바이오라인Rx(BLRX, BioLineRx Ltd. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 바이오라인Rx(나스닥/TASE: BLRX)는 2025년 6월 30일 종료된 분기 및 반기 동안의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.바이오라인Rx의 CEO인 필립 서린은 "지난 분기 이후, 우리는 임상 및 규제 전문성을 활용하여 필요가 있는 분야에서 새로운 혁신을 추진할 수 있는 잠재적인 파이프라인 확장 기회를 평가하는 데 집중해왔다"고 말했다.이어 "오늘, 우리는 잠재적 파트너와의 논의가 계속 진행되고 있으며, 우리의 재무 상태가 강하고, 조직이 효율적이며, 우리의 기준에 잘 맞는 유망한 기회를 보고 있다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 바이오라인Rx는 2,820만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2027년 상반기까지 운영 자금을 지원할 수 있는 충분한 자금이다.이는 2026년 하반기까지의 이전 현금 소요 예측보다 개선된 수치다.2025년 2분기 동안 바이오라인Rx의 총 수익은 30만 달러로, 이는 APHEXDA의 상업화로 인한 로열티 수익을 반영한 것이다.2024년 2분기와 비교할 때, 수익은 510만 달러 감소했다.이는 2024년 4분기에 글로리아와의 라이센스 거래로 인한 일회성 수익이 포함되었기 때문이다.2025년 2분기 동안 연구 및 개발 비용은 230만 달러로, 2024년 2분기의 220만 달러와 비교해 소폭 증가했다.이는 콜롬비아 대학교의 PDAC 연구와 관련된 일회성 비용이 포함된 결과다.판매 및 마케팅 비용은 2025년 2분기 동안 발생하지 않았으며, 이는 2024년 2분기의 640만 달러에서 크게 감소한 것이다.이는 2024년 4분기에 미국 상업 운영이 종료된 결과다.일반 관리 비용은 2025년 2분기 동안 20만 달러로, 2024년 2분기의 160만 달러에서 87.5% 감소했다.이는 글로리아로부터의 연체 마일스톤 지급 후 회계상 의심스러
립쎄라퓨틱스(LPTX, LEAP THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 립쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 립쎄라퓨틱스는 전략적 대안을 모색하기 위한 과정을 시작했으며, 이를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.또한, 기업 개발을 우선시하기 위해 인력을 75% 추가로 감축하는 전략적 구조조정을 시행했다.립쎄라퓨틱스는 2차 대장암 환자를 대상으로 한 sirexatamab(DKN-01)와 bevacizumab 및 화학요법을 병행한 임상시험 DeFianCe 연구의 무작위 대조군 Part B에서 업데이트된 데이터를 보고했다.2025년 5월 22일 기준으로, sirexatamab는 DKK1 수치가 높은 환자에서 전체 반응률(ORR)과 무진행 생존기간(PFS)에서 통계적으로 유의미한 이점을 보였다.이번 분기 동안의 순손실은 1,660만 달러로, 2024년 2분기의 2,040만 달러에 비해 감소했다.이는 주로 연구개발 및 일반 관리 비용의 감소에 기인하며, 인력 감축과 관련된 구조조정 비용이 일부 상쇄됐다.연구개발 비용은 1,053만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,789만 달러에 비해 감소했다.일반 관리 비용은 180만 달러로, 2024년 같은 기간의 340만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1,810만 달러에 달했다.립쎄라퓨틱스는 향후 몇 주 내에 추가 업데이트를 제공할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 순손실이 지속되고 있으며, 현금 보유액이 감소하고 있는 상황이다.이러한 재무 결과는 투자자들에게 신중한 판단을 요구한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 2025년 2분기 매출이 1,909% 증가했다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 리알파테크가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과 및 사업 하이라이트를 발표했다.2025년 2분기 매출은 약 130만 달러로, 2024년 2분기의 62,353 달러에 비해 1,909% 증가했다.2025년 2분기 말 현금 잔고는 587,311 달러로, 2024년 2분기의 약 370만 달러에 비해 감소했다.