2.48 달러로 발표했다.2025년 2분기 순매출은 22억 달러로, 2024년 2분기 21억 달러에 비해 증가했다.보고된 희석 주당 순이익은 2.67 달러로, 2024년 2분기의 2.21 달러에 비해 0.46 달러 증가했다.특별 항목을 제외한 희석 주당 순이익은 2.48 달러로, 2024년 2분기의 2.20 달러에 비해 0.28 달러 증가했다.2025년 2분기의 보고된 수익에는 주로 폐쇄된 골판지 제품 시설의 처분과 관련된 부동산 매각으로 인한 이익이 포함되어 있으며, 그리프 컨테이너보드 사업 인수와 관련된 비용이 부분적으로 상쇄되었다.특별 항목을 제외한 2025년 2분기 순이익의 0.28 달러 증가는 주로 패키징 부문에서의 가격 상승과 믹스 개선, 낮은 섬유 비용, 종이 부문에서의 가격 상승과 믹스 개선, 낮은 세율에 의해 주도되었다.이러한 항목들은 높은 운영 비용, 높은 유지보수 비용, 패키징 부문에서의 낮은 생산 및 수출 판매량, 높은 감가상각 비용, 높은 고정비 및 기타 비용, 종이 부문에서의 낮은 판매량, 높은 운송비 및 높은 이자 비용에 의해 부분적으로 상쇄되었다.2025년 2분기 실적은 주당 2.41 달러라는 가이던스를 0.07 달러 초과했다.패키징 부문에서의 총 골판지 제품 출하량은 하루 평균 1.7% 증가했으며, 전체적으로는 2024년 2분기와 비슷했다.컨테이너보드 생산량은 119만 5천 톤으로, 2024년 2분기 말과 비교하여 3만 8천 톤 증가했으나, 2025년 1분기 말과 비교하여 1만 7천 톤 감소했다.종이 부문에서의 판매량은 2024년 2분기 대비 5% 감소했으며, 2025년 1분기 대
얼리전(ALLE, Allegion plc )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 얼리전(뉴욕증권거래소: ALLE)은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.얼리전의 2025년 2분기 순수익은 1,022.0백만 달러로, 전년 동기 대비 5.8% 증가했으며, 조정된 순수익은 176.6백만 달러, 주당 2.04달러로 4.1% 증가했다.얼리전의 운영 수익은 219.7백만 달러로 5.1% 증가했으며, 조정된 운영 수익은 241.9백만 달러로 5.8% 증가했다.운영 마진은 21.5%로 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 조정된 운영 마진은 23.7%로 유지됐다.얼리전의 CEO인 존 H. 스톤은 "우리는 10억 달러 이상의 분기 매출을 기록한 것에 대해 매우 기쁘게 생각하며, 이는 우리 팀의 뛰어난 성과를 보여준다"고 말했다.2025년 전체 연간 매출 성장 전망은 6.5%에서 7.5%로 상향 조정되었으며, 조정된 주당 순이익은 7.25달러에서 7.40달러로 예상된다.또한, 2025년 2분기 동안 약 30만 주를 4천만 달러에 재매입했으며, 분기 배당금으로는 주당 0.51달러를 지급했다.현재 얼리전의 현금 및 현금성 자산은 656.8백만 달러이며, 총 부채는 2,067.2백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알래스카에어그룹(ALK, ALASKA AIR GROUP, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 알래스카에어그룹이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 알래스카에어그룹은 첫 번째 대서양 노선인 시애틀에서 로마까지의 항공편을 2026년 5월부터 시작한다고 밝혔다.또한, 알래스카 마일리지 플랜이 미국 뉴스 앤드 월드 리포트에서 11년 연속 최고의 항공사 보상 프로그램으로 선정됐다.2025년 2분기 주당 순이익은 1.42달러로, 조정된 주당 순이익은 1.78달러로 월가의 예상과 이전 가이던스를 초과했다.알래스카와 하와이 팀은 글로벌 네트워크 변화를 포함한 영향력 있는 분기를 마무리하며 기대를 초과하는 성과를 달성했다.CEO 벤 미니쿠치는 "이번 분기의 결과는 우리 팀의 규율 있는 실행과 우리가 통제할 수 있는 것에 대한 변함없는 집중을 보여준다. 우리는 뛰어난 고객 경험을 제공하고 운영 우수성을 추진하며 새롭게 결합된 네트워크와 상업 플랫폼의 가치를 열어가고 있다"고 말했다.2025년 2분기 실적은 GAAP 기준으로 세전 마진이 6.4%였으며, 주당 순이익은 1.42달러였다.2분기 실적은 다음과 같다. 용량(ASMs)은 전년 대비 약 2.7% 증가했으며, RASM은 약 0.6% 감소했다. CASMex는 약 6.5% 증가했다. 조정된 주당 순이익은 1.78달러로, 이전 가이던스의 상단을 초과했다.하와이의 2분기 조정된 세전 마진은 전년 대비 11포인트 증가하여 2019년 이후 처음으로 손익 분기점을 초과했다. 2분기 기록적인 수익은 37억 달러를 초과했으며, 연간 RASM은 0.6% 감소했지만 업계를 선도할 것으로 예상된다.2분기 동안 49%의 수익이 메인 캐빈 외부에서 발생했으며, 프리미엄 수익은 전년 대비 5% 증가하고 화물 수익은 34% 증가했다. 연료를 제외한 단위 비용은 전년 대비 6.5% 증가했으며, 경제 연료 가격은 갤런당 2.39달러였다.하와이안 항공은 사이버 보안 사
