프레시피오(PRPO, Precipio, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레시피오가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 프레시피오는 2025년 3분기 동안 총 매출이 약 6,767,000달러에 달하며, 이는 2024년 같은 기간의 5,209,000달러에 비해 30% 증가한 수치다.서비스 매출은 6,046,000달러로, 2024년 3분기의 4,528,000달러에서 34% 증가했다.제품 매출은 721,000달러로, 2024년 3분기의 681,000달러에 비해 6% 증가했다.2025년 3분기 동안 처리된 환자 진단 서비스 건수는 4,258건으로, 2024년 같은 기간의 3,584건에 비해 19% 증가했다.매출 원가는 3,762,000달러로, 2024년 3분기의 2,932,000달러에 비해 증가했다.총 이익은 3,005,000달러로, 2024년 3분기의 2,277,000달러에 비해 증가했다.운영 비용은 3,066,000달러로, 2024년 3분기의 2,874,000달러에 비해 소폭 증가했다.이로 인해 운영 손실은 61,000달러로, 2024년 3분기의 597,000달러 손실에서 개선되었다.2025년 3분기 동안 순손실은 79,000달러로, 2024년 3분기의 626,000달러 손실에서 개선되었다.또한, 프레시피오는 2025년 9월 30일 기준으로 1,752,007주의 보통주가 발행되어 있으며, 누적 적자는 1억 3,329만 달러에 달한다.이 회사는 향후 12개월 동안 사업 계획을 달성하고 추가 자금을 조달하여 정상적인 사업 운영에서 발생하는 부채를 상환할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.이와 함께, 프레시피오는 2025년 3분기 동안 100,000개의 워런트를 행사하여 약 130만 달러의 수익을 올렸다.이 회사는 현재 31,944개의 워런트가 남아 있으며, 향후 추가 수익을 올릴 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 외에도, 프레시피오는 최근 미국 정부의 세법 개
레거시에듀케이션(LGCY, Legacy Education Inc. )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고, 등록자 수 증가로 38.5% 매출이 증가했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 레거시에듀케이션(이하 '회사')은 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도 1분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.회사는 2026 회계연도 첫 분기 동안 매출이 540만 달러, 즉 38.5% 증가하여 1,940만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 310만 달러로 9.6% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 15.9%로 나타났다.순이익은 220만 달러로 4.6% 증가했으며, 희석 주당 순이익은 0.16달러로 집계됐다.회사는 2,340만 달러의 현금 및 현금성 자산과 4,090만 달러의 유동 자산을 보유하고 있으며, 250만 달러의 최소 부채를 기록하고 있다.또한, 신규 학생 등록 수는 31.6% 증가하여 1,117명에 달했으며, 학생 수는 3,495명으로 37.7% 증가했다.회사는 새로운 프로그램 승인도 진행했으며, MRI AAS 및 심장 초음파 AAS 프로그램이 중앙 해안 대학에서 승인됐다.레거시에듀케이션의 CEO인 리안 로만은 "2026 회계연도의 강력한 출발을 보고하게 되어 기쁘다. 2025년의 기록적인 등록과 재무 성과, 전략적 발전을 바탕으로 하고 있다"고 말했다.이어서 "우리는 주요 지표에서 연간 개선을 달성했으며, 등록자 수, EBITDA, 마진 및 EPS가 기대에 부합하고 있다"고 덧붙였다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 2억 6천만 달러의 총 자산과 4억 3천만 달러의 주주 자본을 보유하고 있으며, 이는 지속적인 투자에 대한 유동성을 제공하고 있다.현재 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 등록자 수 증가와 동종 업계에서의 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
