클로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 클로락스는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 회계연도의 실적은 다음과 같다.4분기 동안 순매출은 20억 달러로 4% 증가했으며, 이는 주로 ERP 시스템 전환에 따른 재고 증가로 인한 일시적인 혜택에 기인한다.유기적 매출은 8% 증가했으며, ERP 시스템 전환에 따른 추가 배송이 순매출에 약 13~14포인트 기여했다.총 매출 총 이익률은 46.5%로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했으며, 이는 높은 물량과 비용 절감 효과에 기인하지만, 제조 및 물류 비용 증가와 판촉 비용 증가로 인해 상쇄되었다.희석 주당 순이익은 2.68달러로 55% 증가했으며, 이는 회사의 운영 모델 간소화와 관련된 효과를 포함하고 있다.조정된 주당 순이익은 2.87달러로 58% 증가했으며, 이는 높은 물량에 기인한다.클로락스의 CEO인 린다 렌들은 "우리는 강력한 마진 확장과 조정된 EPS 성장을 달성했지만, 하반기에는 매출 기대치를 충족하지 못했다"고 말했다.2025 회계연도 동안의 주요 성과로는 강력한 비용 절감과 ERP 시스템 전환을 위한 재고 증가가 포함된다.2026 회계연도 전망에 따르면, 순매출은 전년 대비 6%에서 10% 감소할 것으로 예상되며, 유기적 매출은 5%에서 9% 감소할 것으로 보인다.또한, 희석 주당 순이익은 5.60달러에서 5.95달러로 예상되며, 이는 전년 대비 14%에서 9% 감소하는 수치이다.클로락스는 2025 회계연도 동안 운영에서 981백만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 2024 회계연도의 695백만 달러에 비해 41% 증가한 수치이다.클로락스는 디지털 전환을 통해 장기적인 재무 목표를 지원하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 노력하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2분기 운영 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 미시간주 포티지 - 2025년 7월 31일 - 스트라이커(NYSE:SYK)는 2025년 2분기 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 결과로는 보고된 순매출이 11.1% 증가하여 60억 달러에 달했으며, 유기적 순매출은 10.2% 증가했다.보고된 운영 소득 마진은 18.5%였고, 조정된 운영 소득 마진은 110bp 증가하여 25.7%에 이르렀다.보고된 주당순이익(EPS)은 7.0% 증가하여 2.29 달러에 도달했으며, 조정된 EPS는 11.4% 증가하여 3.13 달러로 집계됐다.2분기 순매출 성장 개요에 따르면, 메드서지 및 신경기술 부문은 17.3% 증가했으며, 정형외과 부문은 2.0% 증가했다.Kevin A. Lobo 회장 겸 CEO는 "우리는 한 번 두 자릿수의 매출 및 조정된 주당순이익 성장을 달성했다"고 말했다."우리의 강력한 매출 및 수익력은 제품에 대한 수요, 지속 가능한 혁신 파이프라인 및 지속적인 운영 실행을 반영한다." 2025년 전망에 따르면, 연초부터의 결과와 제품에 대한 강한 수요, 운영 모멘텀을 고려하여 2025년 전체 연도 가이던스를 상향 조정하며, 유기적 순매출 성장률을 9.5%에서 10.0%로 예상하고 조정된 주당순이익을 13.40 달러에서 13.60 달러 범위로 예상하고 있다.또한, 2025년 관세로 인한 순 영향은 약 1억 7,500만 달러로 추정하고 있다.이 추정치는 최근의 미국과 중국 간의 관세 인하 및 미국과 유럽연합 간의 제안된 관세 프레임워크 발표를 반영한 것이다.2025년 6월 30일 기준으로 스트라이커의 총 자산은 4,633억 1천만 달러이며, 총 부채 및 주주 자본은 4,633억 1천만 달러로 집계됐다.현재 스트라이커는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 2025년 2분기 순이익은 8억 8,400만 달러로 7.2% 증가했다.조정된 순이익은 12억 달러로 11.6% 증가했다.※ 본 컨텐츠는
