브릭스모어프로퍼티그룹(BRX, Brixmor Property Group Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 브릭스모어프로퍼티그룹이 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 운영 결과를 발표했다.2025년 3분기 동안 브릭스모어프로퍼티그룹의 주당 순이익은 0.31달러로, 2024년 같은 기간의 0.32달러와 비교해 소폭 감소했다.2025년 9개월 동안의 순이익은 0.81달러로, 2024년의 0.84달러에 비해 감소했다.3분기 동안의 주요 성과로는 150만 평방피트의 신규 및 갱신 임대 계약을 체결했으며, 비교 가능한 공간의 임대료 차이는 17.8%에 달했다.신규 임대 계약의 경우 60만 평방피트가 체결되었고, 이 공간의 임대료 차이는 30.5%에 이르렀다.총 임대 점유율은 94.1%로, 주요 임대 점유율은 95.4%, 소형 상점의 임대 점유율은 91.4%로 기록됐다.연간 기준으로 2200만 달러의 기본 임대료가 시작되었고, 청구된 점유율의 차이는 390 베이시스 포인트에 달했다.같은 자산의 순운영소득은 4.0% 증가했으며, 기본 임대료의 기여도는 270 베이시스 포인트에 달했다.Nareit FFO는 1억 7230만 달러로, 주당 0.56달러에 해당한다.2025년 10월 24일 기준으로 분기 배당금은 0.3075달러로 7% 증가했으며, 연간 수익률은 약 4.4%에 달한다.2025년 Nareit FFO는 주당 2.23달러에서 2.25달러로 조정되었고, 같은 자산의 NOI 성장률은 3.90%에서 4.30%로 유지됐다.브릭스모어프로퍼티그룹의 현재 재무 상태는 총 자산 90억 4925만 달러, 총 부채 60억 8625만 달러, 주주 지분 29억 6273만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브릭스모어프로퍼티그룹(BRX, Brixmor Property Group Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 브릭스모어프로퍼티그룹이 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 340,843천 달러로, 2024년 같은 기간의 320,682천 달러에 비해 20,161천 달러 증가했다.이 중 임대 수익은 340,618천 달러로, 2024년의 319,989천 달러에 비해 20,629천 달러 증가했다.운영 비용은 230,427천 달러로, 2024년의 210,286천 달러에 비해 20,141천 달러 증가했다.이 중 운영 비용은 38,891천 달러, 부동산 세금은 45,455천 달러, 감가상각 및 상각 비용은 103,234천 달러로 집계됐다.순이익은 94,235천 달러로, 2024년의 96,840천 달러에 비해 감소했다.비지배 지분에 귀속되는 순이익은 7천 달러로, 브릭스모어프로퍼티그룹에 귀속되는 순이익은 94,235천 달러로 보고됐다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.31달러, 희석 기준으로도 0.31달러로 나타났다.2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 9,049,253천 달러로, 2024년 12월 31일의 8,908,914천 달러에 비해 증가했다.부채는 6,086,256천 달러로, 2024년의 5,924,992천 달러에 비해 증가했다.브릭스모어프로퍼티그룹은 2025년 3분기 동안 10개의 쇼핑 센터와 4개의 부분 쇼핑 센터를 처분하여 총 122,800천 달러의 순수익을 기록했으며, 이로 인해 58,800천 달러의 총 이익을 실현했다.회사는 앞으로도 지속 가능한 성장을 통해 주주에게 최대의 총 수익을 제공할 계획이다.현재 회사의 유동성은 1,630,000천 달러로, 이는 1,250,000천 달러의 회전 신용 시설과 376,506천 달러의 현금 및 현금 등가물을 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치
신시네티파이낸셜(CINF, CINCINNATI FINANCIAL CORP )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 신시네티파이낸셜이 2025년 10월 27일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 3분기 순이익은 11억 2,200만 달러, 주당 7.11 달러로, 2024년 3분기의 8억 2천만 달러, 주당 5.20 달러와 비교해 증가했다.이는 2025년 3분기 보유하고 있는 주식의 공정가치가 6억 7,500만 달러 증가한 것을 반영한 결과다.비-GAAP 운영 수익은 4억 4,900만 달러, 주당 2.85 달러로, 지난해 같은 기간의 2억 2,400만 달러, 주당 1.42 달러에 비해 100% 증가했다.이 증가에는 세후 자연재해 손실 감소로 인한 1억 5,200만 달러의 긍정적인 효과가 포함되어 있다.2025년 3분기 순이익은 2024년 3분기 대비 3억 2,000만 달러 증가했으며, 이는 세후 순투자 이익 7,700만 달러, 재산 및 상해 보험 인수 이익 1억 8,200만 달러, 투자 수익 3천만 달러의 영향을 받았다.2025년 9월 30일 기준 주당 장부 가치는 98.76 달러로, 연말 대비 9.65 달러 증가했다.2025년 9개월 동안의 가치 창출 비율은 13.8%로, 2024년 같은 기간의 17.8%와 비교해 감소했다.