비아리뉴어블스(VIA, Via Transportation, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아리뉴어블스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 비아리뉴어블스는 2025년 3분기 동안 109,653천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 83,314천 달러에 비해 32% 증가한 수치다.이 회사의 총 매출은 315,428천 달러로, 2024년 9월 30일 종료된 245,946천 달러에 비해 28% 증가했다.비아리뉴어블스의 매출 증가의 주요 원인은 정부 고객으로부터의 강력한 성장에 기인하며, 이들은 2024년 대비 약 34% 증가한 26,500천 달러의 매출을 기록했다.미국 내 고객으로부터의 매출도 42% 증가하여 23,100천 달러에 달했다.비아리뉴어블스는 2025년 3분기 동안 66,567천 달러의 매출 원가를 기록했으며, 이는 2024년 51,280천 달러에 비해 30% 증가한 수치다.이로 인해 총 이익은 43,086천 달러로, 2024년 32,034천 달러에 비해 35% 증가했다.총 이익률은 39%로, 2024년 38%에서 소폭 상승했다.운영 비용은 61,977천 달러로, 2024년 52,727천 달러에 비해 18% 증가했다.연구 및 개발 비용은 23,131천 달러, 판매 및 마케팅 비용은 17,657천 달러, 일반 및 관리 비용은 21,189천 달러로 각각 증가했다.비아리뉴어블스는 2025년 3분기 동안 36,887천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 21,276천 달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.이 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 77,144,637주(클래스 A 보통주)와 3,846,183주(클래스 B 보통주)의 주식을 발행했다.비아리뉴어블스는 2025년 9월 15일에 실시한 IPO를 통해 7,142,857주를 발행하여 306.8백만 달러의 순현금을 확보했으며, 이는 언더라이팅 수수료와 비용을 제외한 금액이다.
파크시티그룹(TRAK, ReposiTrak, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 파크시티그룹이 2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 597만 1,467달러로, 2024년 같은 기간의 544만 1,142달러에 비해 10% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 모든 사업 부문에서 반복적인 구독 수익이 성장했기 때문이다.특히, 식품 오염 및 안전 위험에 대한 산업 및 소비자의 반응이 증가하면서 추적 가능성 부문에서의 성장이 두드러졌다.회사의 서비스는 세 가지 애플리케이션 스위트로 그룹화된다.첫째, 컴플라이언스 관리 솔루션은 고객이 공급업체를 검증하고 규제, 법적 및 범죄적 위험을 줄이는 데 도움을 준다.둘째, 추적 가능성 네트워크는 고객이 연방 규제 요구 사항을 준수하도록 돕는다.셋째, 공급망 솔루션은 고객이 공급업체와의 상호작용을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 지원한다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 2,879만 4,806달러로, 6월 30일의 2,856만 8,805달러에 비해 1% 증가했다.이는 주로 고객으로부터의 현금 수입 증가에 기인한다.회사는 2025년 9월 19일 이사회에서 주당 0.02달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 연간 0.08달러에 해당한다.이 배당금은 2025년 11월 14일에 지급될 예정이다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 5,214,500달러의 유동 부채를 기록했으며, 이는 6월 30일의 5,531,118달러에 비해 감소했다.유동 비율은 6.45로, 이전의 6.09에서 증가했다.회사는 앞으로도 지속적인 매출 성장과 함께 현금 흐름을 증가시킬 것으로 예상하고 있으며, 이를 통해 운영 및 투자 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 보인다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 긍정적인 성장이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