플로어&데코홀딩스(FND, Floor & Decor Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 플로어&데코홀딩스(증권코드: FND)는 2025 회계연도 2분기(2025년 6월 26일 종료)의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순매출은 1,214.2백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 7.1% 증가했다.동기간 비교 매장 매출은 0.4% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.58달러로 집계됐다.또한, 3개의 새로운 창고 매장을 열었다.톰 테일러 CEO는 "2025 회계연도 2분기 동안 희석 주당순이익이 11.5% 증가하여 0.58달러에 도달했으며, 이는 지난해 같은 기간의 0.52달러와 비교된다. 이는 우리의 기대치 상단에 도달한 결과다. 2분기 비교 매장 매출이 0.4% 증가한 것은 2022 회계연도 4분기 이후 처음 있는 분기 증가다. 이는 우리의 민첩한 성장 전략과 비용 및 수익성 관리의 철저한 실행을 반영한다"고 밝혔다.2025 회계연도 2분기 동안 3개의 새로운 매장을 열었으며, 현재까지 총 7개의 새로운 매장을 열었다. 2분기 종료 시점에서 총 257개의 매장을 운영하고 있으며, 이는 지난해 같은 기간의 230개 매장 대비 11.7% 증가한 수치다. 2025 회계연도에는 총 20개의 새로운 매장을 열 계획이다.2025년 6월 26일 종료된 13주 동안의 주요 재무 지표는 다음과 같다.순매출은 1,214.2백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1,133.1백만 달러 대비 7.1% 증가했다. 비교 매장 매출은 0.4% 증가했으며, 운영 수익은 81.9백만 달러로 2024 회계연도 2분기 71.3백만 달러 대비 14.8% 증가했다. 순이익은 63.2백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 56.7백만 달러 대비 11.5% 증가했다. 희석 주당순이익은 0.58달러로, 2024 회계연도 2분기 0.52달러 대비 11.5% 증가했다.2025년 6월 26일 종
퍼스트솔라(FSLR, FIRST SOLAR, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 가이드라인을 업데이트했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 퍼스트솔라가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 가이드라인을 업데이트했다.2분기 순매출은 11억 달러로, 이전 분기보다 3억 달러 증가했다.순매출 증가의 주된 원인은 제3자에게 판매된 모듈의 판매량 증가 때문이다.이 분기 동안 회사는 2025년에 발생한 45X 세금 크레딧 중 3억 1,200만 달러를 현금으로 매각하여 2억 9,600만 달러의 수익을 올렸고, 이 거래에서 1,600만 달러의 손실을 인식했다.또한, 회사는 제2분기까지 발생한 나머지 크레딧의 장부 가치를 1,300만 달러 감소시켰다.2분기 희석 주당 순이익은 3.18달러로, 2025년 1분기의 1.95달러와 비교된다.2분기 말 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금, 제한된 현금성 자산, 시장성 증권에서 부채를 제외한 잔액은 6억 달러로, 이전 분기의 4억 달러에서 증가했다.이 증가는 45X 세금 크레딧 판매로 인한 수익에 의해 주로 발생했다.퍼스트솔라의 CEO인 마크 위드마르는 "최근의 정책 및 무역 발전이 전반적으로 퍼스트솔라의 태양광 제조 산업 내 상대적 위치를 강화했다"고 말했다.2025년 가이드라인은 다음과 같이 업데이트되었다.순매출은 49억 달러에서 57억 달러로 조정되었고, 총 이익은 20억 5천만 달러에서 23억 5천만 달러로 조정되었다.운영 비용은 48억 달러에서 52억 달러로 조정되었고, 운영 이익은 15억 3천만 달러에서 18억 7천만 달러로 조정되었다.희석 주당 순이익은 13.50달러에서 16.50달러로 조정되었고, 순현금 잔액은 13억 달러에서 20억 달러로 조정되었다.자본 지출은 10억 달러에서 15억 달러로 변동이 없다.판매량은 16.7GW에서 19.3GW로 조정되었다.2025년 2분기 재무 결과와 2025년 가이드라인에 대한 자세한 내용은 퍼스트솔라의 투자자 웹사이트
코후(COHU, COHU INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 코후(Cohu, Inc.)는 2025년 6월 28일로 종료된 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순매출은 1억 7,700만 달러로, 약 63%가 반복적인 매출로 나타났다.총 매출 총이익률은 43.7%였으며, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 44.4%였다.테스트 셀 활용률은 전분기 대비 3포인트 상승하여 75%에 도달했다.또한, 모바일 및 자동차 테스트를 위한 2,800만 달러 규모의 디자인-윈 주문을 수주했으며, 이는 2025년 4분기까지 배송될 예정이다.