총 이익은 2025년 2분기에 621,465 달러로, 2024년 2분기의 44,103 달러에 비해 크게 증가했다.그러나 총 이익률은 71%에서 50%로 감소했다.조정된 EBITDA는 2025년 2분기에 약 -350만 달러로, 2024년 2분기의 -110만 달러에 비해 악화됐다.순손실은 2025년 2분기에 약 410만 달러로, 2024년 2분기의 150만 달러에 비해 증가했다.리알파테크의 최고 재무 책임자인 피유시 파드케는 "우리는 2분기의 성과가 우리의 플랫폼 전략의 확장성을 보여주며, 부동산 및 모기지 운영에서 상당한 성과를 달성하고 있다고 믿는다"고 말했다.또한, 리알파테크는 2025년 6월에 마이크 로고조를 최고 경영자로 임명하여 회사의 성장 단계로 이끌 예정이다.로고조는 이전에 사장, 최고 운영 책임자 및 최고 재무 책임자 역할을 수행했으며, 리알파테크의 국가적 입지를 확장하고 독자적인 AI 플랫폼인 클레어를 출시하는 데 중요한 역할을 했다.리알파테크는 또한 모기지 운영을 간소화하고 처리 시간을 단축하기 위해 AI 기반의 대출 담당자 보조 도구를 출시했다.이 도구는 문서 수집 및 차용자 커뮤니케이션과 같은 주요 대출 원활화 작업을 자동화하여 대출 담당자가 더 높은 볼륨을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다.2025년 2분기 동안 리알파테크는 약 447만 달러의 원금 잔액을 포함하여 9%의 조기 상환 수수료를 지불하고 스트리트빌 캐피탈에 대한 545만 달러의 담보
레이지데이스홀딩스(GORV, Lazydays Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 레이지데이스홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.CEO 론 플레밍은 "2025년 2분기 동안 우리의 전환 계획을 지속적으로 추진했다. 운영 성과에 대한 집중이 모든 제품과 서비스의 총 이익률 증가로 이어졌으며, 비핵심 자산의 성공적인 매각을 통해 우리의 발자국을 간소화하는 데 목적을 두었다. 이러한 자산 매각을 통해 올해 상반기 동안 총 부채를 2억 달러 이상 줄일 수 있었고, 2025년 6월 30일 기준 현금 잔고는 2024년 12월 31일과 동일하게 유지됐다"고 말했다.2025년 2분기 총 수익은 1억 3,130만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 3,560만 달러와 비교하여 감소했다. 2025년 2분기 순손실은 2,460만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,420만 달러에 비해 개선됐다. 비현금 손상 차감액은 770만 달러로, 무기한 자산 및 매각 자산과 관련된 손상 차감액이 포함됐다. 2025년 2분기 조정 EBITDA는 비GAAP 지표로서 -620만 달러로, 2024년 같은 기간의 -940만 달러와 비교하여 개선됐다.레이지데이스홀딩스는 1976년 설립 이후 RV 산업에서 두각을 나타내며, 뛰어난 RV 판매, 서비스 및 소유 경험을 제공하는 것으로 명성을 쌓아왔다. 회사는 다양한 RV 브랜드와 최첨단 서비스 시설을 갖추고 있으며, RV 애호가들이 필요로 하는 모든 것을 제공하는 목적지로 자리 잡고 있다. 레이지데이스홀딩스는 나스닥 증권 거래소에 'GORV'라는 티커로 상장되어 있다.2025년 6월 30일 기준 총 자산은 4억 2,906만 달러이며, 총 부채는 3억 7,311만 달러로, 주주 자본은 5,594만 달러로 나타났다. 이러한 수치는 기업의 재무 상태가 여전히 도전적임을 시사한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
에어인더스트리즈그룹(AIRI, AIR INDUSTRIES GROUP )은 2025년 6월 30일에 종료된 3개월 및 6개월 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 에어인더스트리즈그룹(이하 '회사')은 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.회사는 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 것이라고 확인했으며, 이 콜은 2025년 8월 14일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 진행될 예정이다.