리코시스템즈(REKR, Rekor Systems, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 리코시스템즈가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 14,194천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 35% 증가한 수치다.2024년 9월 30일에는 10,546천 달러의 매출을 기록했다.2025년 9개월 동안의 총 매출은 35,751천 달러로, 2024년 같은 기간의 32,751천 달러에 비해 9% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 소프트웨어 라이선스 판매의 증가로 분석된다.비용 측면에서, 매출 원가는 5,195천 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다.이는 소프트웨어 판매 비중이 증가하면서 발생한 높은 마진 덕분이다.운영 비용은 총 12,969천 달러로, 전년 동기 대비 26% 감소했다.특히 일반 관리 비용은 6,299천 달러로, 27% 감소했으며, 이는 인건비 절감 노력의 결과로 보인다.리코시스템즈는 2025년 9월 30일 기준으로 3,411천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 6,959천 달러의 운전 자본을 기록했다.그러나 회사는 현재의 운영 수준을 유지하기에는 현금이 부족하다고 판단하고 있으며, 향후 12개월 동안 지속 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.회사는 앞으로도 고객 기반을 확장하고, 운영 효율성을 개선하며, 자본 조달을 통해 재무 상태를 강화할 계획이다.리코시스템즈는 AI 기반의 도로 정보 솔루션을 통해 공공 안전과 도시 이동성을 개선하는 데 주력하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서지페이스(SURG, SurgePays, Inc. )는 2025년 3분기 매출이 292% 증가했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 서지페이스는 2025년 9월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 3분기 매출은 약 1,870만 달러로, 전년 동기 대비 292% 증가하고, 직전 분기 대비 62% 증가했다.회사는 2026년 매출 가이던스를 2억 2,500만 달러로 재확인했다.서지페이스의 브라이언 콕스 CEO는 "2025년 3분기는 우리의 다채널 성장 플랫폼에 있어 중요한 전환점이었다"며, "각 매출 채널은 서로 시너지를 이루며, 생태계에 가입하는 모든 가입자, 거래, 소매업체와 함께 강화된다"고 말했다.이어서 그는 "우리는 최첨단 기술과 전국적인 소매 유통 네트워크를 결합하여, 사람들이 살고 쇼핑하는 저소득층 커뮤니티에 통신 및 핀테크 제품을 직접 제공하는 데 강점을 가지고 있다"고 강조했다.2025년 3분기 주요 운영 하이라이트로는, 서지페이스의 라이프라인 보조 브랜드인 토치 무선이 560만 달러의 매출을 기록하며 125,000명 이상의 가입자를 확보한 점이 있다.또한, 서지페이스의 저렴한 선불 무선 브랜드인 링크업 모바일은 4월에 완전히 출시되어 3분기 말까지 95,000명의 활성 가입자를 초과했다.2025년 3분기 재무 하이라이트로는, 순매출이 1,870만 달러로, 2024년 3분기의 480만 달러와 비교해 292% 증가했으며, 총 매출원가는 2억 127만 달러로 나타났다.총 자산은 1억 449만 달러로, 총 부채는 2억 91만 달러로 집계됐다.서지페이스는 2026년 매출 가이던스를 2억 2,500만 달러로 재확인하며, 지속적인 라이프라인 가입자 증가와 선불/소매 유통 확대를 통해 성장할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클라우다스트럭쳐(CSAI, CLOUDASTRUCTURE, INC. )는 2025년 3분기 매출이 272% 증가했다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라우다스트럭쳐가 2025년 11월 13일 보도자료를 통해 2025년 3분기 매출이 전년 대비 272% 증가한 145만 달러에 달했다고 발표했다.이번 실적은 클라우다스트럭쳐의 인공지능(AI) 기반 감시 및 원격 경비 솔루션의 채택이 가속화되고, 반복적인 수익원이 확대되며 운영 규모가 성장한 결과로 해석된다.클라우다스트럭쳐의 플랫폼은 주요 부동산 관리 회사와 기업들에 의해 현대화된 보안 인프라를 통합하는 유연한 클라우드 기반 솔루션으로 점점 더 인식되고 있다.2025년 3분기 주요 하이라이트로는 2025년 3분기 매출이 145만 달러로 전년 동기 대비 272% 증가했으며, 연초부터 현재까지 체결된 계약이 479만 달러로 2024년 전체 연간 계약 금액의 세 배 이상에 달한다.