알파테크노바(TKNO, Alpha Teknova, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2분기 총 수익은 1,030만 달러로, 전년 대비 7% 증가했다.알파테크노바는 4분기 연속으로 전년 대비 수익 성장을 달성했다.회사는 2025년 수익 가이던스를 3,900만 달러에서 4,200만 달러로 재확인했다.캘리포니아 홀리스터에 본사를 두고 있는 알파테크노바는 혁신적인 치료제, 백신 및 분자 진단의 발견, 개발 및 상용화를 위한 중요한 시약을 생산하는 선도 기업이다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.스티븐 건스트림 CEO는 "거시 환경의 불확실성에도 불구하고, 우리는 매출과 순이익 모두에서 강력한 분기 결과를 달성했다"고 말했다.그는 "운영 및 상업 인프라에 대한 투자와 다양한 제품 포트폴리오 및 고객 기반이 알파테크노바를 지속 가능한 시장 초과 성장으로 이끌 것"이라고 덧붙였다.CFO 맷 로웰은 "2024년 대비 2025년 2분기 매출이 7% 증가했으며, 조정된 EBITDA와 자유 현금 유출에서도 상당한 개선을 보였다"고 설명했다.2025년 2분기 총 수익은 1,030만 달러로, 2024년 2분기 961만 달러와 비교해 7% 증가했다.실험실 필수품 부문에서의 수익은 780만 달러로, 2024년 2분기 760만 달러에 비해 2% 증가했다.임상 솔루션 부문에서의 수익은 210만 달러로, 2024년 2분기 160만 달러에 비해 32% 증가했다.2025년 2분기 총 매출 총이익은 400만 달러로, 2024년 2분기 280만 달러와 비교해 증가했다.총 매출 총이익률은 38.7%로, 2024년 2분기 29.2%에서 증가했다.운영 비용은 740만 달러로, 2024년 2분기 790만 달러에 비해 감소했다.순손실은 360만 달러로, 2024년 2분기 540만 달러에 비해 개선됐다.조정된 EBITDA는 80만 달러의 손실을 기록했으며, 2024년 2분기 260만 달러의 손실과 비교해 개선됐다.자유
질로우그룹(Z, ZILLOW GROUP, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 질로우그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 질로우그룹의 총 수익은 6억 5,500만 달러로, 전년 동기 대비 15% 증가했다.이는 회사의 예상치를 초과한 수치로, 주택 및 모기지 시장이 사실상 정체된 가운데 이루어진 성과다.질로우그룹의 'For Sale' 수익은 4억 8,200만 달러로, 전년 대비 9% 증가했으며, 주거용 수익은 4억 3,400만 달러로 6% 증가했다.모기지 수익은 4,800만 달러로, 전년 대비 41% 증가했으며, 이는 구매 대출 발급량이 11억 달러로 48% 증가한 데 따른 것이다.임대 수익은 1억 5,900만 달러로, 전년 대비 36% 증가했다.질로우그룹의 GAAP 기준 순이익은 200만 달러로, 순이익률은 0%였다.조정된 EBITDA는 1억 5,500만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 24%에 달했다.이는 예상보다 나은 수익 성장과 효과적인 비용 관리에 의해 달성된 결과다.2025년 2분기 말 기준 현금 및 투자 자산은 12억 달러로, 1분기 말 16억 달러에서 감소했다.이는 2025년 5월에 남은 4억 1,900만 달러의 전환사채 정산과 1억 5,000만 달러의 자사주 매입에 따른 것이다.질로우그룹의 모바일 앱과 웹사이트에 대한 트래픽은 전년 대비 5% 증가하여 월 평균 2억 4,300만 명의 고유 사용자 수를 기록했다.방문 수는 26억 회로, 전년 대비 4% 증가했다.질로우그룹은 2025년 전체에 대해 중간 10대의 수익 성장을 예상하고 있으며, 임대 수익은 연간 40% 성장할 것으로 보인다.또한, 조정된 EBITDA 마진의 확장을 기대하고 있으며, 2025년 전체에 대해 긍정적인 GAAP 순이익을 기록할 것으로 예상하고 있다.질로우그룹의 2분기 실적은 회사의 전략과 실행력이 성장에 기여하고 있음을 보여준다.CEO 제레미 웍스맨은 "우리는 주택
