에너지리커버리(ERII, Energy Recovery, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 에너지리커버리(증권 코드: ERII)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2분기 주요 내용으로는 매출이 2,810만 달러로, 2024년 2분기 대비 90만 달러 증가했으며, 이는 계약된 프로젝트의 매출 시점에 따른 결과다.총 매출 이익률은 64.0%로, 2024년 2분기 대비 60bp 감소했으며, 이는 주로 제품 믹스와 관세 관련 비용 때문이다.운영 비용은 1,650만 달러로, 2024년 2분기 대비 15.8% 감소했으며, 이는 주로 인건비와 컨설팅 비용의 감소에 기인한다.운영 소득은 150만 달러로, 2024년 2분기 대비 173.2% 증가했으며, 이는 매출 증가와 운영 비용 감소에 따른 결과다.순이익은 210만 달러이며, 조정된 EBITDA는 440만 달러다.현금 및 투자 자산은 9,370만 달러로, 현금, 현금성 자산 및 단기 및 장기 투자를 포함한다.이러한 재무 결과와 함께 경영진은 주주들에게 2분기 비즈니스 및 재무 업데이트를 검토하는 서한을 발표했으며, 이는 에너지리커버리 웹사이트의 '재무 정보' 섹션에서 확인할 수 있다.재무 하이라이트는 다음과 같다.- 매출: 2,810만 달러 (2024년 2분기: 2,720만 달러, 증가율: 3%)- 총 매출 이익률: 64.0% (2024년 2분기: 64.6%, 감소: 60bp)- 운영 이익률: 5.3% (2024년 2분기: -7.4%, 증가: 230bp)- 순이익: 210만 달러 (2024년 2분기: -60만 달러, 증가율: 420%)- 주당 순이익: 0.04 달러 (2024년 2분기: -0.01 달러, 증가: 0.05 달러)- 운영 활동으로부터의 현금 흐름: 410만 달러 (2024년 2분기: 810만 달러)- 조정된 EBITDA: 440만 달러 (2024년 2분기: 520만 달러)에너지리커버리는 20
포티넷(FTNT, Fortinet, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 포티넷은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 전년 대비 14% 증가한 16억 3천만 달러에 달했다.청구액은 전년 대비 15% 증가하여 17억 8천만 달러에 이르렀다.통합 SASE ARR은 전년 대비 22% 증가했으며, 보안 운영 ARR은 35% 증가했다.GAAP 운영 마진은 28%였으며, 비-GAAP 운영 마진은 33%로 보고되었다.포티넷은 2025년 전체 연간 청구액 가이던스의 중간값을 1억 달러 상향 조정했다.포티넷의 창립자이자 CEO인 켄 시는 "우리의 강력한 2분기 성과와 지속적인 성장 기록은 고객 우선 전략과 혁신의 결과"라고 밝혔다.포티넷은 네트워크 보안 분야의 선두주자로, 전 세계에서 가장 많이 배포된 방화벽과 차세대 SASE 방화벽을 보유하고 있으며, 2025년 가트너 매직 쿼드런트에서 SASE 플랫폼 부문에서 인정받았다.포티넷은 2025년 3분기 매출을 16억 7천만 달러에서 17억 3천만 달러로 예상하고 있으며, 청구액은 17억 6천만 달러에서 18억 4천만 달러로 예상하고 있다.비-GAAP 총 매출 총 이익은 31억 6천만 달러로, 비-GAAP 순이익은 4억 9천만 달러로 예상된다.포티넷은 2025년 전체 연간 매출을 66억 7천만 달러에서 68억 2천만 달러로 예상하고 있으며, 서비스 매출은 45억 5천만 달러에서 46억 5천만 달러로 예상하고 있다.포티넷의 총 자산은 106억 4천만 달러로, 총 부채는 85억 8천만 달러에 달한다.주주 자본은 20억 6천만 달러로 보고되었다.포티넷은 1,400건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 500건 이상의 AI 관련 특허를 보유하고 있다.포티넷의 비-GAAP 재무 지표는 주식 기반 보상, 인수한 무형 자산의 상각 등을 제외한 수치로, GAAP 재무 지표와의 조정이 필요하다.포티넷은 2025년 2분기 동안 873.5
