트라이엄프그룹(TGI, TRIUMPH GROUP INC )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 트라이엄프그룹이 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 2월 6일, 트라이엄프그룹은 2025년 3월 31일로 종료되는 회계연도의 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 12월 31일로 종료된 3분기 동안, 트라이엄프그룹의 순매출은 3억 1,556만 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했다.운영 수익은 3,929만 달러로 운영 마진은 12%였으며, 조정된 운영 수익은 4,569만 달러로 조정된 운영 마진은 14%였다.계속 운영에서의 수익은 1,460만 달러, 즉 희석 주당 0.19 달러였으며, 조정된 계속 운영 수익은 2,100만 달러, 즉 주당 0.27 달러였다.조정된 EBITDAP는 5,545만 달러로 조정된 EBITDAP 마진은 18%였다.운영으로부터의 현금 흐름은 3,310만 달러였고, 자유 현금 흐름은 3,230만 달러였다.트라이엄프그룹의 회장인 댄 크로울리는 "트라이엄프는 11분기 연속으로 매출 성장을 기록하며 18%의 EBITDAP 마진을 달성했다"고 말했다.그는 또한 "상업 및 군사 애프터마켓 판매가 36% 이상 증가했으며, 군사 OEM 판매도 24% 이상 증가했다"고 덧붙였다.2025 회계연도 3분기 동안 상업 OEM 매출은 1억 2,540만 달러로 1,690만 달러 감소했으며, 군사 OEM 매출은 7,590만 달러로 1,470만 달러 증가했다.총 OEM 수익은 2억 1,130만 달러로 전년 동기 대비 소폭 감소했다.상업 애프터마켓 매출은 4,990만 달러로 1,480만 달러 증가했으며, 군사 애프터마켓 매출은 5,040만 달러로 1,210만 달러 증가했다.트라이엄프그룹의 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 15억 1,178만 달러, 총 부채는 15억 1,178만 달러로 나타났다.현금 및 현금성 자산은 1억 3,348만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.또한, 2025년 2월 3
퀄리스(QLYS, QUALYS, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 퀄리스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 퀄리스는 159.2백만 달러의 매출을 기록했으며, 미국 일반 회계 원칙(GAAP) 기준으로 44.0백만 달러의 순이익을 달성했다.비-GAAP 기준으로는 59.4백만 달러의 순이익을 기록했으며, 조정된 EBITDA는 74.2백만 달러에 달했다.GAAP 기준으로 희석 주당 순이익은 1.19달러, 비-GAAP 기준으로는 1.60달러였다.퀄리스의 사장 겸 CEO인 수메드 타카르는 "고객들이 퀄리스의 엔터프라이즈 트루리스크 플랫폼의 폭과 깊이를 활용하기 시작하고 있으며, 이는 보안 스택을 재구성하고 변환하려는 노력의 일환이다"라고 말했다.2024년 4분기 매출은 2023년 같은 분기 대비 10% 증가했으며, 총 매출은 607.6백만 달러로, 2023년의 554.5백만 달러와 비교해 10% 증가했다.GAAP 기준으로 2024년의 총 매출 총이익은 496.1백만 달러로, 2023년의 447.0백만 달러에서 11% 증가했다.GAAP 총 매출 총이익률은 82%로, 2023년의 81%에서 증가했다.비-GAAP 기준으로 총 매출 총이익은 507.1백만 달러로, 2023년의 457.3백만 달러에서 11% 증가했다.비-GAAP 총 매출 총이익률은 83%로, 2023년의 82%에서 증가했다.운영 소득은 GAAP 기준으로 2024년 187.2백만 달러로, 2023년의 163.1백만 달러에서 증가했으며, 비-GAAP 기준으로는 267.2백만 달러로, 2023년의 235.2백만 달러에서 증가했다.순이익은 GAAP 기준으로 173.7백만 달러로, 2023년의 151.6백만 달러에서 15% 증가했으며, 비-GAAP 기준으로는 229.0백만 달러로, 2023년의 198.1백만 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 282.8백만 달러로, 2
