애쉬랜드글로벌홀딩스(ASH, ASHLAND INC. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 연간 전망을 수정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 애쉬랜드글로벌홀딩스가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 4월 30일, 애쉬랜드는 2분기 매출이 4억 7,900만 달러로, 전년 동기 대비 17% 감소했다고 밝혔다.포트폴리오 최적화 이니셔티브로 인해 전체 매출이 약 6,700만 달러, 즉 12% 감소했으며, 이러한 이니셔티브를 제외할 경우 매출은 5% 감소했다.계속 운영에서의 수익은 3천만 달러, 즉 희석 주당 0.63 달러로 보고됐다.조정된 계속 운영 수익은 무형자산 상각비를 제외하고 4천 600만 달러, 즉 희석 주당 0.99 달러였다.순이익은 3천만 달러, 즉 희석 주당 0.65 달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 1억 800만 달러로, 전년 동기 대비 14% 감소했으며, 포트폴리오 최적화가 1천 300만 달러의 감소에 기여했다.운영 활동에서 제공된 현금 흐름은 900만 달러였으며, 지속적인 자유 현금 흐름은 600만 달러의 적자를 기록했다.애쉬랜드는 2025 회계연도 전체 매출을 18억 2,500만 달러에서 19억 달러로 조정했으며, 조정된 EBITDA는 4억 달러에서 4억 2천만 달러로 예상하고 있다.애쉬랜드의 CEO인 기예르모 노보는 "2분기 실적은 혼합된 수요 환경과 예상보다 낮은 판매량을 반영했다"고 말했다.그는 또한 "우리의 포트폴리오 최적화가 완료됐으며, 앞으로의 주요 초점은 6천만 달러의 제조 최적화 계획에서 비용 절감을 가속화하는 것"이라고 덧붙였다.애쉬랜드는 현재의 경제적 불확실성 속에서도 장기적인 성장과 수익성을 위한 전략적 우선사항을 지속적으로 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 치즈케이크팩토리(치즈케이크팩토리 주식회사)는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 4월 1일로 종료된 1분기 동안 총 수익은 9억 2,720만 달러로, 2024 회계연도 1분기의 8억 9,120만 달러와 비교해 4% 증가했다.순이익은 3,290만 달러, 희석 주당 순이익은 0.67 달러로 집계됐다.회사는 2025 회계연도 1분기 동안 1,730만 달러의 세전 순비용을 기록했으며, 이는 2026년 만기 전환 우선채권의 부분 상환, Fox Restaurant Concepts(FRC) 인수 관련 비용, 자산 손상 및 임대 종료 비용과 관련이 있다.이러한 항목의 세후 영향을 제외한 조정된 순이익은 4,570만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 0.93 달러로 나타났다.치즈케이크팩토리 레스토랑의 동종 매출은 전년 대비 1.0% 증가했다.회사의 데이비드 오버튼 CEO는 "올해 첫 분기 실적은 강력한 시작을 반영하며, 매출, 마진 및 수익이 긍정적인 모멘텀을 보여준다"고 말했다.그는 또한 "치즈케이크팩토리 레스토랑의 매출이 기대치의 상단에 도달했으며, 이는 우리가 제공하는 고품질의 차별화된 식사 경험에 대한 지속적인 소비자 수요를 강조한다"고 덧붙였다.2025 회계연도 1분기 동안 회사는 8개의 신규 레스토랑을 열었으며, 2025 회계연도에는 최대 25개의 신규 레스토랑을 열 계획이다.2025년 2월 28일, 회사는 5억 7,500만 달러 규모의 2.00% 전환 우선채권을 발행했으며, 이로 인해 2억 7,600만 달러의 전환 우선채권을 재매입하고, 240만 주의 자사주를 매입했으며, 회전 신용 시설의 잔액을 상환했다.2025년 4월 1일 기준으로 회사의 총 유동성은 5억 1,900만 달러로, 현금 잔액은 1억 3,540만 달러, 회전 신용 시설의 가용성은 3억 6,650만 달러였다.회사는 2025년 5월 27일
피티씨(PTC, PTC INC. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 피티씨는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기에서 피티씨는 모든 지표에서 가이던스를 초과하는 성과를 달성했다.상수 통화 기준 연간 반복 수익(ARR)은 10% 성장했으며, 운영 현금 흐름은 12%, 자유 현금 흐름은 13% 증가했다.회사는 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 진행 중이며, 인공지능 기반 및 수직적 성장의 강력한 기반을 구축하고 있다.2025 회계연도 가이던스는 거시경제적 위험을 관리하기 위해 업데이트됐다.