코후는 2025년 상반기 동안 총 매출 2억 4,500만 달러를 기록했으며, GAAP 기준 손실은 4,770만 달러, 주당 1.02 달러의 손실을 기록했다.비GAAP 기준으로는 2025년 2분기 순이익이 70만 달러, 주당 0.02 달러의 이익을 기록했으며, 2025년 상반기 동안에는 10만 달러의 손실을 기록했다.2025년 2분기 GAAP 기준 손실은 1,690만 달러로, 주당 0.36 달러의 손실을 기록했다.코후의 총 현금 및 투자 자산은 2025년 2분기 말 기준으로 860만 달러 증가하여 2억 9,400만 달러에 이르렀다.코후는 2025년 3분기 매출이 1억 2,500만 달러에서 1억 3,200만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.코후의 경영진은 "2025년 2분기 실적은 가이던스와 일치하며, 모든 코후 세그먼트에서 테스트 셀 활용률이 소폭 상승했다"고 밝혔다.또한, 인도에서 첫 시스템을 판매하고, 테스트 하청업체에서의 점유율 확대를 목표로 하는 새로운 이클립스 핸들러 모델을 도입하고, 정밀 아날로그 IC 테스트를 위한 ULTRA-S 접촉기를 인증하는 등 새로운 기회를 열고 있다.코후는 2025년 2분기 동안 자사 보통주를 매입하지 않았다.코후의 비GAAP 재무 정보는 GAAP 기준 재무제표를 보완하며, 경영진은 이러한 정보가 투자자들이 회사의 운영 추세, 재무 성과
콜롬비아스포츠웨어(COLM, COLUMBIA SPORTSWEAR CO )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 2025년 3분기 및 제한된 연간 재무 전망을 제공했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 콜롬비아스포츠웨어가 2025년 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표하고, 2025년 전체 및 3분기 재무 전망을 제공하며 분기 배당금을 발표했다.2025년 2분기 주요 내용으로는 순매출이 6% 증가하여 6억 52만 달러에 달했으며, 운영 손실은 2천 360만 달러로 감소했다.순손실은 희석 주당 0.19달러로, 지난해 같은 기간의 0.20달러에서 개선됐다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 5억 7900만 달러로, 차입금은 없었다.2025년 전체 재무 전망은 순매출이 33억 3000만 달러에서 34억 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 1% 감소에서 1% 증가를 나타낸다.콜롬비아스포츠웨어의 회장인 팀 보일은 "2분기 및 상반기 재무 결과는 국제 시장에서의 지속적인 모멘텀을 반영한다"고 언급했다.그는 또한 미국 시장의 비즈니스 트렌드가 여전히 부진하지만, ACCELERATE 성장 전략을 통해 콜롬비아 브랜드를 재활성화하기 위한 조치를 계속 취하고 있다고 밝혔다.2025년 가을 시즌을 위해 소비자에게 뛰어난 가치를 제공하는 데 집중할 것이라고 덧붙였다.CFO의 코멘터리 및 재무 검토 프레젠테이션은 SEC에 제출된 현재 보고서에서 확인할 수 있으며, 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서도 확인할 수 있다.2025년 2분기 재무 결과는 순매출이 6% 증가하여 6억 52만 달러에 달했으며, 총 매출 총이익률은 49.1%로 120bp 증가했다.SG&A 비용은 3억 2560만 달러로, 순매출의 53.8%를 차지했다.운영 손실은 2천 360만 달러로, 순매출의 3.9%에 해당한다.첫 반기 동안 순매출은 3% 증가하여 13억 8370만 달러에 달했으며, 순손실은 1020만 달러로, 희석 주당 0.19달러에 해당한다.2025년 6
로저스(ROG, ROGERS CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 로저스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.순매출은 202.8백만 달러로 전분기 대비 6.5% 증가했다.총 매출 총이익률은 31.6%로 전분기 대비 170bp 개선됐다.그러나 순손실은 7360만 달러로, 비현금 손상차손 7180만 달러와 구조조정 비용 430만 달러가 포함됐다.조정된 주당순이익은 0.34달러로 전분기 대비 25.9% 증가했다.아리조나주 챈들러에서 발표된 이 실적에 대해 로저스의 임시 CEO인 알리 엘-하즈는 "예상대로 2분기 매출이 대부분의 최종 시장에서의 점진적인 개선으로 증가했다"고 밝혔다.그는 "매출, 총 매출 총이익률 및 조정된 주당순이익 모두 분기 가이던스 범위 내에 있었다"고 덧붙였다.