비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적 발표에서 매출이 증가했고, 부채가 감소했으며, 현금 보유량이 증가했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 비라인홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 6개월 실적을 발표했다.2분기 동안 자금 지원 대출 규모는 5,200만 달러로, 2025년 1분기 대비 31% 증가했다.매출은 170만 달러로, 2025년 1분기 대비 27% 개선되었으며, 브리짓타운 스피리츠를 제외한 수치이다.비라인홀딩스는 2025년 7월 브리짓타운 스피리츠를 매각하여 디지털 모기지 분야에 집중할 수 있는 기반을 마련했다.2025년 2분기 동안 270만 달러의 부채를 상환했으며, 11월 1일까지 부채가 전액 상환될 것으로 예상된다.총 미지급 부채는 80만 달러로, 2025년 동안 상환된 부채는 620만 달러에 달한다.2분기 말 기준으로 현금 보유량은 630만 달러이며, 자본은 5,500만 달러에 이른다.GAAP 기준으로 2분기 순손실은 410만 달러로, 2025년 1분기의 690만 달러 손실에 비해 개선되었다.조정된 EBITDA는 280만 달러의 손실로, 2025년 1분기의 350만 달러 손실에서 개선되었다.비라인홀딩스는 2026년 1월부터 월간 운영 수익성을 기대하고 있으며, 새로운 비라인이퀴티 제품을 통해 주거용 부동산의 첫 번째 분할 판매를 성사시켰다.2분기 동안 반복 비용을 월 30만 달러 줄였으며, 이는 9월에 전면 실현될 예정이다.2분기 동안 지속적인 개선이 있었으며, 7월 실적은 3년 만에 가장 좋은 달로, 4월의 이전 최고 실적을 약 15% 초과했다.비라인홀딩스는 디지털 AI 플랫폼을 구축하며, 전통적인 비정규 모기지 및 SaaS 제품을 제공하고 있다.비라인홀딩스는 장기적인 주주 가치를 구축하기 위해 지속 가능한 성장을 목표로 하고 있다.비라인홀딩스는 2분기 동안 170만 달러의 총 순매출을 기록했으며, 모기지 관련 지표는 전년 대비 강력한 성장을 보였
셀러브라이트DI(CLBT, Cellebrite DI Ltd. )는 2025년 상반기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀러브라이트DI가 2025년 6월 30일로 종료된 상반기 동안의 운영 및 재무 성과를 발표했다.이번 보고서는 회사의 운영 결과와 재무 상태를 평가하고 이해하는 데 필요한 정보를 제공한다.보고서에 따르면, 2025년 상반기 동안 회사의 총 수익은 220,825천 달러로, 2024년 같은 기간의 185,296천 달러에 비해 19% 증가했다.이 중 구독 서비스 수익은 157,502천 달러로, 2024년의 127,841천 달러에서 23% 증가했다.또한, 기간 라이선스 수익은 41,288천 달러로, 2024년의 36,749천 달러에서 12% 증가했다.기타 비정기 수익은 7,703천 달러로, 2024년의 7,054천 달러에 비해 9% 증가했다.전문 서비스 수익은 14,332천 달러로, 2024년의 13,652천 달러에서 5% 증가했다.수익의 원가 측면에서, 구독 서비스의 원가는 16,954천 달러로, 2024년의 12,197천 달러에서 39% 증가했다.기타 비정기 수익의 원가는 6,499천 달러로, 2024년의 7,920천 달러에서 18% 감소했다.전문 서비스의 원가는 11,714천 달러로, 2024년의 9,408천 달러에서 25% 증가했다.총 매출 총이익은 185,658천 달러로, 2024년의 155,771천 달러에 비해 19% 증가했다.매출 총이익률은 84%로, 2024년과 동일한 수준을 유지했다.운영 비용은 158,973천 달러로, 2024년의 134,037천 달러에서 19% 증가했다.연구 및 개발 비용은 55,888천 달러로, 2024년의 46,890천 달러에서 19% 증가했다.판매 및 마케팅 비용은 77,453천 달러로, 2024년의 64,379천 달러에서 20% 증가했다.일반 관리 비용은 25,632천 달러로, 2024년의 22,768천 달러에서 13% 증가했다.2025년 상반기 동안의 순이익은 36,876천 달러로, 2024