다이나트레이스(DT, Dynatrace, Inc. )는 2025년 6월 30일 종료 분기 보고서를 작성했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이나트레이스는 2025년 6월 30일 종료된 분기 보고서에서 여러 가지 위험 요소를 언급했다.이 보고서에 따르면, 회사는 최근 몇 년 동안 빠른 수익 성장을 경험했지만, 이러한 성장이 미래의 성장과 일치하지 않을 수 있다.우려가 있다.또한, 분기 및 연간 운영 결과는 다양한 요인으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 이는 미래 결과를 예측하기 어렵게 만든다.시장에서 제공하는 솔루션의 채택이 예상만큼 성장하지 않을 경우, 회사의 비즈니스와 전망에 해를 끼칠 수 있다.다이나트레이스의 비즈니스는 관찰 가능성 및 관련 솔루션에 대한 전반적인 수요에 의존하고 있으며, 이러한 솔루션에 대한 지출이 줄어들거나 전반적인 경제 상황이 악화될 경우, 비즈니스와 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.혁신에 실패하거나 고객의 요구에 부응하는 솔루션을 효과적으로 개발 및 마케팅하지 못할 경우, 비즈니스와 재무 상태가 악화될 수 있다.고객을 확보하지 못하거나 기존 고객과의 관계를 유지 및 확장하지 못할 경우, 미래 수익과 운영 결과가 해를 입을 것이다.또한, 다이나트레이스는 상당한 경쟁에 직면해 있으며, 이는 새로운 고객을 추가하고 기존 고객을 유지하며 비즈니스를 성장시키는 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.보안 위반, 컴퓨터 악성코드, 해킹 공격 및 기타 보안 사건은 비즈니스, 평판 및 운영 결과에 해를 끼칠 수 있다.이 외에도, 회사는 재무 정보의 정확성을 보장하기 위해 내부 통제 및 공개 통제를 유지해야 하며, 이러한 통제가 효과적이지 않을 경우, 재무 결과를 정확하게 보고하지 못할 수 있다.이러한 위험 요소들은 다이나트레이스의 비즈니스와 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.2025년 6월 30일 기준으로 다이나트레이스의 재무 상태는 다음과 같다.총 자산은 4,080,935천 달러이며, 총 부채는 1,382,649천 달
더블베리파이홀딩스(DV, DoubleVerify Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 더블베리파이홀딩스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.보도자료는 이 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 인용된다.2025년 2분기 동안 총 수익은 189백만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다.활성화 수익은 108.9백만 달러로 25% 증가했으며, 측정 수익은 62.9백만 달러로 15% 증가했다.공급 측 수익은 17.2백만 달러로 26% 증가했다.순이익은 8.8백만 달러였고, 조정된 EBITDA는 57.3백만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 30%를 기록했다.마크 자고르스키 CEO는 "우리는 2분기 동안 21%의 연간 성장률을 달성했으며, 이는 혁신의 날에 제시한 수익 기대치를 크게 초과했다"고 말했다.또한, 더블베리파이홀딩스는 2025년 전체 수익 성장 가이던스를 약 15%로 상향 조정하고, 조정된 EBITDA 마진을 32%로 재확인했다.2025년 3분기 수익은 188백만 달러에서 192백만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 60백만 달러에서 64백만 달러로 예상된다.2025년 전체 수익 성장률은 약 15%로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 약 32%로 예상된다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 1,296,928천 달러이며, 총 부채는 206,913천 달러로 나타났다.주주 자본은 1,090,015천 달러로 집계됐다.이러한 실적을 바탕으로 더블베리파이홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 연간 가이드를 상향했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 알파텍홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 186백만 달러로, 전년 동기 대비 27.5% 증가했다.수술 관련 수익은 168백만 달러로 29% 성장했다.GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 70%였으며, GAAP 운영 비용은 142백만 달러로 집계됐다.비GAAP 기준으로는 운영 비용이 122백만 달러로 나타났다.GAAP 기준 순손실은 41백만 달러였고, 비GAAP 기준 순이익은 3백만 달러로 기록됐다.