아이벡스(IBEX, IBEX Ltd )는 분기 매출을 기록 경신했고 강력한 주당순이익을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이벡스가 2025년 2월 6일 보도자료를 통해 2024년 12월 31일로 종료된 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 1억 4,068만 2천 달러로, 전년 동기 대비 6.1% 증가하며 9분기 만에 가장 높은 성장률을 기록했다.조정된 EBITDA 마진은 전년 대비 확대되었으며, 지난 11분기 중 10분기에서 마진이 증가했다.조정된 주당순이익(EPS)은 0.59 달러로, 전년 동기 대비 36% 증가했다.아이벡스는 매출 가이던스를 상향 조정하고 EBITDA 하단 범위를 낮췄다.2025 회계연도 2분기 동안 TRGI로부터 약 360만 주
발보린(VVV, VALVOLINE INC )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 발보린이 2025년 2월 6일에 2024년 12월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 발보린은 매출이 414.3백만 달러로 11% 증가했으며, 시스템 전반의 동일 매장 매출(Same Store Sales, SSS)도 8% 성장했다.발보린의 CEO인 로리 플리스는 "2025 회계연도를 시작하며 성과에 만족한다"고 전하며, "우리의 회복력 있는 차별화된 비즈니스 모델이 강력하고 균형 잡힌 매출 기여를 통해 두 자릿수의 이익 성장을 지속하고 있다"고 말했다.1분기 동안 발보린은 35개의 매장을 새로 열었으며, 이 중 14개는 신규 프랜차이즈 매장이다. 또한, 발보린은 텍사스 중부 및 서부 지역에서 매장 수를 두 배로 늘리겠다고 밝혔다. 약속한 새로운 파트너와의 재프랜차이징 거래를 완료했다.발보린은 3,500개 이상의 매장 네트워크를 구축하기 위해 신규 매장 건설, 인수 및 모든 프랜차이즈 파트너의 개발을 지원하는 데 집중하고 있다.발보린의 운영 결과는 다음과 같다.매출은 414백만 달러로 11% 증가했으며, 시스템 전반의 매장 매출은 14% 증가하여 820백만 달러에 달했다. 지속 운영에서의 수익은 94백만 달러로 177% 증가했으며, 희석 주당 순이익(EPS)은 0.73달러로 181% 증가했다. 이는 71백만 달러의 세전 이익이 재프랜차이징으로 인해 발생했기 때문이다. 조정된 EBITDA는 103백만 달러로 14% 증가했으며, 조정된 EPS는 0.32달러로 10% 증가했다.이번 분기 동안 매장 추가는 총 35개로, 14개는 프랜차이즈 매장, 21개는 회사 운영 매장이다. 발보린의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 60백만 달러이며, 총 부채는 10억 달러에 달한다. 지속 운영에서의 운영 현금 흐름은 41백만 달러이며, 자유 현금 흐름은 -12백만 달러로 나타났다.발보린은 주식 매입을 통해 주주에게 39백만 달러를 반환했으며,
베랄토(VLTO, Veralto Corp )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 베랄토(뉴욕증권거래소: VLTO)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 실적을 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 4분기 주요 실적은 다음과 같다.매출은 전년 대비 4.4% 증가한 1,345백만 달러로, 비GAAP 기준 핵심 매출 성장률은 4.6%였다.운영 이익률은 22.9%였으며, 비GAAP 조정 운영 이익률은 23.8%였다.순이익은 227백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.91달러였다.비GAAP 기준 조정 순이익은 238백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.95달러였다.운영 현금 흐름은 285백만 달러, 비GAAP 기준 자유 현금 흐름은 263백만 달러였다.2024년 전체 실적은 매출이 전년 대비 3.4% 증가한 5,193백만 달러로, 비GAAP 기준 핵심 매출 성장률은 3.7%였다.운영 이익률은 23.3%였으며, 비GAAP 조정 운영 이익률은 24.1%였다.순이익은 833백만 달러, 희석 주당 순이익은 3.34달러였다.비GAAP 기준 조정 순이익은 883백만 달러, 희석 주당 순이익은 3.54달러였다.운영 현금 흐름은 875백만 달러, 비GAAP 기준 자유 현금 흐름은 820백만 달러였다.베랄토의 제니퍼 L. 