피티씨의 회장 겸 CEO인 닐 바루아는 "2분기는 우리에게 매우 중요한 분기였으며, 디지털 경제의 촉진자로서의 위치에 대해 매우 낙관적이다"라고 말했다.이어 "현재의 거시경제적 불확실성으로 인해 고객의 반응을 정확히 예측하기는 어렵지만, 피티씨는 고객의 수요를 충족할 수 있는 최상의 위치에 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 주요 재무 지표는 다음과 같다.ARR은 22억 9천만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.운영 현금 흐름은 2억 8천만 달러, 자유 현금 흐름은 2억 7천9백만 달러로 각각 12%와 13% 증가했다.매출은 6억 3천6백만 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했다.운영 마진은 35%, 비GAAP 운영 마진은 47%로 각각 530bps와 490bps 증가했다.주당 순이익은 1.35달러로, 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 비GAAP 주당 순이익은 1.79달러로 23% 증가했다.2025 회계연도 전체 및 3분기 가이던스는 상수 통화 기준 ARR 성장률을 7%에서 9%로 예상하고 있으며, 운영 현금 흐름은 8억 5천만 달러에서 8억 6천5백만 달러로, 자유 현금 흐름은 8억 3천5백만 달러에서 8억 5천만 달러로 예상하고 있다.피티씨의 현재 재무 상태는 총 자산 61억 6천만 달러, 총 부채 27억 5천만 달러, 주주 자본 33억 8천만 달러로 안정적인 상태
퀄컴(QCOM, QUALCOMM INC/DE )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 퀄컴이 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 비GAAP 재무 지표를 포함하고 있으며, 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 계산된 가장 직접적으로 비교 가능한 재무 지표와 비GAAP 재무 지표 간의 조정 정보를 제공한다.퀄컴의 경영진은 비GAAP 재무 지표의 제시가 투자자에게 유용한 정보를 제공한다고 믿고 있다. 비GAAP 재무 지표는 GAAP에 따라 계산된 재무 지표를 대체하거나 우선시하는 것이 아니라 추가적으로 고려해야 한다고 강조했다.2025 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다. GAAP 수익은 110억 7천만 달러, GAAP 주당순이익(EPS)은 2.52달러, 비GAAP EPS는 2.85달러로 보고됐다. QCT 부문의 세전 이익(EBT)은 전년 대비 25% 증가했으며, 자동차 및 IoT 부문 수익은 38% 성장했다.크리스티아노 아몬 퀄컴 사장 겸 CEO는 "우리는 또 다시 강력한 실적을 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다. 그는 현재의 거시경제 및 무역 환경 속에서도 기술 로드맵, 제품 포트폴리오, 고객 관계 및 운영 효율성에 집중하고 있다고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다. GAAP 기준으로 수익은 109억 7천만 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했다. 세전 이익은 31억 5천만 달러로, 전년 동기 대비 24% 증가했다. 순이익은 28억 1천만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다. 주당순이익은 2.52달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했다. 비GAAP 기준으로는 주당순이익이 2.85달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했다.2025 회계연도 2분기 동안 퀄컴은 주주에게 27억 달러를 환원했으며, 이 중 9억 3천 8백만 달러는 현금 배당금으로 지급됐고, 17억 달러는 1,100만 주의 자사주 매입을 통해 이루어졌다.향후 전망에 따르면, 2025 회계연