실바코그룹(SVCO, Silvaco Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 실바코그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고, 관련 보조 재무 정보를 자사 웹사이트에 게시했다.실바코그룹의 CEO인 바박 타헤리 박사는 "Mixel Group, Inc.의 인수로 인해 서비스 가능한 시장(SAM)을 추가로 1억 1천만 달러 확장했다"고 말했다. 이는 올해 이전 인수로부터의 6억 달러의 SAM 증가와 더불어, 빠르게 성장하는 시장에서의 입지를 강화하고 성장 엔진을 다각화하는 데 기여한다.또한, 실바코의 FP&A 수석 이사인 댄 쇼는 "현재의 거시 경제적 역풍에도 불구하고, 지연된 고객 주문을 마감하고 신규 인수한 제품을 기존 및 신규 고객에게 소개하기 위해 계속 노력하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적은 매출 1,204만 8천 달러로, 전년 대비 19% 감소했으며, GAAP 기준으로 순손실은 940만 9천 달러로, 전년 동기 3,838만 8천 달러의 손실에서 개선됐다.2025년 2분기 동안 총 매출의 14%는 10명의 신규 고객으로부터 발생했으며, 기존 고객의 확장으로부터 40%의 매출이 발생했다.또한, 2025년 3분기와 연간 전망으로는 매출이 1,400만 달러에서 1,800만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 28%에서 64% 증가하는 수치이다.현재 실바코의 현금 및 현금성 자산은 5,550만 달러에 달하며, 2025년 2분기 기준으로 총 자산은 1억 2,762만 9천 달러이다.실바코는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 시장 수요에 대한 강한 확신을 가지고 있으며, 전략적 확장과 기술 스택의 가치를 높여 나갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
디엠씨글로벌(BOOM, DMC Global Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 디엠씨글로벌(증권코드: BOOM)은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 155.5백만 달러로, 전분기 대비 2% 감소했으며, 지난해 2분기와 비교하면 9% 감소했다.디엠씨글로벌에 귀속되는 순이익은 0.1백만 달러였고, 조정된 순이익은 2.5백만 달러로, 희석 주당 0.12달러에 해당한다.조정된 EBITDA는 13.5백만 달러로, 전분기 대비 6% 감소했으며, 지난해 같은 기간과 비교하면 30% 감소했지만, 경영진의 가이던스 범위인 10백만 달러에서 13백만 달러를 초과했다.디엠씨글로벌의 사업부들은 운영 및 전략적 이니셔티브를 실행하며 매우 낮은 가시성의 시기를 극복하고 있다.아카디아(디엠씨글로벌의 건축 자재 사업부)의 매출은 62.0백만 달러로, 전분기 대비 5% 감소하고 지난해 2분기와 비교하면 11% 감소했다.지난해 2분기는 고급 주거 및 상업 외장 제품에 대한 강한 수요로 혜택을 보았다.현재 고급 주거 시장은 지속적으로 높은 금리에 따라 상당히 약세를 보이고 있으며, 최근 캘리포니아에서 대규모 복합 개발 프로젝트가 완료된 후 프로젝트 청구서가 감소한 것도 영향을 미쳤다.2분기 아카디아의 조정된 EBITDA는 4.0백만 달러로, 전분기 대비 28% 감소하고 지난해 같은 기간과 비교하면 46% 감소했다.다이나에너제틱스(디엠씨글로벌의 에너지 제품 사업부)는 2분기 매출이 66.9백만 달러로, 전분기 대비 2% 증가했지만 지난해 2분기와 비교하면 12% 감소했다.지난해 대비 감소는 주로 가격 하락과 미국 비전통적 시장에서의 수요 약세에 기인한다.노벨클래드(디엠씨글로벌의 복합 금속 사업부)의 매출은 26.6백만 달러로, 전분기 대비 5% 감소했지만 지난해 2분기와 비교하면 6% 증가했다.2분기 말 기준 주문 잔고는 37백만 달러로, 1분기 말의 41백만 달러에서 감소했다.이
숄스테크놀러지스그룹(SHLS, Shoals Technologies Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 숄스테크놀러지스그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사의 분기 매출은 1억 1,080만 달러로, 전년 동기 대비 11.7% 증가했다.총 매출 총이익률은 37.2%였으며, 운영 이익은 1,600만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 2,450만 달러로 집계됐다.또한, 회사의 수주 잔고와 수주 주문은 6억 7,130만 달러로 사상 최대치를 기록했다.브랜든 모스 CEO는 "올해는 매우 강력한 성과를 보이고 있다. 우리는 예상 범위의 상단을 초과하는 매출을 달성했으며, 기록적인 수주 잔고와 수주 주문으로 마감했다. 우리의 핵심 국내 유틸리티 규모 시장 내에서의 성장 가속화 전략이 성과를 내고 있다. 