재무 하이라이트에 따르면, 2025년 3분기 동안의 수익 데이터는 다음과 같다.수익은 보험료 수익 25억 6,700만 달러로, 2024년 22억 9,700만 달러에서 12% 증가했다. 순 투자 수익은 2억 9,500만 달러로, 2024년 2억 5,800만 달러에서 14% 증가했다. 총 수익은 37억 2,600만 달러로, 2024년 33억 2,000만 달러에서 12% 증가했다. 손익계산서 데이터에 따르면, 순이익은 11억 2,200만 달러로, 2024년 8억 2,000만 달러에서 37% 증가했다.보험 운영 하이라이트에 따르면, 2025년 3분기 재산 및 상해 보험의 결합 비율은 88.2%로, 2024년 3분기
웨스턴유니언(WU, Western Union CO )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴유니언이 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 1,032.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,036.0백만 달러와 비교해 0%의 변화를 보였다.2025년 9개월 누적 매출은 3,042.3백만 달러로, 2024년의 3,151.5백만 달러에 비해 3% 감소했다.서비스 비용은 643.2백만 달러로 지난해의 653.6백만 달러에 비해 2% 감소했으며, 총 비용은 830.7백만 달러로 지난해의 871.1백만 달러에서 5% 줄어들었다.운영 이익은 201.9백만 달러로, 지난해의 164.9백만 달러에 비해 22% 증가했다.기타 수익/(비용) 항목에서는 이자 수익이 2.4백만 달러, 이자 비용이 37.0백만 달러로 각각 기록되었으며, 총 기타 비용은 34.3백만 달러로 지난해의 29.2백만 달러에 비해 17% 증가했다.세전 소득은 167.6백만 달러로, 지난해의 135.7백만 달러에 비해 24% 증가했으며, 순이익은 139.6백만 달러로 지난해의 264.8백만 달러에 비해 47% 감소했다.주당 순이익은 기본 및 희석 기준 모두 0.43달러로, 지난해의 0.78달러에 비해 45% 감소했다.웨스턴유니언의 2025년 9월 30일 기준 자산은 7,784.0백만 달러로, 2024년 12월 31일의 8,370.5백만 달러에서 감소했다.부채는 6,858.6백만 달러로, 지난해의 7,401.6백만 달러에서 줄어들었다.웨스턴유니언은 2025년 4월 1일자로 개정된 보충 인센티브 저축 계획을 통해 직원들에게 추가적인 재정적 혜택을 제공하고 있으며, 이 계획은 특정 고위 경영진 및 고소득 직원들을 위한 것으로, ERISA의 요구 사항을 준수하고 있다.현재 웨스턴유니언은 2025년 10월 17일 기준으로 317,844,905주의 보통주가 발행되어 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
SEI인베스트먼트(SEIC, SEI INVESTMENTS CO )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 SEI인베스트먼트가 2025년 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 SEI인베스트먼트의 총 수익은 578,511천 달러로, 전년 동기 대비 8% 증가했다.2025년 9개월 누적 수익은 1,689,456천 달러로, 8% 상승했다.총 비용은 418,550천 달러로, 6% 증가했으며, 9개월 누적 비용은 1,223,763천 달러로 5% 증가했다.운영 수익은 159,961천 달러로, 11% 증가했으며, 9개월 누적 운영 수익은 465,693천 달러로 15% 상승했다.투자 수익은 1,992천 달러로, 전년 동기 대비 367% 증가했으며, 9개월 누적 투자 수익은 4,244천 달러로 27% 증가했다.순이자 수익은 10,098천 달러로, 25% 감소했으며, 9개월 누적 순이자 수익은 29,325천 달러로 17% 감소했다.SEI인베스트먼트는 2025년 6월 30일에 가족 사무소 서비스 사업을 매각하여 94,412천 달러의 순이익을 기록했다. 이 매각은 2025년 2분기에 반영됐다.2025년 9월 30일 기준으로 SEI인베스트먼트는 1.8조 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이는 헤지펀드, 사모펀드, 뮤추얼펀드 및 기타 자산을 포함한다.SEI인베스트먼트의 총 자산은 2,845,110천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 2,684,606천 달러에서 증가했다.현재 회사는 122,439,410주가 발행되어 있으며, 주당 기본 수익은 1.33달러, 희석 수익은 1.30달러로 보고됐다.회사는 2025년 9개월 동안 6,235,000주의 자사주를 515,156천 달러에 매입했으며, 현재 자사주 매입 프로그램의 잔여 승인 금액은 약 154,443천 달러이다.SEI인베스트먼트는 앞으로도 지속적인 성장을 목표로 하며, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 노력할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