악소스파이낸셜(AX, Axos Financial, Inc. )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 악소스파이낸셜(뉴욕증권거래소: AX)은 2025년 3월 31일로 종료된 회계연도 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 순이익은 1억 5백 20만 달러였으며, 희석 주당순이익(EPS)은 1.81달러로 집계됐다.2024년 3월 31일 종료된 분기의 순이익은 1억 1백 70만 달러, 희석 EPS는 1.91달러였다.조정된 순이익과 조정된 희석 EPS는 각각 1억 5만 10만 달러와 1.81달러로, 2024년 같은 분기의 1억 1천 2백 65만 달러와 1.94달러에 비해 감소했다.2025년 3월 31일로 종료된 9개월 동안의 순이익은 3억 2천 220만 달러로, 2024년 같은 기간의 3억 4천 510만 달러에서 2천 290만 달러 감소했다.희석 EPS는 5.55달러로, 2024년 같은 기간의 5.88달러에 비해 0.33달러 감소했다.조정된 순이익은 3억 2천 500만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 8천 930만 달러에 비해 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 2천 4억 1천 154만 달러로, 2024년 6월 30일의 2천 2억 8천 553만 달러에서 증가했다.총 대출금은 2천 1억 9천 363만 달러로, 2024년 6월 30일의 1천 9억 2천 313만 달러에서 증가했다.총 예금은 2천 1억 3천 671만 달러로, 2024년 6월 30일의 1천 9억 3천 592만 달러에서 증가했다.또한, 악소스파이낸셜은 2025년 3월 31일 기준으로 비수익 자산 비율이 0.79%로 감소했으며, 이는 2024년 12월 31일의 1.06%에서 감소한 수치이다.이번 분기 동안 악소스파이낸셜은 약 2천 8백만 달러의 자사주 매입을 진행했으며, 2025년 4월 1일부터 4월 30일 사이에 추가로 3천만 달러의 자사주를 매입했다.악소스파이낸셜의 자본 비율은 15.21%로, 2024년 6월 30일의 14.84%에서 증가했다.주당 장부
심프레스(CMPR, CIMPRESS plc )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 심프레스는 웹사이트에 2025 회계연도 3분기 분기 실적 문서를 게시하며 2025년 3월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.3분기 실적은 다음과 같다.매출은 보고 기준으로 1% 증가하여 789,468천 달러에 달했으며, 유기적 상수 통화 기준으로는 3% 증가했다.운영 수익은 전년 대비 1.3백만 달러 증가하여 40.5백만 달러에 이르렀다.통합 총 마진은 47.2%로, 전년 대비 100 베이시스 포인트 감소했다.총 마진은 고객당 총 이익과 생애 가치가 높은 제품 카테고리의 강력한 성장에 의해 영향을 받았으나, 비즈니스 카드 매출 감소로 인해 통합 총 마진에 부정적인 영향을 미쳤다.3분기에는 2.6백만 달러의 자산 손상 차손이 기록되었으며, 이는 국립 펜 시설의 계획된 매각과 관련이 있다.광고비는 매출의 13.1%를 차지하며, 전년 대비 변동이 없었다.순손실은 전년 대비 2.8백만 달러 증가하여 8.0백만 달러에 달했다.이 손실은 주로 통화 헤지에서의 미실현 손실과 증가한 소득세 비용에 의해 발생했으며, 낮아진 이자 비용에 의해 부분적으로 상쇄되었다.조정된 EBITDA는 전년 대비 3.5백만 달러 감소하여 90.7백만 달러에 이르렀다.운영 현금 흐름은 전년 대비 1.3백만 달러 증가하여 9.7백만 달러에 달했다.3월 31일 기준으로 순 레버리지는 3.3배로, 2분기 3.1배에서 증가했다.유동성 위치는 2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 시장성 증권이 183.0백만 달러로 강력하다.250백만 달러의 회전 신용 시설은 분기 말 기준으로 미사용 상태였다.심프레스는 2025년 5월 1일 오전 8시(동부 표준시)에 공개 실적 발표 전화를 개최할 예정이다.투자자들은 ir@cimpress.com으로 질문을 사전 제출할 수 있으며, 생방송 중 채팅을 통해 질문할 수도 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
케이엘에이(KLAC, KLA CORP )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고, 배당금을 인상했으며, 자사주 매입 프로그램을 확대 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 케이엘에이(이하 회사)는 2025 회계연도 3분기 재무 및 운영 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.이번 분기의 총 수익은 30억 6천만 달러로, 가이던스 범위의 중간값인 30억 달러를 초과했다.GAAP 기준 희석 주당 순이익은 8.16달러, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 8.41달러로, 각각의 가이던스 범위의 중간값을 초과했다.운영 활동으로부터의 현금 흐름은 이번 분기 동안 10억 7천만 달러, 지난 9개월 동안 29억 2천만 달러에 달했으며, 자유 현금 흐름은 각각 9억 9천만 달러와 26억 8천만 달러로 집계됐다.