허니컷 CEO는 "4분기 실적은 두 부문 모두에서 중간 단위 성장률을 기록하며, 강력한 현금 생성과 TraceGains 인수로 강조되었다"고 말했다.이어 "2025년을 맞이하며 우리는 더 강력한 재무 상태와 2024년 대비 긍정적인 시장 전망을 가지고 있다. 우리는 베랄토 기업 시스템에 의해 강화된 사업의 지속 가능성이 글로벌 역동적 거시 경제 환경을 성공적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 할 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.2025년 가이던스에 따르면, 베랄토는 비GAAP 기준 핵심 매출이 전년 대비 저조한 단위 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 조정 운영 이익률은 24.0%에서 24.5
씨티에스(CTS, CTS CORP )는 2025년 투자자 발표와 재무 성과가 있었다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티에스가 2025년 2월에 투자자 발표를 진행할 예정이다.이 발표는 투자자, 분석가 및 기타 관계자들과의 회의에서 전체 또는 일부가 수정되어 제공될 수 있다.씨티에스는 이 보고서에 포함된 정보의 중요성에 대해 어떠한 입장도 밝히지 않으며, 이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따라 회사가 제출한 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다. 씨티에스는 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제공하며, 조정된 희석 주당순이익(EPS)은 2.35달러에서 2.20달러로 예상된다.2025년 매출은 5억 2000만 달러에서 5억 5000만 달러로 예상되며, 이는 다양한 최종 시장에서의 성장과 산업 시장의 점진적인 회복을 반영한다.그러나 상업용 차량 관련 매출은 2025년에 부진할 것으로 보인다.중국 시장에서는 외국 OEM들이 중국 OEM들에게 시장 점유율을 잃고 있는 상황이다. 씨티에스는 2024년 12월 기준으로 12개월 동안의 매출이 5억 1600만 달러에 달하며, 조정된 EBITDA 마진은 23%에 이른다.조정된 EPS는 2.17달러로, 이는 9%의 성장률을 나타낸다.씨티에스는 다양한 최종 시장에서의 매출 성장률이 연평균 9%에 이를 것으로 예상하고 있다.이 회사는 산업, 항공우주 및 방산, 의료 시장 등 다양한 분야에서의 기술 및 응용 전문성을 바탕으로 글로벌 설계 및 제조 능력을 보유하고 있다. 씨티에스는 고객과의 장기적인 관계를 통해 깊이 있는 맞춤형 엔지니어링 능력을 제공하며, 자동화, 의료 혁신 및 전기화와 같은 메가트렌드의 혜택을 누리고 있다.또한, 강력한 신제품 파이프라인을 통해 중간 단위 성장률을 유지하고 있으며, 기술을 통해 핵심 역량을 보강하고 있다.재무적으로는 강력한 대차대조표와 현금 흐름을 통해 인수합병 전략을 지원하고
랜드스타시스템(LSTR, LANDSTAR SYSTEM INC )은 2024 회계연도 4분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 랜드스타시스템이 2024 회계연도 4분기 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 12억 9백만 달러로, 주당 순이익은 1.31 달러를 기록했다.랜드스타의 프랭크 론그레오 CEO는 "랜드스타의 독립 사업자와 직원들이 어려운 화물 시장 속에서도 훌륭한 성과를 내고 있다"고 전했다.이어 그는 2022년 3분기 이후 처음으로 연간 매출 성장률이 증가했음을 강조하며, 이는 2024년 3분기 대비 전체 트럭 가격의 순차적 증가와 비측면/플랫폼 서비스 제공의 강력한 매출 성과 덕분이라고 설명했다.랜드스타는 2024 회계연도 동안 약 45만 2천 주의 자사주를 8천 210만 달러에 매입했으며, 주주들에게 1억 2천 50만 달러의 현금 배당금을 지급했다.또한, 이사회는 2025년 3월 11일에 지급될 주당 0.36 달러의 분기 배당금을 선언했다.2024년 4분기 동안의 총 매출은 12억 9백만 달러로, 2023년 4분기의 12억 4천만 달러와 비교해 0.4% 증가했다.독립 사업자들이 운송한 트럭 수익은 10억 8천만 달러로, 전체 매출의 89%를 차지했다.트럭당 수익은 2,268 달러로, 2023년 4분기 대비 3.1% 증가했다.그러나 기본 및 희석 주당 순이익은 1.31 달러로, 2023년 4분기의 1.62 달러에 비해 19.1% 감소했다.보험 및 청구 비용은 2024년 4분기 동안 BCO 수익의 6.7%를 차지했으며, 이는 2019 회계연도부터 2023 회계연도까지의 평균 4.7%를 크게 초과했다.랜드스타의 재무 상태는 여전히 강력하며, 2024년 12월 28일 기준으로 현금 및 단기 투자액은 약 5억 6천 7백만 달러에 달한다.2024 회계연도 동안의 주주 자본 수익률은 20%였으며, 투자 자본 수익률은 18%로 나타났다.랜드스타는 2025 회계연도 1분기 동안 매출이 10억 7천 500만 달러에서 11억 7천