스텔라뱅코프(STEL, Stellar Bancorp, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 스텔라뱅코프가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일 기준으로 총 자산은 1조 628억 원으로, 2024년 12월 31일의 1조 905억 원에서 감소했다.총 대출은 7,167억 원으로, 2024년 12월 31일의 7,440억 원에서 272억 원 감소했다.대출 대비 예금 비율은 81.3%로, 2024년 12월 31일의 81.5%에서 소폭 감소했다.2025년 3분기 순이익은 2,567만 달러, 주당 순이익은 0.50달러로, 2024년 3분기의 3,389만 달러, 주당 순이익 0.63달러에서 감소했다.순이익 감소는 주로 신용 손실 충당금 증가와 비이자 수익 감소에 기인했다.2025년 9월 30일 기준으로 대출 포트폴리오는 상업 및 산업 대출이 1,332억 원, 상업용 부동산 대출이 3,733억 원, 1-4 가구 주택 대출이 1,143억 원으로 구성되어 있다.비이자 수익은 498만 달러로, 2024년 3분기의 630만 달러에서 감소했다.스텔라뱅코프의 자본 비율은 16.33%로, 최소 요구 자본 비율인 8.00%를 초과했다.또한, 비이자 비용은 731억 원으로, 2024년 3분기의 711억 원에서 증가했다.스텔라뱅코프는 2025년 3분기 동안 1억 4,030만 달러의 배당금을 지급했으며, 주식 매입 프로그램을 통해 173,265주를 매입했다.현재 스텔라뱅코프의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어피니티뱅크셰어스(AFBI, Affinity Bancshares, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 어피니티뱅크셰어스(증권코드: AFBI)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 24일 발표된 보도자료에 따르면, 2025년 3분기 순이익은 220만 달러로, 2024년 3분기의 173만 달러와 비교해 증가했다.2025년 3분기 조정된 순이익은 240만 달러로 보고됐다.희석 주당 순이익은 0.34달러로, 조정된 희석 주당 순이익은 0.37달러로 나타났다.2025년 3분기 자산은 9억 2,520만 달러, 대출은 7억 2,950만 달러, 예금은 7억 3,940만 달러로 집계됐다.자산은 6.7%, 예금은 9.8% 증가했다.2025
맨하탄브릿지캐피탈(LOAN, MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 맨하탄브릿지캐피탈이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 약 2,036,000달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2,313,000달러에 비해 277,000달러, 즉 12.0% 감소한 수치다.수익 감소는 주로 대출금 감소와 신규 대출 원가 감소에 기인한다.2025년 3분기 동안의 이자 수익은 약 1,770,000달러였으며, 이는 2024년의 1,953,000달러에서 감소했다.또한, 대출 원가 수수료는 265,000달러로, 2024년의 360,000달러에서 줄어들었다.회사의 이자 및 자산 비용은 2025년 3분기 동안 약 422,000달러로, 2024년의 537,000달러에 비해 115,000달러, 즉 21.4% 감소했다.이는 SOFR 금리의 하락과 관련된 대출 금액 감소에 따른 것이다.일반 관리 비용은 414,000달러로, 2024년의 380,000달러에 비해 34,000달러, 즉 8.9% 증가했다.2025년 3분기 동안 순이익은 약 1,202,000달러로, 2024년의 1,399,000달러에 비해 197,000달러, 즉 14.1% 감소했다.이는 수익 감소에 기인한 것으로, 이자 비용 감소로 일부 상쇄되었다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 약 186,000달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 178,000달러에 비해 증가한 수치다.운영 활동에서의 순 현금 흐름은 약 3,806,000달러로, 2024년의 3,661,000달러에 비해 증가했다.회사는 현재 32.5백만 달러의 신용 한도를 제공하는 웹스터 신용 라인을 보유하고 있으며, 이자율은 약 7.8%로, 이는 2025년 9월 30일 기준이다.또한, 회사는 6%의 선순위 담보 노트를 발행했으며, 이 노트는 2026년 4월 22일에 만기가 도래한다.회사는 앞으로