컨퍼런스 콜 번호는 877-524-8416이며, 콜은 www.airindustriesgroup.com에서 재생 가능하다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 순매출은 1,270만 달러로, 2024년 2분기 1,360만 달러에서 90만 달러, 즉 6.7% 감소했다.총 이익은 200만 달러로, 2024년 2분기 260만 달러에서 60만 달러, 즉 23.3% 감소했으며, 총 이익률은 16.0%로, 2024년 2분기 19.5%에서 350 베이시스 포인트 감소했다.운영 비용은 200만 달러로, 2024년 2분기 190만 달러에서 10만 달러, 즉 6.8% 증가했다.운영 소득은 8,000 달러로, 2024년 2분기 752,000 달러와 비교된다.순손실은 422,000 달러로, 2024년 2분기 순이익 298,000 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 893,000 달러로, 2024년 2분기 1,413,000 달러에서 감소했다.2025년 상반기 결과에 따르면, 순매출은 2,480만 달러로, 2024년 상반기 2,760만 달러에서 280만 달러, 즉 10.2% 감소했다.총 이익은 410만 달러로, 2024년 상반기 460만 달러에서 50만 달러, 즉 10.7% 감소했으며, 총 이익률은 16.4%로, 2024년 16.5%와 비슷하다.운영 비용은 480만 달러로, 2024년 상반기 410만 달러에서 70만 달러, 즉 18.3% 증가했으며, 이 중 60만 달러는 비현금 주식 보상 비용에 의해 증가했다
프리딕티브온콜로지(POAI, Predictive Oncology Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 프리딕티브온콜로지가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.회사는 지속적인 운영에서 약 200만 달러의 손실을 기록했다.2025년 2분기 및 최근 주요 사항으로는, ChemoFx®의 공격적인 시장 확장을 위한 준비를 계속 진행하고 있으며, 이는 미국에서의 검증된 주요 생체세포 약물 반응 검사와 유럽에서의 신규 출시를 포함한다.ChemoFx는 환자의 암세포에 여러 화학요법을 테스트하여 어떤 화학요법이 종양에 더 효과적일지 결정하는 데 도움을 준다.이러한 데이터는 종양학자들이 더 나은 치료 결정을 내릴 수 있도록 하여 현재의 '시험-오류' 접근 방식을 제거하고 환자 결과를 개선하는 데 기여할 수 있다.ChemoFx 치료 선택 마커와 종양 프로파일링 검사는 초기에는 난소 및 기타 부인과 암에 초점을 맞추며, 시간이 지남에 따라 주요 종양 유형의 테스트를 포함할 수 있다.또한, 프리딕티브온콜로지는 Labcorp을 위해 독점적으로 두 가지 독특한 3D 간 독성 모델을 성공적으로 개발했다.이 모델들은 간 미세환경을 나타내며, 약물 대사 및 약물과 관련된 간 독성을 평가하는 데 사용될 수 있다.프리딕티브온콜로지는 대형 제약회사가 포기하거나 중단한 약물에 대한 공개 데이터 세트를 사용하여 추가 또는 대체 적응증을 위해 재사용할 수 있는 유망한 후보 포트폴리오를 개발했다.초기 스크리닝 접근 방식에서 세 가지 화합물이 새로운 대장 및 유방 종양 적응증에 대한 추가 탐색이 필요하다.특히, Afuresertib(유방), Alisertib(대장), Entinosta(대장)가 이 두 종양 유형 내에서 가장 높은 비율의 히트를 나타냈다.프리딕티브온콜로지는 현재 공개 데이터 세트를 사용하여 추가 포기된 약물을 평가하는 접근 방식을 확장하고 있다.또
라리마쎄라퓨틱스(LRMR, Larimar Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 라리마쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과 및 운영 하이라이트를 발표했다.보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.50mg 용량의 초기 데이터는 공개 라벨 연구와 청소년 약리학적 연구에서 수집되었으며, 2025년 9월에 프로그램 업데이트가 계획되어 있다.청소년 참가자들은 현재 공개 라벨 연구에 스크리닝 및 등록 중이며, 이전의 노믈라보프스 임상 연구에 참여하지 않은 FA 환자들도 등록되고 있다.FDA는 안전성 데이터베이스에 최소 30명의 참가자가 6개월 동안 지속적으로 연구 약물을 노출받아야 하며, 최소 10명의 참가자가 1년 동안 노출되어야 한다고 권고했다.안전성 데이터의 대다수는 50mg 노믈라보프스를 투여받는 참가자들로부터 수집되어야 한다.두 개의 동료 검토 논문이 발표되었으며, 비임상 데이터는 노믈라보프스의 작용 메커니즘을 지원하기 위해 FDA에 제출된 데이터의 일부로 포함되었다.2026년 2분기에 제출될 가속 승인 요청을 위한 생물학적 라이센스 신청(BLA)이 진행 중이다.