우리는 네 가지 성장 이니셔티브에서 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 이는 새로운 시장, 고객 및 응용 프로그램에 대한 노출을 제공하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 매출은 1억 1,080만 달러로, 전년 동기 9,920만 달러에 비해 11.7% 증가했다.총 매출 총이익은 4,120만 달러로, 전년 동기 4,000만 달러에서 증가했지만, 매출 총이익률은 37.2%로 전년 동기 40.3%에서 감소했다.일반 및 관리 비용은 2,310만 달러로, 전년 동기 1,920만 달러에서 증가했으며, 이는 법률 비용 증가에 기인했다.운영 이익은 1,600만 달러로, 전년 동기 1,860만 달러에서 감소했다.순이익은 1,390만 달러로, 전년 동기 1,180만 달러에서 증가했으며, 주당 순이익은 0.08달러로, 전년 동기 0.07달러에서 증가했다.회사의 수주 잔고와 수주 주문은 6억 7,130만 달러로, 전년 동기 대비 4.4% 증가했으며, 2025년 3분기 매출 전망은 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달
에프티씨솔라(FTCI, FTC Solar, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 에프티씨솔라(증권 코드: FTCI)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 2천만 달러로, 전년 대비 74.9% 증가했으며, 목표 가이던스 내에 포함됐다.운영 비용은 여러 해에 걸쳐 최저 수준으로 감소했다.또한, 2025년 7월 2일에 발효된 7천5백만 달러의 전략적 자금 조달 시설을 확보했다.이와 함께, 디렉터인 딘 프리디가 은퇴함에 따라 토니 알바레즈가 독립 이사로 임명됐다.에프티씨솔라의 사장 겸 CEO인 얀 브란트는 "2분기 결과는 우리의 가이던스 범위와 일치하며, 지속적인 비용 통제로 조정된 EBITDA가 범위의 상단에 도달했다"고 말했다.이어서 그는 "지난 1년 동안 우리는 1급 고객과 함께 여러 기가와트의 비즈니스를 추가하고, 영업팀을 강화했으며, 향후 프로젝트에 대한 입찰을 통해 상업적 성과를 높였다"고 덧붙였다.2분기 총 매출은 2천만 달러로, 이전 분기 대비 3.9% 감소했지만, 전년 동기 대비 74.9% 증가했다.GAAP 기준 총 손실은 390만 달러로, 매출의 19.6%에 해당하며, 비GAAP 기준 총 손실은 350만 달러로 매출의 17.4%에 해당한다.GAAP 기준 운영 비용은 760만 달러였으며, 비GAAP 기준 운영 비용은 650만 달러로, 전년 동기 대비 830만 달러에서 감소했다.GAAP 기준 순손실은 1543만 달러로, 희석 주당 손실은 1.18 달러였다.계약된 백로그는 약 4억 7천만 달러에 달한다.2025년 3분기에는 매출이 2분기 대비 약 5% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 4분기에는 더 큰 매출 증가가 있을 것으로 보인다.에프티씨솔라는 2017년에 설립된 글로벌 태양광 트래커 시스템 제공업체로, 태양광 패널의 방향을 동적으로 최적화하여 에너지 생산을 크게 증가시키는 기술을 보유하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이
CPS테크놀러지스(CPSH, CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 CPS테크놀러지스가 2025년 6월 28일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 30일, 회사는 보도자료를 통해 2분기 동안의 매출이 810만 달러에 달하며, 이는 전년 동기 500만 달러에 비해 증가한 수치라고 밝혔다.이는 회사의 핵심 제품군에 대한 강한 수요를 반영한다.2분기 총 매출은 810만 달러로, 전년 동기 대비 310만 달러 증가했다.총 매출 총이익은 133만 6천 달러로, 매출의 16.5%를 차지하며, 전년 동기에는 2만 3천 달러의 손실을 기록했다.운영 이익은 10만 달러로, 전년 동기에는 130만 달러의 손실을 기록했다.CPS는 올해 네 번째 소규모 비즈니스 혁신 연구(SBIR) 계약을 발표하며, 미 해병대의 수륙 양용 전투 차량(ACV)의 중량을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다.브라이언 매키 CEO는 "CPS는 2025년 1분기에 수익성을 회복했으며, 2분기에도 긍정적인 순이익과 기록적인 매출을 달성했다"고 말했다.이어 "하반기에도 매출이 강세를 보일 것으로 예상하며, 총 이익률이 확대되고 전반적인 수익성이 증가할 것"이라고 덧붙였다.