커뮤니티헬스시스템즈(CYH, COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 커뮤니티헬스시스템즈가 2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순 운영 수익은 30억 8,700만 달러로, 지난해 같은 기간의 30억 9,000만 달러에 비해 소폭 감소했다.그러나 동일 매장 기준으로는 1억 7,200만 달러, 즉 6.0% 증가한 수치를 기록했다.이는 주로 보상 비율 증가, 보조금 수익 증가 및 유리한 지불자 믹스 변화에 기인한 것으로 분석된다.2025년 3분기 동안 회사는 1억 7,100만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 3억 5,500만 달러 손실에서 크게 개선된 수치이다.이번 분기의 순이익에는 조기 부채 상환으로 인한 세후 2,600만 달러의 비용과 자산 손상으로 인한 세후 1,600만 달러의 비용이 포함되어 있다.2025년 9월 30일 기준으로 커뮤니티헬스시스템즈의 총 자산은 132억 3,900만 달러이며, 총 부채는 141억 9,000만 달러로 나타났다.회사의 자본금은 1억 2,740만 달러의 적자를 기록하고 있다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1억 3,851만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 주당 순이익은 0.97 달러로 보고되었다.회사는 향후 12개월 동안의 운영 자금 및 자본 지출을 충당하기 위해 현재의 현금 수준과 내부 생성 현금 흐름, ABL 시설에서의 추가 차입 가능성을 포함한 자본 접근성을 활용할 계획이다.회사는 또한 2025년 9월 30일 기준으로 1,020억 달러의 순 운전 자본을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 9억 5,600만 달러에서 증가한 수치이다.회사는 향후 12개월 동안의 재무 상태를 유지하기 위해 자산 매각을 통한 수익을 활용할 계획이다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 3억 5,400만 달러의 영업권을 보유하고 있으며, 이는 병원 운영 부문에 속한다.영업권은
엘름커뮤니티스(ELME, Elme Communities )는 2025년 3분기 실적 보고서를 작성했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘름커뮤니티스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.보고서에 따르면, 2025년 3분기 동안 엘름커뮤니티스는 1억 2,375만 달러의 순손실을 기록했다.이는 2024년 같은 기간의 297만 달러의 순손실과 비교해 큰 폭으로 증가한 수치다.이 손실의 주요 원인은 1억 1,171만 달러의 부동산 손상 차손과 770만 달러의 일반 관리 비용 증가 때문이다.2025년 3분기 동안 총 수익은 6,210만 달러로, 2024년 3분기의 6,105만 달러와 유사한 수준이다.그러나 운영 비용이 증가하면서 순운영소득은 3,796만 달러로 감소했다.또한, 2025년 9월 30일 기준으로 8,816만 주의 보통주가 발행되었으며, 자산 총액은 1,686,859천 달러에 달한다.회사는 2025년 8월 1일에 포트폴리오 매각 거래를 위한 구매 계약을 체결했으며, 이 거래는 16억 5,560만 달러에 달하는 금액으로, 주주들의 승인을 받아야 한다.이 거래가 완료되면 회사는 모든 부동산 자산을 매각하고, 사업을 종료할 계획이다.이 계획은 주주들의 승인을 받아야 하며, 승인되지 않을 경우 회사의 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있다.또한, 회사는 2025년 10월 21일 기준으로 2,220만 달러의 현금 및 현금성 자산과 3억 달러의 차입 가능성을 보유하고 있다.이 보고서는 엘름커뮤니티스의 재무 상태와 운영 결과를 명확하게 제시하고 있으며, 향후 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베이커휴즈(BKR, Baker Hughes Co )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 베이커휴즈가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안 회사는 총 매출 70억 달러를 기록했다. 이는 2024년 3분기 대비 1% 증가한 수치다.산업 및 에너지 기술(IET) 부문은 15% 증가한 33억 7천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 가스 기술 장비와 서비스의 강력한 성장에 기인한다. 반면, 유전 서비스 및 장비(OFSE) 부문은 8% 감소한 36억 3천만 달러의 매출을 기록했다.순이익은 6억 1천만 달러로, 2024년 3분기 대비 20% 감소했다. 이는 특정 주식의 시장 가치 조정 감소, 거래 비용 증가, 생산성 저하 등이 원인이다.회사는 차트 인더스트리(Chart Industries, Inc.) 인수와 관련하여 2025년 10월 6일 주주들의 승인을 받았으며, 2026년 중반에 인수가 완료될 것으로 예상하고 있다. 또한, 2025년 8월 7일에는 컨티넨탈 디스크(CDC) 인수를 완료했으며, 정밀 센서 및 계측 사업부의 매각과 서브시 및 표면 압력 제어 사업부의 합작 투자 설립도 순조롭게 진행되고 있다.2025년 3분기 동안 주주에게 2억 2천7백만 달러를 배당금으로 지급했다. 