글로벌 3상 연구 활동이 진행 중이며, 환자 모집은 올해 말 시작될 예정이다.2025년 6월 30일 기준으로 2억 3,600만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권이 있으며, 2026년 4분기까지 자금이 지속될 것으로 예상된다.이 금액은 2025년 6월 30일 기준으로 1억 3,850만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권과 최근 완료된 2025년 7월 공모에서의 순수익 6,510만 달러를 합한 것이다.2025년 2분기 동안 회사는 2,620만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 0.41달러의 손실을 보였다.이는 2024년 2분기의 순손실 2,160만 달러, 주당 0.34달러의 손실과 비교된다.연구 및 개발 비용은 2분기 동안 2,340만 달러로
Abvc바이오파마(ABVC, ABVC BIOPHARMA, INC. )는 2025년 2분기에 자산이 103% 성장했고 35만 달러 라이센스 수익을 확보했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, Abvc바이오파마는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.회사는 운영 안정화, 재무 구조 강화 및 장기 주주 가치를 구축하기 위한 전략적 이니셔티브를 지속적으로 추진하고 있다.2025년 2분기 주요 내용으로는 총 자산이 1,620만 달러로 1년 전 800만 달러에서 103% 증가했으며, 이는 강력한 계열사 자본 위치와 개선된 자산 배분에 기인한다.주주 자본은 950만 달러로 증가했으며, 이는 전략적 통합과 자본 구조 개선을 반영한다.2025년 2분기 희석 주당 손실은 0.13달러로, 2024년 전체 연도 희석 주당 손실 0.42달러에 비해 상당한 개선을 보였다.회사는 비핵심 지출을 줄이고 고부가가치 성장 이니셔티브에 우선순위를 두어 운영을 간소화하는 데 집중하고 있다.2분기 종료 후, Abvc는 대만에서 약 330만 달러에 농지를 인수했으며, 이 자산은 3분기 재무제표에 반영될 예정이다.이 농지는 식물 성분 재배, 모듈형 연구개발 시설 및 GMP 준수 파일럿 규모 제조를 위한 전략적 기지로 활용될 예정이다.2025년 7월, Abvc는 세 개의 라이센스 파트너로부터 총 35만 달러의 라이센스 수익을 확보했으며, 이는 2025년 3분기에 인식될 예정이다.Abvc의 CEO인 Uttam Patil 박사는 "2분기 결과는 우리 사업 전반에 걸쳐 적용한 전략적 규율을 반영한다"고 말했다.Abvc바이오파마는 현재 6개의 약물과 1개의 의료기기를 개발 중인 임상 단계의 생명공학 회사로, 스탠포드 대학교, 샌프란시스코 캘리포니아 대학교 및 세다스-사이니 의료센터와 협력하여 임상 개발을 진행하고 있다.회사는 앞으로도 지속 가능한 장기 성장을 위해 노력할 예정이다.현재 Abvc바이오파마는 1,620만 달러의 자산과 950만 달러의 주주 자본을 보
이보크파마(EVOK, Evoke Pharma Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 이보크파마는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 기간에 대한 재무 결과를 발표했다.이보크파마의 CEO인 매트 도노프리오는 "이번 분기의 결과는 GIMOTI의 상업적 강점과 우리의 실행의 정밀성을 보여준다"고 말했다.순 제품 매출은 전년 대비 47% 증가한 380만 달러에 달했으며, 새로운 처방자는 20% 증가했다.재고 보충률은 약 70%로 유지되었으며, 이는 지속적인 치료 효과를 반영한다.2025년 2분기 동안 순 제품 매출은 약 380만 달러로, 2024년 2분기의 260만 달러와 비교된다.순 손실은 약 160만 달러, 주당 손실은 0.62 달러였다.판매, 일반 및 관리 비용은 약 510만 달러로, 2024년 2분기의 370만 달러와 비교해 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 약 1210만 달러였다.이보크파마는 2025년 전체 순 제품 매출 가이던스를 약 1600만 달러로 확인하며, 이는 2024년 대비 최대 60% 증가를 나타낸다.이보크파마는 GI 질환 치료를 위한 약물 개발에 주력하는 전문 제약 회사로, GIMOTI는 성인에서 급성 및 재발성 당뇨병성 위마비 증상 완화를 위한 비강 스프레이 제형이다.