배탤리언오일(BATL, BATTALION OIL CORP )은 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴, 텍사스 – 2025년 8월 14일 – 배탤리언오일(뉴욕증권거래소: BATL, "배탤리언" 또는 "회사")이 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.주요 하이라이트로는 2025년 2분기 판매량이 하루 12,989 배럴의 석유 등가량(Boe/d)으로, 이 중 49%가 석유로 구성됐다.또한, 회사는 우물당 자본 지출을 지속적으로 낮추며 AFE(승인된 자본 예산) 추정치를 초과 달성했다.2025년 6개 우물 계획의 마지막 두 개 우물에 대한 드릴링 작업을 완료했으며, 이 우물들은 2025년 7월 5일 온라인으로 전환됐다.AGI(산성 가스 주입) 시설은 2025년 8월 11일부로 운영을 중단했다.회사는 2025년 2분기 동안 하루 평균 12,989 Boe/d의 순 생산량과 4,280만 달러의 총 운영 수익을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 12,857 Boe/d와 4,910만 달러에 비해 감소한 수치다.2025년 2분기 동안 평균 실현 가격이 배럴당 5.93달러 감소한 것이 주요 원인으로 작용했으며, 이는 헤지의 영향을 제외한 수치다.배탤리언은 2025년 2분기 동안 평균 NYMEX 석유 가격의 98.0%를 실현했으며, 헤지로 인한 이익은 약 430만 달러에 달했다.2025년 2분기 동안 리스 운영 및 작업 비용은 Boe당 10.98달러로, 2024년 2분기의 10.22달러에 비해 증가했다. 이는 주로 작업 활동 증가에 기인한다.일반 및 관리 비용은 2025년 2분기 동안 Boe당 2.17달러로, 2024년 2분기의 2.85달러에 비해 감소했다.2025년 2분기 동안 회사는 보통주 주주에게 350만 달러의 순 손실을 기록했으며, 주당 순 손실은 0.21달러였다.선택된 항목을 조정한 후, 조정된 희석 순 손실은 1,060만 달러로, 주당 조정된 희석 순 손실은 0.65달러였다.2025년 6월 30일 기준
22세기그룹(XXII, 22nd Century Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 22세기그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 발표는 보고서의 부록 99.1로 제공되었다.22세기그룹은 27년 동안 니코틴 중독으로 인한 흡연의 해악에 맞서 싸워온 유일한 담배 제품 회사로, 이번 분기 실적을 통해 최근 비즈니스 하이라이트를 업데이트했다.22세기그룹의 CEO인 래리 파이어스톤은 "22세기그룹은 진정한 담배 해악 감소 회사로 변모했으며, 우리의 VLN® 제품에 기반한 독점적인 저니코틴 함량 담배 품종을 중심으로 구축됐다"고 말했다.그는 또한 "우리의 VLN® 제품을 취급하는 파트너들은 FDA의 저니코틴 기준을 조기에 채택한 선구자들"이라고 강조했다.2025년 2분기 재무 결과는 다음과 같다.순수익은 410만 달러로, 1분기 600만 달러에서 감소했다.총 이익은 60만 달러의 손실로, 1분기와 동일한 수준을 유지했다.운영 비용은 230만 달러로, 1분기 200만 달러에서 증가했다.운영 손실은 300만 달러로, 1분기 260만 달러에서 증가했다.순손실은 330만 달러로, 1분기와 동일한 수준을 유지했다.조정된 EBITDA 손실은 260만 달러로, 1분기 230만 달러에서 증가했다.또한, 회사는 추가로 100만 달러의 부채를 줄여 현재 380만 달러로 감소했다.최근 비즈니스 하이라이트로는 VLN® 제품의 판매를 위한 주 정부의 승인 증가가 포함된다.VLN® 제품은 44개 주에서, 파트너 VLN® 제품은 30개 주에서, Smoker Friendly 제품은 46개 주에서, Pinnacle 제품은 39개 주에서 판매가 승인됐다.22세기그룹은 2025년 9월 1일부터 판매가 시작될 예정인 Pinnacle VLN® 제품의 첫 출하를 12개 주의 1,000개 매장에 진행하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 약 390만 달러이며, 순 부채는
캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 캘리버코스(증권 코드: CWD)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 캘리버코스는 자산 관리 플랫폼 사업의 보조 재무 결과도 함께 공개했다.2025년 2분기 플랫폼 재무 하이라이트는 다음과 같다.플랫폼 수익은 410만 달러로, 지난해 같은 기간의 420만 달러와 비교해 소폭 감소했다.자산 관리 수익이 410만 달러로 이 결과를 이끌었으며, 이전 기간에 비해 성과 배분이 없었다.플랫폼 순손실은 490만 달러로, 희석 주당 3.87 달러의 손실을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 460만 달러, 희석 주당 4.25 달러의 손실과 비교된다.플랫폼 조정 EBITDA 손실은 10만 달러로, 지난해 같은 기간의 250만 달러 손실에 비해 개선되었다.캘리버의 CEO인 크리스 로플러는 "이번 2분기 실적은 2025년 하반기 플랫폼 조정 EBITDA 수익성을 달성하기 위한 계획의 긍정적인 진전을 보여준다"고 말했다.그는 또한 최근 BBB 법안의 통과가 기회 구역 프로그램을 영구화하여 캘리버의 가장 큰 투자 기금 전략을 추진하는 데 긍정적인 영향을 미쳤다고 언급했다.2025년 2분기 통합 재무 결과는 총 통합 수익이 510만 달러로, 지난해 같은 기간의 820만 달러와 비교해 감소했으며, 이는 캘리버 호스피탈리티 트러스트, 캘리버 호스피탈리티 LP, 엘리엇, DT 메사, 캘리버 고정 수익 기금 III의 비통합화에 기인한다.캘리버에 귀속된 순손실은 530만 달러로, 희석 주당 4.15 달러의 손실을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 470만 달러, 희석 주당 4.34 달러의 손실과 비교된다.통합 조정 EBITDA는 10만 달러로, 지난해 같은 기간의 100만 달러 손실에 비해 개선되었다.캘리버는 2025년 8월 13일 오후 5시에 2025년 2분기 재무 결과 및 사업 전망에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
콘탱고오어(CTGO, Contango ORE, Inc. )는 2025년 2분기 운영 수익이 2300만 달러였고, 순이익이 1590만 달러를 기록했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 콘탱고오어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 운영 수익이 2300만 달러에 달했으며, 순이익은 1590만 달러로 보고했다. 이는 2024년 2분기와 비교했을 때 큰 개선을 나타낸다.콘탱고오어의 사장 겸 CEO인 릭 반 니우엔하위세는 "2025년 2분기 동안 생산량이 분기 목표를 초과했으며, 순이익이 1590만 달러로 기록적인 수치를 기록했다"고 밝혔다.이 분기 동안 17,764온스의 금이 판매되었고, 금 1온스당 현금 비용은 1416달러, 모든 비용을 포함한 유지 비용(AISC)은 1548달러로, 2025년 목표인 1625달러보다 훨씬 낮았다.2025년 3차 캠페인은 2025년 8월 14일에 시작될 예정이며, 콘탱고의 생산량은 15,000온스의 금으로 예상된다. 100% 기준으로 3차 캠페인은 250,000톤의 광석을 처리할 것으로 보이며, 평균 금 함량은 약 0.23온스/톤에 이를 것으로 예상된다.2025년 2분기 동안 콘탱고는 2300만 달러의 총 운영 수익을 기록했으며, 이는 2024년 2분기 동안의 운영 손실 310만 달러와 비교된다. 2025년 2분기 동안 순이익은 1590만 달러로, 발행 주식당 1.26달러, 완전 희석 주식당 1.24달러에 해당한다. 이는 2024년 2분기 동안의 순손실 1850만 달러, 발행 주식당 손실 1.90달러와 비교된다.2025년 6월 30일 기준으로 콘탱고의 제한 없는 현금 보유액은 3650만 달러로, 2024년 12월 31일의 2010만 달러에서 증가했다. 2025년 6개월 동안 운영 활동에서 제공된 순 현금은 3690만 달러로, 2024년 6개월 동안 사용된 순 현금 690만 달러와 비교해 큰 개선을 보였다. 이는 주로 맨 초 프로젝트에서의 금 생산과
어로트커뮤니케이션(ALLT, Allot Ltd. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 어로트커뮤니케이션(나스닥: ALLT, TASE: ALLT)은 2025년 8월 14일에 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 2억 4,100만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 9% 증가한 수치다.이 중 SECaaS(서비스로서의 보안) 매출은 전체 매출의 27%를 차지하며, 2억 5,200만 달러의 연간 반복 수익(ARR)을 기록해 전년 대비 73% 증가했다.GAAP 기준 운영 손실은 40만 달러로, 지난해 같은 분기의 340만 달러 손실에 비해 개선됐다.비GAAP 기준으로는 120만 달러의 운영 이익을 기록했으며, 지난해 같은 분기에는 100만 달러의 손실을 기록했다.운영 현금 흐름은 440만 달러로, 지난해 같은 분기의 120만 달러에 비해 크게 증가했다.