회사는 또한 이달 초 AlMaxTM 소재에 대한 첫 주문을 확보했다.CPS는 전 세계적으로 독점 권리를 확보한 복합재료 AlMax의 성능이 알루미늄보다 우수하다고 강조하며, 고객과의 협력을 통해 성공적인 상용화를 시작했다.CPS의 2025년 2분기 재무 결과는 매출 810만 달러, 총 이익 133만 6천 달러, 운영 이익 10만 달러, 순이익 10만 달러로 나타났다.2025년 6월 28일 기준으로 총 자산은 193억 6,977만 달러, 총 부채는 44억 9,234만 달러, 주주 지분은 148억 7,742만 달러로 집계됐다.CPS는 혁신을 통해 고객이 청정 에너지로의 전환을 위한 솔루션을 구축할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다.※ 본
이스트만케미컬(EMN, EASTMAN CHEMICAL CO )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 이스트만케미컬이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이 발표는 2025년 2분기 재무 결과에 대한 공개 자료로, 이 자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.01에 제공된다.이스트만케미컬은 다음과 같은 주요 성과를 보고했다.• 전문 분야에서 가격-비용을 안정적으로 유지하고 시장 점유율을 방어하며 상업적 우수성을 지속적으로 유지했다. • 첨가제 및 기능성 제품 부문에서 믹스 개선과 안정적인 최종 시장에 대한 레버리지 덕분에 강력한 성과를 기록했으며, 주요 최종 시장에서의 상당한 도전에도 불구하고 고급 재료 부문에서도 양호한 결과를 보였다. • 순환 플랫폼이 계속해서 진전을 이루고 있으며, 메탄올리시스 공장이 새로운 생산 기록을 세우고, 고객과의 강력한 참여가 이루어지고 있으며, 두 번째 시설에 대한 자본 효율적인 옵션을 개발 중이다.항목은 매출, 이자 및 세금 차감 전 수익 (EBIT), 조정된 EBIT, 희석 주당 순이익, 조정된 희석 주당 순이익, 운영 활동에서 제공된 순 현금으로 나뉘며, 2025년 2분기 매출은 2,287백만 달러, 2024년 2분기 매출은 2,363백만 달러였다. 이자 및 세금 차감 전 수익은 2025년 2분기 222백만 달러, 2024년 2분기 337백만 달러였고, 조정된 EBIT은 2025년 2분기 275백만 달러, 2024년 2분기 353백만 달러였다.이스트만케미컬의 CEO 마크 코스타는 "2분기는 상당한 도전이 있었지만, 우리 팀이 전문 분야에서 탄력적인 수익을 제공하기 위해 싸운 방식이 자랑스럽다"고 말했다.그는 "거시 경제적 배경이 최종 시장 전반에 걸쳐 계절적 개선의 징후를 거의 보이지 않았다"고 덧붙였다.2025년 전체 전망에 대해 코스타는 "올해 하반기에 접어들면서 우리는 여전히 도전적인 글로벌 거시 경제 환경에 직면해 있다. 고객의 신중함이 증가하고
아이리듬테크놀러지스(IRTC, iRhythm Technologies, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 아이리듬테크놀러지스(증권코드: IRTC)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 186.7백만 달러로, 2024년 2분기 대비 26.1% 증가했다.총 매출 이익률은 71.2%로, 2024년 2분기 대비 130 베이시스 포인트 상승했다.2025년 6월 30일 기준으로 제한 없는 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 545.5백만 달러에 달했다.2025 회계연도에 대한 매출 및 조정된 EBITDA 가이던스가 상향 조정됐다.2025년 2분기에는 핵심 장기 지속 모니터링 사업의 지속적인 성장, Zio AT에 대한 수요 유지, 혁신적인 가치 기반 치료 계정 내에서의 진전, 그리고 국제 시장의 기여로 인해 기록적인 분기 매출이 발생했다.아이리듬은 AI 기반 조기 질병 탐지의 선두주자인 Lucem Health와 전략적 파트너십을 체결하여 동반 질환을 가진 환자 집단에서 진단되지 않은 부정맥을 조기에 식별하는 데 가속도를 붙이고 있다.미국당뇨병협회(ADA) 2025에서 발표된 두 개의 대규모 실제 연구 결과는 심장 부정맥이 주요 심혈관 사건(MACE) 이전에 자주 발생하고 조기에 나타난다는 것을 보여주어, 위험이 있는 심혈관 대사 집단에서 조기 탐지 전략을 강화할 수 있는 중요한 기회를 강조했다.아이리듬의 퀜틴 블랙포드 CEO는 "2025년 2분기는 아이리듬에게 또 다른 기록적인 분기였으며, 26% 이상의 성장을 보여주었다. 이는 우리의 다각화된 성장 전략의 강점을 보여준다"고 말했다.2025년 2분기 매출은 186.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 148.0백만 달러에서 26.1% 증가했다.총 매출 이익은 132.9백만 달러로, 2024년 같은 기간의 103.5백만 달러에서 28.4% 증가했으며, 총 매출 이익률은 71.2%로, 2024년 같