이사회는 분기 배당금을 주당 1.90달러로 인상하기로 결정했으며, 이는 2025년 5월에 선언될 예정인 배당금부터 적용된다.또한, 회사는 자사주 매입 프로그램을 50억 달러로 확대하기로 승인했다.이는 2023년 9월에 발표된 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 추가되는 것이다.2025년 3월 31일 기준으로, 기존 자사주 매입 프로그램에는 약 4억 5천7백만 달러의 매입 권한이 남아 있었다.자사주 매입은 공개 시장 구매, 비공식 거래, 가속화된 자사주 매입 프로그램 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있으며, 주식 가격, 경제 및 시장 조건에 따라 매입의 시기, 가격 및 규모가 결정된다.회사는 특정 수량의 자사주를 매입할 의무가 없으며, 자사주 매입 프로그램은 언제든지 중단되거나 종료될 수 있다.케이엘에이의 회장 겸 CEO인 릭 월리스는 "이번 분기의 결과는 우리의 가이던스 범위의 중간값을 초과했으며, 캘린더 연도의 강력한 시작을 알린다. 글로벌 무역 역학이 세계 경제에 불확실성을 초래하고 있지만, 현재까지 고객으로부터 2025년 캘린더 연도의 수요 변화에 대한 어떠한 신호도 받지 못했다"고 말했다.이어 "케이엘에이는 반도체 제조에서의
웨스턴디지털(WDC, WESTERN DIGITAL CORP )은 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했고, 배당 프로그램을 도입했으며 보통주 현금 배당을 선언했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴디지털이 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 3월 28일로 종료된 회계연도 3분기 동안 매출은 22억 9,400만 달러로, 전분기 대비 5% 감소했다.클라우드 매출은 4% 감소했으며, 클라이언트 매출은 2% 감소, 소비자 매출은 13% 감소했다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 2.11 달러였고, 비GAAP EPS는 1.36 달러였다.2025 회계연도 4분기 매출은 24억 5,000만 달러 +/- 1억 5,000만 달러 범위에 이를 것으로 예상되며, 비GAAP EPS는 1.45 달러 +/- 0.20 달러 범위에 이를 것으로 보인다.회사의 이사회는 분기별 현금 배당 프로그램 도입을 승인하고, 보통주 1주당 0.10 달러의 현금 배당을 선언했다.이 배당금은 2025년 6월 18일에 지급될 예정이며, 2025년 6월 4일 기준 주주에게 지급된다.웨스턴디지털의 CEO인 어빙 탄은 "웨스턴디지털은 3분기 동안 매출이 가이던스 범위의 상단에 도달하고, 총 이익률이 40%를 초과하는 성과를 달성했다"고 말했다.이어 "지정학적 불확실성과 변화하는 관세 환경 속에서도 데이터의 기하급수적 성장은 변하지 않는다. 대규모 데이터 저장에 있어 HDD의 비용 효율성과 신뢰성은 타 기술과 비교할 수 없다"고 강조했다.2025 회계연도 3분기 동안 클라우드는 총 매출의 87%를 차지하며, 20억 달러의 매출을 기록했다. 이는 전분기 대비 4% 감소했지만, 전년 대비 38% 증가한 수치다.클라이언트는 총 매출의 6%를 차지하며, 1억 3,700만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전분기 및 전년 대비 각각 2% 감소했다.소비자는 총 매출의 7%를 차지하며, 1억 5,000만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전분기 대비 13% 감소하고, 전년 대비 4% 감소한 수치다.
스파이어(SR-PA, SPIRE INC )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 스파이어(Spire Inc., NYSE: SR)는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 주요 내용은 다음과 같다.2분기 순이익은 209.3백만 달러(희석주당 3.51달러)로, 지난해 204.3백만 달러(주당 3.58달러)와 비교해 증가했다.조정된 수익은 214.4백만 달러(주당 3.60달러)로, 지난해 196.6백만 달러(주당 3.45달러)에서 증가했다.스파이어는 2025 회계연도 조정된 수익 가이던스를 4.40달러에서 4.60달러로 재확인했다.2025 회계연도 2분기 동안 스파이어의 조정된 주당 수익은 3.60달러로, 지난해보다 0.15달러 증가했다.가스 유틸리티 부문은 새로운 요금과 스파이어 미주리의 사용량 증가로 인해 수익이 증가했으나, 감가상각 비용 증가로 일부 상쇄되었다.중간 유통 부문은 추가 용량, 높은 요금으로 계약 갱신 및 스파이어 저장소의 자산 최적화로 인해 성장했다.