이보크파마는 2025년 2분기 동안 380만 달러의 순 제품 매출을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 47% 증가한 수치이다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 약 1억 6060만 달러, 총 부채는 약 1억 1685만 달러로 나타났다.이보크파마의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이로그룹홀딩스(AIRO, AIRO Group Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 에이로그룹홀딩스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99로 첨부되어 있다.에이로그룹홀딩스는 2025년 6월 16일에 6,900,000주를 공모하는 최초 공개(IPO)를 성공적으로 완료했으며, 여기에는 인수자 옵션에 따라 추가로 900,000주를 구매하는 것이 포함되어 총 6,900,000주를 발행하여 6,900만 달러의 총 수익을 올렸다.에이로그룹홀딩스는 IPO로 조달한 자금을 기존 현금 및 제한된 현금과 함께 사용하여 각 부문에서의 성장 이니셔티브를 지원하고, 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 2460만 달러의 수익을 기록하여 전년 대비 151% 증가했으며, 총 이익률은 61.2%로 전년 동기 59.0%에서 증가했다.순이익은 590만 달러로, 전년 동기 560만 달러의 손실에서 개선되었다.EBITDA는 1890만 달러로, 전년 동기 110만 달러의 손실에서 개선되었으며, 조정 EBITDA는 470만 달러로 전년 대비 710% 증가했다.2025년 2분기 운영 하이라이트로는 미국 내 드론 생산 확대 계획을 발표했으며, RQ-35 Heidrun ISR 드론에 대한 글로벌 수요에 기반하여 새로운 제조 및 엔지니어링 시설을 설립할 예정이다.또한, 해군 특수전 훈련 임무를 성공적으로 완료하고, 현재까지 3000만 달러 이상의 방위 계약을 확보했다.에이로그룹홀딩스는 중간 거리 화물 드론을 소개하고 캐나다 YMX 혁신 구역으로 사업을 확장했다.CEO 조 번스는 "우리는 공기업으로서 첫 번째 수익을 보고하게 되어 자랑스럽다. 이번 IPO는 우리에게 모든 전략적 부문에서 차세대 항공우주 능력에 대한 투자를 가속화할 수 있는 기회를 제공한다"고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및
셔턱랩스(STTK, Shattuck Labs, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과와 최근 사업 하이라이트를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 셔턱랩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.셔턱랩스는 미국 식품의약국(FDA)에 SL-325의 1상 임상 시험을 위한 신약 신청(IND)을 제출했으며, 2025년 3분기 내에 승인을 받을 것으로 예상한다.또한, 2025년 3분기 내에 SL-325의 1상 임상 시험에 첫 번째 참가자를 투여할 계획이다.2025년 2분기 말 기준 현금 잔고는 약 5,050만 달러로, 최근의 초과 청약된 사모 배치에서 총 1억 3백만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 2029년까지 운영 자금을 지원할 것으로 보인다.셔턱랩스의 CEO인 테일러 슈라이버 박사는 "2025년 2분기는 셔턱랩스에게 생산적인 시기였다. 우리는 IND 신청서를 성공적으로 제출했으며, 건강한 자원봉사자를 대상으로 한 1상 임상 시험에 대한 등록을 시작할 것으로 기대한다"고 말했다.SL-325는 염증성 장 질환(IBD) 및 기타 염증성 및 면역 매개 질환 치료를 위한 잠재적인 최초의 DR3 차단 항체로 개발되고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 5,050만 달러로, 2024년 6월 30일의 1억 5백만 달러와 비교된다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2025년 2분기에 870만 달러로, 2024년 2분기의 1,920만 달러와 비교된다.일반 관리(G&A) 비용은 440만 달러로, 2024년 2분기의 530만 달러와 비교된다.2025년 2분기 순손실은 1,250만 달러로, 기본 및 희석 주당 0.24달러의 손실을 기록했으며, 2024년 2분기의 순손실 2,160만 달러, 기본 및 희석 주당 0.42달러의 손실과 비교된다.셔턱랩스는 SL-325의 임상 개발을 위해 사모 배치에서 예상되는 순수익을 사용할 계획이다.셔턱랩스의 현재 재무 상태는 5,050만 달러의 현금 및 현금성 자산을