코닝(GLW, CORNING INC /NY )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 코닝이 2025년 1월 29일 발표한 보도자료에 따르면, 2024년 4분기 및 연간 실적이 발표됐다.4분기 GAAP 기준으로 매출은 35억 달러, 총 이익률은 34.2%, 운영 이익률은 11.2%, 주당순이익(EPS)은 0.36달러, 운영 현금 흐름은 6억 2,300만 달러에 달했다.연간 GAAP 기준으로 매출은 131억 2,000만 달러, 총 이익률은 32.6%, 운영 이익률은 8.7%, EPS는 0.58달러, 운영 현금 흐름은 19억 달러에 이르렀다.4분기 실적은 가이던스를 초과 달성했으며, 핵심 매출은 39억 달러로 전년 대비 18% 증가했고, 핵심 EPS는 0.57달러로 매출 증가율의 두 배 이상 성장했다.핵심 운영 이익률은 전년 대비 220bp 증가하여 18.5%에 도달했다.새로운 광 연결 제품의 강력한 채택이 이어지며 광통신 부문의 기업 매출이 전년 대비 93% 성장했다.디스플레이 기술 부문은 가격 인상을 성공적으로 시행했으며, 2025년에는 9억 달러에서 9억 5천만 달러의 순이익을 달성할 것으로 예상하고 있다.첫 분기에는 핵심 매출이 전년 대비 10% 성장하여 약 36억 달러에 이를 것으로 예상하며, 핵심 EPS는 약 30% 증가하여 0.48달러에서 0.52달러 범위에 이를 것으로 보인다.코닝의 회장 겸 CEO인 웬델 P. 위크스는 "우리는 또 다. 뛰어난 분기를 보냈다. 핵심 매출이 전년 대비 18% 증가하여 39억 달러에 도달했고, 핵심 EPS는 46% 증가하여 0.57달러에 이르렀으며, 핵심 운영 이익률은 220bp 증가하여 18.5%에 도달했다. 또한, 우리는 2024년 동안 12억 5천만 달러의 자유 현금 흐름을 생성하며 강력한 한 해를 마무리했다"고 말했다.코닝의 CFO인 에드 슐레징거는 "우리는 4분기 동안 성과를 초과 달성했으며, 새로운 제품의 강력한 채택이 광통신 부문에서 전년 대비 93%의 매출 성장을
익스트림네트웍스(EXTR, EXTREME NETWORKS INC )는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스트림네트웍스가 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과는 기업 네트워킹 시장의 지속적인 회복을 강조하며, 익스트림네트웍스의 세 번째 연속 분기 매출 성장 기록을 나타낸다.에드 마이어코드 CEO는 "우리의 경쟁 우위가 특히 대형 기업 고객과의 관계에서 개선되고 있다. 우리의 성공은 클라우드 네트워킹 플랫폼과 독특한 기업 캠퍼스 패브릭 솔루션의 단순성과 기능 차별화에 기반하고 있다. 경쟁 환경의 변화와 상업 모델의 초기 성과가 새로운 성장 기회를 창출하고 있다"고 말했다.2분기 동안 익스트림은 모든 애플리케이션을 단일 인터페이스로 통합하는 혁신적인 기술 플랫폼인 익스트림 플랫폼 ONE의 비전을 발표했다. 이 플랫폼은 네트워킹 경험에 중대한 발전을 가져올 AI 모델을 도입하고 있으며, IT 팀의 생산성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.2025 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다. 매출은 2억 7,940만 달러로 전년 대비 5.7% 감소했으나, 전 분기 대비 3.8% 증가했다. SaaS 연간 반복 수익(ARR)은 1억 8,110만 달러로 전년 대비 14.4% 증가했으며, GAAP 희석 주당 순이익은 0.06달러로 지난해 0.03달러에서 증가했다. 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.21달러로 지난해 0.24달러에서 감소했다.GAAP 총 매출 총 이익률은 62.7%로 지난해 61.9%에서 증가했으며, 비GAAP 총 매출 총 이익률은 63.4%로 지난해 62.5%에서 증가했다. 2분기 종료 시 현금 잔고는 1억 7,030만 달러로 2025 회계연도 1분기 말보다 1,080만 달러 증가했으나, 지난해 2분기 말보다 5,110만 달러 감소했다. 2분기 순부채는 1,470만 달러로 2025 회계연도 1분기 말의 2,800만 달러에서 감소했으나, 지난해 2분기 말의 2,