아이트론(ITRI, ITRON, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 아이트론은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 분기의 주요 결과는 다음과 같다.매출은 607백만 달러, 총 이익은 224백만 달러로 6% 증가했으며, GAAP 기준 아이트론에 귀속되는 순이익은 68백만 달러로 1,700만 달러 증가했다.GAAP 기준 희석 주당 순이익은 1.47달러로 주당 0.37달러 증가했으며, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 1.62달러로 주당 0.41달러 증가했다.조정된 EBITDA는 90백만 달러로 16% 증가했으며, 자유 현금 흐름은 91백만 달러로 4,600만 달러 증가했다.아이트론의 사장 겸 CEO인 톰 다이트리치는 "아이트론은 분기별 기록적인 마진, 수익성 및 현금 흐름을 이끌어내며 견고한 2분기 결과를 달성했다"고 말했다.시장 환경은 단기적인 거시 경제 불확실성과 무역 정책 변동성 속에서 장기적인 성장세를 유지하고 있다.고객들이 여러 경쟁 우선 사항을 조정하고 복잡한 결정을 내리는 데 도움을 주는 데 집중하고 있다.2분기 총 매출은 607백만 달러로 전년 동기 대비 609백만 달러에서 소폭 감소했다.이는 2024년 2분기 동안 제약된 매출이 회복된 결과이다.장치 솔루션 매출은 5% 감소했으며, 네트워크 솔루션 매출은 1% 감소했다.반면, 결과 매출은 9% 증가했다.아이트론의 2분기 총 매출 총 이익률은 36.9%로 전년 대비 230bp 증가했다.GAAP 운영 비용은 147백만 달러로 전년 대비 1백만 달러 증가했으며, GAAP 운영 이익은 76백만 달러로 1,200만 달러 증가했다.비GAAP 운영 이익은 82백만 달러로 1,300만 달러 증가했다.순이익은 68백만 달러로 희석 주당 1.47달러에 해당하며, 이는 2024년의 51백만 달러, 희석 주당 1.10달러와 비교된다.비GAAP 순이익은 75백만 달러로 희석 주당 1.62달러에
타이탄인터내셔널(TWI, TITAN INTERNATIONAL INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 타이탄인터내셔널이 2025년 7월 31일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 2분기 재무 결과가 공개됐다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안 회사는 총 매출 4억 6,100만 달러를 기록했으며, 총 매출 총이익률은 15%에 달했다.조정된 EBITDA는 3천만 달러로 보고됐으며, 자유 현금 흐름은 400만 달러로 나타났다.회사의 CEO인 폴 리츠는 "우리의 원 타이탄 팀이 계속해서 실행력을 발휘하여, 회사가 매출과 조정된 EBITDA를 가이던스 범위 내에서 보고할 수 있었고, 분기 동안 긍정적인 자유 현금 흐름을 기록했다"고 언급했다.그는 또한 "현재 우리의 최종 시장은 주로 높은 금리와 관세 불확실성의 영향을 받고 있다"고 덧붙였다.리츠는 2분기 동안의 주요 성과로, 총 매출과 EBITDA 마진을 유지할 수 있었으며, 이는 지난 사이클의 저점보다 의미 있게 높은 수준이라고 강조했다.그는 "우리는 원스톱 샵 전략과 혁신에 대한 집중을 통해 우리의 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이러한 노력이 산업 수요가 회복될 때 성장을 이끌 것이라고 기대한다"고 말했다.회사의 CFO인 데이비드 마틴은 2025년 3분기 매출이 4억 5천만 달러에서 4억 7천 5백만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정된 EBITDA는 2천 500만 달러에서 3천만 달러 사이가 될 것이라고 밝혔다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 순매출은 4억 6,080만 달러로, 2024년 같은 기간의 5억 3,220만 달러와 비교하여 감소했다.순매출의 변화는 주로 판매량 감소에 기인하며, 이는 글로벌 농업 및 건설 장비 부문에서의 수요 감소를 반영한다.타이탄 스페셜티 사업 부문도 일시적인 관세의 영향으로 둔화됐다.2025년 6월 30일 기준으로 총 매출 총이익은 6천 930만 달러로, 순매출의 15%에 해당하며, 2024년 같은 기간의 8천