가스 마케팅 부문은 시장 상황으로 인해 약간 감소했다.스카트 도일(Scott Doyle) 스파이어 CEO는 "우리의 견고한 2분기 실적은 운영 우수성에 대한 지속적인 헌신과 전략의 엄격한 실행을 반영한다. 우리는 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지를 제공하는 데 집중하고 있으며, 성장 프로필을 향상시키는 주요 인프라 투자도 진행하고 있다"고 말했다.이어 그는 "우리는 2025 회계연도 수익이 주당 4.40달러에서 4.60달러 범위에 있을 것으로 예상하고 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 가스 유틸리티 부문 조정 수익은 195.2백만 달러로, 지난해 188.0백만 달러에서 증가했다.기여 마진은 스파이어 미주리 인프라 시스템 교체(ISRS) 수익 증가, 스파이어 미주리 사용량 증가 및 스파이어 앨라배마의 연간 요금 업데이트로 인해 14.7백만 달러 증가했다.운영 및 유지보수 비용은 지난해보다 0.8백만
원스파월드홀딩스(OSW, ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 원스파월드홀딩스(증권코드: OSW)는 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.총 수익은 2억 1,960만 달러로, 전년 동기 2억 1,120만 달러 대비 4% 증가했다.순이익은 1,530만 달러로, 전년 동기 2,120만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 2,660만 달러로, 전년 동기 2,530만 달러에서 증가했다.회사는 2025 회계연도 가이던스를 재확인하며, 2025년 2분기 총 수익은 2억 3,500만 달러에서 2억 4,000만 달러, 조정된 EBITDA는 2,800만 달러에서 3,000만 달러로 예상하고 있다.이사회는 주당 0.04달러의 분기 배당금을 선언하고, 7,500만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했다.레오나드 플럭스만 CEO는 "우리는 1분기 결과가 가이던스의 상단에 도달한 것에 기쁘게 생각하며, 2025 회계연도 가이던스를 재확인한다"고 말했다.그는 또한, "우리의 성과는 크루즈 라인 및 목적지 리조트 파트너십에 대한 투자, 고객 경험 혁신, 생산성 및 수익성 향상에 대한 우리의 사명의 영향을 반영한다"고 덧붙였다.1분기 동안 원스파월드는 199척의 선박에 건강 및 웰니스 센터를 운영하고 있으며, 평균 선박 수는 193척이었다.2025년 3월 31일 기준으로 현금은 2,380만 달러였으며, 총 유동성은 7,400만 달러에 달했다.회사는 2025 회계연도 동안 긍정적인 운영 현금 흐름을 생성할 것으로 예상하고 있다.회사는 2025 회계연도 실적이 가이던스 범위 내에서 고성장할 것으로 기대하고 있으며, 이는 전략적 이니셔티브와 새로운 선박에 도입되는 건강 및 웰니스 센터의 영향을 받을 것이라고 밝혔다.현재 원스파월드홀딩스는 50개의 목적지 리조트에서 건강 및 웰니스 센터를 운영하고 있으며, 1분기 동안 4,240명의 크루즈 선박
오토매틱데이터프로세싱(ADP, AUTOMATIC DATA PROCESSING INC )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 오토매틱데이터프로세싱은 2025 회계연도 3분기(2025년 3월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 56억 달러로, 지난해 같은 분기 대비 6% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로도 6% 증가했다.순이익은 12억 달러로 5% 증가했으며, 조정된 순이익도 12억 달러로 5% 증가했다.조정된 EBIT는 16억 달러로 6% 증가했으며, 조정된 EBIT 마진은 29.3%로 10bp 상승했다.희석 주당순이익(EPS)은 3.06달러로 6% 증가했으며, 조정된 희석 EPS도 3.06달러로 6% 증가했다.전체 연간 조정된 EBIT 마진과 조정된 희석 EPS 성장에 대한 가이던스가 상향 조정됐다.오토매틱데이터프로세싱의 3분기 실적은 비즈니스의 강점과 일관성을 반영하며, 고객 만족도에서 새로운 기록을 세운 직원들의 헌신을 보여준다.마리아 블랙 CEO는 "우리는 비즈니스 포트폴리오와 시장 선도 제품 제공을 통해 지속 가능한 장기 성장을 위해 계속 투자할 것"이라고 말했다.3분기 부문별 실적을 살펴보면, 고용 서비스 부문은 매출이 5% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로도 5% 증가했다.PEO 서비스 부문은 매출이 7% 증가했으며, 평균 근무지 직원 수는 748,000명으로 2% 증가했다.고객 자금에 대한 이자는 3억 5,500만 달러로 11% 증가했으며, 평균 고객 자금 잔액은 445억 달러로 7% 증가했다.2025 회계연도 전망에 따르면, 매출 성장률은 6%에서 7%로 예상되며, 조정된 EBIT 마진은 40에서 50bp 확장될 것으로 보인다.조정된 희석 EPS 성장률은 8%에서 9%로 예상된다.오토매틱데이터프로세싱의 현재 재무 상태는 총 자산이 56,448.6백만 달러이며, 총 부채는 50,593.3백만 달러로, 주주 자본은 5,855.3백만 달러에 달한다.이러한
