노스웨스트파이프(NWPX, NORTHWEST PIPE CO )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 노스웨스트파이프가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기 동안, 회사의 순매출은 116,115천 달러로, 2024년 같은 기간의 113,215천 달러에 비해 2.6% 증가했다.엔지니어드 스틸 압력 파이프 부문에서의 순매출은 78,446천 달러로, 2024년의 80,007천 달러에 비해 2.0% 감소했다. 이는 프로젝트 일정 변경으로 인한 생산량 감소에 기인하며, 판매 가격은 20% 증가했다.프리캐스트 인프라 및 엔지니어드 시스템 부문에서는 순매출이 37,669천 달러로, 2024년의 33,208천 달러에 비해 13.4% 증가했다. 이는 출하량이 21% 증가했으나 판매 가격은 6% 감소한 결과다.총 매출원가는 96,750천 달러로, 2024년의 93,081천 달러에 비해 증가했다. 총 매출총이익은 19,365천 달러로, 2024년의 20,134천 달러에 비해 3.8% 감소했다.판매, 일반 및 관리비용은 13,796천 달러로, 2024년의 11,444천 달러에 비해 20.6% 증가했다. 2025년 1분기 동안 순이익은 3,964천 달러로, 2024년의 5,238천 달러에 비해 감소했다.기본 주당 순이익은 0.40달러, 희석 주당 순이익은 0.39달러로 보고됐다. 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 9,878,073주가 발행된 상태이며, 2025년 1분기 동안의 운영 현금 흐름은 4,848천 달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 1분기 동안 3,670천 달러의 자본 지출을 기록했다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 582,234천 달러, 총 부채는 203,778천 달러로 보고됐다. 주주 자본은 378,456천 달러로, 회사는 향후에도 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
케이엘에이(KLAC, KLA CORP )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 케이엘에이(KLA Corporation)는 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 총 수익은 3,063,029천 달러로, 전년 동기 2,359,830천 달러에 비해 30% 증가했다.이 중 제품 수익은 2,393,821천 달러로 35% 증가했으며, 서비스 수익은 669,208천 달러로 13% 증가했다.케이엘에이는 2025년 1분기 동안 총 매출의 32%를 대만에서, 26%를 중국에서, 12%를 한국에서 발생시켰다.대만의 매출은 전년 동기 대비 128% 증가했으며, 한국의 매출은 88% 증가했다.반면, 중국의 매출은 20% 감소했다.세그먼트별로 살펴보면, 반도체 공정 제어 부문에서의 매출은 2,738,817천 달러로 31% 증가했으며, 특수 반도체 공정 부문은 156,500천 달러로 20% 증가했다.PCB 및 구성 요소 검사 부문은 168,552천 달러로 26% 증가했다.케이엘에이는 2025년 1분기 동안 1,088,416천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 601,541천 달러에 비해 크게 증가한 수치다.주당 순이익은 기본 기준으로 8.21달러, 희석 기준으로 8.16달러에 달했다.회사는 2025년 1분기 동안 1억 4천 3십만 달러의 배당금을 지급했으며, 주식 매입 프로그램을 통해 5억 1천 1백만 달러의 자사주를 매입했다.케이엘에이는 2025년 1분기 동안 2,916,912천 달러의 운영 활동으로부터의 현금 흐름을 기록했으며, 이는 전년 동기 2,415,960천 달러에 비해 증가한 수치다.회사의 총 자산은 15,188,307천 달러로, 총 부채는 11,183,568천 달러에 달한다.케이엘에이는 2025년 1분기 동안 6,630,135천 달러의 총 장기 부채를 보유하고 있으며, 이 중 5,883,322천 달러는 장기 부채로 분류된다.케이엘에이는 앞으로도 지속적인 기술 혁신과 고객 요구에 부응하기 위해 R&