존슨앤존슨(JNJ, JOHNSON & JOHNSON )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 존슨앤존슨이 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 보고된 매출은 225억 2천만 달러로, 전년 대비 5.3% 증가했으며, 운영 성장률은 6.7%로 조정된 운영 성장률은 5.7%를 기록했다.2024년 4분기 주당순이익(EPS)은 1.41달러, 조정된 EPS는 2.04달러로, 두 수치 모두 V-Wave 인수와 관련된 IPR&D 비용으로 인해 0.22달러가 포함됐다.2024년 전체 연간 보고된 매출은 888억 2천만 달러로, 전년 대비 4.3% 증가했으며, 운영 성장률은 5.9%, 조정된 운영 성장률은 5.4%였다.COVID-19 백신을 제외한 운영 성장률은 7.0%였다.2024년 전체 연간 주당순이익(EPS)은 5.79달러, 조정된 EPS는 9.98달러로, 두 수치 모두 연중 다양한 거래에 대한 IPR&D 비용으로 인해 0.67달러가 포함됐다.또한, RYBREVANT와 LAZCLUZE의 전체 생존 데이터, TAR-200 제출 시작, OTTAVA 일반 수술 로봇 시스템에 대한 조사 장치 면제 승인 등 중요한 파이프라인 진전을 이루었다.회사는 2025년 운영 매출 성장률을 2.5%에서 3.5%로, 조정된 운영 EPS를 10.75달러에서 10.95달러로 예상하며, 중간값 기준으로 8.7%의 강력한 성장을 반영한다.뉴저지주 뉴브런즈윅에서 2025년 1월 22일 발표된 이 보고서에서 호아킨 두아토 회장은 "2024년은 존슨앤존슨에게 변혁의 해였으며, 강력한 성장과 가속화되는 파이프라인, 혁신에 대한 업계 최고의 투자가 특징이었다"고 말했다.또한, "우리는 질병 중심 접근 방식을 통해 높은 미충족 수요가 있는 다양한 질병의 치료 기준을 개선하고 있으며, 강력한 재무 기반과 차별화된 포트폴리오, 견고한 파이프라인을 통해 존슨앤존슨의 고속 성장과 혁신을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.전체 재무 결과는 존슨
존슨앤존슨(JNJ, JOHNSON & JOHNSON )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 존슨앤존슨이 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 보고된 매출은 225억 2천만 달러로, 전년 대비 5.3% 증가했으며, 운영 성장률은 6.7%로 조정된 운영 성장률은 5.7%였다.2024년 4분기 주당순이익(EPS)은 1.41달러로, 조정된 EPS는 2.04달러였다.이 두 수치는 V-Wave 인수와 관련된 IPR&D 비용으로 인해 각각 0.22달러의 영향을 받았다.2024년 전체 매출은 888억 2천만 달러로, 전년 대비 4.3% 증가했으며, 운영 성장률은 5.9%로 조정된 운영 성장률은 5.4%였다.COVID-19 백신을 제외한 운영 성장률은 7.0%였다.2024년 전체 EPS는 5.79달러, 조정된 EPS는 9.98달러로, 이 또한 다양한 거래에서 발생한 IPR&D 비용으로 인해 각각 0.67달러의 영향을 받았다.존슨앤존슨은 2025년 운영 매출 성장률을 2.5%에서 3.5%로 예상하며, 조정된 운영 EPS는 10.75달러에서 10.95달러로 전망했다.이는 중간값 기준으로 8.7%의 강력한 성장을 반영한다.2024년 4분기 동안 존슨앤존슨은 RYBREVANT와 LAZCLUZE의 전체 생존 데이터, TAR-200 제출 시작, OTTAVA 일반 수술 로봇 시스템에 대한 연구용 기기 면제 승인 등에서 중요한 파이프라인 진전을 이뤘다.또한, 존슨앤존슨은 2024년 4분기 동안 미국에서 1,320억 달러의 매출을 기록했으며, 유럽에서는 49억 2천만 달러, 아시아-태평양 및 아프리카 지역에서는 32억 6천만 달러의 매출을 올렸다.전체적으로, 존슨앤존슨의 2024년 4분기 및 연간 실적은 강력한 성장세를 보였으며, 향후에도 지속적인 성장이 기대된다.현재 존슨앤존슨의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 전체 순이익은 1억 4,066만 달러로, 전년 대비 5.6% 증가했다.조정된 순이익은
