엘라스틱(ESTC, Elastic N.V. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘라스틱 N.V.가 2025년 7월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 415,288천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치다.이 중 구독 수익은 388,583천 달러로, 20% 증가했으며, 서비스 수익은 26,705천 달러로 13% 증가했다.구독 수익의 성장은 엘라스틱 클라우드와 기타 구독 서비스의 지속적인 채택에 기인한다.특히, 엘라스틱 클라우드의 수익은 연간 31% 증가했다.회사의 총 비용은 96,746천 달러로, 이는 전년 동기 대비 5% 증가했다.구독 서비스의 비용은 69,418천 달러로 2% 증가했으며, 서비스 비용은 27,328천 달러로 17% 증가했다.총 매출 총이익은 318,542천 달러로, 매출 총이익률은 77%에 달했다.운영 비용은 327,982천 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했다.연구 및 개발 비용은 109,122천 달러로 22% 증가했으며, 판매 및 마케팅 비용은 174,054천 달러로 11% 증가했다.엘라스틱은 이번 분기 동안 24,603천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.23달러의 손실에 해당한다.회사는 현재 1,124,324천 달러의 누적 적자를 보이고 있으며, 2025년 7월 31일 기준으로 1,494,000천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.엘라스틱은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 연구 및 개발에 대한 투자를 확대할 계획이다.또한, 회사는 고객 기반을 확장하고, 기존 고객의 추가 매출을 유도하기 위해 노력할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
도모(DOMO, DOMO, INC. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 도모가 2025년 7월 31일로 종료된 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 7970만 달러였으며, 구독 수익은 7270만 달러로 집계됐다.청구액은 7030만 달러에 달했으며, 구독 잔여 성과 의무(RPO)는 4억 980만 달러로 전년 대비 19% 증가했다.현재 구독 RPO는 2억 2020만 달러로, 전년 대비 4% 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 340만 달러로, 전년 대비 155% 증가했다.조정된 자유 현금 흐름은 140만 달러로, 전년 대비 125% 증가했다.GAAP 운영 마진은 -9%로, 전년 대비 9% 포인트 증가했으며, 비GAAP 운영 마진은 8%로, 전년 대비 5% 포인트 증가했다.GAAP 기준 순손실은 2290만 달러였으며, GAAP 기준 주당 순손실(기본 및 희석)은 0.56 달러로, 가중 평균 주식 수는 4060만 주였다.비GAAP 기준 순이익은 90만 달러였으며, 희석 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.02 달러로, 가중 평균 희석 주식 수는 4360만 주였다.2025년 7월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 4710만 달러였다.도모의 창립자이자 CEO인 조쉬 제임스는 "우리의 ACV 증가, 강력한 구독 RPO, 그리고 확장하는 파트너십이 도모의 성장 엔진을 가동하고 있다"고 말했다.이어 "이번 분기에는 기록적인 운영 마진을 달성했으며, 최초의 비GAAP EPS를 긍정적으로 기록했다. 또한, 소비 계약으로 시작한 고객에 대한 NRR은 108%로, 우리의 모델이 결과를 이끌어내고 있다. 명확한 증거"라고 덧붙였다.도모는 2026 회계연도 3분기 및 전체 회계연도 2026에 대한 가이던스를 제공했다.2026 회계연도 3분기 수익은 7850만 달러에서 7950만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 기준 주당 순손실은 0.03 달러에서 0.07 달러 사이로 예상된다.전체
엔시노(NCNO, nCino, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 엔시노(나스닥: NCNO)는 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.총 수익은 148.8백만 달러로, 전년 대비 12% 증가했으며, 구독 수익은 130.8백만 달러로 15% 증가했다.엔시노의 CEO인 숀 데스몬드는 "이번 분기에도 총 수익과 구독 수익, 비GAAP 운영 수익이 모두 분기 가이던스를 초과한 결과를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.이어 "고객 수요가 계속해서 강화되고 있으며, 이는 우리의 전략과 개선된 재무 전망에 대한 확신을 강화한다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 총 수익은 148.8백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 132.4백만 달러에서 12% 증가했다.