회사는 앞으로도 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가를 기대하고 있으며, 탄소 배출 감소를 위한 다양한 기술 개발에 집중할 계획이다.2025년 9월 30일 기준으로 베이커휴즈의 현금 및 현금성 자산은 26억 9천3백만 달러로, 2024년 12월 31일의 33억 6천4백만 달러에서 감소했다. 회사는 30억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 이 시설에 대한 차입은 없었다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 986,773,882주가 발행된 클래스 A 보통주를 보유하고 있다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 앞으로의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있다
FTI컨설팅(FCN, FTI CONSULTING, INC )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, FTI컨설팅이 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.3분기 매출은 956억 1,670만 달러로, 지난해 같은 분기 926억 1,900만 달러에 비해 3.3% 증가했다.외환 환산 효과를 제외한 매출 증가율은 2.1%였다.순이익은 828억 1,800만 달러로, 지난해 같은 분기 664억 6,600만 달러에 비해 24.6% 증가했다.희석 주당 순이익(EPS)은 2.60달러로, 지난해 같은 분기 1.85달러에 비해 41% 증가했다.조정 EBITDA는 130억 5,730만 달러로, 지난해 같은 분기 102억 9,480만 달러에 비해 26.8% 증가했다.조정 EBITDA 마진은 13.7%로, 지난해 같은 분기 11.1%에서 증가했다.CEO 스티븐 건비는 "이번 분기는 두 개의 사업 부문에서 주요한 역풍에도 불구하고 기록적인 매출과 수익을 달성했다"고 말했다.3분기 동안 FTI컨설팅은 1,425,644주를 평균 164.18달러에 재매입했으며, 총 비용은 2억 3,410만 달러에 달했다.2025년 10월 21일, 이사회는 5억 달러의 추가 주식 재매입을 승인했다.2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 4,596만 달러로, 지난해 같은 시점의 3억 8,634만 달러에 비해 감소했다.총 부채는 3억 6,400만 달러로, 2025년 6월 30일의 3억 1,720만 달러에 비해 증가했다.부문별 실적을 살펴보면, 기업 재무 및 구조조정 부문은 4억 4,896만 달러의 매출을 기록하며 18.6% 증가했다.포렌식 및 소송 자문 부문은 1억 9,468만 달러로 15.4% 증가했다.경제 자문 부문은 1억 7,308만 달러로 22% 감소했으며, 기술 부문은 9,408만 달러로 14.8% 감소했다.전략 커뮤니케이션 부문은 8,941만 달러로 7.4% 증가했다.FTI컨설팅은 2
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 이번 분기 동안의 재무 성과를 발표했다.2025년 3분기 동안 암페놀의 순매출은 6,194.4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,038.8백만 달러에 비해 53% 증가했다. 이는 유기적으로도 41% 증가한 수치다.이 성장은 커뮤니케이션 솔루션 부문에서의 강력한 유기적 성장과 함께, 하드 환경 솔루션 및 인터커넥트 및 센서 시스템 부문에서도 두드러졌다. 특히 정보 기술 및 데이터 통신 시장에서의 성장이 두드러졌다.2025년 9개월 동안의 순매출은 16,655.7백만 달러로, 2024년의 10,904.9백만 달러에 비해 53% 증가했다. 하드 환경 솔루션 부문은 3분기 동안 1,515.8백만 달러의 순매출을 기록하며, 27% 증가했다. 커뮤니케이션 솔루션 부문은 3분기 동안 3,309.5백만 달러로 96% 증가했으며, 인터커넥트 및 센서 시스템 부문은 1,369.1백만 달러로 18% 증가했다.운영 수익은 1,702.3백만 달러로, 순매출의 27.5%를 차지했다. 이는 2024년 3분기의 819.5백만 달러, 즉 20.3%에 비해 크게 증가한 수치다.암페놀은 2025년 9월 30일 기준으로 3,888.1백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 3,335.4백만 달러에 비해 증가한 것이다. 또한, 암페놀은 2025년 1월 31일에 CommScope로부터 Andrew 비즈니스를 인수했으며, 이로 인해 875.0백만 달러의 영업권과 800.0백만 달러의 유한 수명 무형 자산이 인식됐다. 이 인수는 커뮤니케이션 솔루션 부문에 포함되었다.암페놀은 2025년 10월 21일에 이사회에서 분기 배당금을 주당 0.25달러로 인상하기로 결정했다. 이러한 실적은 암페놀의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용