조정된 EBITDA는 23백만 달러로, EBITDA 마진은 13%에 달했다.현금 잔고는 157백만 달러로 보고됐다.알파텍홀딩스는 2025년 전체 연간 수익이 21% 증가하여 742백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이전 예상치인 734백만 달러에서 상향 조정됐다.수술 관련 수익은 666백만 달러, EOS 수익은 76백만 달러로 예상된다.비GAAP 조정 EBITDA는 약 83백만 달러로 예상된다.CEO인 팻 마일스는 "알파텍 가족이 또 한 번 강력한 분기를 실행한 것에 자부심을 느낀다"고 말했다.알파텍홀딩스는 혁신적인 척추 수술 솔루션을 제공하는 회사로, 지속적인 성장을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 총 자산이 790,293천 달러, 총 부채는 588,735천 달러로 나타나며, 주주 자본은 23,771천 달러의 적자를 기록하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오토매틱데이터프로세싱(ADP, AUTOMATIC DATA PROCESSING INC )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 오토매틱데이터프로세싱은 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.연간 수익은 206억 달러로 7% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로도 7% 증가했다.고용주 서비스의 신규 비즈니스 예약은 연간 21억 달러로 3% 증가했다.순이익은 41억 달러로 9% 증가했으며, 조정된 순이익도 41억 달러로 8% 증가했다.조정된 EBIT는 53억 달러로 9% 증가했으며, 조정된 EBIT 마진은 50bp 증가하여 26.0%에 도달했다.희석 주당 순이익(EPS)은 9.98달러로 10% 증가했으며, 조정된 희석 EPS는 10.01달러로 9% 증가했다.2026 회계연도의 전망은 5%에서 6%의 수익 성장, 50에서 70bp의 조정된 EBIT 마진 확장, 8%에서 10%의 조정된 희석 EPS 성장을 포함한다.2025 회계연도 4분기 실적은 수익이 51억 달러로 8% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로는 6% 증가했다.순이익은 9억 1100만 달러로 10% 증가했으며, 조정된 순이익은 9억 2300만 달러로 8% 증가했다.조정된 EBIT는 12억 달러로 9% 증가했으며, 조정된 EBIT 마진은 40bp 증가하여 23.7%에 도달했다.2025 회계연도의 전체 유효 세율은 보고 기준 및 조정 기준 모두 23.2%였다.2025 회계연도 동안 고용주 서비스 부문은 보고 기준으로 7% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로도 6% 증가했다.신규 비즈니스 예약은 21억 달러로 3% 증가했으며, 고객 수익 유지율은 92.1%로 증가했다.PEO 서비스 부문은 4분기 동안 7% 증가했으며, 연간 7% 증가했다.평균 PEO 근무 직원 수는 76만 1000명으로 3% 증가했다.고객 자금에 대한 이자는 3억 800만 달러로 11% 증가했으며, 연간 12억 달러로 16% 증가했다.2026 회
센티넬원(S, SentinelOne, Inc. )은 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 센티넬원(뉴욕증권거래소: S)은 2026 회계연도 1분기(2025년 4월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.센티넬원의 CEO인 토머 웨인가르텐은 "우리의 최고 수준의 성장과 마진 개선은 지속적인 플랫폼 모멘텀과 고객 성공을 반영한다"고 말했다.CFO인 바바라 라슨은 "우리는 강력한 수익 성장을 달성했고 기록적인 자유 현금 흐름 마진을 달성했다"고 언급하며, "지속 가능한 수익성 있는 성장을 제공하기 위해 혁신에 투자하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 1분기 주요 내용은 다음과 같다.총 수익은 23% 증가하여 2억 2,900만 달러에 달했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 24% 증가하여 9억 4,810만 달러에 도달했다.10만 달러 이상의 ARR을 가진 고객 수는 22% 증가하여 1,459명에 이르렀다.GAAP 총 마진은 75%로 증가했으며, 비GAAP 총 마진은 79%로 유지됐다.GAAP 운영 마진은 -38%에서 -2%로 개선되었고, 비GAAP 운영 마진은 -6%에서 -2%로 개선됐다.GAAP 순손실 마진은 -91%에서 -3%로 개선되었고, 비GAAP 순손실 마진은 0%에서 3%로 증가했다.