고객 금융 파트너십과 포트폴리오 전반에 걸친 배치가 다세대 및 상업용 부동산 전반에서 성장을 가속화하고 있다.클라우다스트럭쳐는 고객의 초기 비용을 제거하는 새로운 제3자 프로그램을 통해 대규모 배치를 가능하게 하고 빠른 채택을 촉진하고 있다.또한, 주요 부동산 관리 고객이 여러 부동산에 걸쳐 클라우다스트럭쳐의 AI 보안 플랫폼을 배포하고 있다.새로운 압축 기술의 도입으로 AI 처리 최적화가 이루어졌으며, 이는 대역폭 사용량을 최대 50% 줄이고 실시간 경고 성능을 향상시키며 효율적인 분산 컴퓨팅을 통해 비용 절감 효과를 제공한다.2025년 3분기 운영 하이라이트로는 하드웨어 판매가 144% 증가했으며, 원격 경비 서비스 수익이 154% 증가하고, 클라우드 비디오 감시 구독 수익이 142% 증가했다.설치 노동 및 기타 서비스에서의 수익은 790% 증가했다.클라우다스트럭쳐의 2025년 3분기 순손실은 206만 달러로, 지난해 같은 기간의 172만 달러에 비해 증가했다. 이는 회사가 판매, 마케팅 및 제품 개발에 대한 전략적 투자를 지속하
스타이쿼티홀딩스(STRRP, Star Equity Holdings, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타이쿼티홀딩스가 2025년 11월 13일에 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 3분기 매출은 4,800만 달러로, 2024년 3분기 대비 30.1% 증가했다.총 이익은 2,060만 달러로, 2024년 3분기 대비 10.9% 증가했다.순손실은 180만 달러, 즉 희석주당 0.54 달러로, 2024년 3분기의 순손실 80만 달러, 희석주당 0.28 달러와 비교된다.조정된 희석주당 순이익은 0.02 달러로, 2024년 3분기의 조정된 순손실 0.13 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 130만 달러로, 2024년 3분기의 80만 달러에서 증가했다.2025년 9월 30일 기준 총 현금은 1,850만 달러였다.스타이쿼티홀딩스의 CEO인 제프 에버웨인은 "3분기 실적은 최근 인수합병의 영향을 반영하며, 매출, 총 이익, 조정된 EBITDA가 모두 전년 대비 증가했다"고 밝혔다.또한, 스타이쿼티홀딩스는 2025년 8월 22일에 스타 운영 회사의 인수를 완료했으며, 이로 인해 재무 성과가 개선됐다.2025년 3분기 건축 솔루션 부문의 매출은 9,603만 달러, 사업 서비스 부문은 3,703만 달러, 에너지 서비스 부문은 1,318만 달러로 보고되었다.2025년 3분기 사업 서비스 부문은 매출이 0.5% 증가했으며, 총 이익은 1.7백만 달러로 유지됐다.에너지 서비스 부문은 3분기 동안 370만 달러의 매출을 기록했다.스타이쿼티홀딩스는 2025년 3분기 동안 약 8%의 자사주 매입을 진행했으며, 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인하여 장기적인 기업 가치를 높이겠다고 밝혔다.현재 스타이쿼티홀딩스는 2025년 3분기 기준으로 1억 4,030만 달러의 순손실을 기록하고 있으며, 주당 손실은 1.37 달러로 보고되었다.또한, 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산은 1억 1,714만 달러, 총
랩테크놀러지스(WRAP, WRAP TECHNOLOGIES, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 랩테크놀러지스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 총 매출 2,022만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 241% 증가한 수치다.순매출은 1,491만 달러로, 전년 동기 대비 151% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 제품 판매 증가와 관리 서비스에서의 추가 수익이다.회사의 총 매출은 2025년 3분기 동안 2,022만 달러에 달했으며, 이는 593만 달러에서 크게 증가한 수치다.그러나 531만 달러의 매출 반품 및 수당이 발생하여 순매출은 1,491만 달러로 집계됐다.회사의 총 매출 원가는 608만 달러로, 이는 358만 달러에서 증가한 수치다.총 매출 이익은 883만 달러로, 매출 총 이익률은 59%에 달한다.운영 비용은 3,644만 달러로, 전년 동기 대비 6% 감소했다.이로 인해 운영 손실은 2,761만 달러로, 전년 동기 대비 24% 개선된 결과를 보였다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 596만 달러로, 2024년 12월 31일의 361만 달러에서 증가했다.