네오제노믹스(NEO, NEOGENOMICS INC )는 2025년 재무 가이드라인을 발표했고 장기 재무 계획을 업데이트했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 네오제노믹스는 2025 회계연도에 대한 재무 가이드라인을 제공하고 장기 재무 계획을 업데이트했다.네오제노믹스의 최고경영자(CEO)인 크리스 스미스는 "우리는 환자 중심의 전략을 바탕으로 제품 혁신, 상업 조직의 최적화 및 확장, 운영 효율성 향상에 집중하고 있다"고 밝혔다.그는 "지난 몇 년간 두 자릿수의 매출 성장과 마진 확장을 통해 강력한 모멘텀을 구축한 만큼, 장기 계획을 업데이트하고 연간 12-13%의 매출 성장을 기대하고 있다"고 덧붙였다.2025년 재무 가이드라인에 따르면, 네오제노믹스는 총 매출이 7억 3,500만 달러에서 7억 4,500만 달러 사이에 이를 것으로 예상하며, 조정된 EBITDA는 5,500만 달러에서 5,800만 달러 사이에 이를 것으로 보인다.2024 회계연도 가이드라인과 비교할 때, 총 매출은 11%에서 13% 증가할 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 43%에서 51% 증가할 것으로 보인다.네오제노믹스는 2025년 5월 1일 만기인 전환사채를 현금으로 상환할 계획이다.장기 성장 계획은 지난 3년간의 성공적인 실행을 바탕으로 하며, 연간 12-13%의 매출 성장, 연간 100-150bps의 총 마진 확장, 연간 250-300bps의 조정된 EBITDA 개선, 2025년 이후 긍정적인 운영 현금 흐름을 목표로 하고 있다.또한, 2028년까지 연간 100만 명 이상의 환자를 서비스할 계획이다.현재 및 잠재적 투자자들은 회사의 증권을 매매하기 전에 스스로 실사를 수행할 것을 권장하며, 이러한 추정치는 미래 성과에 대한 보장으로 해석되어서는 안 된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.투자자들은 이러한 위험과 불확실성을 신중히 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI A
엘란코애니멀헬스(ELAN, Elanco Animal Health Inc )는 2025년 J.P. Morgan 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 엘란코애니멀헬스는 제43회 J.P. Morgan 헬스케어 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.회사의 발표 자료는 Exhibit 99.1로 제공된다.이 항목 7.01의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 다루어지지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.엘란코애니멀헬스의 발표는 2025년의 전망과 장기적인 기대를 포함하여, 2024년 전체 연도 및 4분기 결과에 대한 예상, 부채 수준에 대한 기대, 산업 및 운영, 성과 및 재무 상태에 대한 기대를 포함한다.이러한 미래 예측은 회사의 현재 기대와 가정에 기반하고 있으며, 본질적으로 예측의 불확실성, 위험 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.2025년에는 6개의 잠재적 블록버스터 제품이 예상되며, 이는 중간 단위 성장률(MSD)의 유기적 지속 성장으로 매출을 가속화할 것으로 보인다.2024년과 2025년의 매출 성장은 혁신의 기여와 안정적인 기본 사업의 증가로 지속 가능한 성장을 이끌 것으로 예상된다.2024년 전체 매출은 44억 2천만 달러에서 44억 5천만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 9억 달러에서 9억 3천만 달러로 예상된다.조정된 주당순이익은 0.89달러에서 0.95달러로 예상된다.엘란코애니멀헬스는 2025년의 매출 성장을 위해 6억 달러에서 7억 달러의 추가 매출을 기대하고 있으며, 이는 2020년 매출에 비해 증가한 수치이다.또한, 회사는 2024년과 2025년 동안 지속 가능한 매출 성장을 위한 R&D 및 제조 투자에 집중할 예정이다.현재 엘란코애니멀헬스의 재무 상태는 안정적이며, 2024년에는 14억 5천만 달러의 총 부채 감소가 예상된다.이러한 재무