록웰메디컬테크놀러지(RMTI, ROCKWELL MEDICAL, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 록웰메디컬테크놀러지(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 2025년 2분기 동안 운영에서 190만 달러의 현금 흐름을 생성했으며, 2025년 2분기 총 매출은 1,610만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,580만 달러에 비해 38% 감소했다. 이는 회사의 최대 고객이 공급업체로 전환한 데 따른 것이다.2025년 2분기 총 매출 총이익은 250만 달러로, 2024년 같은 기간의 460만 달러에 비해 45% 감소했다. 2025년 2분기 총 매출 총이익률은 16%로, 2024년 2분기의 18%에서 소폭 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 1,840만 달러로 증가했다.회사의 마크 스트로벡 CEO는 "2025년 2분기 동안 우리는 최대 고객의 전환을 성공적으로 관리했으며, 현재 안정적인 상태에 있으며, 이는 지속적인 성장에 유리한 위치에 있다고 믿는다"고 말했다. 이어 "우리는 고품질 제품, 신뢰할 수 있는 공급망, 우수한 고객 서비스로 차별화되고 있으며, 국내외에서 새로운 고객을 유치하고 기존 고객과의 계약을 갱신하고 있다.현재 80% 이상의 고객이 장기 계약을 체결하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 조정된 EBITDA는 -20만 달러로, 2024년 2분기의 140만 달러에 비해 감소했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 조정된 EBITDA는 -70만 달러로, 2024년 같은 기간의 90만 달러에 비해 감소했다.회사는 2025년 연간 가이던스를 확인하며, 총 매출은 6,500만 달러에서 7,000만 달러, 총 매출 총이익률은 16%에서 18%, 조정된 EBITDA는 -50만 달러에서 50만 달러로 예상하고 있다.회사는 또한 미국 내 최대의 투석 서비스 제공업체인 이노베이티브 리널 케어와 제품 구매 계약을 체결
텐홀딩스(XHLD, TEN Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 텐홀딩스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.텐홀딩스는 자회사인 TEN Events, Inc.를 통해 이벤트 기획, 제작 및 방송 서비스를 제공하는 회사이다.2025년 2분기 동안 연간 매출 성장을 달성했으며, 이는 전략의 강점과 회복력을 강조한다.매출은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 1,116,000달러로, 2024년 같은 기간의 1,023,000달러에 비해 93,000달러, 즉 9.1% 증가했다.증가의 주요 요인은 다음과 같다.첫째, 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 제공된 가상 및 하이브리드 이벤트의 매출은 16,000달러, 즉 1.8% 감소했다. 이는 일부 고객이 이벤트를 2025년 3분기로 연기했기 때문이다.둘째, 물리적 이벤트의 매출은 109,000달러, 즉 82.6% 증가했으며, 이는 새로운 고객에게 제공된 추가 이벤트에서 약 100,000달러의 매출이 발생했기 때문이다.매출 원가는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 175,000달러로, 2024년 같은 기간의 141,000달러에 비해 34,000달러, 즉 24.1% 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 910,000달러, 즉 73% 증가하여 2,153,000달러에 달했다. 이러한 증가는 상장 회사로서의 추가 비용 때문이며, 여기에는 법률 비용, 분기별 PCAOB 감사 및 자문 비용, 추가 보험료, 외부 투자자 관계 관리 비용 등이 포함된다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 순손실은 2,784,000달러, 즉 주당 0.13달러로, 2024년 같은 기간의 순손실 408,000달러, 즉 주당 0.02달러에 비해 증가했다.손실의 1,359,000달러는 공기업 상태 유지와 관련된 운영 비용 증가에 기인하며, 나머지 1,425,000달러는 Sunpeak Holdings Corp