버켄스탁홀딩(BIRK, Birkenstock Holding plc )은 2025년 6월 30일 기준으로 재무 성과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 버켄스탁홀딩은 2025년 6월 30일 기준으로 발표한 재무 성과에서 매출이 6억 3,504만 유로로, 전년 동기 대비 12% 증가했다고 밝혔다.특히 아시아 태평양(APAC) 지역에서의 매출 성장률은 21%에 달하며, 북미와 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에서도 각각 10%와 13%의 성장을 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 순이익은 1억 2,922만 유로로, 전년 동기 대비 73% 증가했으며, 주당 순이익(EPS)은 0.69 유로로 75% 상승했다.버켄스탁홀딩의 총 자산은 49억 7,076만 유로로, 전년 동기 대비 소폭 증가했으며, 총 부채는 22억 7,467만 유로로 집계됐다.주주 자본은 26억 3,239만 유로로, 전년 동기 대비 안정적인 수준을 유지하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 비유동 자산은 36억 4,932만 유로로, 이 중 무형자산은 15억 850만 유로, 고정자산은 3억 4537만 유로에 달한다.유동 자산은 12억 5,775만 유로로, 재고자산은 6억 724만 유로로 집계됐다.버켄스탁홀딩은 2025년 6월 30일 기준으로 1억 1,660만 유로의 순부채를 기록했으며, 조정된 EBITDA는 2억 1827만 유로로, 조정된 EBITDA 마진은 34.4%로 증가했다.회사는 앞으로도 DTC(Direct-to-Consumer) 및 B2B(Business-to-Business) 채널을 통해 매출 성장을 지속할 계획이며, 특히 아시아 태평양 지역에서의 성장을 더욱 강화할 예정이다.또한, 최근 미국과 EU 간의 무역 협정 체결로 인해 글로벌 무역 환경의 불확실성이 해소될 것으로 기대하고 있다.버켄스탁홀딩의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
A2Z커스투메이트솔루션스(AZ, A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. )는 2025년 6월 30일에 종료된 6개월간 재무 성과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 A2Z커스투메이트솔루션스가 2025년 6월 30일 종료된 6개월간의 재무 성과를 발표했다.이 회사의 총 수익은 2,707천 달러로, 2024년 같은 기간의 2,384천 달러에 비해 증가했다.이는 주로 정밀 금속 부품 부문과 스마트 카트 부문에서의 판매 증가에 기인한다.정밀 금속 부품 부문에서의 수익은 2,332천 달러로, 2024년의 2,231천 달러에서 증가했으며, 스마트 카트 부문에서는 375천 달러로, 2024년의 153천 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월간의 매출 원가는 1,857천 달러로, 2024년의 1,975천 달러에 비해 감소했다.이는 스마트 카트 부문에서의 매출 원가 감소에 주로 기인하며, 스마트 카트 부문에서의 매출 원가는 10천 달러로, 2024년의 276천 달러에서 감소했다.연구 및 개발 비용은 5,230천 달러로, 2024년의 2,088천 달러에 비해 크게 증가했다.이는 주로 주식 기반 보상과 급여 증가에 기인한다.판매 및 마케팅 비용은 1,256천 달러로, 2024년의 894천 달러에 비해 증가했다.일반 관리 비용은 7,736천 달러로, 2024년의 3,857천 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월간의 재무 성과에서, A2Z커스투메이트솔루션스는 19,345천 달러의 순손실을 기록했다.이는 2024년 같은 기간의 3,570천 달러의 손실에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 1월 29일에 3,281,250주를 공모가 6.40달러에 발행하여 30,000천 달러의 총 수익을 올렸다.이 자금은 기존 사업의 개발 및 확장, 운영 자본에 사용될 예정이다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 28,451천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 7,577천 달러의 단기 예금을 보유하고 있다.총 유동 자산은