어로트커뮤니케이션의 CEO인 에얄 하라리는 "우리는 2분기 재무 결과에 매우 만족하며, 이는 뛰어난 SECaaS 성과 덕분이다. SECaaS ARR은 전년 대비 73% 증가했으며, SECaaS 매출은 전체 매출의 25%를 초과했다. 이러한 SECaaS 성과는 전체 회사 매출 성장률을 9%로 끌어올렸고, 수익성 개선을 지원했다"고 말했다.하라리는 또한 "최근 체결한 계약들은 우리의 사이버 보안 서비스가 점점 더 많은 주목을 받고 있음을 보여준다. Verizon Business의 새로운 모바일 서비스는 우리의 SECaaS 서비스를 포함하고 있으며, 최종 고객들 사이에서 큰 반향을 일으키고 있다"고 덧붙였다.그는 "우리가 7월에 발표한 바와 같이, 우리는 EMEA 지역의 주요 통신사와 수천만 달러 규모의 중대한 계약을 체결했다. 이 계약은 어로트커뮤니케이션의 가장 큰 고객 확보 중 하나로, 사이버 보안 및 네트워크 인텔리전스 분야에서 우리의 독특한 기술적 장점과 핵심 전문성을 입증하는 전략적 의미가 크다"고 강조했다.하라리는 "SECaaS의 급속한 성장
시클라셀파마슈티컬스(CYCCP, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 사업 업데이트를 했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 시클라셀파마슈티컬스(증권코드: CYCC, CYCCP)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기의 주요 내용은 다음과 같다.4월에 이사회는 6% 전환 가능 교환 우선주에 대해 주당 0.15달러의 분기 현금 배당금을 선언했으며, 이 배당금은 2025년 5월 1일에 지급됐다.5월에는 말레이시아 상장 기업인 FITTERS Diversified Berhad와 자회사인 FITTERS Sdn. Bhd.와의 주식 교환 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 FITTERS Parent는 시클라셀의 발행된 보통주 약 19.99%와 자회사인 FITTERS Sdn. Bhd.의 모든 소유권을 교환하게 된다.6월에는 이사회가 6% 전환 가능 교환 우선주에 대해 주당 0.15달러의 분기 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 8월 1일에 지급됐다.또한, 6월에는 특정 인증된 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하여 총 3,000,000주를 발행하고, 주당 1.00달러에 판매하여 총 300만 달러의 수익을 올렸다.7월에는 1주당 15주로의 주식 병합을 시행하여 나스닥 자본 시장의 주가 요건을 충족하기 위한 조치를 취했다.7월 초에는 FITTERS Parent와 FITTERS Sdn. Bhd.와의 교환 계약 수정안을 체결하여 거래 종료 시 100만 달러를 지급하기로 합의했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 430만 달러로, 2024년 12월 31일의 320만 달러에서 증가했다.운영 활동에서 사용된 순 현금은 110만 달러였으며, 현재 자원으로 계획된 지출을 2025년 4분기까지 지원할 수 있을 것으로 추정된다.연구 및 개발 비용은 10만 달러로, 2024년 같은 기간의 200만 달러에 비해 감소
스트라타스킨사이언스(SSKN, STRATA Skin Sciences, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 기업 업데이트를 했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 스트라타스킨사이언스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이 보도자료의 전체 내용은 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2분기 주요 내용으로는 CPT 코드의 역사적인 확장이 포함되어 있으며, 이는 미국 내 염증성 및 자가면역 피부 질환에 대한 보상 환자 수를 세 배로 증가시킨다.또한, 2026년 사이클을 통해 G코드 신청을 통해 보상 범위를 확대할 가능성이 있다.경제 데이터를 제출하여 보상률의 잠재적 증가를 지원하고, 백반증 적응증 및 보상을 검증하는 새로운 동료 검토 출판물이 발표되었다.JAK 억제제와 함께 엑시머 레이저의 병용 사용에 대한 여러 동료 검토 출판물이 안전성, 효능 및 시너지 효과를 보여주며, 스트라타스킨사이언스는 이러한 병합 치료 방법에 대한 지적 재산권을 보유하고 있다.