구독 수익은 130.8백만 달러로, 1년 전 113.9백만 달러에서 15% 증가했다.운영 손실은 9.3백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 7.9백만 달러에서 증가했다.비GAAP 운영 수익은 30.0백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 19.3백만 달러에서 56% 증가했다.GAAP 기준으로 엔시노에 귀속되는 순손실은 15.3백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 11.0백만 달러에서 증가했다.비GAAP 기준으로 엔시노에 귀속되는 순이익은 25.7백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 15.6백만 달러에서 64% 증가했다.2025년 7월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 123.2백만 달러였으며, 엔시노의 회전 신용 시설에서 203.5백만 달러가 미지급 상태였다.엔시노는 2025년 7월 31일 종료된 2분기 동안 평균 주가 26.89달러로 약 750,000주를 재매입했다.2026 회계연도 3분기 총 수익은 146.0백만 달러에서 148.0백만 달러 사이로 예상되며, 구독 수익은 127.5백만 달러에서 129.5백만 달러 사이로 예상된다.비GAAP 운영 수익은 31.5백만 달러에서 33.5백만
워크데이(WDAY, Workday, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 워크데이(나스닥: WDAY)는 2025년 7월 31일로 종료된 회계연도 2026년 2분기 재무 결과를 발표했다.2026 회계연도 2분기 총 수익은 23억 4,800만 달러로, 전년 동기 대비 12.6% 증가했다.구독 수익은 21억 6,900만 달러로, 전년 동기 대비 14.0% 증가했다.운영 수익은 2억 4,800만 달러로, 수익의 10.6%에 해당하며, 전년 동기 대비 1억 1,100만 달러에서 증가했다.비GAAP 운영 수익은 6억 8,000만 달러로, 수익의 29.0%에 해당하며, 전년 동기 대비 5억 1,800만 달러에서 증가했다.희석 주당 순이익은 0.84달러로, 전년 동기 대비 0.49달러에서 증가했다.비GAAP 희석 주당 순이익은 2.21달러로, 전년 동기 대비 1.75달러에서 증가했다.12개월 구독 수익 백로그는 79억 1,000만 달러로, 전년 동기 대비 16.4% 증가했다.총 구독 수익 백로그는 253억 7,000만 달러로, 전년 대비 17.6% 증가했다.운영 현금 흐름은 6억 1,600만 달러로, 전년 동기 대비 5억 7,100만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 5억 8,800만 달러로, 전년 동기 대비 5억 1,600만 달러에서 증가했다.워크데이는 약 120만 주의 A 클래스 보통주를 2억 9,900만 달러에 재매입했다.2025년 7월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 81억 9,000만 달러에 달했다.워크데이의 CEO인 칼 에셴바흐는 "워크데이는 AI 및 플랫폼 혁신, 국제적 모멘텀, 그리고 우리와 함께 성장하는 생태계에 힘입어 또 다른 견고한 분기를 기록했다"고 말했다.CFO인 제인 로우는 "우리의 2분기 결과는 플랫폼의 강점과 여러 성장 이니셔티브에서의 지속적인 진전을 반영한다"고 밝혔다.워크데이는 2026 회계연도 3분기 구독 수익을 22억 3,500만 달러로
아틀라시안(TEAM, Atlassian Corp )은 2025 회계연도 연례 보고서를 제출했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라시안이 2025 회계연도 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.아틀라시안은 클라우드 기반의 팀 협업 소프트웨어를 제공하며, 이를 통해 조직이 모든 팀을 연결하고 생산성을 극대화할 수 있도록 지원한다.보고서에 따르면, 아틀라시안의 총 고객 수는 300,000명을 초과하며, 이 중 10,000달러 이상의 연간 구독 수익을 올리는 고객 수는 51,978명에 달한다.2025 회계연도 동안 아틀라시안의 구독 수익은 4,930,604천 달러로, 전년 대비 26% 증가했다.총 수익은 5,215,304천 달러로, 20% 증가한 수치다.아틀라시안은 연구 및 개발에 2,669,312천 달러를 지출했으며, 마케팅 및 판매 비용은 1,134,535천 달러에 달했다.운영 손실은 130,392천 달러로 기록되었고, 순손실은 256,687천 달러에 이른다.아틀라시안은 2025년 6월 30일 기준으로 2,512,874천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 424,268천 달러의 단기 투자와 778,302천 달러의 매출채권을 기록하고 있다.또한, 아틀라시안은 2024년 9월 30일에 15억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 12억 달러의 자사주 매입 여력이 남아 있다.이 보고서는 아틀라시안의 재무 상태와 운영 결과를 종합적으로 보여주며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테너블홀딩스(TENB, Tenable Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 테너블홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 247,295천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 12% 증가한 수치다.