회사는 2025년 3분기 동안 9,541만 달러의 운영 손실을 기록했으며, 이는 2024년 동기 대비 감소한 수치다.또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 400만 달러의 이연 수익을 보유하고 있으며, 이는 VR 관련 39만 달러, Intrensic 관련 289만 달러, BolaWrap 연장 보증 및 서비스 관련 35만 달러, 교육 관련 37만 달러로 구성된다.회사는 앞으로도 새로운 제품과 기술을 개발하고, 다양한 고객 요구에 맞춰 새로운 시장을 발굴할 계획이다.현재 회사는 2025년 12월 12일에 주주 총회를 개최할 예정이며, 이 자리에서 추가 자본 조달을 위한 주주 승인을 받을 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치
에비슈미트홀딩(AEBI, Aebi Schmidt Holding AG )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 에비슈미트홀딩이 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 매출은 471,325천 달러로, 전년 동기 262,451천 달러에 비해 80% 증가했다.이는 주로 샤이프트의 매출 186,433천 달러와 신규 사업 매출 증가 17,700천 달러, 애프터 세일즈 매출 증가 4,700천 달러에 기인한다.제품 판매 비용은 377,212천 달러로, 전년 동기 207,574천 달러에 비해 82% 증가했다.이는 샤이프트에 기인한 비용 152,200천 달러와 신규 사업 매출 관련 비용 증가 15,900천 달러, 애프터 세일즈 관련 비용 증가 2,000천 달러가 포함된다.연구 및 개발 비용은 8,735천 달러로, 전년 동기 4,647천 달러에 비해 88% 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 59,296천 달러로, 전년 동기 30,125천 달러에 비해 97% 증가했다.운영 수익은 17,497천 달러로, 전년 동기 16,332천 달러에 비해 7% 증가했다.그러나 순이익은 1,194천 달러로, 전년 동기 4,322천 달러에 비해 72% 감소했다.이는 주로 이자 비용 증가와 기타 비용 증가에 기인한다.2025년 9월 30일 기준으로 총 자산은 2,075,360천 달러, 총 부채는 1,263,065천 달러로 보고됐다.또한, 에비슈미트홀딩은 샤이프트와의 합병을 통해 사업 규모가 크게 확대되었으며, 향후 운영 효율성과 현금 흐름 생성의 지속적인 이점을 기대하고 있다.현재 회사는 2025년 12월 31일 종료되는 연도에 대한 실적을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 향후 성장 전략을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원워터마린(ONEW, OneWater Marine Inc. )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 원워터마린이 2025 회계연도 9월 30일 종료된 연도의 운영 및 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 동안 매출은 1,872억 3천만 달러로, 2024 회계연도의 1,772억 6천만 달러에서 5.6% 증가했다.같은 매장 매출은 전년 대비 6% 증가했다.2025 회계연도 4분기 매출은 460억 1천만 달러로, 2024 회계연도의 377억 9천만 달러에 비해 21.8% 증가했다.신규 보트 매출은 26.7% 증가했으며, 중고 보트 매출은 24.6% 증가했다.서비스, 부품 및 기타 매출은 전년 동기 대비 6.7% 증가했다.2025 회계연도 4분기 총 매출은 460억 1천만 달러로, 이는 377억 8천만 달러에서 증가한 수치다.총 매출 증가의 주요 원인은 신규 및 중고 보트의 평균 판매 가격 상승에 기인한다.2025 회계연도 4분기 총 매출 총이익은 103억 9천만 달러로, 2024 회계연도의 90억 7천만 달러에서 증가했다.총 매출 총이익률은 22.6%로, 전년 대비 140bp 감소했다.2025 회계연도 4분기 판매, 일반 및 관리비는 84억 3천만 달러로, 매출의 18.3%를 차지했다.순손실은 1억 1천 3백만 달러로, 2024 회계연도의 1천 4백만 달러 손실에 비해 증가했다.2025 회계연도 조정된 EBITDA는 7천만 달러로, 2024 회계연도의 8천 2백 5십만 달러에서 감소했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 5천 2백 16만 달러였으며, 총 유동성은 약 6천 7백만 달러에 달했다.총 재고는 5억 3천 9백 79만 달러로, 2024년 9월 30일의 5억 9천 8백 38만 달러에서 감소했다.2025 회계연도에 대한 가이던스에 따르면, 원워터마린은 업계 전반의 유닛 판매가 전년 대비 평탄할 것으로 예상하고 있으며, 총 매출은 18억 3천만 달러에서 19억 3천만 달러 사이가 될