로저스는 또한 2분기에 2800만 달러의 자사주 매입을 실시했다.3분기에는 약간의 매출 증가와 비용 절감 조치로 인해 실적이 더욱 개선될 것으로 예상하고 있다.로저스는 시장 상황 변화에 대응하여 AES curamik® 사업부에 대한 추가 비용 절감 조치를 발표했다.이 조치가 완전히 시행되면 연간 1300만 달러 이상의 제조 비용 및 운영 비용 절감이 예상된다.2025년 2분기 동안 구조조정 및 손상차손은 7610만 달러로, 전분기 대비 7020만 달러 증가했다.이는 AES 운영 부문에서 curamik® 사업에 대한 전망이 하향 조정됨에 따라 발생한 비현금 goodwill 손상차손 6730만 달러 때문이다.조정된 주당순이익은 0.34달러로, 전분기 0.27달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 157.2백만 달러로, 전분기 대비 1840만 달러 감소했다.운영 활동에서 제공된 순현금은 1370만 달러였고, 자본 지출은 810만 달러였다.로저스는 2025년 3분기 가이던스를 발표하며, 순매출은 200백만 달러에서 215백만 달러로 예상하고, 총 매출 총이익률은 31.5%에서 33.5%로 예상하고 있다.조정된 주당순이익
부트반홀딩스(BOOT, Boot Barn Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 부트반홀딩스가 2025년 7월 31일에 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 28일로 종료된 분기 동안의 순매출은 5억 4백만 달러로, 전년 동기 대비 19.1% 증가했다.같은 매장 매출은 9.4% 증가했으며, 소매 매장에서는 9.5%, 전자상거래 매장에서는 9.3%의 증가율을 기록했다.순이익은 5천 340만 달러로, 희석 주당 1.74 달러에 해당하며, 이는 전년 동기 3천 890만 달러, 희석 주당 1.26 달러에 비해 증가한 수치다.회사는 14개의 신규 매장을 열어 총 매장 수를 473개로 늘렸다.CEO인 존 헤이즌은 "2026 회계연도의 강력한 출발에 만족하며, 모든 주요 상품 카테고리와 지역에서 수요가 강세를 보였다"고 언급했다.이어서, "우리는 매출 성장과 함께 총 매출의 19% 증가를 이끌어냈으며, 1분기 성과가 예상보다 좋았고, 2분기로 넘어가면서도 강세를 보이고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도에 대한 전망을 업데이트하며, 신규 매장 개설 수를 65개에서 70개로 예상하고, 총 매출은 21억 달러에서 21억 8천만 달러로 예상하고 있다.같은 매장 매출은 -0.5%에서 3.5% 성장할 것으로 보이며, 전자상거래 매출은 3.5%에서 8.5% 성장할 것으로 전망하고 있다.또한, 매출 총 이익은 7억 6천 4백만 달러에서 8억 1천 2백만 달러로 예상되며, 판매 및 관리비는 5억 2천 5백만 달러에서 5억 3천 5백만 달러로 예상된다.부트반홀딩스는 2025년 6월 28일 기준으로 9천 5백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 77,959주의 자사주를 1천 250만 달러에 매입했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 매출 성장과 신규 매장 개설을 통해 지속적인 성장이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
클라임글로벌솔루션스(CLMB, Climb Global Solutions, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라임글로벌솔루션스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순매출은 159.3백만 달러로, 전년 동기 대비 73% 증가했다. 이는 92.1백만 달러에서 증가한 수치다.총 매출은 500.6백만 달러로, 전년 동기 대비 39% 증가했다. 이 같은 성장은 기존 공급업체와의 파트너십에서의 유기적 성장과 더불어 DSS 인수의 영향으로 나타났다.총 매출총이익은 26.3백만 달러로, 전년 동기 대비 42% 증가했다. 이는 18.6백만 달러에서 증가한 수치다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 16.4백만 달러로, 전년 동기 대비 26% 증가했다. 이는 13.0백만 달러에서 증가한 수치다.DSS 인수로 인한 비용은 0.9백만 달러로, 인수 후 발생한 인건비와 관련된 비용이 포함되어 있다.순이익은 5.9백만 달러로, 전년 동기 대비 74% 증가했다. 이는 3.4백만 달러에서 증가한 수치다.희석 주당 순이익은 1.30달러로, 전년 동기 대비 73% 증가했다. 