하모닉(HLIT, HARMONIC INC )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 하모닉이 2025년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 하모닉의 총 수익은 133,135천 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했다.이 중 Appliance 및 통합 부문에서의 수익은 91,541천 달러로 12% 증가했으며, SaaS 및 서비스 부문은 41,594천 달러로 3% 증가했다.하모닉의 총 매출은 Broadband 부문에서 84,878천 달러, Video 부문에서 48,257천 달러로 나뉘며, 각각 8%와 12%의 성장을 기록했다.특히 Broadband 부문은 기존 고객에 대한 판매 증가로 인해 매출이 증가했다.하모닉의 총 매출 총이익은 78,574천 달러로, 총 매출의 59%에 해당하는 매출 총이익률을 기록했다.이는 전년 동기 대비 25% 증가한 수치로, Broadband 부문에서의 유리한 제품 믹스 덕분이다.연구 및 개발 비용은 31,349천 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했다.이는 Broadband 부문 성장을 지원하기 위한 투자 증가에 기인한다.판매, 일반 및 관리 비용은 37,098천 달러로, 5% 감소했다.하모닉은 이번 분기 동안 5,940천 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 순이익은 0.05달러로 나타났다.하모닉의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3월 28일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 148,708천 달러에 달한다.총 자산은 773,748천 달러로, 총 부채는 327,618천 달러이다.하모닉은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 연구 및 개발에 집중할 계획이다.또한, 2025년 2월부터 2028년 2월까지 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하여 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 이어갈 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원스팬(OSPN, OneSpan Inc. )은 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 원스팬은 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과 및 기타 정보를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 1분기 운영 수익은 전년 대비 22% 증가한 1,720만 달러에 달했다.2025년 1분기 수익은 전년 대비 2% 감소한 6,340만 달러로 집계됐다.구독 수익은 전년 대비 9% 증가한 4,360만 달러를 기록했다.연간 반복 수익(ARR)은 전년 대비 9% 증가한 1억 6,840만 달러에 달했다.순 유지율(Net Retention Rate, NRR)은 107%로 나타났다.원스팬의 CEO인 빅터 리몽겔리는 "우리는 또 다. 견고한 분기를 보고했으며, 이는 기록적인 운영 수익과 강력한 현금 생성으로 이어졌다"고 말했다.이어 "원스팬 팀은 미래를 위해 비용 구조를 최적화하는 데 훌륭한 성과를 거두었다. 우리는 장기적으로 효율적인 수익 성장과 수익성을 추진하기 위해 운영 우수성에 계속 집중할 것"이라고 덧붙였다.2025년 1분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 수익은 6,340만 달러로, 2024년 같은 분기의 6,480만 달러에 비해 2% 감소했다.보안 솔루션 수익은 4,770만 달러로, 전년 대비 5% 감소했다.디지털 계약 수익은 1,570만 달러로, 전년 대비 9% 증가했다.ARR은 전년 대비 9% 증가하여 1억 6,840만 달러에 도달했다.총 매출 총이익은 4,710만 달러로, 매출 총이익률은 74%였다.운영 수익은 1,720만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,410만 달러에 비해 증가했다.순이익은 1,450만 달러로, 희석 주당 0.37 달러에 해당하며, 지난해 같은 기간의 1,350만 달러, 희석 주당 0.35 달러에 비해 증가했다.비GAAP 순이익은 1,770만 달러로, 희석 주당 0.45 달러에 해당하며, 지난해 같은 기간의 1,520만 달러