하이퍼파인(HYPR, Hyperfine, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이퍼파인은 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 하이퍼파인은 2025년 2분기 동안 총 매출이 269만 달러로, 2024년 같은 기간의 363만 달러에 비해 25.8% 감소했다.이 감소는 주로 판매된 Swoop® 시스템 유닛 수의 감소에 기인하며, 평균 판매 가격의 증가로 일부 상쇄됐다.2025년 2분기 동안 판매된 Swoop® 시스템 유닛 수는 8대로, 2024년 같은 기간의 13대에 비해 감소했다.또한, 서비스 매출은 568만 달러로, 2024년 같은 기간의 661만 달러에 비해 14.1% 감소했다.하이퍼파인은 2025년 상반기 동안 총 매출이 483만 달러로, 2024년 같은 기간의 692만 달러에 비해 30.2% 감소했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2542만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2025년 상반기 동안 1864만 달러의 순손실을 기록했다.하이퍼파인은 2025년 5월 510(k) 승인을 받은 10세대 AI 기반 소프트웨어인 Optive AI™ 소프트웨어를 통해 Swoop® 시스템의 성능을 향상시키고 있으며, 이를 통해 더 많은 시장 기회를 창출할 것으로 기대하고 있다.하이퍼파인은 앞으로도 연구 개발 및 상업화에 지속적으로 투자할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
악소스파이낸셜(AX, Axos Financial, Inc. )은 2025년 투자자 발표와 재무 성과를 진행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 악소스파이낸셜은 2025년 8월 12일에 투자자 회의에서 제공될 발표 자료를 사용한다.이 발표는 악소스파이낸셜의 재무 전망 및 성과, 자산 품질, 예금 잔액 및 자본 비율, 수익성 있는 성장 지속 가능성, 대출 및 예금 프랜차이즈의 다각화 능력, 기타 제안 및 인수의 예상 일정과 재무 성과에 대한 내용을 포함한다.이러한 미래 지향적인 진술은 경영진의 관점과 가정에 기반하여 작성되었으며, 실제 결과는 여러 위험과 불확실성으로 인해 달라질 수 있다.특히, 악소스파이낸셜의 인수 통합 성공 여부, 금리 환경 변화, 정부 규제, 경제 전반의 조건 등이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.또한, 악소스파이낸셜은 이러한 미래 지향적인 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.2025년 6월 30일 기준으로 악소스파이낸셜은 다양한 자산, 예금 및 수수료 수입의 혼합을 통해 위험을 줄이고 다양한 환경에서 성장 기회를 제공하고 있다.자산 기반 대출은 낮은 대출 대비 가치 비율로 인해 역사적으로 낮은 신용 손실을 기록하고 있다.악소스파이낸셜은 전통적인 은행에 비해 구조적 비용 우위를 가지고 있으며, 새로운 비즈니스 이니셔티브는 추가 성장을 창출하고 있다.소비자 은행, 상업 은행, 증권 부문으로 나뉘어 있는 악소스파이낸셜의 세 가지 부문은 지속 가능한 장기 성장을 위한 기반을 제공하고 있다.2025년 4분기 기준으로 악소스파이낸셜의 자산 성장률은 8%, 예금 성장률은 8%, 순이익은 6% 증가했으며, 희석 주당 순이익은 7% 증가했다.ROAA는 1.85%, ROE는 16.85%로 나타났다.악소스파이낸셜은 2025년 6월 30일 기준으로 20.8억 달러의 총 예금을 기록했으며, 이는 2013년 6월 30일의 21억 달러에서 크게 증가한 수치이다.또한, 악소스파이낸셜의 예금은 미국 전역에 걸쳐 분포되어 있으며, 고객 기반과 예금 규
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 2025년 투자자 발표와 재무 성과가 있었다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(이하 회사)는 2025년 8월 12일에 진행된 투자자 발표를 통해 자사의 비전과 성과를 공유했다.이번 발표는 회사의 현재 상황과 미래 전망을 포함하고 있으며, 특히 자율 드론, 데이터 및 인공지능 분야에서의 성과를 강조했다.회사는 자율 드론 및 관련 기술을 통해 방위 및 상업 시장에서의 입지를 강화하고 있다.발표에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 630만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 2분기 대비 6배 증가한 수치다.또한, 회사는 지난 12개월 동안 3,900만 달러의 주문을 확보했으며, 통합된 백로그는 2,200만 달러로 증가했다.이는 2025년 6월 30일 기준으로, 2024년 4분기 말의 1,000만 달러에서 크게 증가한 것이다.회사는 미국과 유럽에서의 운영 능력을 확장하고 있으며, 이를 통해 자사의 플랫폼 채택을 지원하고 있다.