특히 구독 수익은 228,031천 달러로, 13% 증가했다.그러나 운영 손실은 7,448천 달러로, 전년 동기보다 소폭 감소했다.순손실은 14,706천 달러로, 주당 손실은 0.12달러로 집계됐다.회사는 또한 2025년 6월 30일 기준으로 175,025천 달러의 현금 및 현금성 자산과 211,489천 달러의 단기 투자를 보유하고 있다.이와 함께, 테너블홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 899,977천 달러의 누적 적자를 기록하고 있다.회사는 2025년 8월 5일, 스티븐 A. 빈츠와 마크 서몬드의 고용 계약을 수정하는 두 건의 수정안을 발표했다.수정안에 따르면, 두 임원은 계약 해지 시 18개월의 기본 급여를 현금으로 지급받게 된다.또한, '정당한 사유'의 정의가 명확히 규정되었으며, 이는 임원이 계약 해지의 정당한 사유를 주장하기 위해서는 특정 조건을 충족해야 함을 명시하고 있다.마지막으로, 테너블홀딩스는 2025년 8월 8일, 스티븐 A. 빈츠가 이사회 및 재무 보고서의 정확성을 보장하는 인증서를 제출했다.이 인증서는 회사의 재무 상태와 운영 결과가 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시되었음을 확인하는 내용이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인포매티카(INFA, Informatica Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 인포매티카가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 4억 7344만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 2% 증가한 수치다.구독 수익은 2억 8703만 달러로, 전체 수익의 70%를 차지하며, 전년 동기 대비 9% 증가했다.반면, 유지보수 및 전문 서비스 수익은 1억 2031만 달러로, 전체 수익의 30%를 차지하며 12% 감소했다.2025년 상반기 동안 인포매티카는 총 수익 8억 1124만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 3% 증가한 수치다.구독 수익은 5억 7104만 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했다.유지보수 및 전문 서비스 수익은 2억 4019만 달러로, 12% 감소했다.회사는 2025년 5월 26일 세일즈포스와의 합병 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 인포매티카의 주식은 1주당 25달러에 현금으로 전환될 예정이다.합병이 완료되면 인포매티카는 세일즈포스의 완전 자회사로 운영될 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 12억 8000만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월간 운영 자금 및 자본 지출 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상된다.회사는 또한 2025년 6월 30일 기준으로 18억 1400만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이자율 변동에 따른 위험에 노출되어 있다.회사는 앞으로도 클라우드 기반 솔루션으로의 전환을 지속적으로 추진할 계획이며, 고객의 데이터 관리 요구에 부응하기 위해 연구 개발에 대한 투자를 확대할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높지만, 글로벌 경제 불확실성과 경쟁 심화 등의 외부 요인에 따라 변동성이 클 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
AMC네트웍스(AMCX, AMC Networks Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMC네트웍스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 보고서에 따르면, AMC네트웍스의 총 수익은 600,024천 달러로, 전년 동기 대비 4.1% 감소했다.구체적으로, 구독 수익은 367,428천 달러로 1.3% 감소했으며, 광고 수익은 148,609천 달러로 20.4% 감소했다.콘텐츠 라이센싱 및 기타 수익은 83,987천 달러로 25.3% 증가했다.운영 비용은 535,555천 달러로, 전년 동기 대비 12.9% 감소했다.운영 소득은 64,469천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.또한, AMC네트웍스는 2025년 6월 30일 기준으로 866,407천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 31,899,405주가 발행된 클래스 A 보통주와 11,484,408주가 발행된 클래스 B 보통주를 보유하고 있다.AMC네트웍스는 또한 2025년 6월 30일 기준으로 2,233,991천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.