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 4,617,206주가 발행된 상태이며, 주당 0.17달러의 배당금을 지급했다.회사의 재무상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산은 28.6백만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 29.8백만 달러에서 소폭 감소했다.운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 6.3백만 달러로, 순이익을 비현금 항목으로 조정한 결과다. 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 투자할 계획이며, DSS 인수의 효과를 극대화할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
링컨일렉트릭홀딩스(LECO, LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 링컨일렉트릭홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순매출은 1,088,673천 달러로, 전년 동기 대비 6.6% 증가했다.매출원가는 683,126천 달러로, 이는 전년 동기 대비 7.1% 증가한 수치이다.총 이익은 405,547천 달러로, 총 매출의 37.3%를 차지했다.판매, 일반 및 관리비용은 210,861천 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했다.운영 이익은 192,144천 달러로, 전년 동기 대비 29.1% 증가했다.이자 비용은 12,619천 달러로, 전년 동기 대비 18.4% 증가했다.세전 이익은 183,559천 달러로, 전년 동기 대비 34.4% 증가했다.세금 비용은 40,163천 달러로, 순이익은 143,396천 달러에 달했다.기본 주당 순이익은 2.58달러, 희석 주당 순이익은 2.56달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 55,186,252주의 보통주가 발행되었음을 밝혔다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 299,481천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 1,033,662천 달러의 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달할 수 있는 여력이 있다.이번 분기 동안 회사는 84,904천 달러의 배당금을 주주에게 지급했다.2025년 동안의 자본 지출은 100,000천 달러에서 120,000천 달러로 예상되며, 이는 생산 능력 증가 및 운영 효율성 개선을 위한 투자에 사용될 예정이다.회사는 2025년 4월 1일에 Alloy Steel Australia의 35% 지분을 인수했으며, 이후 65%의 나머지 지분을 약 90,000천 달러에 인수할 계획이다.이 외에도 Vanair Manufacturing과 Inrotech을 포함한 여러 기업을 인수하여 사업을 확장하고 있다.회사의 현재 재무 상
트로녹스(TROX, Tronox Holdings plc )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 트로녹스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안의 순매출은 731백만 달러로, 2024년 같은 기간의 820백만 달러에 비해 11% 감소했다.이는 주로 TiO2 및 지르콘 판매량 감소와 지르콘의 평균 판매 가격 하락에 기인한다.2025년 2분기 TiO2 매출은 587백만 달러로, 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 이는 11%의 판매량 감소와 1%의 환율 효과로 인해 발생했다.지르콘 매출은 68백만 달러로, 20% 감소했으며, 이는 10%의 판매량 감소와 평균 판매 가격의 10% 하락에 기인한다.기타 제품 매출은 76백만 달러로, 7% 감소했다.총 매출원가는 652백만 달러로, 2024년 2분기의 670백만 달러에 비해 18백만 달러 감소했다.총 매출총이익은 79백만 달러로, 매출총이익률은 10.8%로 집계됐다.이는 2024년 2분기의 150백만 달러와 18.3%에 비해 감소한 수치이다.매출총이익률의 감소는 생산 비용 증가와 판매량 감소, 평균 판매 가격 하락에 기인한다.2025년 2분기 동안 트로녹스는 42백만 달러의 구조조정 및 기타 비용을 기록했으며, 이는 네덜란드의 Botlek 공장 가동 중단과 관련이 있다.판매, 일반 및 관리 비용은 72백만 달러로, 2024년 같은 기간의 74백만 달러에 비해 소폭 감소했다.운영 손실은 35백만 달러로, 2024년 같은 기간의 76백만 달러에서 크게 감소했다.2025년 2분기 동안의 순손실은 85백만 달러로, 2024년 같은 기간의 순이익 10백만 달러에 비해 큰 폭으로 감소했다.트로녹스의 총 자산은 6,186백만 달러로, 총 부채는 4,507백만 달러로 집계됐다.2025년 6월 30일 기준으로, 트로녹스의 유동성은 397백만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 132백만 달러, 회전 신용 한도에서 사용할 수 있는 금액