또한, LaserOptek에 대한 ongoing lawsuit에서 긍정적인 발전이 있었으며, LaserOptek Korea와 C. Dalton, LLC가 피고로 추가되었다.2분기 동안 장비당 평균 총 청구액은 5,512달러로, 전년 동기 대비 2.7% 증가했다.21개의 XTRAC 장비를 성과가 저조한 계정에서 제거하고, 19개의 장비를 배치하여 6분기 중 가장 높은 배치 수치를 기록했다.운영 현금 사용을 조정한 결과, 2024년 3분기에 발생한 판매세 적립과 관련하여 뉴욕주에 지급한 130만 달러의 제한된 현금과 약 34만 달러의 법적 비용을 고려할 때, 회사는 거의 운영 현금 흐름 손익 분기점에 도달했다.2025년 2분기 종료 시점에서 현금 잔고는 600만 달러로, 2024년 3분기에 발생한 판매세 적립과 관련하여 뉴욕주에 지급한 130만 달러를 포함한 금액이다.스트라타스킨사이언스의 2025년 2분기 수익은 770만 달러로, 2024년 2분기 대
메사에어그룹(MESA, MESA AIR GROUP INC )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고, 합병 진행 상황을 설명했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 메사에어그룹은 2025 회계연도 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최했다.이 콜의 스크립트는 첨부된 문서로 제공된다.이번 보고서의 2.02항에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 메사에어그룹의 증권법 1933년 및 증권거래법에 따른 제출물에 참조로 통합되지 않는다.2025년 3분기 동안 메사에어그룹의 총 운영 수익은 9,280만 달러로, 2024년 3분기의 1억 1,080만 달러에 비해 1,800만 달러, 즉 16.3% 감소했다.계약 수익은 6,990만 달러로, 2024년 3분기의 9,560만 달러에 비해 2,570만 달러, 즉 26.8% 감소했다. 이러한 감소는 유나이티드와의 계약 항공기 수 감소에 기인한다.2025년 3분기 총 운영 비용은 9,290만 달러로, 2024년 3분기의 1억 1,220만 달러에 비해 2,690만 달러, 즉 22.4% 감소했다.메사에어그룹의 2025년 3분기 순이익은 2,090만 달러, 즉 희석 주당 0.50 달러로, 2024년 3분기의 순손실 1,990만 달러, 즉 주당 -0.48 달러에 비해 개선됐다.조정된 순손실은 60만 달러, 즉 주당 -0.01 달러로, 2024년 3분기의 조정된 순손실 940만 달러, 즉 주당 -0.23 달러에 비해 개선됐다.메사에어그룹은 2025년 6월 분기 말에 4,250만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있으며, 총 부채는 1억 1,370만 달러로, 2024년 6월 30일의 3억 6,640만 달러에 비해 크게 감소했다.메사에어그룹은 공화국 항공사와의 합병 진행 상황에 대해 업데이트를 제공하며, 합병 후의 새로운 회사는 연간 수익이 약 18억 달러에서 20억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.메사에어그
글로벌워터리소시즈(GWRS, Global Water Resources, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 글로벌워터리소시즈(NASDAQ: GWRS)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.회사는 내일 동부 표준시 오후 1시에 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 2025년 2분기 재무 하이라이트로는 총 수익이 1,420만 달러로 5.4% 증가했으며, 이는 유기적 연결 성장, 소비 증가 및 요금 인상에 기인한다.순이익은 160만 달러로 주당 0.06 달러로 감소했으며, 이는 회사의 자본 개선 계획에 따른 감가상각 비용 증가가 주요 원인이다.조정 EBITDA는 비GAAP 용어로 2.1% 증가하여 690만 달러에 달했다.회전 신용 시설의 만기일이 2027년 5월 18일로 연장되었고, 차입 가능한 원금이 1,500만 달러에서 2,000만 달러로 증가했다.또한, 회사는 보통주 1주당 0.02533 달러의 현금 배당금을 3회 선언했다. 운영 하이라이트로는 2025년 6월 30일 기준 총 활성 서비스 연결 수가 65,639로 3.8% 증가했으며, 물 소비량은 12억 갤런으로 8.2% 증가했다.인프라 프로젝트에 2,020만 달러를 투자하여 기존 유틸리티를 지원하고 지속적인 성장을 도모했다.아리조나 주 기업 위원회는 글로벌워터-파머스워터컴퍼니(GW-Farmers)에 대한 결정 80695를 발행했으며, 새로운 요금은 연간 약 110만 달러의 수익 증가를 예상하고 있다. 7월에는 회사가 투손 물 공급 회사로부터 7개의 물 시스템을 인수하는 거래를 완료했으며, 이 자산은 현재 요금 기준의 약 1.05배에 해당하는 가치로 인수되었고 연간 약 150만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상된다.2025년 7월 1일, 미국 인구 조사국의 인구 예측에 따르면 마리코파 시는 미국에서 6번째로 빠르게 성장하는 대도시로, 2024년 인구 증가율이 7.4%에 달할 것으로 보인다. 경영진은 "2분기