프레쉬델몬트프로듀스(FDP, FRESH DEL MONTE PRODUCE INC )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 프레쉬델몬트프로듀스가 2025년 3월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 순매출은 1,098.4백만 달러로, 전년 동기 1,107.9백만 달러에 비해 감소했다.순매출 감소는 주로 회사의 바나나 부문에서 판매량 감소와 환율 변동의 부정적 영향으로 인한 것이며, 이는 신선 및 부가가치 제품 부문에서의 판매 증가로 부분적으로 상쇄됐다.2025년 1분기 총 이익은 92.2백만 달러로, 전년 동기 82.3백만 달러에 비해 증가했다.총 이익의 증가는 주로 신선 및 부가가치 제품 부문에서의 순매출 증가에 기인하며, 단위당 생산, 조달 및 유통 비용의 증가로 부분적으로 상쇄됐다.총 이익률은 8.4%로, 전년 동기 7.4%에 비해 증가했다.조정된 총 이익은 92.2백만 달러로, 전년 동기 81.3백만 달러에 비해 증가했다.운영 소득은 44.9백만 달러로, 전년 동기 44.1백만 달러에 비해 증가했다.조정된 운영 소득은 44.1백만 달러로, 전년 동기 30.6백만 달러에 비해 증가했다.2025년 1분기 순이익은 31.1백만 달러로, 전년 동기 26.1백만 달러에 비해 증가했다.조정된 순이익은 30.3백만 달러로, 전년 동기 15.8백만 달러에 비해 증가했다.2025년 1분기 신선 및 부가가치 제품 부문의 순매출은 683.2백만 달러로, 전년 동기 676.8백만 달러에 비해 증가했다.바나나 부문의 순매출은 363.8백만 달러로, 전년 동기 379.5백만 달러에 비해 감소했다.기타 제품 및 서비스 부문의 순매출은 51.4백만 달러로, 전년 동기와 동일했다.2025년 1분기 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 46.1백만 달러로, 전년 동기 18.7백만 달러에 비해 증가했다.2025년 1분기 말 장기 부채는 233.0백만 달러로, 2024 회계연도 말 244.0백만 달러에 비
힐런브랜드(HI, Hillenbrand, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐런브랜드가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 2분기 동안 매출은 716백만 달러로, 전년 대비 9% 감소했다. 이는 주로 고급 공정 솔루션(APS) 부문의 낮은 판매량 때문이었다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 $(0.58)로, 전년의 $0.09에서 감소했다. 이는 밀라크론 주입 성형 및 압출 사업의 대다. 지분 매각에 따른 손실 때문이며, 조정된 EPS는 $0.60으로, 전년 대비 21% 감소했다.2025년 3월 31일에 밀라크론 주입 성형 및 압출 사업의 대다. 지분 매각이 완료되었으며, 이로 인해 약 2억 6,500만 달러의 순수익이 발생하여 부채 상환에 사용되었고, 더 높은 마진과 성장 가능성이 있는 사업에 집중할 수 있게 됐다.2025 회계연도 전망을 업데이트하며, 관세와 높은 거시경제 불확실성의 영향을 반영하여 연간 EPS는 $2.10 - $2.45로 예상하고, 3분기 조정 EPS는 $0.46 - $0.53로 전망하고 있다.힐런브랜드의 CEO인 킴 라이언은 "분기 동안 글로벌 거시경제 상황이 악화되었고, 관세에 대한 불확실성이 크게 증가했다. 이러한 상황 속에서도 우리의 비즈니스 성과에 만족하며, 이는 우리 팀의 규율 있는 실행을 증명하는 것이다. 식품, 건강 및 영양 포트폴리오와 분리 제품에서 연간 주문 성장이 있었고, APS 애프터마켓 및 MTS 전반에서 상대적으로 안정적인 성과를 보였다.2025 회계연도 2분기 실적 요약은 다음과 같다.순매출은 715.9백만 달러로, 전년 대비 69.4백만 달러 감소하여 9% 감소했다.GAAP 순손실은 40.9백만 달러로, 전년 대비 47.0백만 달러 감소하여 770% 감소했다. 조정된 EBITDA는 98.8백만 달러로, 전년 대비 23.8백만 달러 감소하여 19% 감소했다. GAAP 희석 EPS는 $(0.58)로, 전년 대비 0.67달