링컨일렉트릭홀딩스(LECO, LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 링컨일렉트릭홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순매출은 1,089백만 달러로, 운영 수익률은 17.6%이며, 조정된 운영 수익률은 17.9%로 나타났다.주당 순이익(EPS)은 2.56달러, 조정된 EPS는 2.60달러였다.운영에서 발생한 현금 흐름은 144백만 달러였으며, 주주에게 배당금과 자사주 매입을 통해 169백만 달러를 반환했다.2025년 2분기 순이익은 143.4백만 달러로, 희석 주당 순이익은 2.56달러였다.이는 특별 항목 세후 순비용 2.2백만 달러를 포함한 수치로, 전년 동기 순이익 101.7백만 달러, 주당 순이익 1.77달러와 비교된다.특별 항목을 제외한 조정된 순이익은 145.6백만 달러, 조정된 EPS는 2.60달러로, 전년 동기 조정된 순이익 134.3백만 달러, 조정된 EPS 2.34달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 매출은 6.6% 증가하여 1,088.7백만 달러에 달했으며, 이는 유기적 매출 2.9% 증가와 인수로 인한 3.0%의 이익을 반영한다.운영 수익은 192.1백만 달러로, 매출의 17.6%를 차지하며, 전년 동기 운영 수익 148.8백만 달러, 매출의 14.6%와 비교된다.특별 항목을 제외한 조정된 운영 수익은 195.1백만 달러, 매출의 17.9%로, 전년 동기 177.6백만 달러, 매출의 17.4%에 비해 증가했다.링컨일렉트릭홀딩스의 CEO 스티븐 B. 헤들런드는 "우리는 역동적인 운영 환경에서 비즈니스를 효과적으로 관리하고 장기 성장과 마진 확장을 위해 포지셔닝하고 있다"고 말했다.2025년 상반기 순이익은 261.9백만 달러, 주당 순이익 4.66달러로, 특별 항목 세후 순비용 5.6백만 달러를 포함한 수치이다.이는 전년 동기 순이익 225.1백만 달러, 주당 순이익 3.91달러와 비교된
패트릭인더스트리즈(PATK, PATRICK INDUSTRIES INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 패트릭인더스트리즈는 2025년 6월 29일로 종료된 2분기 운영 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.순매출은 3% 증가하여 10억 5천만 달러에 달했으며, 이는 회사의 RV 사업이 7% 성장하고 주택 사업이 3% 성장한 데 기인한다.반면, 해양 및 파워스포츠 사업은 각각 1%와 7% 감소했다.운영 소득은 2% 증가하여 8천 7백만 달러에 이르렀고, 운영 마진은 8.3%로 전년과 동일했다.순이익은 3천 2백만 달러로, 희석 주당순이익(EPS)은 0.96 달러였다.법적 합의와 관련된 일회성 비용을 제외한 조정된 순이익은 5천 1백만 달러, 조정된 희석 EPS는 1.50 달러로, 전년 동기 대비 1.44 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 4% 증가하여 1억 3천 5백만 달러에 달했으며, 조정된 EBITDA 마진은 12.9%로 10bp 증가했다.운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 1억 8천 9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 7천 3백만 달러에 비해 증가했다.주주에게는 3천 6백 5십만 달러를 반환했으며, 이에는 2천 3백만 달러 이상의 자사주 매입과 1천 3백만 달러의 정기 배당금이 포함된다.2분기 말 총 유동성은 8억 3천 5백만 달러였다.2분기 종료 시 총 순 레버리지 비율은 2.6배였다.패트릭인더스트리즈의 CEO인 앤디 네메스는 "우리의 성과와 결과는 매우 역동적인 비즈니스 환경에서 팀의 규율 있는 실행을 반영한다"고 말했다.2025년 2분기 매출은 3% 증가하여 10억 5천만 달러에 달했으며, 이는 2024년 2분기의 10억 2천만 달러와 비교된다.운영 소득은 2% 증가하여 8천 7백만 달러에 이르렀고, 운영 마진은 8.3%로 전년 동기와 동일했다.순이익은 3천 2백만 달러로, 2024년 2분기의 4천 8백만 달러에서 32% 감소했다.