암젠(AMGN, AMGEN INC )은 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 타우전드오크스(2025년 5월 1일) - 암젠이 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다."우리 제품에 대한 수요는 1분기 동안 전 세계적으로 강력했다. 지속적인 신제품 출시와 여러 제품의 성공적인 3상 임상 시험 결과는 우리의 장기 성장 전망에 대한 자신감을 준다"고 로버트 A. 브래드웨이 회장 겸 CEO가 말했다.주요 결과는 다음과 같다.1분기 총 수익은 2024년 1분기 대비 9% 증가한 81억 달러에 달했다. 제품 판매는 11% 증가했으며, 이는 주로 14%의 판매량 증가에 기인하였고, 6%의 낮은 순판매가격이 부분적으로 상쇄되었다. 미국 내 판매는 14% 증가했다.1분기 동안 14개 제품이 두 자릿수 판매 성장을 기록했으며, 여기에는 Repatha®(에볼로쿠맙), BLINCYTO®(블리나투모맙), TEZSPIRE®(테제펠루맙-엑코), EVENITY®(로모소주맙-아크그), TAVNEOS®(아바코판), UPLIZNA®(이네빌리주맙-시돈)가 포함된다.IMDELLTRA®(탈라타맙-들레)의 출시는 1분기 동안 8,100만 달러의 매출을 기록했으며, 3상 확인 연구는 화학요법에 비해 개선된 전체 생존율을 입증했다. IMDELLTRA®는 2025년 4월 일본에서 출시되었다.GAAP 기준으로 2025년 1분기 주당순이익(EPS)은 3.20달러로, 2024년 1분기 GAAP 손실 주당 0.21달러와 비교된다. 이는 2025년 1분기 동안 BeiGene, Ltd.의 주식 투자에서 발생한 미실현 이익에 기인하며, 이전 연도 기간의 미실현 손실과 비교된다. Otezla®의 무형자산 손상 차감액 8억 달러가 부분적으로 상쇄되었다.GAAP 운영 소득은 10억 달러에서 12억 달러로 증가했으며, GAAP 운영 마진은 1.1%포인트 증가하여 15.0%에 달했다. 비GAAP EPS는 3.96달러에서 4.90달러로 24% 증가했으며, 이는 높은 수익에 의해 주도
프로코어테크놀러지스(PCOR, PROCORE TECHNOLOGIES, INC. )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 프로코어테크놀러지스(뉴욕증권거래소: PCOR)는 2025년 3월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.프로코어의 창립자이자 CEO인 투이 커템안치(Toey Courtemanche)는 "우리의 1분기 성과는 고객에게 측정 가능한 ROI를 반영하며, 올해의 긍정적인 출발을 나타낸다"고 말했다.CFO인 하워드 후(Howard Fu)는 "우리는 변화하는 관세 환경을 통해 비즈니스를 신중하게 관리할 준비가 되어 있으며, 2025년 가이던스를 달성할 수 있는 능력에 대해 매우 자신감을 가지고 있다"고 밝혔다.2025년 1분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.수익은 3억 1,100만 달러로, 전년 대비 15% 증가했다.GAAP 총 이익률은 79%였고, 비GAAP 총 이익률은 83%였다.GAAP 운영 이익률은 -12%였고, 비GAAP 운영 이익률은 10%였다.1분기 운영 현금 유입은 6,600만 달러였고, 자유 현금 유입은 4,700만 달러였다.GAAP와 비GAAP 재무 지표의 조정은 보도자료에 포함된 내용에서 제공되었다.최근 비즈니스 하이라이트로는 1분기 총 수익 유지율이 95%에 달했으며, 연간 반복 수익이 10만 달러 이상인 유기적 고객 수가 2,418명으로, 전년 대비 14% 증가했다.1분기 동안 218명의 신규 유기적 고객이 추가되어 총 17,306명의 유기적 고객이 되었다.또한, 약 150만 주의 보통주를 약 1억 달러에 재매입했으며, 기존 프로그램 하에 약 2억 달러가 향후 주식 재매입에 사용 가능하다.프로코어는 2025년 2분기와 전체 연도에 대한 가이던스를 제공했다.2025년 2분기 수익은 3억 1,000만 달러에서 3억 1,200만 달러로 예상되며, 비GAAP 운영 이익률은 11%에서 11.5%로 예상된다.2025년 전체 연도 수익은 12% 성장하여 1,286억 달러에
아델릭스(ARDX, ARDELYX, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 아델릭스가 2025년 1분기 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 경영진은 이 보고서가 모든 중요한 사실을 정확하게 반영하고 있다고 밝혔다.아델릭스는 2025년 1분기 동안 총 수익이 74,114천 달러에 달했으며, 이는 2024년 같은 기간의 46,023천 달러에 비해 61% 증가한 수치다.제품 판매에서 발생한 수익은 67,814천 달러로, 전년 동기 대비 56% 증가했다.이 중 IBSRELA의 판매는 44,403천 달러, XPHOZAH의 판매는 23,411천 달러로 집계됐다.회사는 또한 운영 비용이 98,160천 달러에 달했으며, 이는 2024년 63,573천 달러에 비해 54% 증가한 수치다.