운영 현금 흐름 마진은 23%로 유지되었고, 자유 현금 흐름 마진은 20%로 2%포인트 증가했다.2025년 4월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 투자액은 12억 달러에 달했다.이사회는 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이는 회사의 장기 성장에 대한 자신감과 주주 가치를 증대시키려는 의지를 반영한다.2026 회계연도 2분기 및 전체 회계연도에 대한 가이던스는 다음과 같다.2분기 수익은 2억 4,200만 달러로 예상되며, 전체 회계연도 수익은 9억 9,600만 달러에서 10억 10만 달러로 예상된다.비GAAP 총 마진은 79%로 예상되며, 비GAAP 운영 마진은 0%에서 3-4%
퓨어스토리지(PSTG, Pure Storage, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 퓨어스토리지(증권 코드: PSTG)는 2026 회계연도 1분기(2025년 5월 4일 종료) 재무 결과를 발표했다.퓨어스토리지의 CEO이자 회장인 찰스 지안카를로는 "퓨어는 지속적인 성장과 제품 및 서비스의 확장을 통해 우리의 기술과 전략의 우수성을 입증하고 있다"고 말했다.2026 회계연도 1분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 778.5백만 달러로, 전년 대비 12% 증가했다.구독 서비스 수익은 406.3백만 달러로, 전년 대비 17% 증가했다.구독 연간 반복 수익(ARR)은 17억 달러로, 전년 대비 18% 증가했다.남은 성과 의무(RPO)는 27억 달러로, 전년 대비 17% 증가했다.GAAP 총 마진은 68.9%였으며, 비GAAP 총 마진은 70.9%였다.GAAP 운영 손실은 31.2백만 달러였고, 비GAAP 운영 수익은 82.7백만 달러였다.GAAP 운영 마진은 -4.0%였고, 비GAAP 운영 마진은 10.6%였다.운영 현금 흐름은 283.9백만 달러였고, 자유 현금 흐름은 211.6백만 달러였다.총 현금, 현금 등가물 및 유가 증권은 16억 달러였다.주주에게는 1억 2천만 달러를 주식 매입을 통해 반환했다.CFO인 케반 크라이슬러는 "2026 회계연도 1분기는 강력한 수익 성장으로 한 해의 좋은 출발을 보였다"고 말했다.퓨어스토리지는 또한 케반 크라이슬러가 5년 이상 근무한 후 회사를 떠나기로 결정했다.크라이슬러는 후임자가 임명될 때까지 퓨어스토리지에 남을 예정이다.크라이슬러의 퇴사는 회사의 재무 제표나 회계 정책 및 관행의 무결성과 관련된 문제와는 무관하다.2026 회계연도 2분기 및 전체 연도 가이던스는 다음과 같다.2분기 수익은 845백만 달러로 예상되며, 전년 대비 성장률은 10.6%이다.비GAAP 운영 수익은 125백만 달러로 예상되며, 비GAAP 운영 마진은 14.
쇼피파이(SHOP, SHOPIFY INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했고, 강력한 수익 성장과 수익성 달성을 이뤘다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 쇼피파이가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.쇼피파이는 27%의 수익 성장과 15%의 자유 현금 흐름 마진을 달성했다.쇼피파이는 이제 7분기 연속으로 두 자릿수의 자유 현금 흐름 마진을 기록했다.쇼피파이의 사장인 하틀리 핀켈스타인은 "우리의 1분기 결과는 두 가지 명확한 사실을 확인시켜준다. 첫째, 우리는 규모의 경제를 통해 성장과 수익성을 동시에 달성하고 있다. 둘째, 기업들은 시장 상황에 관계없이 쇼피파이에서 더 나은 성과를 낸다"고 말했다.그는 "우리는 이러한 시기를 대비해 쇼피파이를 구축했다. 우리는 복잡한 문제를 처리하여 상인들이 고객에게 집중할 수 있도록 한다. 우리는 누구보다 빠르게 제품을 배송하여 상인들이 성공하는 데 필요한 우위를 제공한다"고 덧붙였다.쇼피파이의 CFO인 제프 호프마이스터는 "1분기는 쇼피파이에 매우 강력한 재무 결과를 기록한 분기였다. 27%의 수익 성장과 15%의 자유 현금 흐름 마진을 달성했다. 우리는 이제 8분기 연속으로 25% 이상의 프로 포르마 수익 성장을 달성했으며, 20% 이상의 GMV 성장을 7분기 연속으로 기록하고 있다. 