Q2홀딩스(QTWO, Q2 Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, Q2홀딩스(뉴욕증권거래소: QTWO)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 GAAP 기준으로 매출은 1억 9,514만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 3% 증가했다.GAAP 총 이익률은 53.6%로, 전년 동기 50.2%에서 증가했으며, 2025년 1분기 53.2%에서 소폭 상승했다.GAAP 순이익은 1,176만 달러로, 전년 동기 1,310만 달러의 손실에서 개선되었고, 2025년 1분기 480만 달러의 순이익과 비교해도 증가했다.비GAAP 기준으로는 총 매출이 1억 9,514만 달러로, 비GAAP 총 이익률은 57.5%로 전년 동기 55.7%에서 증가했으나, 2025년 1분기 57.9%에서 소폭 감소했다.조정된 EBITDA는 4,580만 달러로, 전년 동기 2,990만 달러에서 증가했으며, 2025년 1분기 4,070만 달러와 비교해도 상승했다.Q2홀딩스의 CEO인 맷 플레이크는 "올해 상반기를 강력한 판매 실행과 재무 결과로 마무리했다"고 언급하며, 2분기 계약에는 의미 있는 갱신과 확장이 포함되어 장기적인 가치가 있음을 강조했다.또한, 고객들은 혁신, 효율성 및 성장에 대한 의지를 표현하며, Q2의 리스크 및 사기 방지 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있다.2분기 동안 6개의 1급 계약을 체결했으며, 미국의 100대 은행과의 확장 계약이 포함되었다.구독 연간 반복 수익은 7억 1,600만 달러로, 전년 대비 13% 증가했다.남은 성과 의무 총액은 6,100만 달러 증가하여, 분기 말 기준으로 약 24억 달러의 총 약정 잔고를 기록했다.Q2는 고객들이 디지털 혁신에 대한 전략적 투자에 집중하고 있으며, CONNECT 고객 회의에서 이러한 경향이 더욱 강조되었다.Q2홀딩스는 2025년 3분기 총 매출을 1억 9,600만 달러에서
콘메드(CNMD, CONMED Corp )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 콘메드가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 3억 4,230만 달러로, 전년 대비 3.1% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 2.9% 증가했다.국내 매출은 전년 대비 2.8% 증가했으며, 국제 매출은 보고 기준으로 3.4% 증가하고 상수 통화 기준으로는 2.9% 증가했다.희석된 주당 순이익(GAAP)은 0.69 달러로, 2024년 2분기의 0.96 달러와 비교된다.조정된 희석 주당 순이익은 1.15 달러로, 2024년 2분기의 0.98 달러와 비교된다.콘메드의 패트릭 제이 베이어 사장은 "2분기 성과에 고무되며, 더 강력한 운영 기반을 구축하는 데 집중하고 있다"고 말했다.2025년 전망에 따르면, 회사는 외환 환율로 인한 매출의 영향이 미미할 것으로 예상하며, 연간 보고된 매출은 13억 5,600만 달러에서 13억 7,800만 달러 사이가 될 것으로 보인다.조정된 희석 주당 순이익은 4.40 달러에서 4.55 달러 사이로 예상되며, 외환의 영향은 약 10센트로 추정된다.이번 업데이트된 가이던스에는 최근 관세 발표의 영향이 포함되어 있으며, 이는 2025년 하반기 주당 순이익에 약 0.09 달러의 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.콘메드는 2025년 2분기 결과에 대해 오늘 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜은 콘메드 웹사이트의 '투자자' 섹션에서 웹캐스트로도 시청할 수 있다.2025년 2분기 동안 콘메드의 순매출은 3억 4,230만 달러로, 2024년 2분기의 3억 3,210만 달러와 비교된다.매출원가는 1억 5,402만 달러로, 2024년 2분기의 1억 4,836만 달러와 비교된다.총 이익은 1억 8,832만 달러로, 2024년 2분기의 1억 8,373만 달러와 비교된다.운영 이익은 3,816만 달러로, 2024년 2분기의 4