이번 보고서는 AMC네트웍스의 경영진이 작성했으며, 모든 재무 정보는 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 공정하게 제시됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알로테크놀러지스(ARLO, Arlo Technologies, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 알로테크놀러지스가 2025년 6월 29일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 129,405천 달러로, 전년 동기 대비 1.5% 증가했다.이 중 구독 및 서비스 수익은 78,175천 달러로 29.7% 증가했으며, 제품 수익은 51,230천 달러로 23.7% 감소했다.운영 손익은 1,933천 달러로, 전년 동기에는 12,801천 달러의 손실을 기록했다.2025년 상반기 동안 총 수익은 248,471천 달러로, 전년 동기 대비 1.3% 감소했으며, 운영 손익은 482천 달러로 전년 동기에는 23,411천 달러의 손실을 기록했다.알로테크놀러지스는 2025년 6월 29일 기준으로 104,370,654주의 보통주가 발행되어 있으며, 2025년 8월 1일 기준으로 주가는 0.001 달러로 평가됐다.회사는 2025년 6월 29일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 71,244천 달러, 단기 투자액이 89,157천 달러에 달한다.총 자산은 319,741천 달러로, 총 부채는 201,467천 달러로 집계됐다.주주 자본은 118,274천 달러로, 누적 적자는 395,676천 달러에 이른다.회사는 앞으로도 혁신적인 보안 솔루션을 개발하고, 구독 기반 수익을 증가시키기 위해 연구 및 개발에 대한 투자를 지속할 계획이다.또한, 마케팅 비용을 증가시켜 제품 및 서비스에 대한 수요를 촉진할 예정이다.알로테크놀러지스는 2025년 6월 29일 기준으로 11.2백만 개의 누적 등록 계정을 보유하고 있으며, 5.1백만 개의 유료 구독자를 기록하고 있다.연간 반복 수익(ARR)은 315,655천 달러로, 전년 동기 대비 34.3% 증가했다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 고객 기반을 확장하고, 새로운 제품을 출시할 계획이다.그러나 글로벌 무역 환경과 경제적 불확실성이 사업에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하고 있다.※ 본 컨텐츠
원스트림(OS, OneStream, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 원스트림의 2025년 2분기 실적이 발표됐다.보고서에 따르면, 2025년 6월 30일 기준으로 원스트림의 총 수익은 1억 4,759만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 1,750만 달러에 비해 26% 증가했다.이 중 구독 수익은 1억 3,363만 달러로, 전체 수익의 91%를 차지하며, 이는 2024년의 1억 3,133만 달러에서 30% 증가한 수치다.라이센스 수익은 596만 달러로, 2024년의 690만 달러에 비해 14% 감소했다.전문 서비스 및 기타 수익은 799만 달러로, 2024년의 746만 달러에 비해 7% 증가했다.총 수익의 원가 또한 증가하여, 2025년 2분기 총 수익 원가는 4,639만 달러로, 2024년의 3,698만 달러에 비해 25% 증가했다.구독 수익의 원가는 3,429만 달러로, 2024년의 2,651만 달러에 비해 29% 증가했다.전문 서비스 및 기타 수익의 원가는 1,209만 달러로, 2024년의 1,046만 달러에 비해 16% 증가했다.원스트림의 총 매출 총이익은 1억 1,198만 달러로, 2024년의 8,052만 달러에 비해 26% 증가했다.매출 총이익률은 69%로, 2024년과 동일한 수치를 기록했다.운영 비용은 1억 3,344만 달러로, 2024년의 9,209만 달러에 비해 45% 증가했다.이 중 판매 및 마케팅 비용은 7,026만 달러로, 2024년의 5,222만 달러에 비해 35% 증가했다.연구 및 개발 비용은 3,392만 달러로, 2024년의 1,995만 달러에 비해 70% 증가했다.일반 관리 비용은 2,926만 달러로, 2024년의 1,993만 달러에 비해 47% 증가했다.결과적으로, 원스트림은 2025년 2분기 동안 2,424만 달러의 순손실을 기록했다.이는 2024년의 785만 달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.원스트림의 현재 재무 상태는 다음과 같다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및