박스라이트(BOXL, Boxlight Corp )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 박스라이트(나스닥: BOXL)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 총 수익은 3,090만 달러로, 전년 동기 대비 19.9% 감소했으나, 2025년 1분기 대비로는 37.6% 증가했다.총 매출 감소는 모든 시장에서의 판매량 감소에 기인했다.2분기 총 매출은 2025년 1분기 대비 37.6% 증가한 것으로, 이는 산업 수요의 개선을 나타내는 긍정적인 신호로 평가된다.2분기 총 매출 원가는 2,010만 달러로, 전년 동기 대비 16.4% 감소했다.총 매출 이익은 1,080만 달러로, 전년 동기 대비 25.7% 감소했으며, 총 매출 이익률은 35.0%로 집계됐다.순손실은 470만 달러로, 전년 동기 대비 310만 달러 증가했다.기본 및 희석 주당 순손실은 각각 1.53달러로, 전년 동기 대비 0.92달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 130만 달러로, 전년 동기 대비 240만 달러 감소했다.박스라이트는 북미에서 CL Totem을 출시하여 고교통 환경을 위한 현대적인 독립형 디지털 사이니지를 제공했다.2분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산은 760만 달러였으며, 50만 달러의 운영 자본 적자를 기록했다.경영진은 "2분기 동안 매출이 거의 38% 증가했으며, 이는 산업 수요의 개선을 나타내고 있다"고 언급했다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 박스라이트는 760만 달러의 현금 및 현금성 자산, 5만 달러의 운영 자본 적자, 2,820만 달러의 재고, 9억 9,200만 달러의 총 자산, 3,900만 달러의 부채, 2,600만 달러의 주주 적자를 기록했다.2025년 상반기 총 수익은 5,330만 달러로, 전년 동기 대비 29.5% 감소했다.상반기 순손실은 800만 달러로, 전년 동기 대비 600만 달러 감소했다.박스라이트는 2025년 4월 30일, 5월 31일, 6월 30일
오퍼스제네틱스(IRD, Opus Genetics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 델라웨어 주에 본사를 둔 오퍼스제네틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 Exhibit 99.1로 제공되며, 해당 내용은 본 보고서에 포함된다.오퍼스제네틱스는 유전성 망막 질환 치료를 위한 유전자 치료제와 기타 안과 질환을 위한 소분자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.오퍼스제네틱스의 CEO인 조지 마그라스 박사는 "이번 분기 동안 여러 임상 및 규제 이정표를 달성하며 상당한 진전을 이뤘다"고 밝혔다.그는 OPGx-LCA5 프로그램에 대한 RMAT 지정을 받은 것은 임상 데이터의 강점과 유전성 망막 질환 치료를 위한 효과적인 유전자 치료제의 긴급한 필요성을 강조한다고 덧붙였다.성인 환자에서 관찰된 지속적인 기능적 시력 개선과 소아 집단에서의 초기 효능 징후에 대해 고무적이라고 언급했다.2025년 6월 30일 기준으로 오퍼스제네틱스는 현금 및 현금성 자산이 3,240만 달러에 달하며, 현재 운영 계획에 따르면 기존 자금이 2026년 하반기까지 운영을 지원할 것으로 예상된다.2025년 2분기 라이센스 및 협력 수익은 290만 달러로, 2024년 같은 기간의 110만 달러와 비교해 증가했다.이는 주로 비아트리스와의 협력에서 발생한 R&D 서비스의 환급에 기인한다.일반 및 관리(G&A) 비용은 580만 달러로, 2024년 같은 기간의 340만 달러에 비해 증가했다.이 증가는 주로 법률 및 특허 관련 비용, 급여 및 사업 개발 활동과 관련된 비용 증가에 기인한다.연구 및 개발(R&D) 비용은 600만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 감소했다.이는 주로 제조 및 컨설팅 비용 감소에 기인하며, 임상 시험, 독성학 및 급여 관련 비용이 증가한 부분이 일부 상쇄됐다.2025년 2분기 순손실은 740만 달러로, 기본 및 희석 주당 0.12