연구개발 비용은 14,938천 달러로, 전년 동기 대비 41% 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 83,222천 달러로, 57% 증가했다.아델릭스는 2025년 1분기 동안 41,144천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 26,518천 달러에 비해 증가한 수치다.주당 순손실은 0.17달러로 보고됐다.회사는 또한 2025년 1분기 동안 38,457천 달러의 운영 활동에서 현금이 사용되었으며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치다.투자 활동에서 2,851천 달러의 현금이 제공되었고, 재무 활동에서는 1,482천 달러가 제공되었다.아델릭스는 IBSRELA와 XPHOZAH의 상업화에 대한 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 향후 성장 기회를 모색하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 410,194천 달러의 총 자산과 264,518천 달러의 총 부채로 나타났다.주주들은 회사의 지속적인 손실과 자본 조달 필요성을 고려하여 투자 결정을 신중히 해야 할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투
옵코헬스(OPK, OPKO HEALTH, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 옵코헬스가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안, 회사의 총 수익은 149,952천 달러로, 2024년 같은 기간의 173,686천 달러에 비해 14% 감소했다.서비스 수익은 102,844천 달러로, 2024년의 126,890천 달러에서 19% 감소했다.제품 수익은 34,842천 달러로, 2024년의 38,047천 달러에서 8% 감소했다.지적 재산권 이전 및 기타 수익은 12,266천 달러로, 2024년의 8,749천 달러에서 40% 증가했다.비용 측면에서, 총 비용은 217,120천 달러로, 2024년의 245,158천 달러에서 11% 감소했다.서비스 수익의 비용은 84,518천 달러로, 2024년의 109,873천 달러에서 23% 감소했다.판매, 일반 및 관리비는 59,086천 달러로, 2024년의 70,167천 달러에서 16% 감소했다.연구 및 개발 비용은 30,841천 달러로, 2024년의 21,937천 달러에서 41% 증가했다.운영 손실은 67,168천 달러로, 2024년의 71,472천 달러에서 개선됐다.옵코헬스는 2025년 1분기 동안 793,052,803주가 발행된 상태이며, 주가는 0.01달러로 유지되고 있다.회사는 2025년 1분기 동안 4,062천 달러의 현금 증가를 기록했으며, 현금 및 현금성 자산은 449,677천 달러에 달한다.또한, 2025년 1분기 동안 34,554천 달러의 운영 현금 흐름을 기록했다.옵코헬스는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있으며, 특히 BARDA 계약을 통해 7,000만 달러의 수익을 기록한 점이 긍정적으로 작용했다.현재 옵코헬스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 연구 개발 및 제품 상용화에 대한 투자 계획이 진행 중이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
익스포넌트(EXPO, EXPONENT INC )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 익스포넌트가 2025년 4월 4일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.익스포넌트의 재무 결과는 2025년 1분기 동안 총 수익이 약 1억 4,550만 달러로, 2024년 1분기의 1억 4,490만 달러와 비슷한 수준을 유지했다.수익에서 환급 전 수익은 1억 3,740만 달러로, 2024년 1분기의 1억 3,720만 달러와 유사했다.순이익은 2,670만 달러로, 희석 주당 0.52 달러에 해당하며, 이는 2024년 같은 기간의 3,010만 달러, 희석 주당 0.59 달러에서 감소한 수치다.이번 분기 동안 주식 기반 보상과 관련된 부정적인 세금 영향으로 50만 달러, 주당 0.01 달러의 영향을 받았다.익스포넌트의 통합 세율은 29.4%로, 2024년 같은 기간의 25.4%에서 증가했다.EBITDA는 3,750만 달러로, 순수익의 27.3%에 해당하며, 2024년 1분기의 4,010만 달러, 순수익의 29.2%에서 감소했다.