이러한 지표들은 우리의 강력한 성과와 상인의 성공을 지원하기 위한 헌신을 강조한다"고 말했다.선택된 사업 성과 정보는 다음과 같다. (단위: 백만 달러, 비율 제외)항목: GMV는 74,750, MRR은 182, 수익은 2,360, 총 이익은 1,169, 운영 소득은 203, 자유 현금 흐름은 363, 전년 대비 수익 성장률은 27%, 자유 현금 흐름 마진은 15%이다.2025년 2분기 전망에 따르면, 쇼피파이는 다음과 같은 예상치를 제시했다. 수익은 전년 대비 중간 20%대 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 총 이익은 전년 대비 고수익 10%대 성장률을 기록할 것으로 보인다. 운영 비용
존스랑라살르(JLL, JONES LANG LASALLE INC )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 존스랑라살르가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.보도자료에 따르면, 희석 주당 순이익은 1.14달러로 19% 감소했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 2.31달러로 28% 증가했다.회복력 있는 수익과 거래 수익의 전반적인 증가가 4분기 연속 두 자릿수 수익 성장을 이끌었다.1분기 수익은 57억 4,640만 달러로, 현지 통화 기준으로 13% 증가했으며, 거래 수익은 14%, 회복력 있는 수익은 13% 증가했다.부동산 관리 서비스의 성장은 14% 증가했으며, 이는 직장 관리 및 프로젝트 관리에 의해 주도되었다.임대 자문 내 임대는 15% 증가했으며, 자산 클래스 전반에 걸쳐 광범위한 성장이 있었다.자본 시장 서비스는 16% 성장했으며, 이는 부채 자문 및 투자 판매 비즈니스의 성과에 의해 강조되었다.수익 성장은 플랫폼 레버리지 개선과 부분적으로 기술에 대한 추가 투자로 인해 반영되었다.2025년 1월 1일부터 회사의 보고 세그먼트 변경이 시행되었다.존스랑라살르의 CEO인 크리스찬 울브리히는 "전반적인 수익 성장과 1분기 조정된 주당 순이익의 28% 증가는 존스랑라살르의 플랫폼 차별화, 효율성 및 회복력에 대한 다년간의 집중을 반영한다"고 말했다.이어서 "우리는 2분기에 진입하면서 시장의 변동성이 커지고 있지만, 우리의 파이프라인은 건강하며, 산업을 지탱하는 장기적인 기본 요소와 조직 전반에 걸쳐 개발한 민첩성에 대한 확신이 있다"고 덧붙였다.1분기 동안의 주요 재무 결과는 다음과 같다.수익은 57억 4,640만 달러로, 2024년 1분기 대비 12% 증가했으며, 순이익은 5530만 달러로 16% 감소했다.조정된 순이익은 1억 1,160만 달러로 30% 증가했다.희석 주당 순이익은 1.14달러로 17% 감소했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 2.31달러로 30% 증가했다.조정된
비욘드(BYON, BEYOND, INC. )는 2025년 1분기 실적 발표가 수익 성장 단계로의 전환 신호를 보였다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 비욘드가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.비욘드는 순손실이 4천만 달러로 전년 대비 46% 개선되었으며, 조정된 EBITDA는 1천 3백만 달러로 72% 개선되었다.이러한 개선은 총 마진 확대, SG&A 비용 절감, 비수익 SKU 및 공급업체의 제거에 의해 주도되었다.비욘드의 아드리안 리(Adrianne Lee) CFO는 "비수익 SKU 및 공급업체를 제거하기로 한 이전의 결정이 매출 감소로 이어졌지만, 우리는 수익성과 성장의 보다 안정적인 기반을 구축하는 데 전념하고 있다"고 말했다.마커스 레모니스(Marcus Lemonis) 회장은 "1분기 실적은 수익성 회복을 위한 팀의 진전을 보여준다. 우리는 구조조정에서 벗어나 수익 및 총 이익 성장으로 전환할 수 있는 명확한 이해를 가지고 있다"고 덧붙였다.2025년 1분기 결과에 따르면, 비욘드는 순매출 2억 3천 200만 달러로 전년 대비 39.4% 감소했으며, 총 이익은 5천 800만 달러로 순매출의 25.1%를 차지했다.판매 및 마케팅 비용은 3천 100만 달러로 순매출의 13.5%를 기록했으며, 기술 및 일반 관리 비용은 4천 100만 달러로 2024년의 5천만 달러에서 개선되었다.비욘드는 2025년 1분기 말 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 재고가 총 1억 6천 600만 달러에 달한다고 밝혔다.비욘드는 2025년 4월 29일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 1분기 재무 결과 및 전략 비전을 논의하는 웹캐스트를 개최할 예정이다.비욘드는 고객의 집의 잠재력을 열어주는 다양한 제품과 서비스를 제공하는 전자상거래 중심의 회사로, 현재 베드 배스 앤 비욘드, 오버스톡, 바이바이 베이비 등의 브랜드를 소유하고 있다.비욘드는 2025년 1분기 동안 4,779명의 활성 고객을 기록했으며, LTM 활성 고객당