특히, 미국 로봇 공학의 발판을 마련하기 위해 아메리칸 로보틱스와의 협력을 통해 자사의 플랫폼 기술과 부가가치 서비스를 배포하고 있다.또한, 회사는 강력한 자본 기반을 유지하고 있으며, 2025년 6월 30일 기준으로 6860만 달러의 현금을 보유하고 있다.이러한 재무적 성과는 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.회사는 또한 팔란티어와의 파트너십을 통해 운영 플랫폼을 확장하고 있으며, 이는 자율 드론 플랫폼의 글로벌 채택을 촉진할 것으로 기대하고 있다.회사는 향후 방위 및 상업 시장에서의 성장을 위해 새로운 고객 프로그램을 확보하고, 기존 프로그램을 확장할 계획이다.이러한 전략은 회사의 경쟁력을 강화하고, 장기적인 성장을 도모하는 데 기여할 것으로 보인다.현재 회사는 자율 드론 및 관련 기술 분야에서의 강력한 수요를 바탕으로 성장하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 기대할 수 있는 상황이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
US피지컬세라피(USPH, U S PHYSICAL THERAPY INC /NV )는 투자자 발표를 업데이트했고 재무 성과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, US피지컬세라피(증권 코드: USPH)는 외래 물리 치료 클리닉 운영 및 산업 재해 예방 서비스 제공업체로서 투자자 발표를 업데이트했다.이 발표는 회사의 개요를 포함하고 있으며, 회사 웹사이트 www.usph.com의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 제출된 등록 명세서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 USPH 투자자 발표는 99.1로 명시되어 있다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 재무 성과는 다음과 같다.총 수익은 730백만 달러에 달하며, 조정된 EBITDA는 89백만 달러로 보고됐다.연간 배당금은 1.80 달러로 설정됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 768개의 외래 물리 치료 및 작업 치료 클리닉을 운영하고 있으며, 44개 주에 걸쳐 있다.물리 치료 운영은 수익의 85%를 차지하고, 산업 재해 예방 서비스는 15%를 차지한다.US피지컬세라피는 미국 재활 시장에서 400억 달러 이상의 규모를 자랑하며, 시장 점유율이 10%를 초과하는 회사는 없다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 연간 18%의 수익 성장률을 기록했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 7,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 1990년에 설립됐다.US피지컬세라피는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로 1억 1,290만 달러의 현금과 1억 4,250만 달러의 대출 잔액을 보유하고 있다.이러한 재무 상태는 회사가 주주에게 가치를 반환하고 전략적 성장 투자에 활용할 수 있도록 한다.또한, 회
크레센도(CXDO, Crexendo, Inc. )는 투자자 발표 자료를 공개했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 크레센도는 자사의 웹사이트 www.crexendo.com/investor에 투자자 발표 자료를 게시했다.이 투자자 발표 자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.이 현재 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 수정된 규정 S-K의 항목 10의 요구 사항에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.이 정보의 제공은 어떤 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.부록 99.1에는 2025년 8월 12일자 크레센도 투자자 발표 자료가 포함되어 있다.이 자료는 투자자들에게 회사의 비전과 전략, 재무 성과 등을 전달하기 위한 목적으로 작성되었다.2025년 8월 12일자로 서명된 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.서명자는 로널드 빈센트이며, 그는 최고 재무 책임자이다.현재 크레센도의 재무 상태는 안정적이며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 주고 있다.회사는 지속적인 성장과 수익성을 목표로 했으며, 향후 투자자들에게 유망한 기회를 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