아드바크쎄라퓨틱스(AARD, Aardvark Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 파이프라인을 업데이트했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 아드바크쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 파이프라인 및 사업 업데이트를 제공했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.아드바크쎄라퓨틱스는 대사 질환 치료를 위한 새로운 소분자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 이번 발표에서 다음과 같은 주요 사항을 강조했다.ARD-201의 새로운 전임상 데이터는 비만 프로그램의 최적화된 2상 임상 개발 전략에 대한 정보를 제공한다.2상 POWER 시험은 GLP-1RA 요법을 중단하는 환자에서 체중 반등에 초점을 맞추고, 2상 STRENGTH 시험은 GLP-1RA와의 병용 및 단독 요법으로 지속적인 체중 감소에 초점을 맞춘다.또한, Prader-Willi 증후군(PWS)과 관련된 과식 치료를 위한 ARD-101의 3상 HERO 시험이 13세 미만의 소아 인구를 포함하도록 확대될 예정이다.아드바크쎄라퓨틱스는 2027년까지 운영을 지원할 수 있는 1억 4,180만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자를 보유하고 있다.아드바크쎄라퓨틱스의 CEO인 Tien Lee 박사는 "아드바크쎄라퓨틱스는 파이프라인 전반에 걸쳐 상당한 진전을 이루었으며, 향후 여러 연구에서 ARD-101과 ARD-201의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.이어서 그는 "3상 HERO 시험의 확대는 13세 미만의 환자를 포함하여 PWS 환자 집단의 더 큰 부분에 도달할 수 있게 해줄 것이며, 더 많은 환자에게 도움을 줄 수 있을 것"이라고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 아드바크쎄라퓨틱스는 1억 4,180만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자를 보유하고 있으며, 이는 2027년까지의 운영을 지원할 수 있을 것으로 보인다.연구 및 개발 비용
누들스&컴퍼니(NDLS, NOODLES & Co )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 누들스&컴퍼니(Nasdaq: NDLS)는 2025년 7월 1일로 종료된 회계 분기의 수익 및 기타 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기와 2024년 2분기를 비교한 주요 내용은 다음과 같다.총 수익은 1억 2,640만 달러로, 2024년 2분기의 1억 2,740만 달러에서 0.7% 감소했다.동기 대비 비교 가능한 레스토랑 매출은 시스템 전반에서 1.5% 증가했으며, 이는 회사 소속 레스토랑에서 1.5%, 프랜차이즈 레스토랑에서 1.6% 증가한 수치다.순손실은 1,760만 달러로, 희석 주당 손실은 0.38달러로 집계되었으며, 이는 2024년 2분기의 순손실 1,360만 달러, 희석 주당 손실 0.30달러와 비교된다.운영 마진은 -11.7%로, 2024년 2분기의 -9.0%에서 감소했다.레스토랑 기여 마진은 12.8%로, 2024년 2분기의 15.5%에서 하락했다.조정된 EBITDA는 600만 달러로, 2024년 2분기의 920만 달러에서 감소했다.2025년 2분기에는 신규 회사 소속 레스토랑 1개가 개점되었고, 6개 회사 소속 레스토랑과 2개 프랜차이즈 레스토랑이 폐쇄됐다.누들스&컴퍼니의 CEO 드류 매드센은 "어려운 소비자 환경 속에서도 2분기 동안 1.5%의 긍정적인 비교 가능한 레스토랑 매출을 기록한 것에 고무되어 있다"고 말했다.그는 또한 새로운 가치 중심 플랫폼인 '맛있는 듀오'가 좋은 출발을 보였으며, 최근 2주 동안 평균 5%의 비교 가능한 레스토랑 매출 증가를 보여주고 있다고 덧붙였다.2025년 7월 1일 기준으로 회사는 230만 달러의 현금 및 현금성 자산과 1억 830만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 회전 신용 시설에서의 차입 가능 금액은 1,370만 달러다.2025년 전체 연도에 대한 가이던스는 총 수익 4억 8,700만 달러에서 4억 9,500만 달러, 비교 가능한 레스토랑 매출 성장