익스포넌트는 2025년 6월 20일에 지급될 분기 현금 배당금 0.30 달러를 발표했으며, 2025년 1분기 동안 1,640만 달러의 배당금을 지급하고 2억 4,510만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.익스포넌트의 엔지니어링 및 기타 과학 부문은 2025년 1분기 동안 회사 수익의 84%를 차지했으며, 환경 및 건강 부문은 16%를 차지했다.환경 및 건강 부문은 2024년 같은 기간 대비 2% 증가했다.익스포넌트는 2025년 전체에 걸쳐 저조한 성장세를 예상하고 있으며, 2025년 2분기에는 수익이 저단위 수치로 감소할 것으로 보인다.익스포넌트는 2025년 1분기 동안 1억 4,030만 달러의 순이익을 기록했으며, 현재 재무 상태는 안정적이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
콜롬비아스포츠웨어(COLM, COLUMBIA SPORTSWEAR CO )는 2025년 1분기 실적을 발표했고, 2025년 전체 재무 전망을 철회했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 콜롬비아스포츠웨어가 2025년 1분기 재무 결과를 발표하며 2025년 전체 재무 전망을 철회하고 분기 배당금을 발표했다.2025년 1분기 주요 내용은 다음과 같다.순매출은 778.5백만 달러로 1% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 3% 증가했다.운영 이익은 46.5백만 달러로 4% 증가했으며, 순매출의 6.0%를 차지했다.희석 주당 순이익은 0.75달러로 6% 증가했다.분기 말 현금, 현금성 자산 및 단기 투자액은 658.4백만 달러로, 차입금은 없었다.회사는 이번 분기 동안 101.4백만 달러의 자사주 매입을 실시했다.2025년 전체 재무 전망은 글로벌 무역 정책으로 인한 거시 경제 불확실성으로 인해 철회되었으며, 추가적인 세부 사항은 CFO 코멘터리 및 재무 검토 발표에서 확인할 수 있다.포틀랜드, 오리건주에 본사를 둔 콜롬비아스포츠웨어는 아웃도어 및 라이프스타일 제품의 글로벌 선도 기업으로, 2025년 1분기 실적 발표에서 CEO 팀 보일은 "1분기 실적에 고무되었다. 순매출과 수익이 우리의 가이던스를 초과했다"고 언급했다.그는 또한 미국의 관세 인상과 불확실한 공공 정책으로 인한 거시 경제적 불확실성 속에서 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 결단력 있는 조치를 취하고 있다고 강조했다.2025년 1분기 실적은 다음과 같다.순매출은 778.5백만 달러로 1% 증가했으며, 2024년 1분기와 비교하여 770.0백만 달러에서 증가했다.총 매출 총 이익률은 50.9%로 30bp 증가했으며, SG&A 비용은 354.5백만 달러로 순매출의 45.5%를 차지했다.운영 이익은 46.5백만 달러로 4% 증가했으며, 순이익은 42.2백만 달러로 비슷한 수준을 유지했다.희석 주당 순이익은 0.75달러로 6% 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산
마이어스인더스트리즈(MYE, MYERS INDUSTRIES INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이어스인더스트리즈가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안, 회사의 순매출은 206,750천 달러로, 2024년 같은 기간의 207,102천 달러에 비해 0.2% 감소했다.이는 가격 하락으로 인한 6,000천 달러 감소, 물량 감소로 인한 200천 달러 감소, 불리한 환율 변동으로 인한 600천 달러 감소가 주된 원인이다.그러나 2024년 2월 8일 인수한 시그니처로부터의 매출 증가로 6,400천 달러가 추가되었다.마이어스인더스트리즈의 물질 취급 부문은 2025년 1분기 동안 157,672천 달러의 매출을 기록하며 3.6% 증가했으며, 이는 시그니처 인수로 인한 매출 증가와 물량 증가에 기인한다.반면, 유통 부문은 49,246천 달러로 10.3% 감소했다.매출원가는 137,672천 달러로, 2024년의 142,833천 달러에 비해 3.6% 감소했다.총 이익은 69,078천 달러로, 2024년의 64,269천 달러에 비해 7.5% 증가했다.총 이익률은 33.4%로, 2024년의 31.0%에서 개선되었다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 44,755천 달러로, 2024년의 47,113천 달러에 비해 5.0% 감소했다.이는 시그니처 인수와 관련된 비용 감소와 변동 판매 비용 감소에 기인한다.순이자 비용은 7,386천 달러로, 2024년의 6,079천 달러에 비해 21.5% 증가했다.이는 평균 차입금 증가에 따른 결과이다.회사의 유동성은 양호하며, 2025년 3월 31일 기준으로 현금 35,302천 달러와 231,700천 달러의 대출 가능액을 보유하고 있다.마이어스인더스트리즈는 2025년 1분기 동안 6,805천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년의 3,503천 달러에 비해 증가한 수치이다.주당 순이익은 0.18달러로, 2024년의 0.09달러에서 증가했다.회사의 재무 상태는 안정적