리치몬드뮤추얼뱅크코퍼레이션(RMBI, Richmond Mutual Bancorporation, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 리치몬드, 인디애나 (2025년 7월 23일) – 리치몬드뮤추얼뱅크코퍼레이션, 메릴랜드 주 법인(NASDAQ: RMBI)으로, 퍼스트 뱅크 리치몬드의 모회사인 리치몬드뮤추얼뱅크코퍼레이션이 2025년 2분기 순이익이 260만 달러, 즉 희석 주당순이익이 0.26 달러라고 발표했다.이는 2025년 1분기 순이익 200만 달러, 즉 희석 주당순이익 0.20 달러와 2024년 2분기 순이익 210만 달러, 즉 희석 주당순이익 0.20 달러에 비해 증가한 수치다.2025년 2분기 희석 주당순이익은 2025년 1분기 및 2024년 2분기 대비 각각 30% 증가한 것이다.2025년 2분기 순이익 및 희석 주당순이익의 증가는 주로 확대된 순이자 마진으로 인한 순이자 수익 증가와 이전 분기 대비 낮아진 비이자 비용에 기인한다.또한, 자사주 매입으로 인한 평균 희석 주식 수 감소도 주당순이익 증가에 기여했다.가리 클레어 회장, 사장 및 CEO는 "우리의 2분기 결과는 강력한 관계, 건전한 신용 관행 및 안정적인 성장 접근 방식에 기반한 우리의 핵심 은행 모델의 강점을 반영한다"고 말했다.그는 "우리는 순이자 마진 개선을 보았고, 신용 품질을 유지하면서 비용을 면밀히 관리했다. 더 넓은 경제 전망이 인플레이션, 금리 압박 및 글로벌 긴장으로 불확실한 가운데, 우리는 고객을 돌보고, 지역 사회를 지원하며, 주주를 위한 장기 가치를 지원하는 신중한 결정을 내리는 것에 집중하고 있다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준 자산은 15억 달러, 대출 및 리스는 12억 달러, 비수익 대출 및 리스는 81만 달러로 총 대출 및 리스의 0.68%를 차지한다.신용 손실 충당금은 1620만 달러로 총 대출 및 리스의 1.37%에 해당한다.2025년 2분기 비이자 수익은 110만 달러로, 2025년 1분기 대비 8
커버넌트로지스틱스그룹(CVLG, COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. )은 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 커버넌트로지스틱스그룹(증권 코드: CVLG)은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.회사의 회의는 2025년 7월 24일 목요일 오전 10시(동부 표준시)에 진행될 예정이다.커버넌트로지스틱스그룹의 회장 겸 CEO인 데이비드 R. 파커는 "2025년 2분기 희석 주당 순이익이 0.36달러이며, 비GAAP 조정 기준으로는 0.45달러"라고 밝혔다.2분기 결과의 주요 내용은 전년 대비 화물 수익이 7.8% 증가하여 2억 7,650만 달러에 달하며, 이는 회사 역사상 모든 분기 중 최고치이다.이러한 성과는 경쟁이 치열한 운영 환경 속에서도 달성됐다.회사는 2분기 동안 약 160만 주의 자사주를 평균 22.69달러에 재매입했으며, 이는 5천만 달러의 자사주 매입 프로그램의 일환이다.49% 지분 투자한 Transport Enterprise Leasing(이하 TEL)은 세전 순이익 430만 달러를 기여했으며, 이는 주당 0.12달러에 해당한다.2025년 2분기 재무 성과는 다음과 같다.총 수익은 3억 2,854만 달러로, 2024년 2분기의 2억 8,749만 달러에서 5.3% 증가했다.화물 수익(연료 할증료 제외)은 2억 7,653만 달러로, 2024년 2분기의 2억 5,651만 달러에서 7.8% 증가했다.운영 수익은 1,156만 달러로, 2024년 2분기의 1,558만 달러에서 감소했다.조정된 운영 수익은 1,502만 달러로, 2024년 2분기의 1,867만 달러에서 감소했다.순이익은 984만 달러로, 2024년 2분기의 1,219만 달러에서 감소했다.조정된 순이익은 1,241만 달러로, 2024년 2분기의 1,445만 달러에서 감소했다.희석 주당 순이익은 0.36달러로, 2024년 2분기의 0.44달러에서 감소했다.조정된 희석 주당 순이