싱크로노스테크노러지스(SNCR, SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 싱크로노스테크노러지스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 보도자료를 발표했다.이번 분기 총 수익은 4,250만 달러로, 이 중 92.6%가 반복 수익으로 나타났다.또한, CARES 법안에 따른 세금 환급을 전액 수령하여 3,390만 달러에 달하는 금액을 확보했다.회사는 연간 가이던스 지표를 모두 재확인했다.2분기 동안의 주요 운영 하이라이트로는, 총 수익이 4,250만 달러로 전년 동기 대비 2.0%의 클라우드 구독자 성장을 기반으로 했으며, 순손실은 1,960만 달러, 운영 수익은 690만 달러, 자유 현금 흐름은 -110만 달러, 조정된 EBITDA는 1,280만 달러로 회사의 기대치 내에 있었다.순손실은 주로 미국과 아일랜드 자회사 간의 내부 거래 채무 및 채권의 재평가로 인한 비현금 외환 손실에 의해 영향을 받았다.회사는 2억 달러 규모의 4년 만기 대출을 마감하여 이전 대출에서 7360만 달러와 1억 2140만 달러의 선순위 채권을 상환하여 자본 구조를 강화하고 핵심 클라우드 제품에 투자할 운영 유연성을 제공했다.또한, 회사는 소프트뱅크 고객 계정 애플리케이션에 개인 클라우드 저장 솔루션을 통합하기 위한 계약을 체결하여 2026년으로 향하는 구독자 증가율을 높일 것으로 기대하고 있다.분기 이후, 회사는 CARES 법안에 따른 세금 환급을 전액 수령하였으며, 이 중 75%인 2,540만 달러는 기존 대출 상환에 사용되었고, 나머지 850만 달러는 운영 유연성을 지원하는 데 사용될 예정이다."싱크로노스는 4,250만 달러의 수익을 기록하며 또 다시 분기 동안 견고한 재무 성과를 달성했다. 이는 2.0%의 연간 구독자 성장에 의해 주도되었으며, 조정된 EBITDA는 1,280만 달러로 30.2%의 조정 EBITDA 마진을 기록했다. 반복
TAT테크놀러지스(TATT, TAT TECHNOLOGIES LTD )는 2025년 6월 30일 기준으로 재무 성과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 TAT테크놀러지스가 2025년 6월 30일 기준으로 발표한 재무 성과에 따르면, 2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안 총 수익은 4,310만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,652만 달러에 비해 18.0% 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 총 수익은 8,524만 달러로, 2024년 같은 기간의 7,061만 달러에 비해 20.7% 증가했다.이는 열전달 솔루션 및 항공 부품의 OEM 부문, 열전달 부품 및 OEM의 MRO 서비스 부문, 항공 부품의 MRO 서비스 부문, 제트 엔진 부품의 오버홀 및 코팅 부문에서 수익이 증가했기 때문이다. 2025년 6월 30일 기준으로 TAT의 수익원은 열전달 솔루션 및 항공 부품의 OEM, 열전달 부품 및 OEM의 MRO 서비스, 항공 부품의 MRO 서비스, 제트 엔진 부품의 오버홀 및 코팅 서비스이다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 매출원가(COGS)는 3,228만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,854만 달러에 비해 13.1% 증가했다. 매출원가는 수익의 74.9%를 차지하며, 이는 2024년 같은 기간의 78.1%에서 감소한 수치이다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 매출원가는 6,447만 달러로, 2024년 같은 기간의 5,556만 달러에 비해 16.0% 증가했으며, 매출원가는 수익의 75.6%를 차지한다. TAT의 운영 비용은 연구 및 개발 비용, 판매 및 마케팅 비용, 일반 관리 비용으로 구성된다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안 연구 및 개발 비용은 24만 달러로, 2024년 같은 기간의 34만 달러에서 감소했다. 판매 및 마케팅 비용은 220만 달러로, 2024년 같은 기간의 200만 달러에 비해 9.6% 증가했다. 일반 관리 비용은 400만 달러로, 2024년 같은 기간의 290만 달러에 비해