코후(COHU, COHU INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 코후(Cohu, Inc.)는 2025년 5월 1일에 2025년 3월 29일로 종료된 첫 번째 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 매출은 9680만 달러로, 이 중 약 63%가 반복적인 수익으로 나타났다.총 매출 총이익률은 43.7%였으며, 비GAAP 기준 총이익률은 44.2%였다.코후는 HBM 검사 시스템에 대한 다수의 주문을 수령했으며, 반복 주문은 전분기 대비 28% 증가했다.코후는 2025년 1분기 GAAP 기준 순손실이 3080만 달러, 주당 0.66 달러로 보고했으며, 비GAAP 기준 순손실은 80만 달러, 주당 0.02 달러로 나타났다.2025년 1분기 말 현금 및 투자 총액은 2억 8백만 달러였으며, 코후는 1분기에 43만 2288주를 약 860만 달러에 재매입했다.코후의 사장 겸 CEO인 루이스 뮐러는 "2025년 1분기 실적은 가이던스와 일치하며, 코후는 테스트기, 핸들러, 검사 시스템 및 인터페이스 제품을 통해 다수의 디자인 승인을 확보하고 고객을 확장했다. 또한 Tignis 소프트웨어의 AI 프로세스 모니터링 시연을 위한 새로운 고객을 확보했다"고 말했다.코후는 2025년 2분기 매출이 1억 600만 달러에서 1억 3천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.코후는 2025년 1분기 실적 발표를 위해 5월 1일 오후 1시 30분(태평양 표준시)부터 실시간 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.관심 있는 당사자는 코후의 투자자 관계 웹사이트를 통해 생중계에 참여할 수 있다.코후는 반도체 산업에 테스트, 자동화, 검사 및 계측 제품과 서비스를 공급하는 글로벌 기술 리더이다.코후의 차별화된 제품 포트폴리오는 최적화된 수율과 생산성을 가능하게 하여 고객의 제조 시장 출시 시간을 가속화한다.코후는 비GAAP 재무 정보를 포함하여 운영 성과를 평가하는 데 도움이 되는 정보를 제공하고 있으며, 이러한 비GAAP 재무 지표는 GAA
프론트도어(FTDR, Frontdoor, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 프론트도어가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 1분기에 4억 2,600만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3억 7,800만 달러에 비해 13% 증가한 수치다.순이익은 3,700만 달러로, 2024년 1분기의 3,400만 달러에서 9% 증가했다.조정 EBITDA는 1억 달러로, 2024년 1분기의 7,100만 달러에서 증가했다.프론트도어는 고객 갱신에서 78%의 매출을 발생시켰으며, 신규 주택 보증 판매는 6%, 직접 소비자 판매는 8%를 차지했다.2025년 3월 31일 기준으로, 프론트도어는 약 210만 개의 활성 주택 보증을 보유하고 있다.회사는 2024년 12월 19일에 2-10 HBW를 인수했으며, 이 인수는 매출 증가에 기여했다.2025년 1분기 동안, 프론트도어는 1억 1,100만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 4억 2,100만 달러에서 증가한 수치다.프론트도어의 총 자산은 21억 2,100만 달러로, 2024년 12월 31일의 21억 700만 달러에서 소폭 증가했다.부채는 11억 6,400만 달러로, 2024년 12월 31일의 11억 7,000만 달러에서 감소했다.회사는 2024년 7월 26일에 6억 5천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 3월 31일 기준으로 2,149,160주를 매입했다.프론트도어는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있다.또한, 회사는 내부 통제 및 공시 절차의 효과성을 유지하고 있으며, 모든 재무 정보가 정확하게 보고되었음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독