듀오링고(DUOL, Duolingo, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀오링고가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 분기 동안, 회사는 총 수익 252,265천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 41% 증가한 수치다.이 중 구독 수익은 210,678천 달러로, 46% 증가했다.운영 비용은 149,218천 달러로, 전년 동기 대비 33% 증가했다.연구 및 개발 비용은 73,670천 달러로, 34% 증가했으며, 판매 및 마케팅 비용은 29,563천 달러로 47% 증가했다.일반 관리 비용은 45,985천 달러로 24% 증가했다.이로 인해 운영 이익은 33,363천 달러로, 전년 동기 대비 78% 증가했다.순이익은 44,781천 달러로, 84% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.98달러, 희석 기준으로 0.91달러였다.또한, 듀오링고는 2025년 6월 30일 기준으로 976,231천 달러의 현금 및 현금성 자산과 121,652천 달러의 단기 투자를 보유하고 있다.회사는 향후 12개월 동안 운영 자본 및 자본 지출 요구를 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있다.이와 함께, 듀오링고는 2025년 5월 19일에 체결된 사무실 임대 계약의 수정 및 보완을 통해 사무실 공간을 확장할 예정이다.이 계약에 따라, 2025년 8월 1일부터 추가 사무실 공간을 점유하게 되며, 총 110,008평방피트의 추가 공간이 포함된다.이로 인해 회사는 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허브스팟(HUBS, HUBSPOT INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 허브스팟이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.총 수익은 760.9백만 달러로, 전년 동기 대비 19% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 18% 증가했다.구독 수익은 744.5백만 달러로, 전년 동기 대비 19% 증가했다.전문 서비스 및 기타 수익은 16.3백만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다.GAAP 운영 손실은 24.6백만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했으며, 비-GAAP 운영 수익은 129.1백만 달러로, 전년 동기 대비 18% 증가했다.GAAP 순손실은 3.3백만 달러로, 주당 0.06달러의 손실을 기록했으며, 비-GAAP 순수익은 117.3백만 달러로, 주당 2.23달러의 수익을 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 19억 달러에 달하며, 2분기 동안 1억 2,500만 달러를 자사주 매입에 사용했다.고객 수는 267,982명으로, 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 고객당 평균 구독 수익은 11,310달러로, 전년 동기 대비 1% 증가했다.2025년 3분기 총 수익은 785백만 달러에서 787백만 달러로 예상되며, 비-GAAP 운영 수익은 156백만 달러에서 157백만 달러로 예상된다.2025년 전체 수익은 30억 8천만 달러에서 30억 8천 8백만 달러로 예상되며, 비-GAAP 순수익은 주당 9.47달러에서 9.53달러로 예상된다.허브스팟은 AI 중심의 고객 플랫폼으로서의 입지를 강화하고 있으며, 고객 가치를 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있다.현재 허브스팟의 재무 상태는 안정적이며, 향후 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리브램프홀딩스(RAMP, LiveRamp Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 리브램프홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 1분기 재무 실적을 발표했다.이번 분기 총 수익은 195백만 달러로 전년 대비 11% 증가했으며, 구독 수익은 148백만 달러로 10% 증가했다.마켓플레이스 및 기타 수익은 46백만 달러로 13% 증가했다.GAAP 기준 총 매출 총이익은 137백만 달러로 10% 증가했으며, GAAP 총 매출 총이익률은 70%로 1%포인트 감소했다.비GAAP 기준 총 매출 총이익은 141백만 달러로 9% 증가했으며, 비GAAP 총 매출 총이익률은 72%로 1%포인트 감소했다.GAAP 운영 소득은 7백만 달러로, 전년의 5백만 달러 손실에서 흑자로 전환됐으며, GAAP 운영 이익률은 4%로 7%포인트 증가했다.비GAAP 운영 소득은 36백만 달러로 34% 증가했으며, 비GAAP 운영 이익률은 18%로 3%포인트 증가했다.GAAP 및 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 각각 0.12달러와 0.44달러였다.운영 활동에서 사용된 순 현금은 16백만 달러로, 전년의 9백만 달러에서 증가했다.주식 매입은 약 1.1백만 주에 대해 30백만 달러에 달했다.CEO 스콧 하우는 "2026 회계연도가 강력한 출발을 보였으며, 첫 분기 실적이 초기 기대치를 초과했다"고 언급했다.리브램프홀딩스는 127명의 고객이 연간 구독 수익이 100만 달러를 초과하며, 이는 전년의 115명에서 증가한 수치다.또한, 연간 반복 수익(ARR)은 502백만 달러로 전년 대비 5% 증가했으며, 현재 남아있는 성과 의무(CRPO)는 451백만 달러로 14% 증가했다.리브램프홀딩스는 2026 회계연도 2분기 수익이 197백만 달러로 6% 증가할 것으로 예상하고 있으며, GAAP 운영 소득은 약 15백만 달러, 비GAAP 운영 소득은 약 39백만 달러에 이를 것으로 보인다.2026 회계연도 전체 수익은 798