윈덤호텔앤리조트(WH, WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 윈덤호텔앤리조트가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표했다.주요 내용은 다음과 같다.시스템 전반의 객실 수가 전년 대비 4% 증가했다.전 세계적으로 229개의 개발 계약이 체결되었으며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치다.개발 파이프라인은 전년 대비 5% 증가하여 사상 최대인 255,000개의 객실로 성장했다.부가 수익은 2024년 2분기 대비 19% 증가했으며, 연간 기준으로는 13% 증가했다.희석 주당 순이익은 전년 대비 6% 증가하여 1.13달러에 달했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 18% 증가하여 1.33달러로, 비교 기준으로는 11% 증가했다.순이익은 전년 대비 1% 증가하여 8,700만 달러에 달했으며, 조정된 순이익은 13% 증가하여 1억 300만 달러로, 비교 기준으로는 7% 증가했다.조정된 EBITDA는 전년 대비 10% 증가하여 1억 9,500만 달러에 달했으며, 비교 기준으로는 5% 증가했다.주주에게는 1억 900만 달러를 반환했으며, 이는 7,700만 달러의 자사주 매입과 주당 0.41달러의 분기 배당금으로 이루어졌다.지오프 발로티 CEO는 "우리는 글로벌 시스템을 4% 성장시키고, 개발 파이프라인을 5% 확장하며, 부가 수익을 19% 증가시키는 등 견고한 분기를 보냈다. 이는 높은 수수료 수익을 추구하는 전략을 지속적으로 실행한 결과다"라고 말했다.회사는 최근 운영 검토의 일환으로 중국의 슈퍼 8 마스터 라이센스 계약 위반을 확인하고, 마스터 라이센스 보유자에게 기본 계약 위반 통지를 발송했다.이로 인해, 이번 분기부터 회사는 보고 방법론을 수정하여 이 마스터 라이센스 계약에 따른 모든 객실(2025년 3월 31일 기준 약 67,300개 객실)의 영향을 보고된 시스템 크기, RevPAR 및 로열티 비율에서 제외하기로 했다.2025년 6월 30일 기준, 회사의 파
퍼스트머천트(FRMEP, FIRST MERCHANTS CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 퍼스트머천트가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 일반 주주에게 배당 가능한 순이익은 5,640만 달러였으며, 희석 주당 순이익은 0.98달러로, 2024년 2분기의 3,950만 달러와 0.68달러에 비해 증가했다.2025년 1분기의 5,490만 달러와 0.94달러와 비교할 때도 증가한 수치다.퍼스트머천트는 11.35%의 보통주 자본 비율을 기록하며 강력한 자본 위치를 유지하고 있다.연초부터 818,480주를 3,170만 달러에 재매입했으며, 2분기 동안 582,486주를 2,210만 달러에 재매입했다.총 대출은 전분기 대비 2억 9,760만 달러, 연간 기준으로는 6억 5,360만 달러 증가했다.총 예금은 전분기 대비 3억 3,560만 달러 증가했으며, 비수익 자산 비율은 0.36%로 전분기 0.47%에서 감소했다.효율성 비율은 53.99%로 나타났다.퍼스트머천트의 CEO 마크 하드윅은 "우리의 강력한 재무 상태와 상반기 실적 성장은 비즈니스 모델의 강점과 회복력을 강조한다"고 말했다.2025년 2분기 동안 총 자산은 1,860억 달러, 총 대출은 1,330억 달러, 총 예금은 1,480억 달러에 달했다.순이자 수익은 1억 3,300만 달러로, 전분기 대비 2,700만 달러 증가했으며, 순이자 마진은 3.25%로 나타났다.비이자 수익은 3,130만 달러로, 고객 관련 수수료 증가로 인해 130만 달러 증가했다.비이자 비용은 9,360만 달러로, 전분기 대비 70만 달러 증가했다.퍼스트머천트의 총 위험 기반 자본 비율은 13.06%로, 보통주 자본 비율은 11.35%, 유형 자본 비율은 8.92%로 나타났다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 대출에 대한 신용 손실 충당금은 1억 9,530만 달러로, 총 대출의 1.47%를 차지하고 있다.퍼스트머천트