카툰스튜디오스(TOON, Kartoon Studios, Inc. )는 2024년 4분기 실적을 발표했고, 향후 계획을 세웠다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 카툰스튜디오스(증권코드: TOON)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.카툰스튜디오스는 2024년 4분기 동안 모든 사업 부문에서 지속적인 수익 성장과 비용 효율성 개선을 강조하며, 2025년에는 수익성 달성을 기대하고 있다.2024년 4분기 주요 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 2024년 3분기 대비 8.2% 증가했으며, 2023년 4분기 대비 7.0% 증가했다. 이는 모든 부문에서의 지속적인 성장에 기인한다.제작 서비스 수익은 2024년 4분기 2023년 4분기 대비 44.7% 증가했으며, 이는 메인프레임 애니메이션 제작 자회사의 프리미엄 애니메이션 콘텐츠에 대한 강한 수요를 반영한다.총 운영 비용은 2024년 4분기 2023년 4분기 대비 66.0% 감소했으며, 2024년 전체 연도에 대해서는 57.4% 감소했다. 이러한 운영 비용 감소는 지속적인 운영 효율성 이니셔티브의 효과를 반영한다.일반 및 관리(G&A) 비용은 2024년 4분기 2023년 4분기 대비 39.2% 감소했으며, 2024년 전체 연도에 대해서는 28.6% 감소했다.운영 손실은 2024년 4분기 2023년 4분기 대비 88.0% 개선되었고, 2024년 전체 연도에 대해서는 76.5% 개선되었다.카툰스튜디오스의 CEO인 앤디 헤이워드는 "2024년 동안 카툰스튜디오스는 모든 핵심 사업 부문에서 상당한 진전을 이루었으며, 2025년과 그 이후의 전반적인 수익성 달성을 향해 나아가고 있다"고 말했다.메인프레임 스튜디오는 2024년 4분기 2023년 4분기 대비 44.7%의 수익 증가를 달성했으며, 이는 고품질 애니메이션에 대한 강한 수요와 계약된 프로젝트의 급증에 기인한다.카툰채
사우스웨스트항공(LUV, SOUTHWEST AIRLINES CO )은 수익 성장과 충성 고객 보상 방안을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 사우스웨스트항공(증권코드: LUV)은 2025년 3월 11일, 고객의 선택을 확대하고 충성 고객에게 보상하는 새로운 이니셔티브를 발표했다.사우스웨스트항공의 사장 겸 CEO인 밥 조던은 "우리는 현재와 미래의 고객 요구를 충족시키고, 새로운 고객 세그먼트를 유치하며, 주주들이 기대하는 수익성 수준으로 돌아갈 수 있는 엄청난 기회를 가지고 있다"고 말했다.이번 발표된 이니셔티브는 다음과 같다.사우스웨스트항공은 Rapid Rewards A-List Preferred 회원과 Business Select 요금으로 여행하는 고객에게 두 개의 무료 수하물을 제공하며, A-List 회원 및 기타 선택된 고객에게는 하나의 무료 수하물을 제공한다. Rapid Rewards 신용카드 회원에게는 하나의 수하물이 무료로 제공된다. 이러한 무료 수하물 옵션에 해당하지 않는 고객은 첫 번째 및 두 번째 수하물에 대해 요금이 부과된다.변경 사항은 2025년 5월 28일 이후 예약된 항공편에 적용된다.사우스웨스트항공은 고객이 자격이 있는 항공편에서 적립하는 Rapid Rewards 포인트 수를 조정했다. 고객은 Business Select 요금에서 더 많은 포인트를 적립할 수 있으며, Wanna Get Away 및 Wanna Get Away Plus 요금에서는 적립이 줄어든다.Rapid Rewards 프로그램은 수요가 높은 항공편과 낮은 항공편에 따라 가변적인 적립률을 도입할 예정이다. 이러한 전략적 조치는 사우스웨스트항공과 가장 적극적인 고객 간의 충성도를 심화하고 보상하기 위한 것으로, 요금에 가치를 두는 소비자에게 새로운 기회를 창출한다. 이에 따라 사우스웨스트항공은 2025년 5월 28일 이후 구매하는 최저가 항공권에 대해 새로운 Basic 요금을 도입할 예정이다.사우스웨스트항공은 새로운 고객을 유치하기 위해 유통 채널을 확대하고 있으