비아리뉴어블스(VIA, Via Transportation, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 비아리뉴어블스(증권 코드: VIA)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 1억 1,000만 달러로, 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 플랫폼 연간 실행 수익은 4억 3,900만 달러로, 역시 32% 증가했다.고객 수는 713명으로, 전년 대비 11% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 (8)%로, 2024년 3분기의 (17)%에서 9% 개선됐다.비아리뉴어블스의 공동 창립자이자 CEO인 다니엘 라못은 "우리는 상장 첫 분기 동안 비즈니스의 모멘텀에 만족하고 있다. 비아의 3분기 실적은 우리의 빠른 성장의 지속성과 플랫폼의 강력함을 보여준다"고 말했다.이어 그는 "혁신에 대한 투자와 고객에게 정량적인 ROI를 제공하기 위한 집중이 모든 주요 성장 지표에서 기대를 초과 달성할 수 있게 했다. 동시에 우리는 비즈니스에서 상당한 운영 레버리지를 생성하고 있으며, 조정된 EBITDA 마진의 지속적인 개선을 이루고 있다. 정부 부문의 독특한 특성 덕분에 향후 분기에 대한 높은 가시성을 확보하고 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기 재무 및 운영 하이라이트는 다음과 같다.플랫폼 연간 실행 수익은 4억 3,861만 2,000 달러로, 2024년 3분기의 3억 3,325만 6,000 달러에서 32% 증가했다.고객 수는 713명으로, 2024년 3분기의 643명에서 11% 증가했다.매출은 1억 9,653만 달러로, 2024년 3분기의 8,331만 4,000 달러에서 32% 증가했다.총 이익은 4,308만 6,000 달러로, 2024년 3분기의 3,203만 4,000 달러에서 35% 증가했다.조정된 총 이익은 4,347만 1,000 달러로, 2024년 3분기의 3,268만 8,000 달러에서 33% 증가했다.조정된 EBITDA는 (869만 2,000 달러)로, 2024년
스프러스파워홀딩(SPRU, SPRUCE POWER HOLDING CORP )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 스프러스파워홀딩이 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 3,072만 달러로, 지난해 같은 기간의 2,138만 달러에 비해 44% 증가했다.순손실은 860,000 달러로, 지난해 같은 기간의 5,353만 달러에서 크게 개선됐다.2025년 9개월 동안의 매출은 8,778만 달러로, 2024년 같은 기간의 6,188만 달러에 비해 42% 증가했다.순손실은 1,916만 달러로, 지난해 같은 기간의 6,456만 달러에서 감소했다.회사는 NJR 인수와 관련된 SLA 매출 증가와 SREC 매출 증가가 주요 요인으로 작용했다고 밝혔다.NJR 인수로 인해 SLA 매출이 약 300만 달러 증가했으며, SREC 매출은 약 530만 달러 증가했다.운영 및 유지보수 비용은 1,847만 달러로, 지난해 같은 기간의 3,928만 달러에서 53% 감소했다.스프러스파워홀딩은 2024년 11월 NJR 인수로 9,800개의 태양광 시스템을 약 1억 3,250만 달러에 인수했으며, 이 인수는 SP5 시설을 통해 자금을 조달했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 685억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이 중 218억 달러는 현재 부채로 분류됐다.회사는 향후 SP1 시설을 재융자할 계획이며, 이를 통해 운영 자금을 확보할 예정이다.그러나 현재 부채 상환 능력에 대한 우려가 제기되고 있다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1억 2,170만 달러의 부정적인 운전 자본을 기록했으며, 이는 SP1 시설의 만기일이 2026년 4월 30일로 다가오고 있기 때문이다.회사는 향후 태양광 시스템의 인수와 운영을 통해 지속 가능한 성장을 도모하고 있으며, 고객 기반을 확장하기 위해 노력하고 있다.회사의 현재 재무 상태는 부채가 685억 달러에 달하며, 부정적인 운전 자본이 121억 달러에 이르는 등 재무적