버트라(VTSI, VirTra, Inc )는 2025년 6월 30일에 분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 버트라는 2025년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 재무 성과를 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 6,978,938달러로, 2024년 같은 기간의 6,075,040달러에 비해 903,898달러, 즉 15% 증가했다.2025년 상반기 동안의 총 매출은 14,139,185달러로, 2024년 같은 기간의 13,421,461달러에 비해 717,724달러, 즉 5% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 2024년 2분기보다 2025년 2분기가 더 성공적이었기 때문으로 분석된다.그러나 2025년 1분기와 2분기 동안 예약 부족으로 인해 수익으로 전환할 수 있는 기회가 줄어들었다.판매 비용은 2,166,461달러로, 2024년 같은 기간의 550,424달러에 비해 1,616,037달러, 즉 294% 증가했다.상반기 동안의 판매 비용은 4,129,828달러로, 2024년 같은 기간의 3,182,682달러에 비해 947,146달러, 즉 30% 증가했다.이러한 판매 비용의 증가는 2024년 개발 프로젝트와 관련된 인건비 재분류와 관련이 있다.총 이익은 4,812,477달러로, 2024년 같은 기간의 5,524,616달러에 비해 712,139달러, 즉 13% 감소했다.상반기 동안의 총 이익은 10,009,357달러로, 2024년 같은 기간의 10,238,779달러에 비해 229,422달러, 즉 2% 감소했다.총 이익률은 2025년 2분기 동안 69%로, 2024년 2분기의 91%에서 감소했다.운영 비용은 3,898,111달러로, 2024년 같은 기간의 4,393,195달러에 비해 495,084달러, 즉 11% 감소했다.상반기 동안의 운영 비용은 7,727,188달러로, 2024년 같은 기간의 8,456,997달러에 비해 729,809달러, 즉 9% 감소했다.이러한 감소는 정부 고객을 위한 자금 조달 환경이 어려워짐에 따라 발생한 것이다.운영 소득은 914
링컨에듀케이셔널서비스(LINC, LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 전망을 상향 조정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 링컨에듀케이셔널서비스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.이번 발표는 2025년 전체 연간 전망을 상향 조정하는 내용을 포함하고 있다.2025년 2분기 동안 링컨에듀케이셔널서비스의 주요 재무 성과는 다음과 같다.수익은 1억 1,647만 달러로, 전년 동기 대비 13.2% 증가했으며, 전환 부문을 제외하면 15.1% 증가했다.조정된 EBITDA는 1,050만 달러로, 68.4% 증가했다.순이익은 160만 달러로, 전년 동기 70만 달러의 순손실에서 흑자로 전환됐다.학생 시작 수는 19.5% 증가했으며, 전환 부문을 제외하면 21.8% 증가했다.유기적인 학생 시작 수는 18.6% 증가했다.2025년 전체 연간 전망은 수익, 조정된 EBITDA, 순이익, 자본 지출 및 학생 시작 수에 대해 상향 조정됐다.2025년 수익은 4억 95백만 달러에서 5억 달러로, 조정된 EBITDA는 6천만 달러에서 6천 5백만 달러로, 순이익은 1천 5백만 달러에서 1천 8백만 달러로 조정됐다.링컨에듀케이셔널서비스의 캠퍼스 개발 활동도 활발히 진행되고 있으며, 내쉬빌 캠퍼스의 이전이 완료됐고, 휴스턴 캠퍼스는 6월에 규제 승인을 받았다.링컨에듀케이셔널서비스의 CEO 스콧 쇼는 "우리의 운영 및 재무 모멘텀은 2분기 내내 계속해서 증가하고 있으며, 학생 시작 수는 거의 22% 성장하고 수익은 캠퍼스 운영에서 15% 이상 증가했다"고 말했다.또한, 링컨에듀케이셔널서비스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1,670만 달러이며, 총 유동성은 6,370만 달러에 달한다.링컨에듀케이셔널서비스는 2025년 전체 연간 목표를 초과 달성할 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